|
|
|
|
АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИП. РАЙОНА на
01.02.07.г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
Наименование |
Уточнен.план на 2007 год |
Исполнено на 01.02.07 |
% исп.к уточ.плану |
1. ДОХОДЫ налоговые и
неналоговые |
16905,4 |
|
0,0 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
15145,4 |
|
0,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
8778 |
|
0,0 |
Налог на доходы с
физических лиц |
8778 |
|
0,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД |
5215 |
|
0,0 |
Единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
4915 |
|
0,0 |
Единый
сельскохозяйственный налог |
300 |
|
0,0 |
НАЛОГИ,
СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
71,5 |
|
0,0 |
Налог
на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
69,7 |
|
0,0 |
Налог
на добычу прочих полезных ископаемых |
1,8 |
|
0,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА, СБОРЫ |
1060 |
|
0,0 |
Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
270 |
|
0,0 |
Государственная
пошлина за государственную регистрацию |
790 |
|
0,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
20,9 |
|
0,0 |
Налог
на прибыль организаций |
|
|
|
Налоги
на имущество |
|
|
|
Земельный налог (по обязат.до 1.01.2006г) |
|
|
|
Прочие
налоги и сборы ( по отмен.налогам и сборам) |
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1760 |
|
0,0 |
ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
195 |
|
0,0 |
Проценты,
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стран |
|
|
#ДЕЛ/0! |
Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности |
195 |
|
0,0 |
ПЛАТЕЖИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
73 |
|
0,0 |
Плата
за негативное воздействие на окружающую среду |
73 |
|
0,0 |
ДОХОДЫ
ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
135 |
|
0,0 |
Доходы
от продажи квартир |
0 |
|
|
Доходы
от реализации имущества, находящегося в гос. и мун. собст-ти |
135 |
|
0,0 |
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1166 |
|
0,0 |
ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
191 |
|
0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ |
148767 |
|
0,0 |
Дотации бюджетам мун.р-ов на выравнивание
уровня бюджетной обеспечен. |
60929 |
|
0,0 |
Дотации
бюджетам мун.р-ов на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение
органов местного самоуправления |
9,5 |
|
0,0 |
Дотации
по обеспечению сбалансирован. |
9995,3 |
|
0,0 |
Субвенции
от других бюджетов |
63842,3 |
|
0,0 |
Средства
бюджета мун. р-на, получаемые по взаимным расчетам , в т.ч. компенсации дополн. расходов , возникших в результате
решений, принятых органами госуд. власти |
529,4 |
|
0,0 |
Субсидии
от других бюджетов |
12061,8 |
|
0,0 |
Средства
бюджетов , передаваемые бюджетам мун.р-ов на реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы |
1400 |
|
0,0 |
ДОХОДЫ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
5364 |
|
0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
171037 |
|
0,0 |
|
|
|
|
2.
РАСХОДЫ |
|
|
|
Общегосударственные
вопросы |
14035,9 |
|
0,0 |
-ФОТ с начислениями |
11683,9 |
|
0,0 |
-матзатраты |
2352 |
|
0,0 |
Нац.безопасность
и правоохранительная деятельность |
732 |
|
0,0 |
Национальная
экономика |
31169,8 |
|
0,0 |
-Транспорт |
29297,1 |
|
0,0 |
в
т.ч.: - строительство дорог |
25244,5 |
|
0,0 |
- ремонт дорог |
4052,6 |
|
0,0 |
-Другие вопросы в области нац. экономики |
338,7 |
|
0,0 |
Сельское
хозяйство |
122 |
|
0,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
1342,1 |
|
0,0 |
-Жилищное хозяйство |
247,8 |
|
0,0 |
-Коммунальное хозяйство |
1094,3 |
|
0,0 |
в
т.ч.: - благоустройство райцентра |
582 |
|
0,0 |
- инвестиции |
512,3 |
|
0,0 |
Охрана
окружающей среды |
763,9 |
|
0,0 |
Образование |
78143,1 |
|
0,0 |
-ФОТ с начислениями |
54926,8 |
|
0,0 |
-матзатраты |
23216,3 |
|
0,0 |
Культура,кинематография
и средства массовой инф. |
528,5 |
|
0,0 |
-
ремонт домов культуры |
528,5 |
|
0,0 |
Здравоохранение
и спорт |
26799,6 |
|
0,0 |
Здравоохранение |
26734,6 |
|
0,0 |
-ФОТ с начислениями |
14857,1 |
|
0,0 |
-матзатраты |
11877,5 |
|
0,0 |
Спорт и физическая культура |
65 |
|
0,0 |
Социальная
политика |
76,2 |
|
0,0 |
-Пенсионное обеспечение |
76,2 |
|
0,0 |
-Социальное обеспечение населения |
|
|
|
Межбюджетные
трансферты |
18483 |
|
0,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
172074 |
|
0,0 |
Результат
исполнения бюджета (дефицит"--", профицит"+") |
-1037,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зав. сектором
по бюджету
В.В.Данилова |
|
|
|
|
Зав. сектором
по бюджету- гл.бухгалтер
Г.А. Кокшина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|