Рындинский территориальный отдел Порецкого муниципального округаОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

 
Внимание!
Устаревшая версия сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://porezk.cap.ru/
 
Постановление № 75
от 16 декабря 2020 г.
Об утверждении бюджетного прогноза Рындинского сельского поселения Порецкого района на период до 2026 года

Чăваш Республикинчи

Пăрачкав район.н

Рындино администрацй.н

ял поселений.

ЙЫШЁНУ

2020 г.  декабрь  16- м.ш. № 75

Рындино сали

 

 

 

 

 

Администрация Рындинского сельского поселения

Порецкого района

Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16 декабря  2020 г. № 75

с. Рындино

 

 

 

Об утверждении бюджетного прогноза Рындинского сельского поселения Порецкого района на период до 2026 года

 

На основании статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 25 января 2016 г. №4 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Рындинского сельского поселения Порецкого района» администрация Рындинского сельского поселения  Порецкого района  п о с т а н о в л я е т:

  1. 1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Рындинского сельского поселения Порецкого района на период до 2026 года.
  2. Признать утратившими силу:

         постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 27.05.2016 №30 «Об утверждении бюджетного прогноза Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2021 года»;

         постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 25.01.2017 №11 «О внесении изменений в постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 27.05.2016 №30 «Об утверждении бюджетного прогноза Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2021 года»;

постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 23.01.2018 №6 «О внесении изменений в постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 27.05.2016 №30 «Об утверждении бюджетного прогноза Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2021 года»;

постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 23.01.2019 №11 «О внесении изменений в постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 27.05.2016 №30 «Об утверждении бюджетного прогноза Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2021 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

 

 

Глава Рындинского

 сельского поселения                                                                                    А.М.Кириллов

 

Утвержден

постановлением администрации

 Рындинского сельского поселении

Порецкого района Чувашской Республики

от  16.12.2020  № 75

 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

Рындинского сельского поселения Порецкого района

Чувашской Республики на период до 2026 года

 

 

Введение

 

Бюджетный прогноз Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2026 года (далее – Бюджетный прогноз до 2026 года) разработан в соответствии с требованиями статьи 1701 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 463 Закона Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике», Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2015 г. № 230 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Чувашской Республики на долгосрочный период», Решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики от 10 июля 2013 г. №С-20/04 «Об утверждении Положения о  регулировании бюджетных правоотношений в Рындинском сельском поселении Порецкого района», постановления администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 25 января 2016 г. №4 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Рындинского сельского поселения Порецкого района на долгосрочный период».

Бюджетный прогноз до 2026 года разработан с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»,  Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254 (далее – Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики), Стратегии социально-экономического развития Порецкого района до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики от 02.04.2019 № С-34/08 ,  уровня развития экономики, положений муниципальных программ Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики, на основе прогноза социально-эконо­мического развития Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов, утвержденного постановлением  администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 13.11.2020 № 67.

Главной задачей экономической политики Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики остается обеспечение устойчивого экономического развития района.

Долгосрочные оценки основных параметров бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района объективно востребованы хозяйствующими субъектами и необходимы для разработки и реализации всей совокупности документов стратегического планирования. Повышение степени предсказуемости реализуемой бюджетной политики способствует росту привлекательности экономики для потенциальных инвесторов и повышению эффективности действий органов управления в целом.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование является естественным продолжением работы по повышению качества муниципального управления в Рындинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республике в целом и внедрению программно-целевого метода управления общественными финансами в частности. Переход на формирование бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на трехлетний период, разработка муниципальных программ Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики предполагали дальнейшее расширение горизонтов планирования. Тем самым была выстроена взаимоувязанная система документов стратегического бюджетного планирования, обеспечивающая сбалансированность мер, реализуемых в текущем, среднесрочном и долгосрочном периодах.

 

I. Основные итоги исполнения  бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, условия формирования бюджетного прогноза  Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в текущем периоде

 

В Рындинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на протяжении последних лет проводилась работа по реализации комплекса мер, направленных на повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета, увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов, консолидацию бюджетных расходов и снижение долговой нагрузки на бюджет  Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики.

Работа по укреплению налогового потенциала и увеличению поступлений доходов в бюджет  Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики осуществлялась по следующим основным направлениям:

принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, уменьшение недоимки;

индексация действующих налоговых ставок.

