Исполнение бюджета муниципального района на
01 июня 2008 года |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Назначено план на 2008 год |
Исполнено на
01.06.08 |
Исполнено на
01.06.07 |
% исп.к уточ. плану |
% исп. 2008г. к |
|
1. ДОХОДЫ налоговые и
неналоговые |
38 716,6 |
16 927,5 |
10 940,8 |
43,7 |
154,7 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
33 640,0 |
14 377,6 |
9 738,3 |
42,7 |
147,6 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ |
25 991,5 |
10 571,7 |
6 239,0 |
40,7 |
169,4 |
|
Налог на доходы с
физических лиц |
25 991,5 |
10 571,7 |
6 239,0 |
40,7 |
169,4 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД |
6 499,1 |
3 219,9 |
3 058,6 |
49,5 |
105,3 |
|
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности |
6 104,1 |
2 803,0 |
2 639,2 |
45,9 |
106,2 |
|
Единый сельскохозяйственный
налог |
395,0 |
416,9 |
419,4 |
105,5 |
99,4 |
|
НАЛОГИ, СБОРЫ И
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
99,4 |
35,9 |
17,9 |
36,1 |
200,6 |
|
Налог на добычу
общераспространенных полезных
ископаемых |
52,4 |
31,2 |
17,9 |
59,5 |
174,3 |
|
Налог на добычу прочих
полезных ископаемых |
47,0 |
4,7 |
|
10,0 |
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА, СБОРЫ |
1 050,0 |
591,3 |
431,0 |
56,3 |
137,2 |
|
Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
300,0 |
99,2 |
86,0 |
33,1 |
115,3 |
|
Государственная пошлина за
государственную регистрацию |
750,0 |
492,1 |
345,0 |
65,6 |
142,6 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
-41,2 |
-8,2 |
|
502,4 |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
5 076,6 |
2 549,9 |
1 202,5 |
50,2 |
св. 2 р |
|
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
729,8 |
380,8 |
142,2 |
52,2 |
св. 2 р |
|
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов внутри стран |
43,8 |
|
|
0,0 |
|
|
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, а т.же средства
от продажи права на заключ. договоров аренды |
616,0 |
307,7 |
106,8 |
50,0 |
св. 2 р |
|
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов |
70,0 |
73,1 |
35,4 |
104,4 |
св. 2 р |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
166,0 |
67,7 |
155,2 |
40,8 |
43,6 |
|
Плата за негативное
воздействие на окружающую среду |
166,0 |
67,7 |
155,2 |
40,8 |
43,6 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
72,8 |
|
|
0,0 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
305,0 |
107,2 |
-18,4 |
35,1 |
|
|
Доходы от продажи квартир |
|
|
-18,4 |
|
|
|
Доходы от реализации
имущества, находящегося в государственной и муниц.
собственности |
130,0 |
50,0 |
|
38,5 |
|
|
Доходы от продажи земельных
участков, находящегося в госуд.
и муниципальной собственности |
175,0 |
57,2 |
|
32,7 |
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 760,6 |
1 994,2 |
679,2 |
53,0 |
св. 2 р |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
42,4 |
0,0 |
22,6 |
0,0 |
0,0 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ |
213 530,9 |
85 392,5 |
82 203,7 |
40,0 |
103,9 |
|
Дотации бюджетам
субъектов Российской Федерации и мун. образ. |
70 106,1 |
28 472,7 |
26 024,2 |
40,6 |
109,4 |
|
Дотации бюджетам мун.р-ов на вырав. уровня
бюджетной обеспеченности |
65 570,7 |
26 610,3 |
24 131,8 |
40,6 |
110,3 |
|
Дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности |
4 535,4 |
1 862,4 |
1 892,4 |
41,1 |
98,4 |
|
Субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниц.
образований |
43 838,0 |
13 986,9 |
21 960,1 |
31,9 |
св. 2 р |
|
Субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниц.
образований |
99 586,8 |
42 932,9 |
34 219,4 |
43,1 |
125,5 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТАТ. И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
10 242,0 |
5 756,5 |
3 153,8 |
56,2 |
182,5 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
262 489,5 |
108 076,5 |
96 298,3 |
41,2 |
112,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные
вопросы |
15 311,7 |
4 746,8 |
4 376,8 |
31,0 |
108,5 |
|
Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность |
789,9 |
220,0 |
66,8 |
27,9 |
св. 2 р |
|
Национальная
экономика |
29 613,7 |
5 980,2 |
10 767,8 |
20,2 |
55,5 |
|
-Сельское хозяйство и рыболовство |
170,0 |
12,0 |
16,5 |
7,1 |
72,7 |
|
-Транспорт |
29 443,7 |
5 968,2 |
10 751,3 |
20,3 |
55,5 |
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
2 884,6 |
6,0 |
350,0 |
0,2 |
1,7 |
|
-Жилищное хозяйство |
366,6 |
6,0 |
|
1,6 |
|
|
-Коммунальное хозяйство |
2 018,0 |
|
350,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
135 793,4 |
55 661,4 |
46 582,3 |
41,0 |
119,5 |
|
Культура,кинематография и средства массовой информации |
5 618,3 |
1 857,7 |
1 303,1 |
33,1 |
142,6 |
|
Культура |
5 543,2 |
1 843,7 |
1 303,1 |
33,3 |
141,5 |
|
Др.вопросы
в обл.культуры, кинематат. и СМИ |
75,0 |
14,0 |
|
18,7 |
|
|
Здравоохранение и
спорт |
34 891,4 |
13 719,2 |
15 116,7 |
39,3 |
90,8 |
|
Здравоохранение |
34 146,2 |
13 385,7 |
14 886,2 |
39,2 |
89,9 |
|
Спорт и физическая культура |
455,0 |
333,5 |
230,5 |
73,3 |
144,7 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения,физической
культуры и спорта |
290,2 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Социальная политика |
4 237,5 |
832,2 |
509,9 |
19,6 |
св. 2 р |
|
-Пенсионное обеспечение |
150,8 |
49,8 |
45,0 |
33,0 |
110,7 |
|
-Социальное обеспечение населения |
3 054,8 |
524,9 |
416,9 |
17,2 |
|
|
-Охрана семьи и детства |
1 031,9 |
257,5 |
|
25,0 |
|
|
-Борьба с беспризорностью, опека |
|
|
48,0 |
|
0,0 |
|
Межбюджетные
трансферты |
33 841,0 |
13 333,0 |
10 180,1 |
39,4 |
131,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
262 981,5 |
96 356,5 |
89 253,5 |
36,6 |
108,0 |
|
Результат исполнения
бюджета (дефицит"--", профицит"+") |
-492,0 |
11 720,0 |
7 044,8 |
|
|
|