Испуханский территориальный отдел Красночетайского муниципального отделаОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Решение собрания депутатов № 1
от 23 марта 2011 г.
О внесении изменений и дополнений в решение собрания депутатов "О бюджете Испуханского сельского поселения на 2011 год"
Собрание депутатов Испуханского сельского поселения РЕШИЛО: Внести в решение собрания депутатов Испуханского сельского поселения от 29.11.2010 г. № 1 следующие изменения и дополнения: 1. Статью 1 изложить в следующей редакции: Утвердить основные характеристики бюджета Испуханского сельского поселения на 2011 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Испуханского сельского поселения в сумме 2110609 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Красночетайского района 1646609 рублей; общий объем расходов бюджета Испуханского сельского поселения в сумме 2198535,63 рублей; предельный объем муниципального долга Испуханского сельского поселения в сумме 190000 рублей; верхний предел муниципального долга Испуханского сельского поселения на 1 января 2012 года в сумме 190000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Испуханского сельского поселения в сумме 190000 рублей. прогнозируемый дефицит бюджета Испуханского сельского поселения 87926,63 рублей. 2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год в сумме 118300 рублей. 3. Приложения № 4,5,6,7,9 к решению собрания депутатов изложить в следующей редакции. 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Глава сельского поселения Е.Ф.Лаврентьева Приложение 4 к решению Собрания депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов "О бюджете Испуханского сельского поселения на 2011 год" от марта 2011г. № Доходы бюджета Испуханского поселения на 2011 год. Коды бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма,рублей Налоговые доходы 440000 000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы, 70000 из них: 000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц 70000 000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход, 2000 из них: 000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2000 000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество, 358000 из них: 000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физ. лиц 38000 000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 320000 000 108 00000 00 0000 000 Госпошлина за нотариальные действия 10000 Неналоговые доходы 24000 000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 24000 000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 4000 000 111 05010 00 0000 120 Арендная плата за землю 20000 Итого налоговых и неналоговых доходов 464000 000 202 01010 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1374100 000 202 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 93700 000 202 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам поселений 132800 000 202 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений 46009 000 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты Итого межбюджетных трансфертов 1646609 Всего доходов 2110609 Приложение № 5 к решению собрания депутатов Испуханского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в решение собания депутатов Испуханского сельского поселения "О бюджете Испуханского сельского поселения на 2011 год» от марта 2011 года № Распределение расходов бюджета Испуханского сельского поселения на 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ Наименование расходов Рз ПР Сумма всего за счет местного бюджета за счет субвенций и субсидий Общегосударственные вопросы 01 635,300.00 635,200.00 100.00 Функционирование местных администраций 01 04 635,000.00 634,900.00 100.00 Резервные фонды 01 11 300.00 300.00 Национальная оборона 02 45,909.00 45,909.00 Моби лизационная и вневойсковая подготовка 02 03 45,909.00 45,909.00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 600.00 600.00 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 600.00 600.00 Национальная экономика 04 8,100.00 8,100.00 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,100.00 8,100.00 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Благоустройство 05 03 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Культура и кинематография 08 868,996.42 868,996.42 Культура 08 01 868,996.42 868,996.42 Социальная политика 10 118,300.00 118,300.00 Социальное обеспечение населения 10 03 118,300.00 118,300.00 Физическая культура и спорт 11 2,800.00 2,800.00 Физическая культура 11 01 1,800.00 1,800.00 Массовый спорт 11 02 1,000.00 1,000.00 2,198,535.63 2,019,726.63 178,809.00 Приложение №6 к решению собрания депутатов Испуханского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в решение собания депутатов Испуханского сельского поселения "О бюджете Испуханского сельского поселения на 2011 год» от марта 2011 года № Распределение расходов бюджета Испуханского сельского поселения на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ Наименование расходов Рз ПР ЦСР ВР Сумма всего за счет местного бюджета за счет субвенций и субсидий Администрация Испуханского сельского поселения 2,198,535.63 2,019,726.63 178,809.00 Общегосударственные вопросы 01 635,300.00 635,200.00 100.00 Функционирование местных администраций 01 04 635,000.00 634,900.00 100.00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000 635,000.00 634,900.00 100.00 Центральный аппарат 01 04 0020400 635,000.00 634,900.00 100.