Доходная база бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики стала более устойчивой в результате усиления влияния имущественных налогов на формирование доходов.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республикипроводится взвешенная бюджетная политика, направленная на оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов. С 2010 года проводятся мероприятия по оптимизации бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы, совершенствованию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан путем внедрения принципа адресности и нуждаемости, повышению эффективности использования муниципального имущества.

Внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, позволило создать систему учета потребности в социальных услугах и установить требования к объему и качеству социальных услуг.

Благодаря вышеуказанным мерам, направленным на совершенствование системы управления общественными финансами, повысилась обоснованность решений, принимаемых при распределении бюджетных ассигнований и использовании бюджетных средств.

На постоянной основе реализуются мероприятия по совершенствованию межбюджетных отношений, повышению экономической самостоятельности сельских поселений.

В результате реализации вышеуказанных мер бюджет Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год исполнен в целом по доходам в объеме 3 906,9 тыс. рублей, с ростом к уровню 2018 года на 1 559,9 тыс. рублей, или на 66,5%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 573,0 тыс. рублей, со снижением к уровню 2018 года на 2,5%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики в 2019 году наибольший удельный вес занимали следующие налоги: акцизы по подакцизным товарам (41,1%) и земельный налог (19,6%).

Поступление акцизов по подакцизным товарам в бюджет Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики в 2019 году составило 235,5 тыс. рублей, 113,9% к уровню 2018 года. Рост обеспечен за счет поступления акцизов на нефтепродукты.

Поступление земельного налога в бюджет Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики в 2019 году составило 112,5 тыс. рублей, 110,8% к уровню 2018 года.

В 2019 году безвозмездные поступления в бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики из федерального и республиканского бюджетов,  составили 3 333,9 тыс. рублей.

Дотации в бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого Чувашской Республики в 2019 году поступили в сумме 1 942,0 тыс. рублей (58,3% от общего объема безвозмездных поступлений). Поступление субсидий и субвенций в 2019 году составило 965,6 тыс. рублей (29,0% от общего объема межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального и республиканского бюджетов).

Бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за 2019 год по расходам исполнен в сумме 3 250,3 тыс. рублей, с ростом к уровню 2018 года на 903,3 тыс. рублей, или на 38,4%.

В условиях недостаточности финансовых ресурсов сделан упор на развитие социальной инфраструктуры (создание условий для  развития культуры и занятий физической культурой и спортом).

На развитие производственной инфраструктуры из бюджета Порецкого района Чувашской Республики в 2019 году направлено 1 323,0 тыс. рублей, в том числе на развитие дорожного хозяйства 733,4 тыс. рублей, жилищно-коммунального хозяйства – 589,6 тыс. рублей.

 В 2019 году на культуру из бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики направлены средства в сумме 775,8 тыс. рублей (23,9% от общего объема расходов).

На развитие физической культуры и спорта из бюджета поселения  в 2019 году направлено 8,5 тыс. рублей.

По итогам 2019 года бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики исполнен с профицитом в объеме 656,6 тыс. рублей при плановом дефиците в размере 0,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг  Порецкого района Чувашской Республики на 1 января 2020 г отсутствует.

 

II. Цели, задачи и основные направления налоговой, бюджетной
и долговой политики на долгосрочный период

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики, главный стратегический приоритет Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – стабильное повышение качества жизни населения на основе формирования наукоемкой модели развития экономики, ключевой движущей силой которой станет человеческий капитал, в экологически чистом, ухоженном, сильном регионе.

Одним из основных инструментов реализации приоритетов развития Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики является налоговая, бюджетная и долговая политика Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики, основные направления которой определяются в долгосрочном бюджетном прогнозе.

Основной целью Бюджетного прогноза до 2026 года является оценка на вариативной основе наиболее вероятных тенденций развития бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности  бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и достижение стратегических целей социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики.

К задачам Бюджетного прогноза до 2026 года, способствующим достижению указанной цели, относятся:

осуществление бюджетного прогнозирования, позволяющего оценить основные изменения и тенденции социально-экономических явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджетов бюджетной системы в Рындинском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики;

разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджетов поселений  Порецкого района Чувашской Республики;

выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной и долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджетов сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики и решению ключевых задач социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики в долгосрочном периоде;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период их действия.

Решение указанных задач планируется обеспечивать в рамках реализации комплексных мер, включающих:

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза до 2026 года с другими документами стратегического планирования Порецкого района Чувашской Республики, в первую очередь с прогнозом социально-экономического развития Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2026 года и муниципальными программами Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики;

систематизацию и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки органам местного самоуправления сельских поселений по вопросам долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования;

обеспечение учета Бюджетного прогноза до 2026 года в бюджетном процессе.

Основными целями налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде являются обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, создание условий для ускорения темпов экономического роста, укрепление финансовой стабильности в Порецком районе Чувашской Республики.

Приоритетной задачей налоговой политики Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2026 года является обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики за счет наращивания собственного налогового потенциала путем:

улучшения качества налогового администрирования, сокращения «теневого» сектора экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования для привлечения инвестиций в реализацию приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступление доходов в бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики;

стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности, сохранения льготных условий налогообложения для инвесторов, создания дополнительных условий для привлечения инвестиций в экономику сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.

Для решения задачи бюджетной политики  Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – повышения эффективности управления бюджетными расходами предусматриваются:

развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой муниципального стратегического управления, путем интеграции региональных проектов в муниципальные программы Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и бюджетный процесс;

проведение обзоров бюджетных расходов, актуализация норм и правил определения расходных обязательств, повышение операционной эффективности бюджетных расходов;

снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками;

повышение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов, в том числе за счет повышения эффективности муниципального финансового контроля;

вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, развитие механизмов инициативного бюджетирования.

Основной задачей в области долговой политики на период до 2026 года является поддержание объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, совершенствование системы управления долговыми обязательствами с обеспечением способности местных бюджетов осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач.

Стратегия управления муниципальным долгом на долгосрочную перспективу будет направлена на:

повышение эффективности муниципальных заимствований;

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;

обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района в привлечении заемных средств;

развитие финансовых инструментов заимствований и инструментов управления муниципальным долгом.

 

III. Прогноз основных характеристик бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района  Чувашской Республики

 

Бюджетный прогноз до 2026 года разработан на основании прогноза социально-экономического развития Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики на период до 2023 года, утвержденного постановлением администрации Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики от 13.11.2020 № 67, предусматривающего два основных варианта развития экономики:

первый (консервативный) вариант, который исходит из менее благоприятного сценария развития экономики и характеризуется сохранением рисков невысокого инвестиционного и потребительского спроса;

второй (базовый) вариант, который исходит из более благоприятного сочетания внешних и внутренних условий развития экономики и предполагает улучшение делового климата, наращивание инвестиций в основной капитал, реализацию перспективных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, последовательное увеличение несырьевого экспорта.

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность и достоверность оценок и прогнозов, в связи с чем в основу долгосрочного бюджетного прогноза закладывается базовый сценарий социально-экономического развития Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики на период до 2026 года.

Обеспечение устойчивого функционирования бюджетной системы в Рындинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики обусловливает необходимость выбора для формирования Бюджетного прогноза до 2026 года индекса промышленного производства исходя из второго (базового) варианта развития экономики.

Устойчивые темпы роста промышленного производства в 2020–2023 годах планируется обеспечить за счет реализации комплекса мер, направленных на достижение национальных целей развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В консервативном варианте прогноза социально-экономи­ческого развития Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики на период до 2023 года предполагается, что более низкие темпы роста экономики обусловят более низкий инвестиционный и потребительский спрос.

Существенное влияние на сбалансированность бюджетов бюджетной системы в сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики оказывают и иные факторы, наиболее значимым из которых является ожидаемое изменение демографической ситуации.

Несмотря на достигнутый рост (стабилизацию) рождаемости, в долгосрочном периоде ожидается тенденция сокращения доли населения в трудоспособном возрасте.

В условиях сокращения численности населения в трудоспособном возрасте достижение ожидаемых темпов экономического роста и, как следствие, рост заработной платы в реальном выражении могут быть обеспечены только при условии повышения производительности труда, в том числе в социальной сфере, за счет создания новых высококвалифицированных рабочих мест и опережающего роста инновационного развития экономики, что в свою очередь предъявляет высокие требования к улучшению инвестиционного климата, обеспечению макроэкономической стабильности, снижению инфляции и процентных ставок по кредитам, качеству человеческого капитала, эффективности и прозрачности государственного управления.

Прогноз основных характеристик бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики на период до 2026 года приведен в приложении № 1 к Бюджетному прогнозу до 2026 года.

 

3.1. Основные подходы к формированию доходов

бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района на период до 2026 года

 

Расчет доходов бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики в рамках разработки Бюджетного прогноза до 2026 года осуществлен с учетом двух вариантов прогноза социально-экономи­ческого развития Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2026 года (консервативного и базового).

При прогнозировании доходов бюджета учитывались изменения законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, введенные в действие с 1 января 2019 г. , а именно:

с 1 января 2019 г. введен порядок исчисления налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества (административно-деловые и торговые центры (комплексы), помещения в них, нежилые помещения, назначение которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для указанных целей, площадью свыше
1000 кв. м, жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств) исходя из кадастровой стоимости указанного имущества в 2019 году по ставке налога в размере 1,0%, в 2020 году – 1,5%, в 2021 году и последующие годы – 2,0%;

установлены пониженные налоговые ставки по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью: в 2019 году – 1,3%, в 2020 году – 1,6%.

Прогноз доходов по основным налоговым доходам бюджета построен исходя из динамики экономических показателей, заложенных в прогнозе социально-экономического развития Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021–2023 годы.

Формирование доходов бюджета Порецкого района на период до 2026 года осуществлено с учетом следующих подходов:

упорядочение системы налоговых льгот, повышение их адресности;

повышение налоговой нагрузки на имущество, в том числе за счет отмены налоговых льгот и определения налоговой базы объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости;

совершенствование законодательства о налогах и сборах в целях недопущения снижения доходов бюджета;

сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет увеличения объемов безналичных расчетов, формирования максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков;

снижение налоговой нагрузки на труд и капитал и ее повышение на потребление, включая дорогую недвижимость;

повышение доходов от эффективного использования муниципального имущества.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов, необходимых для исполнения расходных обязательств Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций.

Структура доходов  бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в условиях действующего налогового законодательства в долгосрочном периоде не предполагает существенных изменений.

В целом в период до 2026 года основными источниками доходов бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики будет оставаться земельный налог. При этом увеличение поступлений прогнозируется за счет повышения уровня их собираемости и развития экономики.

Структура собственных доходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2026 года представлена в табл. 1.

 

Таблица 1

 

Структура собственных доходов  бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2026 года

 

Наименование показателя

Вариант развития экономики

Значения показателя по годам

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Собственные доходы – всего, млн. рублей

консерва-тивный

0,550

0,550

0,551

0,575

0,599

0,625

базовый

0,588

0,610

0,632

0,656

0,680

0,705

из них:

 

 

 

 

 

 

 

налог на доходы физических лиц, млн. рублей

консерва-тивный

0,016

0,016

0,016

0,017

0,017

0,018

базовый

0,019

0,019

0,020

0,021

0,022

0,022

доля в общем объеме собственных доходов, %

консерва-тивный

2,9

2,9

2,9

3,0

2,8

2,9

базовый

3,2

3,1

3,2

3,2

3,2

3,2

акцизы, млн. рублей

консерва-тивный

0,210

0,21

0,210

0,219

0,228

0,238

базовый

0,228

0,237

0,245

0,254

0,264

0,274

доля в общем объеме собственных доходов, %

консерва-тивный

38,2

38,2

38,1

38,1

38,1

38,1

базовый

38,8

38,8

38,8

38,7

38,8

38,9

налоги на совокупный доход, млн. рублей

консерва-тивный

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

базовый

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

доля в общем объеме собственных доходов, %

консерва-тивный

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

базовый

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоги на имущество, млн . рублей

консерва-тивный

0,117

0,117

0,117

0,122

0,127

0,133

базовый

0,121

0,125

0,130

0,134

0,139

0,145

доля в общем объеме собственных доходов, %

консерва-тивный

21,3

21,3

21,2

21,2

21,2

21,3

базовый

20,6

20,5

20,6

20,4

20,4

20,5

 

 

3.2. Основные подходы к формированию расходов

бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района

Чувашской Республики на период до 2026 года

 

Прогноз расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период до 2026 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

Будет продолжено развитие культуры и спорта, обеспечена социальная поддержка населения. В числе приоритетных направлений так же, как и сегодня, будут сохранены расходы на развитие производственной инфраструктуры, в том числе жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства.

Для достижения целей и целевых показателей, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» при формировании бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в приоритетном порядке будут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

С учетом того, что обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием реализации муниципальной политики, при формировании прогноза расходов подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств.

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания муниципальных услуг, в рамках которой необходимо обеспечить создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обязательств), сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

Будет продолжен мониторинг деятельности сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики с целью проверки эффективности использования ими финансовых ресурсов, эффективности использования муниципального имущества поселения.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме. При этом в целях формирования эффективной системы социальной защиты граждан будет продолжено применение принципа нуждаемости и адресности.

 Сохранится предоставление бюджету Рындинского сельского поселения  Порецкого района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

 

3.3. Основные подходы к формированию долговой политики,

дефицита (профицита) бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики на период до 2026 года

 

Долговая политика Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики направлена на поддержание объема долговой нагрузки на бюджет Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.

Дефицит (профицит) бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района спрогнозирован с учетом изменения доходов бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики при различных сценариях социально-экономического развития Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики.

 

 

IV. Показатели финансового обеспечения муниципальных
программ Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на период их действия

 

Интеграция стратегического и бюджетного планирования в Рындинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики осуществляется в рамках муниципальных программ Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, объединяющих регулятивные (нормативно-правовые) инструменты, контрольные функции, финансовые и нефинансовые активы, бюджетные ассигнования бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики для достижения целей муниципальной политики в соответствующих сферах (отраслях).

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики до 2035 года, утверждены 12 муниципальных программ Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.

Бюджетным прогнозом до 2026 года устанавливаются предельные объемы расходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на реализацию каждой муниципальной программы на период до 2035 года. Это позволит ответственным исполнителям муниципальных программ Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики определить цели и ожидаемые результаты реализации муниципальных программ, индикаторы их достижения, обеспечивающие реализацию долгосрочных приоритетов развития Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики, сформировать систему мероприятий, установить сроки и содержание этапов их реализации.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики на 2020–2022 годы соответствуют параметрам решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района «О бюджете Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Показатели муниципальных программ на 2024–2035 годы сформированы на основе следующих основных подходов:

в качестве базовых объемов расходов для каждого года определены бюджетные ассигнования по соответствующим муниципальным программам Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики на 2023 год;

базовые объемы бюджетных ассигнований 2023 года уточнены с учетом ежегодной индексации на прогнозный уровень инфляции публичных нормативных обязательств, плановой динамики расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики на реализацию региональных проектов, уточнения обязательств, имеющих ограниченный срок действия, изменения прогнозного объема Дорожного фонда.

Необходимо отметить, что сами предельные объемы расходов вне зависимости от статуса утвердившего их документа не предопределяют объем и структуру расходных обязательств Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, подлежащих финансированию из бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района  Чувашской Республики. Это индикативная оценка объема расходов, который в случае подтверждения долгосрочного экономического и бюджетного прогноза может быть включен в состав ассигнований бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики по соответствующей муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период.

В случае разработки и принятия новых муниципальных программ Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики бюджетные ассигнования на их финансовое обеспечение могут быть установлены только за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по другим муниципальным программам.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики ввиду возможных рисков сокращения расходов при формировании расходной части бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики до 2026 года ежегодно предусмотрены условные расходы, не распределяемые по муниципальным программам Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики.

В случае подтверждения долгосрочного прогноза предельные объемы расходов могут ежегодно увеличиваться за счет распределения указанных средств с соответствующей корректировкой целевых показателей (индикаторов) муниципальных  программ Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики.

Финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности в долгосрочном периоде не предусматривается.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Рындинского сельского поселения  Порецкого района  Чувашской Республики на период до 2035 года приведены в приложении № 2 к Бюджетному прогнозу до 2026 года.

 

V. Оценка и минимизация бюджетных рисков

 

Одной из ключевых задач Бюджетного прогноза до 2026 года является возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета Рындинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики.

В целях обеспечения бюджетной сбалансированности в случае сокращения доходов бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в первую очередь будут сокращены условно утверждаемые объемы бюджетных ассигнований.

Долгосрочные бюджетные риски, действие которых будет выходить за пределы планового периода (более трех лет), потребуют введения дополнительных ограничений при формировании бюджетов будущих периодов.

Влияние внешних рисков потребует регулярного уточнения прогноза доходов и в случае необходимости разработки дополнительных мер, направленных на ограничение роста расходных обязательств, сокращение избыточных и неэффективных расходов будущих периодов.

Влияние внутренних рисков носит системный характер. Его результатом являются сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов экономической деятельности и в конечном счете дальнейшее замедление темпов экономического роста.

Снижение численности населения в трудоспособном возрасте становится основным сдерживающим фактором демографического развития, серьезно ограничивает потенциальные темпы роста экономики, а также повышает нагрузку на бюджет  Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.

В целях минимизации указанных рисков должна проводиться систематическая работа по выявлению и исключению из числа неработающего населения граждан трудоспособного возраста, фактически осуществляющих трудовую деятельность, но не уплачивающих взносы на обязательное медицинское страхование. Должна быть продолжена также работа по обеспечению мер социальной поддержки граждан с учетом критериев адресности и нуждаемости.

Реализация мер, направленных на минимизацию перечисленных рисков, позволит обеспечить ускорение темпов роста экономики и, соответственно, рост доходного потенциала бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.

_____________

Приложение №1 к Бюджетному прогнозу
Рындинского сельского поселения
Порецкого района Чувашской Республики
на период до 2026 года
      отчет * отчет * оценка показателя прогноз
  Показатели Единица измерения       2021 2022 2023 2024 2025 2026
      2018 2019 2020 консервативный базовый** консервативный базовый** консервативный базовый** консервативный базовый** консервативный базовый** консервативный базовый**
            1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
  Бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого района                                
10.1 Доходы консолидированного бюджета млн руб. 2,347 3,907 3,463 2,274 3,591 2,167 3,724 2,092 3,862 2,182 4,005 2,276 4,153 2,374 4,307
10.2 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн руб. 0,588 0,573 0,567 0,55 0,588 0,55 0,610 0,551 0,632 0,575 0,656 0,599 0,680 0,625 0,705
10.3 Налоговые доходы консолидированного бюджета  всего, в том числе: млн руб. 0,348 0,386 0,354 0,343 0,367 0,343 0,381 0,45 0,395 0,469 0,409 0,490 0,425 0,511 0,440
10.4 налог на прибыль организаций млн руб.                              
10.5 налог на доходы физических лиц млн руб. 0,023 0,024 0,018 0,016 0,019 0,016 0,019 0,016 0,020 0,017 0,021 0,017 0,022 0,018 0,022
10.6 налог на добычу полезных ископаемых млн руб.                         0,000   0,000
10.7 акцизы млн руб. 0,207 0,236 0,220 0,210 0,228 0,21 0,237 0,21 0,245 0,219 0,254 0,228 0,264 0,238 0,274
10.8 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения млн руб.                              
10.9 налог на имущество физических лиц млн руб. 0,015 0,013 0,015 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019
10.10 налог на имущество организаций млн руб.                              
10.11 налог на игорный бизнес млн руб.                              
10.12 транспортный налог млн руб.                              
10.13 земельный налог млн руб. 0,102 0,113 0,101 0,101 0,105 0,101 0,109 0,101 0,113 0,105 0,117 0,110 0,121 0,115 0,126
10.14 Неналоговые доходы млн руб. 0,2403 0,187 0,213 0,207 0,221 0,207 0,229 0,207 0,238 0,216 0,246 0,225 0,255 0,235 0,265
10.15 Безвозмездные поступления всего, в том числе млн руб. 1,759 3,334 2,896 1,724 3,003 1,617 3,114 1,541 3,229 1,607 3,349 1,676 3,473 1,748 3,601
10.16 субсидии из федерального бюджета млн руб. 0,347 0,877 1,367 0,366 1,418 0,506 1,470 0,506 1,524 0,528 1,581 0,550 1,639 0,574 1,700
10.17 субвенции из федерального бюджета млн руб. 0,081 0,089 0,09 0,103 0,093 0,105 0,097 0,11 0,100 0,115 0,104 0,120 0,108 0,125 0,112
10.18 дотации из федерального бюджета, в том числе: млн руб. 1,306 1,942 1,044 1,256 1,083 1,006 1,123 0,926 1,164 0,966 1,207 1,007 1,252 1,051 1,298
10.19 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн руб. 0,418 0,266 0,275 0,559 0,285 0,449 0,296 0,436 0,307 0,455 0,318 0,474 0,330 0,495 0,342
10.20 Расходы консолидированного бюджета
 всего, в том числе по направлениям:
млн руб. 2,121 3,25 3,6 2,274 3,733 2,167 3,871 2,092 4,015 2,182 4,163 2,276 4,317 2,374 4,477
10.21 общегосударственные вопросы млн руб. 1,046 1,026 1,088 1,144 1,128 1,144 1,170 1,044 1,213 1,089 1,258 1,136 1,305 1,185 1,353
10.22 национальная оборона млн руб. 0,081 0,089 0,09 0,103 0,093 0,105 0,097 0,11 0,100 0,115 0,104 0,120 0,108 0,125 0,112
10.23 национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн руб. 0,001 0,001 0,006 0,02 0,006 0,003 0,006 0,003 0,007 0,003 0,007 0,003 0,007 0,003 0,007
10.24 национальная экономика млн руб. 0,628 0,76 0,616 0,658 0,639 0,746 0,662 0,746 0,687 0,778 0,712 0,812 0,739 0,846 0,766
10.25 жилищно-коммунальное хозяйство млн руб. 0,067 0,59 1,392 0,209 1,444 0,109 1,497 0,109 1,552 0,114 1,610 0,119 1,669 0,124 1,731
10.26 охрана окружающей среды млн руб.                              
10.27 образование млн руб.                              
10.28 культура, кинематография млн руб. 0,288 0,776 0,406 0,12 0,421 0,01 0,437 0,01 0,453 0,010 0,470 0,011 0,487 0,011 0,505
10.29 здравоохранение млн руб.                              
10.30 социальная политика млн руб. 0                            
10.31 физическая культура и спорт млн руб. 0,01 0,008 0,002 0,02 0,002 0,02 0,002 0,02 0,002 0,021 0,002 0,022 0,002 0,023 0,002
10.32 средства массовой информации млн руб.                              
10.33 обслуживание государственного и муниципального долга млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10.34 Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета , млн рублей млн руб. -0,226 0,657 -0,136 0,0 -0,141 0,0 -0,146 0,0 -0,152 0,000 -0,157 0,000 -0,163 0,000 -0,169
10.35 Государственный долг субъекта Российской Федерации млн руб.                              
10.36 Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации млн руб.                              

 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Рындинского сельского поселения Порецкого района на период до 2035 года
  Наименование Целевая статья (государственные программы и непрограммные направления деятельности) Группа вида расходов Раздел Подраздел Сумма финансового обеспечения муниципальных программ, рублей  ИТОГО 
            2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
  Всего         3 867 616,00 1 992 544,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 2 089 244,00 35 109 576,00
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       98 565,73 70 000,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 1 037 965,73
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       98 565,73 70 000,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 1 037 965,73
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000       98 565,73 70 000,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 1 037 965,73
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390       98 565,73 70 000,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 62 100,00 1 037 965,73
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 200     48 565,73 20 000,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 237 965,73
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     48 565,73 20 000,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 237 965,73
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   48 565,73 20 000,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 237 965,73
  Культура Ц410740390 240 08 01 48 565,73 20 000,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 237 965,73
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 800 000,00
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 800 000,00
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 800 000,00
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 800 000,00
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" Ц500000000       2 100,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 302 100,00
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000       2 100,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 302 100,00
  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением" Ц510100000       2 100,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 302 100,00
  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       2 100,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 302 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510171470 200     2 100,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 302 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     2 100,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 302 100,00
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   2 100,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 302 100,00
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 2 100,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 302 100,00
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       69 189,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 189,52
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения" Ц610000000       69 189,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 189,52
  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики" Ц610100000       69 189,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 189,52
  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       69 189,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 189,52
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами Ц610172240 100     69 189,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 189,52
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ц610172240 120     69 189,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 189,52
  Национальная экономика Ц610172240 120 04   69 189,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 189,52
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 69 189,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 189,52
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000       5 601,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 50 601,00
4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики"  муниципальной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       5 601,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 50 601,00
  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 48 000,00
  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280       3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 48 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200     3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 48 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 48 000,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 48 000,00
  Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 48 000,00
  Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры" Ц810500000       2 601,00                               2 601,00
  Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Ц81051591С       2 601,00                               2 601,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц81051591С 200     2 601,00                               2 601,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц81051591С 240     2 601,00                               2 601,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц81051591С 240 03   2 601,00                               2 601,00
  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Ц81051591С 240 03 14 2 601,00                               2 601,00
5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ц9902S6570       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 200     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 240     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Благоустройство Ц9902S6570 240 05 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Муниципальная программа "Экономическое развитие" Ч100000000       130 000,00                               130 000,00
6.1. Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной программы Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" Ч160000000       130 000,00                               130 000,00
  Основное мероприятие "Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест" Ч160800000       130 000,00                               130 000,00
  Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий Ч160816380       130 000,00                               130 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч160816380 200     130 000,00                               130 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч160816380 240     130 000,00                               130 000,00
  Культура, кинематография Ч160816380 240 08   130 000,00                               130 000,00
  Культура Ч160816380 240 08 01 130 000,00                               130 000,00
7. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       516 969,00 554 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 11 091 469,00
7.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" Ч210000000       516 969,00 554 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 11 091 469,00
  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       516 969,00 554 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 715 700,00 11 091 469,00
  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       369 369,00 409 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 8 770 369,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     369 369,00 409 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 8 770 369,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     369 369,00 409 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 8 770 369,00
  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   369 369,00 409 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 8 770 369,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 369 369,00 409 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 570 800,00 8 770 369,00
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       147 600,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 2 321 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     147 600,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 2 321 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     147 600,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 2 321 100,00
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   147 600,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 2 321 100,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 147 600,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 144 900,00 2 321 100,00
8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч400000000       94 600,00 95 400,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 1 573 200,00
8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       94 600,00 95 400,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 98 800,00 1 573 200,00
  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00
  Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430       5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00
  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       89 600,00 90 400,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 1 493 200,00
  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180       89 600,00 90 400,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00 1 493 200,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100     82 700,00 83 500,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 1 382 800,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120     82 700,00 83 500,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 1 382 800,00
  Национальная оборона Ч410451180 120 02   82 700,00 83 500,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 1 382 800,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 82 700,00 83 500,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 86 900,00 1 382 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200     6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 110 400,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 110 400,00
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 110 400,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 110 400,00
9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" Ч500000000       1 246 002,53 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 18 490 002,53
9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000       1 246 002,53 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 18 490 002,53
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       1 246 002,53 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 1 149 600,00 18 490 002,53
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       1 113 859,08 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 1 043 200,00 16 761 859,08
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     906 128,82 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 13 861 628,82
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120     906 128,82 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 13 861 628,82
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   906 128,82 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 13 861 628,82
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 906 128,82 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 863 700,00 13 861 628,82
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     206 730,26 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 2 839 230,26
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     206 730,26 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 2 839 230,26
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   206 730,26 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 2 839 230,26
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 206 730,26 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 2 839 230,26
  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     1 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 61 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     1 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 61 000,00
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   1 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 61 000,00
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 1 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 61 000,00
  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600       107 805,45 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 1 703 805,45
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100     107 805,45 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 1 703 805,45
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100600 120     107 805,45 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 1 703 805,45
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   107 805,45 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 1 703 805,45
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 107 805,45 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 106 400,00 1 703 805,45
  Организация и проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790       24 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 338,00
  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173790 800     24 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 338,00
  Специальные расходы Ч5Э0173790 880     24 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 338,00
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 880 01   24 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 338,00
  Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 880 01 07 24 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 338,00
10. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 704,00
10.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 704,00
  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 704,00
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий A210312980       44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 704,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A210312980 200     44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 704,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A210312980 240     44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 704,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 704,00
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 704,00
11. Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" A400000000       30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 310 000,00
11.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений" A410000000       30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 310 000,00
  Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков" A410200000       30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 310 000,00
  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости A410276120       30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 310 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A410276120 200     30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 310 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A410276120 240     30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 310 000,00
  Национальная экономика A410276120 240 04   30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 310 000,00
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 310 000,00
12. Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       219 472,48 99 800,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 599 272,48
12.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" A510000000       219 472,48 99 800,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 599 272,48
  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики" A510200000       219 472,48 99 800,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 599 272,48
  Уличное освещение A510277400       45 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 225 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A510277400 200     45 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 225 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A510277400 240     45 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 225 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   45 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 225 000,00
  Благоустройство A510277400 240 05 03 45 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 225 000,00
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       174 472,48 59 800,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 374 272,48
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A510277420 200     174 472,48 59 800,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 374 272,48
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A510277420 240     174 472,48 59 800,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 374 272,48
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   174 472,48 59 800,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 374 272,48
  Благоустройство A510277420 240 05 03 174 472,48 59 800,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 374 272,48
13. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" A600000000       1 455 071,74                               1 455 071,74
13.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       1 455 071,74                               1 455 071,74
  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" A620100000       1 255 071,74                               1 255 071,74
  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах A6201S6570       1 255 071,74                               1 255 071,74
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 200     1 255 071,74                               1 255 071,74
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     1 255 071,74                               1 255 071,74
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   1 077 346,74                               1 077 346,74
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 1 077 346,74                               1 077 346,74
  Культура, кинематография A6201S6570 240 08   177 725,00                               177 725,00
  Культура A6201S6570 240 08 01 177 725,00                               177 725,00
  Основное мероприятие "Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики" A620300000       200 000,00                               200 000,00
  Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации A62035002F       200 000,00                               200 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A62035002F 200     200 000,00                               200 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд A62035002F 240     200 000,00                               200 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство A62035002F 240 05   200 000,00                               200 000,00
  Благоустройство A62035002F 240 05 03 200 000,00                               200 000,00

 

Дата размещения: 18 декабря 2020 г.

Интернет Цензори - Безопасный Интернет

Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика