Отчет об исполении
бюджета муниципального района на 01 ноября 2007г. |
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Уточнен. план на 2007 год |
Исполнено на
01.11.07 |
Исполнено на
01.11.06 |
%
исп.к уточ. плану |
%
исп. 2007г. к 2006 г. |
|
1. ДОХОДЫ
налоговые и неналоговые |
25 891,7 |
24 344,2 |
13 921,5 |
94,0 |
174,9 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
22 635,1 |
21 143,0 |
12 628,0 |
93,4 |
167,4 |
|
НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
16 536,8 |
14 740,3 |
6 695,6 |
89,1 |
св. 2 р |
|
Налог на
доходы с физических лиц |
16
536,8 |
14
740,3 |
6
695,6 |
89,1 |
св. 2 р |
|
НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
5 174,3 |
5 452,9 |
4 937,7 |
105,4 |
110,4 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
5
015,3 |
4
978,6 |
4
684,1 |
99,3 |
106,3 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
159,0 |
474,3 |
253,6 |
св.
2 р |
187,0 |
|
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
74,0 |
66,7 |
70,6 |
90,1 |
94,5 |
|
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
71,9 |
34,3 |
68,8 |
47,7 |
49,9 |
|
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
2,1 |
32,4 |
1,8 |
св.
2 р |
св. 2 р |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
850,0 |
919,8 |
889,3 |
108,2 |
103,4 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции |
200,0 |
199,9 |
247,4 |
100,0 |
80,8 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию |
650,0 |
719,9 |
641,9 |
110,8 |
112,2 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
-36,7 |
34,8 |
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
3 256,6 |
3 201,2 |
1 293,5 |
98,3 |
св. 2 р |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
686,3 |
746,9 |
143,9 |
108,8 |
св. 2 р |
|
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
стран |
36,3 |
|
|
0,0 |
|
|
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и
поступления от продажи права на заключ.договоров аренды |
535,0 |
663,1 |
58,2 |
123,9 |
св. 2 р |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных
районов |
115,0 |
83,8 |
85,7 |
72,9 |
97,8 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
278,2 |
201,1 |
58,1 |
72,3 |
св. 2 р |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
278,2 |
201,1 |
58,1 |
72,3 |
св. 2 р |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА |
|
7,8 |
|
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ |
140,0 |
-18,4 |
136,8 |
|
|
|
Доходы от продажи квартир |
|
-18,4 |
|
|
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений |
40,0 |
|
38,8 |
0,0 |
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собст-ти
муниципальных районов |
100,0 |
|
98,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1
936,1 |
2
263,8 |
822,2 |
116,9 |
св. 2 р |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
216,0 |
|
132,5 |
0,0 |
0,0 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
184
534,2 |
156
148,1 |
122
084,5 |
84,6 |
127,9 |
|
Дотации
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
65 288,3 |
54 906,4 |
58 885,5 |
84,1 |
93,2 |
|
Дотации бюджетам
мун.р-ов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
60
082,8 |
50
705,9 |
50
835,7 |
84,4 |
99,7 |
|
Дотации по обеспечению сбалансированности |
5
205,5 |
4
200,5 |
8
049,8 |
80,7 |
52,2 |
|
Субвенции
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
84
418,7 |
66
771,8 |
45
593,0 |
79,1 |
146,5 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТАТ.
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
8
772,2 |
7 405,0 |
3 990,0 |
84,4 |
185,6 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
219 198,1 |
187 897,3 |
139 996,0 |
85,7 |
134,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
11
305,3 |
8
742,9 |
9 790,0 |
77,3 |
89,3 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
300,0 |
265,4 |
508,7 |
88,5 |
52,2 |
|
Национальная экономика |
20 556,7 |
19 491,9 |
25 620,1 |
94,8 |
76,1 |
|
- Общеэкономические
вопросы |
|
|
12,0 |
|
|
|
-Сельское хозяйство и
рыболовство |
124,5 |
84,0 |
66,9 |
67,5 |
125,6 |
|
-Транспорт |
20 432,2 |
19 407,9 |
25 202,5 |
95,0 |
77,0 |
|
в т.ч.: - ремонт дорог
(225) |
14
057,9 |
13
033,6 |
3
388,6 |
92,7 |
св. 2 р |
|
-
строительство дорог (310) |
6
374,3 |
6
374,3 |
21
813,9 |
100,0 |
29,2 |
|
-Другие вопросы в области
нац. экономики |
|
|
338,7 |
|
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
707,0 |
497,7 |
1 041,0 |
70,4 |
47,8 |
|
-Жилищное хозяйство |
|
|
238,2 |
|
0,0 |
|
-Коммунальное хозяйство |
707,0 |
497,7 |
802,8 |
70,4 |
62,0 |
|
в т.ч.: - благоустройство райцентра |
|
|
582,0 |
|
0,0 |
|
- инвестиции |
420,0 |
270,0 |
|
64,3 |
|
|
Охрана окружающей среды |
|
|
530,8 |
|
0,0 |
|
Образование |
112
283,7 |
84
260,7 |
58
804,0 |
75,0 |
143,3 |
|
Культура,кинематография и средства массовой информации |
3
961,2 |
2
724,1 |
528,5 |
68,8 |
св. 2 р |
|
Здравоохранение и спорт |
37 237,0 |
31 006,3 |
22 069,9 |
83,3 |
140,5 |
|
Здравоохранение |
36
472,0 |
30
569,9 |
22
022,3 |
83,8 |
138,8 |
|
Спорт и физическая
культура |
765,0 |
436,4 |
47,6 |
57,0 |
св. 2 р |
|
Социальная политика |
8 497,9 |
3 064,7 |
53,4 |
36,1 |
св. 2 р |
|
-Пенсионное обеспечение |
156,8 |
121,5 |
53,4 |
77,5 |
св. 2 р |
|
-Социальное обеспечение
населения |
8
213,1 |
2
847,2 |
|
34,7 |
|
|
-Борьба с
беспризорностью, опека |
128,0 |
96,0 |
|
75,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
26
153,3 |
19
556,9 |
15
882,0 |
74,8 |
123,1 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
221 002,1 |
169 610,6 |
134 828,4 |
76,7 |
125,8 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит"--",
профицит"+") |
-1 804,0 |
18 286,7 |
5 167,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|