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 635,000.00 634,900.00 100.00 Резервные фонды 01 11 300.00 300.00 Резервные фонды 01 11 0700000 300.00 300.00 Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 300.00 300.00 Прочие расходы 01 11 0700500 013 300.00 300.00 Национальная оборона 02 45,909.00 45,909.00 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 45,909.00 45,909.00 Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 45,909.00 45,909.00 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 45,909.00 45,909.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 45,909.00 45,909.00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 600.00 600.00 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 600.00 600.00 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 600.00 600.00 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 600.00 600.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 600.00 600.00 Национальная экономика 04 8,100.00 8,100.00 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,100.00 8,100.00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 8,100.00 8,100.00 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 8,100.00 8,100.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 8,100.00 8,100.00 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Благоустройство 05 03 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Благоустройство 05 03 6000000 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Уличное освещение 05 03 6000100 247,930.21 247,930.21 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 247,930.21 247,930.21 Содержание автодорог и инженерных сооружений на них в границах городских органов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 265,600.00 132,800.00 132,800.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 265,600.00 132,800.00 132,800.00 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 5,000.00 5,000.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 5,000.00 5,000.00 Культура и кинематография 08 868,996.42 868,996.42 Культура 08 01 868,996.42 868,996.42 Дворцы и дома культуры , другие учреждения культуры 08 01 4400000 574,896.42 574,896.42 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 574,896.42 574,896.42 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 574,896.42 574,896.42 Библиотеки 08 01 4420000 294,100.00 294,100.00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 294,100.00 294,100.00 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 294,100.00 294,100.00 Социальная политика 10 118,300.00 118,300.00 Социальное обеспечение населения 10 03 118,300.00 118,300.00 Региональные целевые программы 10 03 7950000 118,300.00 118,300.00 Мероприятия в области социальной политики 10 03 7950000 500 118,300.00 118,300.00 Физическая культура и спорт 11 2,800.00 2,800.00 Физическая культура 11 01 1,800.00 1,800.00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 1,800.00 1,800.00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ.культуры, туризма 11 01 5129700 1,800.00 1,800.00 Выполнение функций государственными органами 11 01 5129700 500 1,800.00 1,800.00 Массовый спорт 11 02 1,000.00 1,000.00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 1,000.00 1,000.00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ.культуры, туризма 11 02 5129700 1,000.00 1,000.00 Выполнение функций государственными органами 11 02 5129700 500 1,000.00 1,000.00 2,198,535.63 2,019,726.63 178,809.00 Приложение №7 к решению собрания депутатов Испуханского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в решение собания депутатов Испуханского сельского поселения "О бюджете Испуханского сельского поселения на 2011 год» от марта 2011 года № Распределение расходов бюджета Испуханского сельского поселения на 2011 год по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов РФ Наименование расходов Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма всего за счет местного бюджета за счет субвенций и субсидий Администрация Испуханского сельского поселения 993 2,198,535.63 2,019,726.63 178,809.00 Общегосударственные вопросы 993 01 635,300.00 635,200.00 100.00 Функционирование местных администраций 993 01 04 635,000.00 634,900.00 100.00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 993 01 04 0020000 635,000.00 634,900.00 100.00 Центральный аппарат 993 01 04 0020400 635,000.00 634,900.00 100.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 01 04 0020400 500 635,000.00 634,900.00 100.00 Резервные фонды 993 01 11 300.00 300.00 Резервные фонды 993 01 11 0700000 300.00 300.00 Резервные фонды местных администраций 993 01 11 0700500 300.00 300.00 Прочие расходы 993 01 11 0700500 013 300.00 300.00 Национальная оборона 993 02 45,909.00 45,909.00 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03 45,909.00 45,909.00 Руководство и управление в сфере установленных функций 993 02 03 0010000 45,909.00 45,909.00 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 993 02 03 0013600 45,909.00 45,909.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 02 03 0013600 500 45,909.00 45,909.00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 03 600.00 600.00 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 993 03 09 600.00 600.00 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 993 03 09 2190100 600.00 600.00 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 993 03 09 2190100 600.00 600.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 03 09 2190100 500 600.00 600.00 Национальная экономика 993 04 8,100.00 8,100.00 Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12 8,100.00 8,100.00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 993 04 12 3400000 8,100.00 8,100.00 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 993 04 12 3400300 8,100.00 8,100.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 04 12 3400300 500 8,100.00 8,100.00 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Благоустройство 993 05 03 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Благоустройство 993 05 03 6000000 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Уличное освещение 993 05 03 6000100 247,930.21 247,930.21 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 05 03 6000100 500 247,930.21 247,930.21 Содержание автодорог и инженерных сооружений на них в границах городских органов и поселений в рамках благоустройства 993 05 03 6000200 265,600.00 132,800.00 132,800.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 05 03 6000200 500 265,600.00 132,800.00 132,800.00 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 993 05 03 6000500 5,000.00 5,000.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 05 03 6000500 500 5,000.00 5,000.00 Культура и кинематография 993 08 868,996.42 868,996.42 Культура 993 08 01 868,996.42 868,996.42 Дворцы и дома культуры , другие учреждения культуры 993 08 01 4400000 574,896.42 574,896.42 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 08 01 4409900 574,896.42 574,896.42 Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 08 01 4409900 001 574,896.42 574,896.42 Библиотеки 993 08 01 4420000 294,100.00 294,100.00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 08 01 4429900 294,100.00 294,100.00 Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 08 01 4429900 001 294,100.00 294,100.00 Социальная политика 993 10 118,300.00 118,300.00 Социальное обеспечение населения 993 10 03 118,300.00 118,300.00 Региональные целевые программы 993 10 03 7950000 118,300.00 118,300.00 Мероприятия в области социальной политики 993 10 03 7950000 500 118,300.00 118,300.00 Физическая культура и спорт 993 11 2,800.00 2,800.00 Физическая культура 993 11 01 1,800.00 1,800.00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 993 11 01 5120000 1,800.00 1,800.00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ.культуры, туризма 993 11 01 5129700 1,800.00 1,800.00 Выполнение функций государственными органами 993 11 01 5129700 500 1,800.00 1,800.00 Массовый спорт 993 11 02 1,000.00 1,000.00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 993 11 02 5120000 1,000.00 1,000.00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ.культуры, туризма 993 11 02 5129700 1,000.00 1,000.00 Выполнение функций государственными органами 993 11 02 5129700 500 1,000.00 1,000.00 2,198,535.63 2,019,726.63 178,809.00 в решение собрания депутатов «О бюджете Испуханского сельского поселения на 2011 год» Собрание депутатов Испуханского сельского поселения РЕШИЛО: Внести в решение собрания депутатов Испуханского сельского поселения от 29.11.2010 г. № 1 следующие изменения и дополнения: 1. Статью 1 изложить в следующей редакции: Утвердить основные характеристики бюджета Испуханского сельского поселения на 2011 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Испуханского сельского поселения в сумме 2110609 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Красночетайского района 1646609 рублей; общий объем расходов бюджета Испуханского сельского поселения в сумме 2198535,63 рублей; предельный объем муниципального долга Испуханского сельского поселения в сумме 190000 рублей; верхний предел муниципального долга Испуханского сельского поселения на 1 января 2012 года в сумме 190000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Испуханского сельского поселения в сумме 190000 рублей. прогнозируемый дефицит бюджета Испуханского сельского поселения 87926,63 рублей. 2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год в сумме 118300 рублей. 3. Приложения № 4,5,6,7,9 к решению собрания депутатов изложить в следующей редакции. 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Глава сельского поселения Е.Ф.Лаврентьева Приложение 4 к решению Собрания депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов "О бюджете Испуханского сельского поселения на 2011 год" от марта 2011г. № Доходы бюджета Испуханского поселения на 2011 год. Коды бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма,рублей Налоговые доходы 440000 000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы, 70000 из них: 000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц 70000 000 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход, 2000 из них: 000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2000 000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество, 358000 из них: 000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физ. лиц 38000 000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 320000 000 108 00000 00 0000 000 Госпошлина за нотариальные действия 10000 Неналоговые доходы 24000 000 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 24000 000 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 4000 000 111 05010 00 0000 120 Арендная плата за землю 20000 Итого налоговых и неналоговых доходов 464000 000 202 01010 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1374100 000 202 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 93700 000 202 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам поселений 132800 000 202 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений 46009 000 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты Итого межбюджетных трансфертов 1646609 Всего доходов 2110609 Приложение № 5 к решению собрания депутатов Испуханского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в решение собания депутатов Испуханского сельского поселения "О бюджете Испуханского сельского поселения на 2011 год» от марта 2011 года № Распределение расходов бюджета Испуханского сельского поселения на 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ Наименование расходов Рз ПР Сумма всего за счет местного бюджета за счет субвенций и субсидий Общегосударственные вопросы 01 635,300.00 635,200.00 100.00 Функционирование местных администраций 01 04 635,000.00 634,900.00 100.00 Резервные фонды 01 11 300.00 300.00 Национальная оборона 02 45,909.00 45,909.00 Моби лизационная и вневойсковая подготовка 02 03 45,909.00 45,909.00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 600.00 600.00 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 600.00 600.00 Национальная экономика 04 8,100.00 8,100.00 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,100.00 8,100.00 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Благоустройство 05 03 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Культура и кинематография 08 868,996.42 868,996.42 Культура 08 01 868,996.42 868,996.42 Социальная политика 10 118,300.00 118,300.00 Социальное обеспечение населения 10 03 118,300.00 118,300.00 Физическая культура и спорт 11 2,800.00 2,800.00 Физическая культура 11 01 1,800.00 1,800.00 Массовый спорт 11 02 1,000.00 1,000.00 2,198,535.63 2,019,726.63 178,809.00 Приложение №6 к решению собрания депутатов Испуханского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в решение собания депутатов Испуханского сельского поселения "О бюджете Испуханского сельского поселения на 2011 год» от марта 2011 года № Распределение расходов бюджета Испуханского сельского поселения на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ Наименование расходов Рз ПР ЦСР ВР Сумма всего за счет местного бюджета за счет субвенций и субсидий Администрация Испуханского сельского поселения 2,198,535.63 2,019,726.63 178,809.00 Общегосударственные вопросы 01 635,300.00 635,200.00 100.00 Функционирование местных администраций 01 04 635,000.00 634,900.00 100.00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000 635,000.00 634,900.00 100.00 Центральный аппарат 01 04 0020400 635,000.00 634,900.00 100.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 635,000.00 634,900.00 100.00 Резервные фонды 01 11 300.00 300.00 Резервные фонды 01 11 0700000 300.00 300.00 Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 300.00 300.00 Прочие расходы 01 11 0700500 013 300.00 300.00 Национальная оборона 02 45,909.00 45,909.00 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 45,909.00 45,909.00 Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 45,909.00 45,909.00 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 45,909.00 45,909.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 45,909.00 45,909.00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 600.00 600.00 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 600.00 600.00 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 600.00 600.00 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 600.00 600.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 600.00 600.00 Национальная экономика 04 8,100.00 8,100.00 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,100.00 8,100.00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 8,100.00 8,100.00 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 8,100.00 8,100.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 8,100.00 8,100.00 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Благоустройство 05 03 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Благоустройство 05 03 6000000 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Уличное освещение 05 03 6000100 247,930.21 247,930.21 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 247,930.21 247,930.21 Содержание автодорог и инженерных сооружений на них в границах городских органов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 265,600.00 132,800.00 132,800.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 265,600.00 132,800.00 132,800.00 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 5,000.00 5,000.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 5,000.00 5,000.00 Культура и кинематография 08 868,996.42 868,996.42 Культура 08 01 868,996.42 868,996.42 Дворцы и дома культуры , другие учреждения культуры 08 01 4400000 574,896.42 574,896.42 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 574,896.42 574,896.42 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 574,896.42 574,896.42 Библиотеки 08 01 4420000 294,100.00 294,100.00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 294,100.00 294,100.00 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 294,100.00 294,100.00 Социальная политика 10 118,300.00 118,300.00 Социальное обеспечение населения 10 03 118,300.00 118,300.00 Региональные целевые программы 10 03 7950000 118,300.00 118,300.00 Мероприятия в области социальной политики 10 03 7950000 500 118,300.00 118,300.00 Физическая культура и спорт 11 2,800.00 2,800.00 Физическая культура 11 01 1,800.00 1,800.00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 1,800.00 1,800.00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ.культуры, туризма 11 01 5129700 1,800.00 1,800.00 Выполнение функций государственными органами 11 01 5129700 500 1,800.00 1,800.00 Массовый спорт 11 02 1,000.00 1,000.00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 1,000.00 1,000.00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ.культуры, туризма 11 02 5129700 1,000.00 1,000.00 Выполнение функций государственными органами 11 02 5129700 500 1,000.00 1,000.00 2,198,535.63 2,019,726.63 178,809.00 Приложение №7 к решению собрания депутатов Испуханского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в решение собания депутатов Испуханского сельского поселения "О бюджете Испуханского сельского поселения на 2011 год» от марта 2011 года № Распределение расходов бюджета Испуханского сельского поселения на 2011 год по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов РФ Наименование расходов Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма всего за счет местного бюджета за счет субвенций и субсидий Администрация Испуханского сельского поселения 993 2,198,535.63 2,019,726.63 178,809.00 Общегосударственные вопросы 993 01 635,300.00 635,200.00 100.00 Функционирование местных администраций 993 01 04 635,000.00 634,900.00 100.00 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 993 01 04 0020000 635,000.00 634,900.00 100.00 Центральный аппарат 993 01 04 0020400 635,000.00 634,900.00 100.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 01 04 0020400 500 635,000.00 634,900.00 100.00 Резервные фонды 993 01 11 300.00 300.00 Резервные фонды 993 01 11 0700000 300.00 300.00 Резервные фонды местных администраций 993 01 11 0700500 300.00 300.00 Прочие расходы 993 01 11 0700500 013 300.00 300.00 Национальная оборона 993 02 45,909.00 45,909.00 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03 45,909.00 45,909.00 Руководство и управление в сфере установленных функций 993 02 03 0010000 45,909.00 45,909.00 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 993 02 03 0013600 45,909.00 45,909.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 02 03 0013600 500 45,909.00 45,909.00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 03 600.00 600.00 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 993 03 09 600.00 600.00 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 993 03 09 2190100 600.00 600.00 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 993 03 09 2190100 600.00 600.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 03 09 2190100 500 600.00 600.00 Национальная экономика 993 04 8,100.00 8,100.00 Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12 8,100.00 8,100.00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 993 04 12 3400000 8,100.00 8,100.00 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 993 04 12 3400300 8,100.00 8,100.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 04 12 3400300 500 8,100.00 8,100.00 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Благоустройство 993 05 03 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Благоустройство 993 05 03 6000000 518,530.21 385,730.21 132,800.00 Уличное освещение 993 05 03 6000100 247,930.21 247,930.21 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 05 03 6000100 500 247,930.21 247,930.21 Содержание автодорог и инженерных сооружений на них в границах городских органов и поселений в рамках благоустройства 993 05 03 6000200 265,600.00 132,800.00 132,800.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 05 03 6000200 500 265,600.00 132,800.00 132,800.00 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 993 05 03 6000500 5,000.00 5,000.00 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 05 03 6000500 500 5,000.00 5,000.00 Культура и кинематография 993 08 868,996.42 868,996.42 Культура 993 08 01 868,996.42 868,996.42 Дворцы и дома культуры , другие учреждения культуры 993 08 01 4400000 574,896.42 574,896.42 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 08 01 4409900 574,896.42 574,896.42 Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 08 01 4409900 001 574,896.42 574,896.42 Библиотеки 993 08 01 4420000 294,100.00 294,100.00 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 08 01 4429900 294,100.00 294,100.00 Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 08 01 4429900 001 294,100.00 294,100.00 Социальная политика 993 10 118,300.00 118,300.00 Социальное обеспечение населения 993 10 03 118,300.00 118,300.00 Региональные целевые программы 993 10 03 7950000 118,300.00 118,300.00 Мероприятия в области социальной политики 993 10 03 7950000 500 118,300.00 118,300.00 Физическая культура и спорт 993 11 2,800.00 2,800.00 Физическая культура 993 11 01 1,800.00 1,800.00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 993 11 01 5120000 1,800.00 1,800.00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ.культуры, туризма 993 11 01 5129700 1,800.00 1,800.00 Выполнение функций государственными органами 993 11 01 5129700 500 1,800.00 1,800.00 Массовый спорт 993 11 02 1,000.00 1,000.00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 993 11 02 5120000 1,000.00 1,000.00 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ.культуры, туризма 993 11 02 5129700 1,000.00 1,000.00 Выполнение функций государственными органами 993 11 02 5129700 500 1,000.00 1,000.00 2,198,535.63 2,019,726.63 178,809.00

Дата размещения: 27 апреля 2011 г.

Система управления контентом
429043, Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Испуханы
Телефон: 8(83551) 36-2-86
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика