ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАУРМАРСКИЙ РАЙОН
|
|
Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ
В+РМАР РАЙОНĚ
|
ЭНТРИЯЛЬ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН
АДМИНИСТРАЦИЙЕ
ЙЫШĂНУ
09.01.2020 06 №
Энтрияль ялě
|
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020 № 06
деревня Бишево
|
Об утверждении Муниципальной
программы Бишевского сельского
поселения Урмарского района
Чувашской Республики " Развитие культуры и туризма»
|
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Бишевского сельского поселения от 09.01.2020 № 01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бишевского сельского поселения», администрация Бишевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Муниципальную программуБишевскогосельского поселения «Развитие культуры и туризма».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль за ходом выполнения постановления возлагаю на себя.
Глава Бишевского
сельского поселения: Е.Ф.Васильева
Приложение
к постановлению администрации Бишевского сельского поселения
от 09.01.2020 № 06
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»
Ответственный исполнитель:
|
Администрация Бишевского сельского поселения
|
Дата составления проекта Муниципальной программы:
|
30 декабря 2019 года
|
Непосредственный исполнитель проекта Муниципальной программы:
|
Специалист-эксперт администрации сельского поселения Николаева И.П.
тел. 8(83544)37-2-31
e-mail: urmary_bishevo@cap.ru
|
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Бишевского сельского поселения
«Развитие культуры и туризма»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
|
Администрация Бишевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики (далее – сельское поселение)
|
Соисполнители муниципальной программы
|
|
подпрограммы
|
Развитие культуры
|
Основные мероприятия
|
Сохранение и развитие народного творчества
|
Цели муниципальной программы
|
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства
|
Задачи муниципальной программы
|
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
|
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы
|
к 2036 году будут достигнуты следующие показатели:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях– 190 процентов;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 99 процентов
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
|
2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
внедрение инновационных технологий, повышение конкурентоспособности учреждений культуры;
вовлечение населения в активную социо-культурную деятельность, реализация творческих инициатив населения;
повышение доступности и качества предоставляемых услуг, повышение эффективности деятельности учреждений культуры
|
Объемы финансирования
муниципальной программы с разбивкой по годам реализации
|
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 585 387,00 рублей, в том числе:
в 2019 году – 500 000.0 рублей;
в 2020 году – 500 000.0 рублей;
в 2021 году –417 775.0 рублей;
в 2022 году - 291903.0 рублей;
в 2023 году – 291903.0 рублей;
в 2024 году – 291903.0 рублей;
в 2025 году – 291903.0 рублей;
в 2026-2030 годах-1459515.0 рублей;
в 2031-2036 годах -1459515.0рублей.
из них средства:
федерального бюджета – 0,0
в 2019 году - 0,0 рублей;
в 2020 году – 0,0 рублей;
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
в 2026-2030 годах – 0,0 рублей
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году– 0,0 рублей;
в 2020 году – 0,0 рублей;
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
в 2026-2030 годах– 0,0 рублей;
в 2031-2035 годах -0,0 рублей
бюджета сельского поселения – 2 585 387,00.0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 500 000,00 рублей;
в 2020 году – 500 000,00 рублей;
в 2021 году – 417 775.0 рублей;
в 2022 году - 291903.0 рублей;
в 2023 году – 291903.0 рублей;
в 2024 году – 291903.0 рублей;
в 2025 году – 291903..0 рублей;
в 2026-2030 годах-1459515.0 рублей;
в 2031-2036 годах -1459515.0рублей.
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году– 0,0 рублей;
в 2020 году – 0,0 рублей;
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
в 2026-2030 годах– 0,0 рублей;
в 2031-2035 годах -0,0 рублей
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Бишевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
|
Раздел 1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены Стратегией социально-экономического развития Урмарского района до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития культуры в Чувашской Республике.
В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями муниципальной программы являются:
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Показателями (индикаторами) достижения целей муниципальной программы выступают:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях– 190 процентов,
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 99 процентов.
Достижение основных целей предполагает решение ряда задач:
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1). Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы в приложении №1 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы - 2019-2035 годы. Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Таблица 1
Цели муниципальной программы
|
Задачи муниципальной программы
|
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы
|
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
|
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия
|
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры 99 процентов
|
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
|
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
|
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых меро-приятиях и клубных формированиях – 190 процентов
|
Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.
Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограммы "Развитие культуры" включающей одно основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества. Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг;
Указанное основное мероприятие подпрограммы планируется к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы)
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается Собранием депутатов Бишевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 585 387,0 рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2 (рублей)
Годы
|
Всего
|
В том числе за счет средств
|
федерального бюджета
|
республикан
ского бюджета
Чувашской
Республики
|
бюджет сельского поселения
|
внебюджетных источников
|
2019
|
500 000,0
|
0,0
|
0,0
|
500 000,00
|
0,0
|
2020
|
500 000,0
|
0,0
|
0,0
|
500 000,0
|
0,0
|
2021
|
417 775,0
|
0,0
|
0,0
|
417 775,0
|
0,0
|
2022
|
291 903,0
|
0,0
|
0,0
|
291 903,0
|
0,0
|
2023
|
291 903,0
|
0,0
|
0,0
|
291 903,0
|
0,0
|
2024
|
291 903,0
|
0,0
|
0,0
|
291 903,0
|
0,0
|
2025
|
291 903,0
|
0,0
|
0,0
|
291 903,0
|
0,0
|
2026-2030
|
1459515.0
|
0,0
|
0,0
|
1459515.0
|
0,0
|
2031-2035
|
1459515.0
|
0,0
|
0,0
|
1459515.0
|
0,0
|
Всего
|
2 585 387,
|
0,0
|
0,0
|
2 585 387,
|
0,0
|
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.
Приложение 1
к муниципальной программе Бишевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»
Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Бишевского сельского поселения
«Развитие культуры и туризма» и их значениях
№ п/п
|
Показатель
(индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
|
Значение показателей
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026-2030
|
2031-2035
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Подпрограмма «Развитие культуры»
|
|
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
|
%
|
90
|
90
|
93
|
98
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях
|
%
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
Приложение 2
к муниципальной программе Бишевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Бишевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» в разрезе подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
(основного мероприятия,мероприятия)
|
Код
бюджетной
классификации
|
Источники финансирования
|
Расходы по годам, тыс. руб
|
Главный распря-дитель бюджетных средств
|
Раздел, подраздел
|
Целевая статья расходов
|
Группа (под-группа) вида расходов
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2016-2030
|
2031-2035
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»
|
|
|
Ц400000000
|
|
Всего
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
бюджет сельского поселения
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма
«Развитие культуры»
|
х
|
х
|
Ц410000000
|
х
|
всего
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291.9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
бюджет сельского поселения
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.
Сохранение и развитие народного творчества
|
х
|
х
|
Ц410700000
|
х
|
всего
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
бюджет сельского поселения
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Приложение 3
к муниципальной программе Бишевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программыБишевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Администрация Бишевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики (далее – сельское поселение)
|
Соисполнители подпрограммы
|
Сектор культуры, по делам национальностей и спорта администрации Урмарского района
|
Цели подпрограммы (если имеются)
|
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства
|
Задачи подпрограммы
|
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
к 2036 году будут достигнуты следующие показатели:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях – 190 процентов;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 99 процентов
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы
|
2019–2035 годы:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы
|
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы
|
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 585 387,00 рублей, в том числе:
в 2019 году – 500 000.0 рублей;
в 2020 году – 500 000.0 рублей;
в 2021 году –417 775.0 рублей;
в 2022 году - 291903.0 рублей;
в 2023 году – 291903.0 рублей;
в 2024 году – 291903.0 рублей;
в 2025 году – 291903.0 рублей;
в 2026-2030 годах-1459515.0 рублей;
в 2031-2036 годах -1459515.0рублей.
из них средства:
федерального бюджета – 0,0
в 2019 году - 0,0 рублей;
в 2020 году – 0,0 рублей;
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
в 2026-2030 годах – 0,0 рублей
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году– 0,0 рублей;
в 2020 году – 0,0 рублей;
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
в 2026-2030 годах– 0,0 рублей;
в 2031-2035 годах -0,0 рублей
бюджета сельского поселения – 2 585 387,00 рублей, в том числе:
в 2019 году – 500 000.0 рублей;
в 2020 году – 500 000.0 рублей;
в 2021 году –417 775.0 рублей;
в 2022 году - 291903.0 рублей;
в 2023 году – 291903.0 рублей;
в 2024 году – 291903.0 рублей;
в 2025 году – 291903.0 рублей;
в 2026-2030 годах-1459515.0 рублей;
в 2031-2036 годах -1459515.0рублей.
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году– 0,0 рублей;
в 2020 году – 0,0 рублей;
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
в 2026-2030 годах– 0,0 рублей;
в 2031-2035 годах -0,0 рублей
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Бишевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры
|
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления сельских поселений в реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Бишевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач:
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности.
Целевыми показателями (индикаторами) достижения основных целей подпрограммы выступают:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.
В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:
в 2019 году – 185 процентов
в 2020 году – 185 процентов
в 2021 году – 185 процентов
в 2022 году – 190 процентов
в 2023 году – 190 процентов
в 2024 году – 190 процентов
в 2025 году – 190 процентов
в 2030 году – 190 процентов
в 2035 году – 190 процентов
Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры:
в 2019 году - 90 процентов
в 2020 году - 93 процентов
в 2021 году - 98 процентов
в 2022 году - 99 процентов
в 2023 году – 99 процентов
в 2024 году - 99 процентов
в 2025 году - 99 процентов
в 2030 году - 99 процентов
в 2035 году - 99 процентов.
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере культуры.
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий
подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества.
Мероприятие направлено на предоставление межбюджетных трансфертов учреждениям культурно-досугового типа и народного творчества Урмарского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Сроки реализации мероприятий подпрограммы – 2019–2035 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в три этапа:
1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 2 585 387,00рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 рублей, бюджета сельского поселения – 2 585 387,00рублей, внебюджетных источников – 0,0 рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице.
Таблица ( в рублях)
Годы
|
Всего
|
В том числе за счет средств
|
федерального бюджета
|
республикан
ского бюджета
Чувашской
Республики
|
бюджет сельского поселения
|
внебюджетных источников
|
2019
|
500 000,0
|
0,0
|
0,0
|
500 000,00
|
0,0
|
2020
|
500 000,0
|
0,0
|
0,0
|
500 000,0
|
0,0
|
2021
|
417 775,0
|
0,0
|
0,0
|
417 775,0
|
0,0
|
2022
|
291 903,0
|
0,0
|
0,0
|
291 903,0
|
0,0
|
2023
|
291 903,0
|
0,0
|
0,0
|
291 903,0
|
0,0
|
2024
|
291 903,0
|
0,0
|
0,0
|
291 903,0
|
0,0
|
2025
|
291 903,0
|
0,0
|
0,0
|
291 903,0
|
0,0
|
2026-2030
|
1459515.0
|
0,0
|
0,0
|
1459515.0
|
0,0
|
2031-2035
|
1459515.0
|
0,0
|
0,0
|
1459515.0
|
0,0
|
Всего
|
2 585 387,
|
0,0
|
0,0
|
2 585 387,
|
0,0
|
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Бишевского сельского поселения Урмарского района на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 1 к подпрограмме
Приложение 1
к подпрограмме «Развитие культуры»
Муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Бишевского
сельского поселения»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в разрезе подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм за счет всех источников финансирования
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
(основного мероприятия,мероприятия)
|
Код
бюджетной
классификации
|
Источники финансирования
|
Расходы по годам, тыс. руб
|
Главный распря-дитель бюджетных средств
|
Раздел, подраздел
|
Целевая статья расходов
|
Группа (под-группа) вида расходов
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2016-2030
|
2031-2035
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Подпрограмма
«Развитие культуры»
|
х
|
х
|
Ц410000000
|
х
|
Всего
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
бюджет сельского поселения
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Цель: создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства
|
Основное мероприятие 1.
Сохранение и развитие народного творчества
|
х
|
х
|
Ц410700000
|
х
|
всего
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Бюджет
сельского поселения
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1.
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях
|
%
|
185
|
185
|
185
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
|
%
|
90
|
93
|
98
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
Мероприятие
1.1.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
993
|
0801
|
Ц41077А390
|
200,500
|
Бюджет
сельского поселения
|
500,0
|
500,0
|
417,7
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
291,9
|
1459,5
|
1459,5
|
х
|
х
|
х
|
х
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|