Бишевский ТО Урмарского МООФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Об утверждении муниципальной программы Бишевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

 

 

 


ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАУРМАРСКИЙ РАЙОН 

 

 

Ч+ВАШ  РЕСПУБЛИКИ

В+РМАР РАЙОНĚ

ЭНТРИЯЛЬ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН

АДМИНИСТРАЦИЙЕ

 

ЙЫШĂНУ

                09.01.2020  13  №

Энтрияль ялě

АДМИНИСТРАЦИЯ

БИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                 09.01.2020  № 13

деревня Бишево

Об утверждении муниципальной

программы Бишевского сельского

поселения Урмарского района

Чувашской Республики  «Управление

общественными финансами и муниципальным долгом»

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Бишевского сельского поселения от 09.01.2020 № 01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бишевского сельского поселения», администрация Бишевского сельского поселения

 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Бишевского сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Бишевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

 

 

Глава Бишевского сельского поселения

Урмарского района Чувашской Республики                                                          Е.Ф.Васильева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УтвержденА

постановлением администрации

Бишевского сельского поселения

от   09.01.2020  № 13

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

 

 

Ответственный исполнитель:

Администрация Бишевского сельского поселения

 

Дата составления проекта Муниципальной программы:

 

30 декабря  2019 года

Непосредственный исполнитель проекта Муниципальной программы:

Специалист-эксперт  администрации сельского поселения Николаева И.П.

тел. 88354437-2-31,

e-mail:   urmary_bishevo@cap.ru

 

 

 

П а с п о р т

муниципальной программы Бишевского сельского поселения  «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

 

Ответственный исполнитель Муниципальным  программы

 

Администрация Бишевского сельского поселения (далее – Администрация)

Соисполнители Муниципальной  программы

 

Подпрограммы

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета»;

«Повышение эффективности бюджетных расходов»;

 

Цели Муниципальной программы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  местных бюджетов;

повышение качества управления общественными финансами Бишевского сельского поселения

 

Задачи Муниципальной программы

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникаци­онных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования;

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, росту собственных доходов  бюджета Бишевского сельского поселения;

повышение эффективности использования средств  бюджета Урмарского района, развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой муниципального стратегического уп­рав­ления;

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов;

эффективное управление муниципальным  долгом Бишевского сельского поселения, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Бишевского сельского поселения;

обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Бишевского сельского поселения

 

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

отношение дефицита бюджета Бишевского сельского поселения к доходам местного бюджета Бишевского сельского поселения  (без учета безвозмездных поступлений) – не более 5,0 про­центов;

отношение объема просроченной кредиторской задолженности  бюджета Бишевского сельского поселения  к объему расходов бюджета Бишевского сельского поселения  – 0,0 процента

 

Срок и этапы реализации Муниципальной программы

2019–2035 годы:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы

Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации

прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет  382 769,0  рублей, в том числе:

в 2019 году –  93 973,0  рублей;

в 2020 году –  94 594,0 рублей;

в 2021 году–   95 389,0  рублей;

в 2022 году–   98 813,0  рублей;

в 2023 году –  0 рублей;

в 2024 году–    0 рублей;

в 2025 году–   0  рублей;

в 2026–2030 годах –  0  рублей;

в 2031–2035 годах – 0 рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 362 769,00  рублей, в том числе:

в 2019 году –  88973,0  рублей;

в 2020 году –  89594,0 рублей;

в 2021 году–   90 389,0  рублей;

в 2022 году–   93 813,0  рублей;

в 2023 году –0,0 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026–2030 годах –0,00 рублей;

в 2031–2035 годах –0,00 рублей;

бюджета Бишевского сельского поселения  –20 000,0 рублей, в том числе:

в 2019 году –5000,0 рублей;

в 2020 году – 5000,0 рублей;

в 2021 году – 5000,0 рублей;

в 2022 году – 5000,0 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026–2030 годах –0,00 рублей;

в 2031–2035 годах –0,00 рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы позволит:

обеспечить сбалансированность и устойчивость  бюджета Бишевского сельского поселения;

создать стабильные финансовые условия для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни граждан;

обеспечить рост собственной доходной базы  бюджета Бишевского сельского поселения;

повысить бюджетную обеспеченность муниципального образования, создать условия для выполнения органами местного самоуправления муниципальных функций;

снизить долговую нагрузку на бюджет Бишевского сельского поселения.

 

Раздел I. Приоритеты муниципальной  политики в сфере

реализации Муниципальной  программы, цели, задачи, описание

сроков и этапов реализации Муниципальной  программы

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальном  долгом  Бишевского сельского поселения   определены Стратегией социально-экономического развития Урмарского района до 2035 года и основными направлениями бюджетной политики Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным долгом Бишевского сельского поселения  является эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Бишевском сельском поселении.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным долгом Бишевского сельского поселения являются:

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости   бюджета Бишевского сельского поселения, созданию условий для ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности;

обеспечение роста собственных доходов и эффективное использование бюджетных ресурсов;

Муниципальная  программа направлена на достижение следующих целей:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета Бишевского сельского поселения;

повышение качества управления общественными финансами.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования;

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, росту собственных доходов бюджета;

повышение эффективности использования средств бюджета Бишевского сельского поселения, развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой муниципального стратегического управления;

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов;

обеспечение открытости и доступности информации об исполнении  бюджета  Бишевского сельского поселения.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-эконо­ми­ческого развития, а также приоритетами муниципальной политики с учетом  особенностей поселения.

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение финансовой устойчивости  бюджета Бишевского сельского поселения, а также ориентацию бюджетных расходов на достижение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечить долгосрочную сбалансированность  бюджета, создать условия для ускорения темпов экономического роста и укрепления финансовой стабильности в поселении.

Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных муниципальной программой. Такой подход использован также при определении состава целевых индикаторов и показателей подпрограмм, включенных в состав муниципальной  программы (табл. 1).

Таблица 1

 

 

Цели Муниципальной программы

Задачи Муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы

 

 

1

2

3

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Бишевского сельского поселения

совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуни­ка­ци­он­ных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования;

отношение дефицита  бюджета Бишевского сельского поселения к доходам  бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений) – не более 5,0 про­цента

 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, росту собственных доходов бюджета;

 

Повышение качества управления общественными финансами Бишевского сельского поселения

повышение эффективности использования средств  бюджета Бишевского сельского  поселения, развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой муниципального стратегического управления;

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов;

обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Бишевского сельского поселения

отношение объема просроченной кредиторской задолженности  бюджета  к объему расходов бюджета –  0,0 процента

 

 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным  долгом Бишевского сельского поселения, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Урмарского района, нормативных правовых актов Бишевского сельского поселения, влияющих на расчет данных показателей.

 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы

 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм: «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета» и «Повышение эффективности бюджетных расходов Бишевского сельского поселения».

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета» предусматривает выполнение шести основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Бишевского сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация данного мероприятия направлена на развитие бюджетного планирования, в том числе путем внедрения новых информационно-коммуника­ционных технологий в бюджетный процесс, адаптации программного обеспечения к изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в целях повышения их оперативности, а также развития отдельных элементов интегрированной системы управления общественными финансами.

В рамках данного мероприятия будет проводиться анализ предложений   по бюджетным проектировкам, осуществление при необходимости согласительных процедур, формирование проекта бюджета Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и внесение в него в установленном порядке изменений.

Результатом реализации данного мероприятия является принятие бюджета Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего финансирование всех принятых расходных обязательств.

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение  бюджета   в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов.

В рамках данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в  бюджет  Бишевского сельского поселения  и проведение оценки достижения установленных показателей поступления доходов. Результаты анализа будут использоваться при принятии решений в сфере управления финансами.

Одним из факторов увеличения доходной базы   является совершенствование системы налоговых льгот. В связи с этим предусматриваются проведение анализа эффективности предоставляемых льгот по местным налогам, разработка предложений по их оптимизации и внесению соответствующих изменений в Положение о вопросах налогового регулирования в Бишевском сельском поселении.

В ходе исполнения бюджета  с учетом анализа поступлений в текущем году доходов в бюджет,  а также эффективности освоения бюджетных средств предусматривается проведение работы по уточнению основных бюджетных параметров, объемов расходов бюджетных средств и разработке проектов решений Собрания депутатов Бишевского сельского поселения о бюджете Бишевского сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период.

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении  бюджета.

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета Бишевского поселения, своевременное выполнение обязательств по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Бишевского поселения, составление и представление бюджетной отчетности в финансовый отдел администрации Урмарского района.

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности.

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер финансовой поддержки  бюджетам сельских поселений субвенций из  бюджета Урмарского района на осуществление делегированных муниципальных полномочий Урмарского района, а также субвенций на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия планируется совершенствование нормативно-правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга и своевременному исполнению долговых обязательств.

Данное мероприятие предусматривает осуществление комплекса мер, направленных на снижение долговой нагрузки на бюджет Бишевского сельского поселения, обеспечение своевременного исполнения принятых долговых обязательств Бишевского сельского поселения.

В рамках реализации мероприятия планируются выработка стратегии заимствований, определение объемов привлечения кредитных средств с учетом влияния долговой нагрузки на бюджет, предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Бишевского сельского поселения.

Предусматриваются также обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Бишевского сельского поселения, осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Бишевского сельского поселения. По условным обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий Бишевского сельского поселения, будет осуществляться постоянный мониторинг хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной  гарантии Бишевского сельского поселения.

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы являются важным условием сохранения макроэкономической стабильности в Бишевском  сельском поселении, обеспечения экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения благосостояния населения.

Необходимым условием развития бюджетного планирования на долгосрочную перспективу является повышение объективности прогнозов социально-экономического развития  и  реалистичности (консервативности) оценок, положенных в основу бюджетного планирования.

В целях повышения скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы предусматривается формирование бюджетного прогноза  на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития  на долгосрочный период.

 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» предусматривает выполнение пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.

Предусматриваются дальнейшее развитие и совершенствование механизмов программно-целевого управления, интеграция в муниципальные  программы Бишевского сельского поселения, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Одним из ключевых направлений работы является обеспечение применения передовых информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе, в том числе разработка и внедрение новых программных продуктов, их совершенствование, формирование интегрированной системы управления общественными финансами. Внедрение технологий автоматизации финансовых расчетов, совершенствование процедур осуществления платежей позволят обеспечить оперативность и достоверность бюджетной отчетности, поддерживать в актуальном состоянии информационную базу, необходимую для эффективного управления общественными финансами.

Основное мероприятие 2. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.

Обеспечение своевременного и качественного контроля в финансово-бюджетной сфере является неотъемлемой частью работы, направленной на повышение эффективности бюджетных расходов. Предусматривается реализация мероприятий по развитию и дальнейшему совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового контроля в Бишевском сельском поселении.

Основное мероприятие 3. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд.

Одно из приоритетных в ближайшей перспективе направлений организации работы по повышению эффективности бюджетных расходов связано с развитием контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд.

В рамках данного основного мероприятия планируются проведение закупок товаров, работ, услуг на совместных конкурсах и аукционах, а также централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Бишевского сельского поселения.

Основное мероприятие 4. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля.

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в ходе формирования, исполнения  бюджета Бишевского сельского поселения, контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, контроля квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Бишевского сельского поселения, контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, осуществлению аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Основное мероприятие 5. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.

Предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного Бишевского сельского поселения в сфере управления общественными финансами.

Данное основное мероприятие включает работу по подготовке и размещению на Портале органов власти Урмарского района в информационно-те­ле­ком­муникационной сети «Интернет»  бюджета Бишевского сельского поселения и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («бюджета для граждан»), размещение на данном портале информации о ходе реализации муниципальных программ Бишевского сельского поселения, размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, размещение информации о деятельности муниципальных учреждений Урмарского района на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион­ной сети «Интернет» www.bus.gov.ru, проведение конкурса проектов по представлению «бюджета для граждан».

 

 Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой

по источникам финансирования, по этапам и годам

реализации Муниципальной программы)

 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального, республиканского и бюджета Бишевского сельского поселения.

При реализации Муниципальной  программы в рамках управления муниципальным долгом Бишевского сельского поселения  будут использоваться различные рыночные механизмы, связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Бишевского сельского поселения. Заимствования будут осуществляться в основном  привлечением бюджетных кредитов.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–
2035 годах составляет 382 769,00
рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 362769,00 рублей;

республиканского бюджета – 0,00 рублей;

бюджета Бишевского сельского поселения –20000,00 рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит      382 769,00 рублей, в том числе:

в 2019 году – 93973,0 рублей;

в 2020 году – 94594,0 рублей;

в 2021 году – 95389,0 рублей;

в 2022 году – 98813,0 рублей;

в 2023 году – 0,0 рублей;

в 2024 году – 0,0 рублей;

в 2025 году – 0,0 рублей;

из них средства:

федерального бюджета –  362769,00 рублей, в том числе:

в 2019 году – 88973,0 рублей;

в 2020 году – 89594,0 рублей;

в 2021 году – 90389,0 рублей;

в 2022 году – 93813,0 рублей;

            в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

республиканского бюджета - 0,00  рублей, в том числе:

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00  рублей;

в 2024 году – 0,00  рублей;

в 2025 году – 0,00  рублей;

бюджета Бишевского сельского поселения – 20000,00  рублей, в том числе:

в 2019 году – 5000,0  рублей;

в 2020 году – 5000,0  рублей;

в 2021 году – 5000,0  рублей;

в 2022 году – 5000,0 рублей;

в 2023 году – 0,00  рублей;

в 2024 году – 0,00  рублей;

в 2025 году – 0,00  рублей.

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 0,0 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,0 рублей;

республиканского бюджета – 0,00 рублей;

бюджета Бишевского сельского поселения – 0,00 рублей.

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 0,0 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 рублей;

республиканского бюджета – 0,00 рублей;

бюджета Бишевского сельского поселения – 0,00 рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

 

Приложение № 1

к муниципальной программе Бишевского сельского

поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

 

 

С В Е Д Е Н И Я

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Бишевского сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» и их значениях

 

пп

Целевой индикатор и показатель (наименование)

Единица

измерения

Значения целевых индикаторов и показателей по годам

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

2035

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Муниципальная программа Урмарского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

 

 

Отношение дефицита бюджета Бишевского сельского поселения к доходам бюджета Бишевского  сельского поселения (без учета безвозмездных поступлений)

%

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Бишевского  сельского поселения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета»

 

 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов  (к предыдущему году)

%

103,7

103

103,3

103,3

103,3

103,3

103,3

103,3

103,3

103,3

 

 

Отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Отношение фактического объема расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности, к их плановому объему на соответствующий год

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов  бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»

 

 

Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Бишевского  сельского поселения  к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Бишевского  сельского поселения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Бишевского  сельского поселения, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  поселения

%

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Уровень актуализации информации о бюджете Бишевского  сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Урмарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

.5

Отношение количества подготовленных заключений на проекты решения Собрания депутатов Бишевского  сельского поселения к количеству поступивших проектов  за соответствующий финансовый год

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств  бюджета Бишевского  сельского поселения к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств  бюджета Бишевского  сельского поселения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств  бюджета Бишевского  сельского поселения к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Урмарского района на соответствующий финансовый год

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 Приложение № 2                           

к муниципальной программе Бишевского сельского поселения

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                                                                                   
реализации муниципальной программы Бишевского сельского поселения «Управление общественными финансами

 и муниципальным долгом» за счет всех источников финансирования

 

 

Статус

Наименование муниципальной программы поселения (подпрограммы муниципальной программы поселения),  основного мероприятия

Код бюджетной классификации

 

Источники финансирования

Расходы по годам, рублей

 

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год 

2026-2030 годы

2031-2035 годы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Муниципальная программа Бишевского сельского поселения

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

x

x

Ч400000000

x

Всего

93973,0

94594,0

95389,0

98813,0

-

-

-

-

-

 

993

x

x

x

федеральный бюджет

88973,0

89594,0

90389,0

93813,0

-

-

-

-

-

 

993

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 0,00

0,00

0,00

 

 

 

x

x

x

x

бюджет Бишевского сельского поселения

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

x

x

x

x

внебюджетные источники

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Под-
програм-
ма 1

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета»

 

993

993

Ч410000000

х

Всего

93973,0

94594,0

95389,

98813,0

-

-

-

-

-

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

88973,0

89594,0

90389,

93813,0

-

-

-

-

-

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевского сельскиого поселения

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

-

-

-

-

-

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 0,00

0,00

0,00

 

Основное мероприя-
тие 1

Развитие бюджетного планирования, формирование  бюд­жета Бишевского сельского поселения на очередной фи­нансовый год и плановый период 

 

 

 

 

х

х

Ч410100000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

 

 х

 х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

 Мероприятие

1.1

Разработка бюджетных проектировок 

 

 

 

 

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 1.2

Резервный фонд

993

0111

Ч410173430

870

Всего

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

-

-

-

-

-

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

993

0111

Ч410173430

870

бюджет Бишевскогосельского поселения

5000.0

5000.0

5000.0

5000.0

-

-

-

-

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 1.3.

Анализ предло-жений  по бюд­жетным проек-тировкам и под­готовка про­екта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения «О  бюд­жете Бишевского сельского поселения на очередной фи­нансовый год и плановый период»

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 1.4

Проведение  ра­бо­ты, свя­зан­ной с рассмотрением про­екта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения « О бюд­жете Бишевского сельскогоУрмарского района на оче­редной фи­нан­совый год и пла­новый период»

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 2

Повышение до­ходной базы, уточ­нение  бюджета  в ходе его исполнения с учетом поступлений до­ходов.

х

х

Ч410200000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

 

 

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 2.1.

Анализ поступлений доходов бюджет Бишевского сельского поселения и предоставляемых налоговых льгот

 

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 2.2

Подготовка про­ектов  о внесении изменений в решение Собрания депутатов Бишевского сельского поселения «О бюджете Бишевского сельского поселения на очередной фи­нансовый год и плановый период»

х

х

Ч420000000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 3.

Организация ис­полнения и подготовка от­четов об исполнении  бюд­жета Бишевского сельского поселения

х

х

Ч410300000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 3.1

Организация ис­полнения  бюджета  Бишевского сельского поселения

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприя-                                   тие 3.2

Прочие выплаты по обязательствам

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприя-                                   тие 3.3

Составление и представление бюд­жетной от­четности

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Основное м ероприя-                             тие  4

Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов  муниципальных районов, городских округов и поселений, на­прав­ленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности

х

х

Ч410400000

х

Всего

93973,0

94594,0

95389,0

98813,0

-

-

-

-

-

 

993

0203

Ч410451180

530

федеральный бюджет

88973,0

89594,0

90389,0

93813,0

-

-

-

-

-

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

 

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 4.1.

Осуществление первичного воин-ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав­ляемой из федерального бюджета

х

х

х

х

всего

88973,0

89594,0

90389,0

93813,00

-

-

-

-

-

 

993

0203

Ч410451180

530

федеральный бюджет

88973,0

89594,0

90389,0

93813,00

-

-

-

-

-

 

х

х

х

х

бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 5

Реализация мер по оптимизации муниципального долга и свое­временному испол­нению дол­говых обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

Ч410500000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 5.1.

Анализ объема и структуры муниципального дол­га и осу­ществление мер по его оптимизации

х

х

 

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 5.2.

Ведение Муниципальной дол­говой книги

х

х

х

                                                    х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 5.3.

Погашение муниципального долга

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 5.4.

Процентные пла­тежи по Муниципальному долгу

  х

                                                    х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 5.5.

Муниципальные гарантии

  х

                                         х

х

х

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

 

 

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 6

Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Бишевском сельском поселении

 

 

 

х

                                       х

Ч410600000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет         Бишевского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Мероприятие 6.1

Разработка (кор-ректировка) бюд-жетного прог­ноза Бишевского сель-ского поселения на долгосрочный период

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

Мероприя-                 тие 6.2.

Формирование сбалансированного  бюджета Бишевского сельского поселения на оче-редной финан-совый год и плановый период, обеспечивающего под­держание без­опасного уровня муниципального долга

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Подпрограмма 2

Повышение эффективности бюджетных расходов»

х

х

Ч420000000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

Основное мероприятие 1

Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления

х

х

Ч420100000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

0,00

 

Мероприятие 1.1.

Формирование  бюджета на очередной фи­нансовый год и плановый период в «программном формате» с учетом включения в муниципальные программы Бишевского сельского поселения региональных проектов

х

х

х

х

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

 

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

0,00

 

Мероприятие 1.2.

Формирование проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Бишевского сельского поселения на очередной фи­нансовый год и плановый период с учетом оценки эффективности их реализации

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприя-                       тие 1.3.

Приведение муниципальных про­грамм Бишевского сельского поселения в со­ответствие с бюд­жетом Бишевского сельского поселения  на очередной фи­нансовый год и плановый период

х

х

х

        х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 1.4.

Проведение экспертизы муниципальных программ Бишевского сельского поселения 

х

х

х

 х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприя-                                   тие 1.5.

Сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления бюд­жетным процессом

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Основное мероприятие 2

Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля

 

х

                                                                              х

Ч420300000

х

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

         х

х

 х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

     х

х

 х

республикан-     ский бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

                            х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 2.1

Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

х

          х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 2.2

Реализация главными администраторами средств  бюджета Бишевского сельского поселения

полномочий по осуществлению внутреннего фи­нансового контроля и внутреннего финансового аудита

х

    х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 2.3

Проведение ана­лиза осуществления главными администраторами средств  бюджета Бишевского сельского поселения

внутреннего финансового контроля

 

    х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 2.4

Реализация полномочий по применению бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных нарушений, допущенных по­лучателями бюд­жетных средств в ходе исполнения бюджета

 

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 2.5

Проведение проверки годового отчета об исполнении местного бюджета финансовым отделом

х

х

х

х

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республикан-     ский бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 2.6.

Развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных с осуществлением муниципального финансового контроля

 

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Основное мероприятие 3.

Повышение эффективности бюд­жетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

         х

                              х

Ч420400000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 3.1.

Осуществление закупок на совместных конкурсах и аукционах

                            х

                                   х

х

х

       всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

                                х

х

х

х

    федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

                              х

х

х

х

 республикан-     ский бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Бюджет сельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

                                                                х

х

х

х

                                                        внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

                   Мероприятие 3.2.

Определение пос­тавщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

 х                                                                                                                                                           

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Основное мероприятие 4

Развитие системы внешнего муниципального фи­нансового контроля

х

х

Ч420800000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 4.1.

Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в хо­де исполнения  бюдже­та Бишевского сельского поселения

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 4.2.

Осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюд­жетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении  бюджета Бишевского сельского поселения,  проведение контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств  бюджета Бишевского сельского поселения

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 4.3.

Осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бишевского сельского поселения

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Основное мероприятие 5

Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Урмарского района

х

х

Ч420900000

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Мероприятие 5.1.

Подготовка и раз­мещение на Портале органов влас­ти в информационно-теле­ком­му­ни­кацион-ной сети «Ин­тернет»  бюджета Бишевского сельского поселения и отчета о его исполнении в доступной для граждан фор­ме («бюджета для граждан»)

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

Мероприятие 5.2.

Размещение информации о ходе реализации муниципальных про­грамм Бишевского сельского поселения на Портале органов власти в ин­формационно-те­ле­коммуника­ци­онной сети «Интернет»

 

х

х

 

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

Ме­роприятие 5.3.

Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюд­жетной системы Российской Федерации

х

х

х

х

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

бюджет Бишевскогосельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

 

 

0,00

 

 

Приложение № 3

к муниципальной программе Бишевского сельского поселения «Управление общественными финансами  и муниципальной долгом»

 

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  бюджета»

муниципальной программы  «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

 

Паспорт подпрограммы

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

 

Бишевское  сельское поселение

Соисполнители подпрограммы

 

 

 

Цель подпрограммы

создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Бишевском сельском поселении

 

Задачи подпрограммы

совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках бюджетного планирования для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития общественной инфраструктуры;

обеспечение роста собственных доходов бюджета, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот;

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета, концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных направлениях социально-экономического развития;

обеспечение долговой устойчивости, проведение ответственной долговой политики, снижение бюджетных рисков, связанных с долговой нагрузкой на бюджет Бишевского сельского поселения;

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и прогнозами социально-экономическо­го развития на долгосрочный период;

эффективное управление муниципальным долгом Бишевского сельского поселения, недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

темп роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета Бишевского сельского поселения  (к предыдущему году) – 103,0 процента;

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019–2035 годы:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы

 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 382 769,0 рублей, в том числе:

в 2019 году –93 973,0,00 рублей;

в 2020 году – 94594,00 рублей;

в 2021 году – 94 594,00 рублей;

в 2022 году – 95 389,00 рублей;

в 2023 году – 88975,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

в 2026–2030 годах –0,00 рублей;

в 2031–2035 годах –0,00 рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 362769,00 рублей, в том числе:

в 2019 году – 88973,0 рублей;

в 2020 году – 89594,0 рублей;

в 2021 году – 90389,0 рублей;

в 2022 году – 93813,0 рублей;

в 2023 году – 88975,00 рублей;

в 2024 году – 88975,00 рублей;

в 2025 году – 88975,00 рублей;

в 2026–2030 годах – 444875,00 рублей;

в 2031–2035 годах – 444875,00 рублей;

республиканского бюджета - 0,00  рублей, в том числе:

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00  рублей;

в 2024 году – 0,00  рублей;

в 2025 году – 0,00  рублей;

бюджета Урмарского района – 20000,00 рублей, в том числе:

в 2019 году – 5000,0 рублей;

в 2020 году – 5000,0 рублей;

в 2021 году – 5000,0 рублей;

в 2022 году – 5000,0 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году –0,00 рублей;

в 2026–2030 годах – 0,00 рублей;

в 2031–2035 годах – 0,00 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета,  бюджета Урмарского района и бюджета Бишевского сельского поселения

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

реализация подпрограммы позволит обеспечить:

повышение качества бюджетного планирования, формирование  бюджета Бишевского сельского поселения  на основе муниципальных программ Бишевского поселения, создание интегрированной системы управления финансамив с применением передовых информационно-коммуникационных технологий;

увеличение собственных доходов бюджета, оптимизацию предоставляемых налоговых льгот;

повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

 

 

                           Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика

участия органа местного самоуправления муниципального района

 в реализации подпрограммы

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) определены Стратегией социально-экономи­чес­кого развития Урмарского района до 2035 года.

Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной бюджетной и долговой политики, позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств, развитие доходного потенциала Бишевского сельского поселения.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках бюджетного планирования для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития общественной инфраструктуры;

обеспечение роста собственных доходов, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот;

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета, концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных направлениях социально-экономического развития Бишевского сельского поселения;

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и прогнозами социально-экономичес­кого развития  на долгосрочный период;

эффективное управление муниципальным долгом, недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам.

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

темп роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета  Бишевского сельского поселения (к предыдущему году);

отношение количества проведенных проверок местных бюджетов к количеству  проверок, предусмотренных планом проведения  проверок;

отношение фактического объема расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности Бишевского сельского поселения, к их плановому объему на соответствующий год;

доля расходов на обслуживание муниципального долга Бишевского сельского поселения в объеме расходов  бюджета Бишевского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бишевского сельского поселения (к предыдущему году):

в 2019 году – 103,0 процента;

в 2020 году – 103,3 процента;

в 2021 году – 103,3 процента;

в 2022 году – 103,3 процента;

в 2023 году – 103,3 процента;

в 2024 году – 103,3 процента;

в 2025 году – 103,3 процента;

в 2030 году – 103,3 процента;

в 2035 году – 103,3 процента;

отношение количества проведенных проверок местных бюджетов к количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок местных бюджетов:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

отношение фактического объема расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности Бишевского сельского поселения, к их плановому объему на соответствующий год:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

доля расходов на обслуживание муниципального долга Бишевского сельского поселения в объеме расходов  бюджета Бишевского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

в 2019 году – 0 процента;

в 2020 году – 0 процента;

в 2021 году – 0 процента;

в 2022 году – 0 процента;

в 2023 году – 0 процента;

в 2024 году – 0 процента;

в 2025 году – 0 процента;

в 2030 году – 0 процента;

в 2035 году – 0 процента;

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование  бюджета Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период

Мероприятие 1.1. Разработка бюджетных проектировок

В рамках данного мероприятия в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики  на очередной финансовый год и плановый период, на основании прогноза социально-экономического развития предусматриваются разработка основных характеристик бюджета, а также распределение расходов  бюджета  Бишевского сельского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Мероприятие 1.2. Резервный фонд.

В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов  бюджета  на очередной финансовый год и плановый период формируется резервный фонд.

Расходование средств резервного фонда  осуществляется в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда и правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Бишевского сельского поселения  на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Результатом реализации данного мероприятия является оперативное финансовое обеспечение возникающих непредвиденных расходных обязательств, в том числе по проведению аварийно-восстановитель­ных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие 1.3. Анализ предложений по бюджетным проектировкам и подготовка проекта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения «О бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

Данным мероприятием предусмотрено представлениепредложений в финансовый отдел о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации  в срок, установленный Порядком составления бюджета и проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, адресной инвестиционной программы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым отделом, а также предварительных итогов социально-экономи­чес­кого развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий финансовый год.

Мероприятием предусматриваются проведение анализа обоснованности предложений по бюджетным проектировкам, осуществление при необходимости согласительных процедур и подготовка проекта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения  о бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, документов и материалов к нему.

После проведения согласования проекта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения о  бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период  планируется его внесение на рассмотрение Собранию депутатов Бишевского сельского поселения.

Мероприятие 1.4. Проведение работы, связанной с рассмотрением проекта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения « О  бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

Данным мероприятием предусматривается, что после одобрения проекта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения «О бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период»  и внесения его Главой  на рассмотрение в Собрание депутатов Бишевского сельского поселения.

При этом в соответствии с Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Бишевском сельском поселении осуществляются представление проекта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения «О  бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период» на публичных слушаниях, рассмотрение заключений на указанный проект Контрольно-счетной палатой Урмарского района, участие в работе рабочих групп и согласительных комиссий.

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения  «О бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение  бюджета  в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов.

Мероприятие 2.1. Анализ поступлений доходов в бюджет Бишевского сельского поселения и предоставляемых налоговых льгот.

В рамках выполнения данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет  и проведение аналитических расчетов в части исполнения по доходам  бюджета Бишевского сельского поселения. Результаты проведенного анализа используются при принятии оперативных управленческих решений, связанных с укреплением доходной базы  бюджет, планированием и осуществлением расходов бюджета, а также привлечением заемных средств в случае недостаточности собственных доходных источников.

Предусматривается также проведение ежемесячного анализа задолженности по местным налогам на основании данных форм статистической налоговой отчетности, утвержденных приказами Федеральной налоговой службы.

В рамках работы межведомственных комиссий планируется осуществление взаимодействия с  организациями и учреждениями в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств. Предполагается также взаимодействие с МИФНС №1  по Чувашской Республике,  мониторинг деятельности организаций, находящихся в предбанкротном состоянии, с целью пресечения фактов преднамеренного и фиктивного банкротства.

Одним из направлений политики в области повышения доходной базы  бюджета  станет оптимизация существующей системы налоговых льгот.

Регулярное проведение анализа эффективности налоговых льгот является важным элементом бюджетной и налоговой политики, поскольку увеличение количества предоставляемых налоговых льгот при отсутствии сведений об их результативности не только может привести к росту выпадающих доходов бюджетной системы, но и дискредитирует саму идею предоставления налоговых льгот. Несмотря на то, что предоставление налоговых льгот напрямую не влечет расходования бюджетных средств, оно снижает доходы бюджета.

В связи с этим в рамках данного мероприятия планируется ежегодно проводить анализ эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам, зачисляемым в бюджет, разрабатывать при необходимости предложения по их оптимизации и внесению соответствующих изменений в Положение о вопросах налогового регулирования в Бишевском сельском поселении.

Мероприятие 2.2. Подготовка проектов о внесении изменений в решение Собрания детутатов Бишевского сельского поселения «О  бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период».

Мероприятием предусматривается проведение работы по уточнению бюджетных параметров и разработке проектов Собрания депутатов Бишевского сельского поселения о внесении изменений в бюджет  на очередной финансовый год и плановый период в ходе исполнения  бюджета  с учетом поступлений в текущем году доходов в бюджет.

В рамках бюджетного процесса на основании принятых нормативных правовых актов, предложений органов местного самоуправления,  а также с учетом поступления средств из бюджетов всех уровней, осуществляются подготовка проекта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, его согласование и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Бишевского сельского поселения.

После одобрения проекта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и внесения его главой Бишевского сельского поселения на рассмотрение в Собрание депутатов  Бишевского сельского поселения, Финансовый отдел проводит работу по разъяснению положений указанного проекта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения и участвует в его рассмотрении.

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения о внесении изменений в бюджет  на очередной финансовый год и плановый период.

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении  бюджета Бишевского сельского поселения.

Мероприятие 3.1. Организация исполнения  бюджета Бишевского сельского поселения.

Данным мероприятием предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения  бюджета Бишевского сельского поселения, включающего:

открытие (закрытие) лицевых счетов для осуществления операций по исполнению  бюджета;

составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета;

доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств  бюджета;

составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет  и кассовых выплат из  в текущем финансовом году;

организацию исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;

кассовое обслуживание исполнения бюджета, обеспечение исполнения бюджетных обязательств.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется разработка (корректировка) нормативных правовых актов, регламентирующих организацию исполнения  бюджета Бишевского сельского поселения.

Мероприятие 3.2. Прочие выплаты по обязательствам.

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства  бюджета, в том числе по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти либо должностных лиц этих органов, по искам по денежным обязательствам казенных учреждений.

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства  бюджета будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным статьями 2421, 2422 и 2424 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Результатом реализации данного мероприятия является перечисление средств  бюджета  для исполнения принятых судебных актов по подлежащим удовлетворению искам о взыскании денежных средств за счет казны Бишевского сельского поселения.

Мероприятие 3.3. Составление и представление бюджетной отчетности.

В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются составление и представление бюджетной отчетности в финансовый отдел администрации Урмарского района.

В соответствии с Положением о регулировании бюджетных правоотношений» отчет об исполнении бюджета сельского поселения за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией Бишевского сельского поселения и направляется в Собрание депутатов Бишевского сельского поселения  и Контрольно-счетную палату Урмарского района. Годовой отчет об исполнении  бюджета  подлежит рассмотрению Собранием депутатов Бишевского сельского поселения и утверждению решением Собрания депутатов Бишевского сельского поселения.

В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Бишевского сельского поселения планируются участие в публичных слушаниях, представление доклада об исполнении  бюджета  на заседании Собрания депутатов Бишевского сельского поселения.

В целях обеспечения прозрачности и доступности информации об исполнении  бюджета  предполагается ежеквартально размещать в разделе «Финансы» на официальном сайте администрации Урмарского района на Портале органов власти  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основное мероприятие 4. Осуществление финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности.

Мероприятие 4.1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республики отдельными муниципальными  полномочиями» органы местного самоуправления Урмарского района наделены на неограниченный срок государственными  полномочиями Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

В результате выполнения данного мероприятия утверждаются объемы субвенций, предоставляемых в соответствующем периоде бюджету поселения на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Бишевского сельского поселения и своевременному исполнению долговых обязательств.

Мероприятие 5.1. Анализ объема и структуры муниципального долга Бишевского сельского поселения и осуществление мер по его оптимизации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Бишевском сельском поселении при реализации данного мероприятия в рамках бюджетного процесса предусматривается разработка проектов программы муниципальных внутренних заимствований Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и программы муниципальных гарантий Бишевского сельского поселения в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Процесс планирования прямых и условных долговых обязательств Бишевского сельского поселения включает:

проведение анализа объема и структуры муниципального долга Бишевского сельского поселения, возможных направлений его оптимизации;

планирование бюджетных ассигнований, необходимых для погашения действующих долговых обязательств;

планирование объемов привлечения новых долговых обязательств.

При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по предельному объему заимствований, верхнему пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание.

В результате реализации мероприятия формируются проекты:

программы муниципальных внутренних заимствований Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;

программы муниципальных гарантий Бишевского сельского поселения в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятие 5.2. Ведение Муниципальной долговой книги Бишевского сельского поселения.

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств в Муниципальной долговой книге.

Реализация данного мероприятия направлена на формирование актуальной информационной базы о принятых долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для принятия оперативных управленческих решений по управлению муниципальным долгом и обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств.

Муниципальную долговую книгу ведет Финансовый отдел.

Ведение Муниципальной долговой книги осуществляется в соответствии с Положением о Муниципальной долговой книге.

В Муниципальной долговой книге обеспечивается учет долговых обязательств по:

муниципальным ценным бумагам;

бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

кредитам, полученным от кредитных организаций, международных финансовых организаций;

муниципальным гарантиям.

Мероприятие 5.3. Погашение муниципального долга Урмарского района.

Выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с погашением долговых обязательств,строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими договорами (соглашениями).

Реализация мероприятия включает обеспечение своевременного погашения:

бюджетных кредитов, привлеченных из бюджета всех уровней;

кредитов, привлеченных в кредитных организациях.

Погашение основного долга по долговым обязательствам Бишевского сельского поселения производится за счет источников финансирования дефицита бюджета Бишевского сельского поселения.

Результатом реализации данного мероприятия является своевременное осуществление платежей в счет погашения муниципального долга Бишевского сельского поселения.

Мероприятие 5.4. Процентные платежи по муниципальному долгу Урмарского района.

Данным мероприятием предусматривается обеспечение выплаты процентных платежей по долговым обязательствам в сроки, установленные заключенными договорами (соглашениями).

Реализация мероприятия предполагает своевременную уплату:

процентов по бюджетным кредитам, привлеченным из бюджета всех уровней;

процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях.

Результатом выполнения данного мероприятия является своевременное перечисление средств  бюджета Бишевского сельского поселения в счет уплаты процентных платежей по долговым обязательствам посепления.

Мероприятие 5.5. Муниципальные гарантии Урмарского района.

Данное мероприятие предусматривает реализацию мер по финансовому обеспечению возможного исполнения муниципальных гарантий Бишевского сельского поселения за счет бюджетных средств.

По обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий, осуществляется мониторинг хода исполнения обязательств принципалом (получателем гарантии). В случае неисполнения им своих обязательств при предъявлении кредитором требований к гаранту в соответствии с условиями заключенного договора о предоставлении муниципальной гарантии исполнение гарантии осуществляется за счет средств  бюджета Бишевского сельского поселения. При предоставлении гарантии с правом регрессного требования в случае исполнения гарантии за счет бюджетных средств к принципалу предъявляются требования об уплате соответствующей суммы в  бюджет Бишевского сельского поселения.

Исполнение муниципальной гарантии в случае неисполнения обязательств принципалом осуществляется за счет средств  бюджета Бишевского сельского поселения при предоставлении гарантии без права регрессного требования и за счет источников финансирования дефицита  бюджета Бишевского сельского поселения при предоставлении гарантии с правом регрессного требования.

Результатом реализации данного мероприятия является исполнение обязательств перед кредитором по предоставленной муниципальной гарантии.

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

Мероприятие 6.1. Разработка (корректировка) бюджетного прогноза  на долгосрочный период.

Данное мероприятие направлено на повышение скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и бюджетного планирования, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период осуществляется  на основе прогноза социально-экономического развития  на долгосрочный период в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза  на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз  на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на срок, соответствующий периоду действия прогноза социально-экономического развития  на долгосрочный период, но не менее чем на 12 лет, содержит цели, задачи и основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде, прогноз основных характеристик бюджета с учетом выбранного сценария, включающих в себя основные параметры доходов, расходов, дефицита (профицита).

В бюджетном прогнозе на долгосрочный период предусматриваются показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, что способствует проведению ответственными исполнителями указанных программ аналитической работы по выявлению возможных резервов для перераспределения бюджетных ассигнований и повышению эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ.

Предусматривается также осуществлять ежегодную корректировку бюджетного прогноза  на долгосрочный период при разработке проекта  бюджета  на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятие 6.2. Формирование сбалансированного  бюджета Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга.

В рамках данного мероприятия предусматривается формирование сбалансированного  бюджета Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Результатом реализации данного мероприятия должно стать соответствие решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения о  бюджете  на очередной финансовый год и плановый период требованиям бюджетного законодательства.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

При этом большинство мероприятий подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и  бюджета  Бишевского сельского поселения.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах составит 382 769,00 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 362769,0 рублей;

республиканского бюджета – 0,00 рублей

бюджета Бишевского сельского поселения  Урмарского района –20 000,00 рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит  382 769,0 рублей, в том числе:

в 2019 году –93 973,0,00 рублей;

в 2020 году – 94594,00 рублей;

в 2021 году – 95 389,00 рублей;

в 2022 году – 98 813,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 362 769,00 рублей, в том числе:

в 2019 году – 88973,0 рублей;

в 2020 году – 89594,0 рублей;

в 2021 году – 90389,0 рублей;

в 2022 году – 93 813,0 рублей;

в 2023 году – 0,0  рублей;

в 2024 году – 0,0  рублей;

в 2025 году – 0,0 рублей;

республиканского бюджета-   0,00 рублей, в том числе:

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00  рублей;

в 2021 году – 0,00  рублей;

в 2022 году – 0,00  рублей;

в 2023 году – 0,00  рублей;

в 2024 году – 0,00  рублей;

в 2025 году – 0,00  рублей;

бюджета  Бишевского сельского поселения Урмарского района – 20000,00 рублей, в том числе:

в 2019 году – 5000,00 рублей;

в 2020 году – 5000,00 рублей;

в 2021 году – 5000,00 рублей;

в 2022 году – 5000,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 0,0 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,0 рублей;

республиканского бюджета- 0,00 рублей;

бюджета Бишевского сельского поселения  Урмарского района – 0,00 рублей.

На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 0,00 рублей, из них средства:

федерального бюджета –0,00 рублей;

республиканского бюджета – 0,00 рублей;

бюджета Бишевского сельского поселения  Урмарского района –0,00 рублей.

Привлечение средств небюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета и бюджета Бишевского сельского поселения на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении №3 к настоящей подпрограмме.

 

_____________


Приложение

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Бишевского сельского поселения» муниципальной программы Бишевского сельского поселения «Управление обществен­ными финансами и муниципальным долгом Бишевского сельского поселения»

 

 

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности

бюджета» муниципальной программы Бишевского сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Бишевского сельского поселения» за счет всех источников финансирования

 

 

 

Статус

Наименование подпрограммы Муниципальной  программы Бишевского сельского поселения (основного мероприятия, мероприятия)

Задача подпрограммы
муниципальной программы Бишевского сельского поселения

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

 

главный распорядитель бюджетных средств

раздел, подраздел

целевая статья расходов

груп­па (под­груп­па) вида рас­ходов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026–2030

2031–2035

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Подпрограмма

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета»

 

ответственный исполнитель – Бишевское сельское поселение

х

х

Ч410000000

х

всего

93,973

94,594

95,389

98,813

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

88,973

89,594

90,389

93,813

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

5.0

5.0

5.0

5.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Бишевском сельском поселении»

 

 

Основноеме­роприятие 1

Развитие бюджетного планирования, формирование  бюд­жета Бишевского сельского поселения на очередной фи­нансовый год и плановый период

совершенствование бюджетной по­литики, создание прочной фи­нан­совой основы в рамках бюджетного планирования для социально-эконо­мических преобразований, обеспечения со­циальных гаран-тий населению, развития обще-ственной ин­фра­струк­туры

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

Ч410100000

х

Всего

5.00

5.00

5.00

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Бюджет Бишевского сельского поселения

5.00

5.00

 

5.00

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы, подпрограммы, увя­занные с основным мероприятием 1

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности  бюджета Бишевского поселения к объему расходов, процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Меропри­я­тие 1.1

Разработка бюджетных проектировок

 

ответственный исполнитель – Бишевское сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Меро-прия­тие 1.2

Резервный фонд 

 

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

х

х

Всего

5.00

5.00

5.00

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

993

0111

Ч410173430

870

Бюджет Бишевского сельского поселения

5.00

5.00

5.00

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Меро-при­я­тие 1.3

Анализ предло-жений  по бюд­жетным проек-тировкам и под­готовка про­екта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения «О  бюд­жете Бишевского сельского поселения на очередной фи­нансовый год и плановый период»

 

ответственный исполнитель – Бишевское сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Меро-при­я­тие 1.4

Проведение  ра­бо­ты, свя­зан­ной с рассмотрением про­екта решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения « О бюд­жете Бишевского сельскогоУрмарского района на оче­редной фи­нан­совый год и пла­новый период»

 

ответственный исполнитель –Бишевское сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Бишевском сельском поселении»

 

 

Основ­ное ме­роприя­тие 2

Повышение до­ходной базы, уточ­нение  бюджета  в ходе его исполнения с учетом поступлений до­ходов.

обеспечение роста собст-венных доходов  бюджетаБишевского сельского поселения, ра-циональное ис-пользование ме-ханизма предо-ставления нало-говых льгот

ответственный исполнитель – Бишевское сельское поселение

х

х

Ч410200000

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Целевые индикаторы и показатели  Муниципальной программы, подпрограммы, увя­занные с основным мероприятием 2

Темп роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета Бишевского сельского поселения (к предыдущему году), процентов

103,0

103,3

103,3

103,3

103,3

103,3

103,3

103,3

103,3

 

Мероприя­тие 2.1

Анализ поступлений доходов бюджет Бишевского сельского поселения и предоставляемых налоговых льгот

 

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Мероприя­тие 2.2

Подготовка про­ектов  о внесении изменений в решение Собрания депутатов Бишевского сельского поселения «О бюджете Бишевского сельского поселения на очередной фи­нансовый год и плановый период»

 

ответственный исполнитель – Бишевское сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Бишевском сельском поселении»

 

 

Основ­ное ме­роприя­тие 3

Организация ис­полнения и подготовка от­четов об исполнении  бюд­жета Бишевского сельского поселения

рационализация структуры рас-ходов и эффек-тивное исполь-зование средств  бюджета Бишевского сельского поселения, кон-центрация бюд­жетных ин­вестиций на прио­ритетных направлениях социально-эко­но­мичес­ко­го развития Бишевского сельского поселения

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

Ч410300000

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3

Отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Меропри­ятие 3.1

Организация ис­полнения  бюджета  Бишевского сельского поселения

 

ответственный исполнитель – Бишевское сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Меро-при­я­тие 3.2

Прочие выплаты по обязательствам

 

ответственный исполнитель – Бишевское   сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Меро-при­я­тие 3.3

Составление и представление бюд­жетной от­четности

 

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Бишевском сельском поселении»

 

 

Основное ме­роприя­­тие 4

Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов  муниципаль-ных районов, городских округов и поселений, на­прав­ленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности

развитие и совершенствование ме­ха­низ­мов финансовой поддержки бюд­жетов муници-пальных обра-зований, направ-ленных на повышение их сбалансированности и бюд-жетной обес­печенности му­ниципальных об­разований

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

 

 

 

 

всего

88,973

89,594

90,389

93,813

0

0

0

0

0

 

993

0203

Ч410451180

100, 200

федеральный бюджет

88,973

89,594

90,389

93,813

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4

Отношение фактического объема расходов  бюджета Бишевского сельского поселения, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), к их плановому объему на соответствующий год, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Меро-при­я­тие 4.1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав­ляемой из федерального бюджета

 

ответственный исполнитель – Бишевское сельское поселение

х

х

х

х

всего

88,973

89,594

90,389

93,813

-

-

-

-

-

 

993

0203

Ч410451180

100, 200

федеральный бюджет

88,973

89,594

90,389

93,813

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Бишевском сельском поселении»

 

 

Основное ме­роприя­тие 5

Реализация мер по оптимизации муниципального долга и свое­временному испол­нению дол­говых обязательств

обеспечение долговой устойчивости, проведение ответственной долговой птики, снижение бюджет-ных рисков, связанных с долговой нагрузкой на  бюджет Бишевского сельского поселения

ответственный исполнитель –Бишевское сельское поселение

х

х

Ч410500000

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Целевые индикаторы и показатели  Муниципальной программы, подпрограммы, увя­занные с основным мероприятием 5

Отношение муниципального долга к доходам  бюджета Бишевского сельского поселения (без учета безвозмездных поступлений), процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему задолженности по долговым обязательствам она, процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Мероприя­тие 5.1

Анализ объема и структуры муниципального дол­га и осу­ществление мер по его оптимизации

 

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Мероприя­тие 5.2

Ведение Муниципальной дол­говой книги

 

ответственный исполнитель – Бишевское   сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Мероприя­тие 5.3

Погашение муниципального долга

 

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Мероприя­тие 5.4

Процентные пла­тежи по Муниципальному долгу

 

ответственный исполнитель – Бишевском  сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Мероприя­тие 5.5

Муниципальные гарантии

 

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Алатырском районе»

 

 

Основное ме­роприя­тие 6

Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Бишевском сельском поселении

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стра-тегическим пла-нированием и прогнозами со-циально-эконо-мического раз-вития Бишевского сельского посе-ления на долго-срочный период; эффективное управление му-ниципальным долгом, недо-пущение обра-зования просро-ченной задол-женности по долговым обяза-тельствам Бишевского сельского поселения

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

Ч410600000

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6

Отношение дефицита  бюджета Бишевского сельского поселения  к доходам  бюджета Бишевского сельского поселения (без учета безвозмездных поступлений), процентов

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Бишевского сельского поселения в объеме расходов  бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Мероприя­тие 6.1

Разработка (кор-ректировка) бюд-жетного прог­ноза Бишевского сель-ского поселения на долгосрочный период

 

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Мероприя­тие 6.2

Формирование сбалансированно-го  бюджета Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего под­держание без­опасного уровня муниципального долга

 

ответственный исполнитель – Бишевское  сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

х

х

х

х

Бюджет Бишевского сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к муниципальной программе

Бишевского сельского поселения

«Управление общественными финансами

и муниципальным долгом»

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Повышение эффективности бюджетных расходов»

муниципальной программы Бишевского сельского поселения

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

 

Администрация Бишевского сельского поселения

Соисполнители подпрограммы

 

Цель подпрограммы

повышение эффективности бюджетных расходов Бишевского сельского поселения на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств

 

Задачи подпрограммы

управление финансовым обеспечением муниципальных программ Бишевского сельского поселения с учетом результатов оценки эффективности их реализации, а также с учетом приоритетности финансирования региональных проектов;

усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ Бишевского сельского поселения;

повышение эффективности и результативности муниципального финансового контроля за использованием средств  бюджета Бишевского сельского поселения;

повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бишевского сельского поселения и муниципальных нужд;

повышение экономической самостоятельности и сбалансированности бюджета Бишевского сельского поселения, его доходной базы, качества управления муниципальными финансами;

повышение качества финансового менеджмента в сфере муниципального управления;

повышение открытости и прозрачности бюджетной системы, доступности для граждан информации о составлении и исполнении  бюджета Бишевского сельского поселения

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Урмарского района к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Урмарского района – 100,0 процента;

отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год, – 100,0 процента;

доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа местного самоуправления, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Бишевского сельского поселения, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Урмарского  района, – 100,0 процента;

доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств  бюджета Бишевского сельского поселения – 100,0 процента;

доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств  бюджета Бишевского сельского поселения, размещенных на Портале управления общественными финансами Урмарского района в информационно-телекоммуникационной се­ти «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году – 100,0 процента;

уровень актуализации информации о бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Урмарского  района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – 100,0 процента;

отношение количества подготовленных заключений на проекты решения Собрания депутатов Урмарского района к количеству поступивших  проектов решения Собрания депутатов Урмарского района за соответствующий финансовый год – 100,0 процента;

отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств  бюджета Бишевского сельского поселения к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств  бюджета Урмарского района – 100,0 процента;

отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств  бюджета Бишевского сельского поселения к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Урмарского района на соответствующий финансовый год, – 100,0 процента

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019 – 2035 годы:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы

 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах не предусмотрен.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Бишевского сельского поселения  Урмарского района

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

 

 

реализация подпрограммы позволит обеспечить:

сокращение неэффективных бюджетных расходов;

повышение эффективности управления бюджетными расходами, обеспечение их взаимосвязи с достижением целей муниципального стратегического управления на всех этапах бюджетного процесса;

создание стабильных финансовых условий для выполнения расходных обязательств Бишевского сельского поселения, прежде всего в части социальной поддержки граждан;

эффективное использование средств местных бюджетов при обеспечении роста качества финансового менеджмента на муниципальном уровне;

повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;

экономию бюджетных средств за счет повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бишевского сельского поселения;

создание эффективной системы внутреннего муниципального (муниципального) финансового контроля за использованием бюджетных средств;

доступность для граждан информации о формировании и исполнении  бюджета Бишевского сельского поселения.

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика

участия органов местного самоуправления  в реализации подпрограммы

 

Приоритеты муницпальной политики в сфере реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Бишевского сельского поселения» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Урмарского района до 2035 года, основными направлениями бюджетной политики Урмарского района на очередной финансовый год и плановый период и основными целями Муницпальной программы.

Приоритетом подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Бишевского сельского поселения путем финансирования муниципальных программ Бишевского сельского поселения, которые прошли процедуру ранжирования и обеспечивают достижение заданных в них целей в полном объеме наиболее эффективным способом.Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Бишевского сельского поселения на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач:

управление финансовым обеспечением муниципальных программ Бишевского сельского поселения с учетом результатов оценки эффективности их реализации;

усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ Бишевского сельского поселения;

повышение эффективности и результативности муниципального финансового контроля за использованием средств  бюджета Бишевского сельского поселения;

повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бишевского сельского поселения;

повышение экономической самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов, их доходной базы, качества управления муниципальными финансами;

повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Бишевском сельском поселении, доступности для граждан информации о составлении и исполнении  бюджета Бишевского сельского поселения.

Важное значение для повышения эффективности бюджетных расходов Бишевского сельского поселения имеют реализация мероприятий по повышению качества уп­равления муниципальными финансами, формированию бюджета поселения в «программном формате», развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в целях совершенствования про­цедур бюджетного пла­нирования и формирования бюджетной отчетности, централизация и интеграция информационных по­токов ведения бух­галтерского учета.

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых

индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой

плановых значений по годам ее реализации

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Бишевского сельского поселения йона к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Бишевского сельского поселения;

отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных на соответствующий финансовый год;

доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Бишевского сельского поселения, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  поселения;

уровень актуализации информации о бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Урмарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

отношение количества подготовленных заключений на проекты решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения к количеству поступивших проектов  за соответствующий финансовый год;

отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств  бюджета Бишевского сельского поселения к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств  бюджета Бишевского сельского поселения;

отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств  бюджета Бишевского сельского поселения к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Урмарского района на соответствующий финансовый год.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Бишевского сельского поселения к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Бишевского сельского поселения:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Бишевского сельского поселения, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бишевского сельского поселения:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

уровень актуализации информации о бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Урмарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

отношение количества подготовленных заключений на проекты решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения к количеству поступивших  проектов за соответствующий финансовый год:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств  бюджета Бишевского сельского поселения к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств  бюджета Бишевского сельского поселения:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств  бюджета Бишевского сельского поселения к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Урмарского района на соответствующий финансовый год:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента.

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий,

мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

 

Основные мероприятия подпрограммы отражают планируемые направления действий ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы, которые обеспечат достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия подпрограммы.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация девяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.

Мероприятие 1.1. Формирование  бюджета Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в «программном формате» с учетом включения в муниципальную программу Бишевского сельского поселения региональных проектов.

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление формирования «программного бюджета» с учетом включения в муниципальную программу Бишевского сельского поселения региональных проектов, направленных на достижение целей и целевых показателей, обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Предусматривается при формировании  бюджета Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период осуществлять распределение бюджетных ассигнований  в разрезе муниципальных программ Бишевского сельского поселения.

Мероприятие 1.2. Формирование проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период с учетом оценки эффективности их реализации.

В соответствии с постановлением «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ» ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ Бишевского сельского поселения. По итогам оценки вносят предложение о сохранении на уровне плановых значений, установленных муниципальными программами, или о сокращении бюджетных ассигнований  бюджета Бишевского сельского поселения на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год в зависимости от степени достижения целевых индикаторов и показателей муниципальных программ (подпрограмм) и выполнения основных мероприятий подпрограмм.

Мероприятие 1.3. Приведение муниципальных программ Бишевского сельского поселения в соответствие с бюджетом Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с  бюджетом не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. В связи с этим планируется обеспечить приведение муниципальных программ Бишевского сельского поселения в соответствие с принятым решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения о бюджете Бишевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятие 1.4. Проведение экспертизы муниципальных программ Бишевского сельского поселения.

В соответствии с пунктом 2.1. Положения о Кнтрольно-счетной палате Урмарского района, Соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бишевского сельского поселения Контрольно-счет­ная палата Урмарского района проводит финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных программ Бишевского сельского поселения и по ее итогам готовит заключение.

Мероприятие 1.5. Сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

В рамках данного мероприятия предусматриваются сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

Планируется также развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в целях совершенствования процедур бюджетного планирования и формирования бюджетной отчетности.

В результате выполнения мероприятия будет обеспечено развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры в целях формирования и исполнения  бюджета Бишевского сельского поселения.

Основное мероприятие 2. Развитие системы внутреннего муниципального  финансового контроля.

Мероприятие 2.1. Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым отделом.  В рамках данного мероприятия предусматривается:

системное, риск-ориентированное планирование мероприятий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с учетом существенности и значимости мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета Бишевского сельского поселения;

приведение действующих нормативных правовых актов Бишевского сельского поселения, регламентирующих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствие с изменениями, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Мероприятие 2.2. Реализация главными администраторами средств  бюджета Бишевского сельского поселения полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

повышение эффективности осуществления внутреннего финансового контроля  с целью выявления, корректировки и предупреждения отклонений реального состояния финансовых ресурсов от заданных параметров, оценки принимаемых в отношении финансовых ресурсов управленческих решений, что позволит существенно повысить уровень эффективности финансового менеджмента;

дальнейшее совершенствование норм и правил внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Мероприятие 2.3. Проведение анализа осуществления главными администраторами средств  бюджета Бишевского сельского поселения внутреннего финансового контроля.

Данным мероприятием предусматривается:

проведение оценки состояния системы внутреннего финансового контроля, сформированной главными администраторами средств  бюджета Бишевского сельского поселения;

разработка и доведение до главных администраторов средств  бюджета Бишевского сельского поселения методических рекомендаций по улучшению организации внутреннего финансового контроля.

Мероприятие 2.4. Реализация полномочий по применению бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных нарушений, допущенных получателями бюджетных средств в ходе исполнения бюджета.

В соответствии со статьей 3062 Бюджетного кодекса Российской Федерации за совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные меры принуждения.

Данное мероприятие предусматривает применение бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных нарушений, допущенных получателями бюджетных средств в ходе исполнения бюджета.

Мероприятие 2.5. Проведение проверки годового отчета об исполнении местного бюджета Финансовым отделом.

Данным мероприятием предусматривается проведение финансовым отделом проверки годового отчета об исполнении бюджета Бишевского сельского поселения.

Мероприятие 2.6. Развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных с осуществлением муниципального финансового контроля.

В целях повышения эффективности осуществления муниципального  финансового контроля данным мероприятием предусматривается дальнейшее развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных с осуществлением муниципального (муниципального) финансового контроля.

Переход к программно-целевым принципам бюджетного планирования и исполнения бюджетов потребует усиления финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальных программ Бишевского сельского поселения, что будет учтено при осуществлении контрольно-ревизионной деятельности, а также при совершенствовании и развитии программного продукта, направленного на повышение эффективности осуществления муниципального финансового контроля.

Основное мероприятие 3. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Мероприятие 3.1. Осуществление закупок на совместных конкурсах и аукционах.

 В рамках реализации данного мероприятия при проведении совместных конкурсов или аукционов взаимодействие организатора и муниципальных заказчиков Бишевского сельского поселения осуществляется в соответствии с Правилами проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1088.

Муниципальные заказчики, координирующие совместную закупку, направляют уполномоченному органу предложения о проведении совместных конкурсов или аукционов в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения нужд Бишевского сельского поселения осуществляются путем проведения совместного конкурса или аукциона. На основании предложений уполномоченный орган формирует и утверждает график проведения совместных конкурсов или аукционов и направляет его  заказчикам, координирующим совместные закупки.

 Для организации и проведения совместной закупки уполномоченный орган и  заказчики  в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» заключают между собой соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона, после чего уполномоченный орган проводит совместные конкурсы и аукционы.

При этом при проведении совместных конкурсов согласно подпункту 1 пункта 43 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд» у заказчиков и уполномоченных органов право определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого конкурса в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме возникло с 1 июля 2018 года. С 1 января 2019 г. заказчики будут обязаны проводить конкурсы исключительно в электронной форме.

Мероприятие 3.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В рамках реализации данного мероприятия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бишевского сельского поселения,  уполномоченным органом будет организовано проведение закупок для муниципальных нужд.

При этом при принятии решения о централизации закупок сохраняется ответственность за обеспечение реализации муниципальной программы за соответствующим ответственным исполнителем.

Осуществление централизованных закупок позволит повысить открытость и прозрачность закупочных процедур.

Основное мероприятие 4. Развитие системы внешнего муниципального  финансового контроля.

Мероприятие 4.1. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в ходе исполнения  бюджета Бишевского селького поселения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Урмарского района.

В рамках данного мероприятия будут проводиться экспертиза проектов бюджетов Бишевского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, проектов решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения о внесении изменений в  бюджет Бишевского сельского поселения, а также финансово-экономическая экспертиза проектов  и нормативных правовых актов органов местного самоуправления в части, касающейся расходных обязательств Бишевского сельского поселения.

Мероприятие 4.2. Осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении  бюджета Бишевского сельского поселения, проведение контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств  бюджета Бишевского сельского поселения.

В соответствии с данным мероприятием будут осуществляться контроль исполнения  бюджета Бишевского сельского поселения в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности, аудит эффективности исполнения  бюджета Бишевского сельского поселения, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств, анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных в бюджетном процессе отклонений и совершенствованию бюджетного законодательства.

Мероприятие 4.3. Осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бишевского сельского поселения.

В соответствии со статьей 98 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» Контрольно-счетная палата Урмарского района проводит анализ и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.

Данным мероприятием предусматривается:

осуществление экспертно-аналитической, информационной и иной деятельности посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам;

обобщение результатов осуществления расходов на закупки проверяемых объектов, в том числе установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовка предложений, направленных на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд, систематизация информации о реализации указанных предложений и размещение в единой информационной системе обобщенной информации о таких результатах.

Основное мероприятие 5. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Урмарского района.

Мероприятие 5.1. Подготовка и размещение на Портале органов власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  бюджета Бишевского сельского поселения и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («бюджета для граждан»).

В целях повышения открытости и прозрачности системы управления общественными финансами в соответствии с Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 145н, осуществляется публикация  бюджета Бишевского сельского поселения и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») на Портале органов власти Урмарского района в информационно-телекоммуникацион­ной сети «Интернет».

Мероприятие 5.2. Размещение информации о ходе реализации муниципальных программ Бишевского сельского поселения на Портале органов власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Данное мероприятие направлено на повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальных программ Бишевского сельского поселения.

В рамках мероприятия планируется обеспечить ежегодное размещение информации о ходе реализации муниципальных программ Бишевского сельского поселения на Портале органов власти в информационно-теле­ком­му­никационной сети «Интернет», что обеспечит широкий доступ населения к информации о достижении целевых индикаторов муниципальных программ Бишевского сельского поселения и эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию.

Мероприятие 5.3. Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2017 г., регистрационный № 46620) начиная с 1 января 2018 г. на едином портале бюджетной системы Российской Федерации финансовым отделом размещается информация о бюджете и бюджетном процессе в составе, определенном указанным приказом.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах за счет средств  бюджета Бишевского сельского поселения не предусмотрено.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей  бюджета Бишевского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

 

 

 

_____________

 

Приложение

к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов» муниципальной программы Бишевского сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным  долгом»

 

 

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов»
муниципальной программы Бишевского сельского поселения
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом» за счет всех источников финансирования

 

Статус

Наименование подпрограммы муницпальной  программы  (основного мероприятия, мероприятия)

Задача подпрограммы муницпальной

программы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Источники финансиро-вания

Расходы по годам, тыс. рублей

главный распорядитель бюджетных средств

раздел, подраз-дел

целевая статья расходов

группа (под-группа) вида расхо-дов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026–2030

2031–2035

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Под­програм­ма

 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Бишевского сельского поселения»

 

ответственный исполнитель –  Бишевское сельское поселение

х

х

Ч420000000

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Бишевского сельского поселения на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств» 

 

Основное мероприя­тие 1

Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целе­вых методов уп­равления

 

управление финансовым обеспечением муниципальных программ с учетом результатов оценки эффективности их реа­лизации, а также с учетом приоритетности финансирования региональных проектов

ответственный исполнитель – Бишевское сельское поселение

х

х

Ч420100000

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1

Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Бишевского сельского поселения к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ Бишевского сельского поселения, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприя­тие 1.1

 

Формирование  бюджета на очередной фи­нансовый год и плановый период в «программном формате» с учетом включения в муниципальные программы Бишевского сельского поселения региональных проектов

 

ответственный исполнитель – Бишевское сельское поселение

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 1.2

 

Формирование проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Бишевского сельского поселения на очередной фи­нансовый год и плановый период с учетом оценки эффективности их реализации

 

соисполнитель – администрация Бишевское сельского поселения

 

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 1.3

 

Приведение муниципальных про­грамм Бишевского сельского поселения в со­ответствие с бюд­жетом Бишевского сельского поселения  на очередной фи­нансовый год и плановый период

 

ответственный исполнитель - администрация Бишевское сельского поселения

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 1.4

 

Проведение экспертизы муниципальных программ Бишевого сельского поселения 

 

соисполнитель – Контрольно-счетная палата Урмарского района*

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 1.5

 

Сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления бюд­жетным процессом

 

ответственный исполнитель – Финансовый отдел,

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя­тие  2

Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля

 

повышение эффективности и результативности муниципального финансового контроля за использованием средств  бюджета Бишевского сельского поселения

 

ответственный исполнитель – Финансовый отдел

х

х

Ч420300000

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприя­тие 2.1

 

Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

 

ответственный исполнитель – Финансовый отдел

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 2.2

 

Реализация главными администраторами средств  бюджета Бишевского сельского поселения

полномочий по осуществлению внутреннего фи­нансового контроля и внутреннего финансового аудита

 

соисполнители – главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 2.3

 

Проведение ана­лиза осуществления главными администраторами средств  бюджета Бишевского сельского поселения

внутреннего финансового контроля

 

 

ответственный исполнитель – Финансовый отдел

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 2.4

 

Реализация полномочий по применению бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных нарушений, допущенных по­лучателями бюд­жетных средств в ходе исполнения бюджета

 

 

ответственный исполнитель – Финансовый отдел

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 2.5

 

Проведение проверки годового отчета об исполнении местного бюджета финансовым отделом

 

ответственный исполнитель – Финансовый отдел

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 2.6

 

Развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных с осуществлением муниципального финансового контроля

 

 

ответственный исполнитель – Финансовый отдел

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Бишевского сельского поселения Урмарского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств» 

 

Основное мероприя­тие 3

 

Повышение эффективности бюд­жетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

повышение эффективности системы за­купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бишевского сельского поселения

и муниципальных нужд

соисполнитель –КУ ЦФХО Урмарского района

х

х

Ч420400000

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3

Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Атратского сельского поселения, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Атратского сельского поселения, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприя­тие 3.1

 

Осуществление закупок на совместных конкурсах и аукционах

 

соисполнитель –КУ ЦФХО Урмарского района

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

 

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 3.2

 

Определение пос­тавщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

 

соисполнители – КУ ЦФХО Урмарского района

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Бишевского сельского поселения Урмарского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств» 

 

Основное мероприя­тие 4

Развитие системы внешнего муниципального фи­нансового контроля

повышение эффективности и результативности муниципального финансового контроля за использованием средств  бюджета Бишевского сельского поселения

 

соисполнитель – Контрольно-счет­ная палата Урмарского района*

 

х

х

Ч420800000

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4

Отношение количества подготовленных заключений на проекты решения Собрания депутатов Бишевского сельского поселения к количеству поступивших  проектов за соответствующий финансовый год, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств  бюджета Бишевского сельского поселения к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств  бюджета Бишевского сельского поселения, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств  бюджета Бишевского сельского поселения к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Урмарского  района на соответствующий финансовый год, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприя­тие 4.1

Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные правоотношения, в хо­де исполнения  бюдже­та Бишевского сельского поселения

 

соисполнитель – Контрольно-счет­ная палата Урмарского района*

 

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 4.2

Осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюд­жетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении  бюджета Атратского сельского поселения,  проведение контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств  бюджета Бишевского сельского поселения

 

соисполнитель – Контрольно-счет­ная палата Урмарского района*

 

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 4.3

Осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Атратского сельского поселения

 

соисполнитель – Контрольно-счетная палата Урмарского района*

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Урмарского района на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств» 

 

Основное мероприя­тие 5

Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Урмарского района

повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Чувашской Республике, доступности для граждан информации о составлении и исполнении  бюджета Бишевского сельского поселения

ответственный исполнитель – Финансовый отдел

 

х

х

Ч420900000

х

Всего

5,0

5.0

5.0

5.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5

Уровень актуализации информации о бюджете Атратского сельского поселения на очередной финансовый годи плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами в информационно-телекоммуни­кационной сети «Интернет», процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприя­тие 5.1

 

Подготовка и раз­мещение на Портале органов влас­ти в информационно-теле­ком­му­ни­кацион-ной сети «Ин­тернет»  бюджета Бишевского сельского поселения и отчета о его исполнении в доступной для граждан фор­ме («бюджета для граждан»)

 

ответственный исполнитель – Финансовый отдел

 

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 5.2

 

Размещение информации о ходе реализации муниципальных про­грамм Бишевского сельского поселения на Портале органов власти в ин­формационно-те­ле­коммуника­ци­онной сети «Интернет»

 

 

Ответственный исполнитель – админситрация Бишевского сельского поселения

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 5.3

 

Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюд­жетной системы Российской Федерации

 

ответственный исполнитель – Финансовый отдел

 

х

х

х

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Бюджет сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

________________

* Мероприятие выполняется по согласованию с исполнителем.

 

 

 

 

Посещений сайта с 22 мая 2014 года

Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика