Перечень аналитических индикаторов, характеризующих состояние бюджета Комсомольского района и муниципального долга по состоянию на 01.07.2007 года
(    тыс.руб.)
Индикаторы Предусмотрено в бюджете на финансовый год Исполнено за отчетный период Процент исполнения за отчетный период Предельно допустимые значения
1 2 3 4 5
Доходы бюджета-всего 218754,6 117726 53,8 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
Доходы  32271,1 15865 49,2  X
в том числе:        X
налог на прибыль организаций  19654,6 9203,8 46,8  X
   налог на доходы физических лиц  19654,6 9203,8 46,8  X
налоги на совокупный доход 5333,3 3520,2 66,0  X
налоги на имущество 2893,3 947,9 32,8  X
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 74 20,1 27,2  
государственная пошлина 850 530,2 62,4  X
доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности 1264,8 445,3 35,2  X
платежи при пользовании природными ресурсами  278,2 154,3 55,5  X
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 140 -49,1 -35,1  X
штрафы,санкции,возмещение ущерба 1520,4 1128,4 74,2  X
прочие доходы 262,5 -36,1 -13,8  X
Безвозмездные поступления 177681,4 97096,2 54,6  X
в том числе:        X
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 60082,8 29579,7 49,2  X
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 8802,1 4764,8 54,1  X
Расходы бюджета-всего 221049,6 107202,3 48,5 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
Общегосударственные вопросы 19396 8741,4 45,1 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
в том числе:        
обслуживание внутренних долговых обязательств 50 0    X
Национальная оборона 534 198,3 37,1 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 548,1 175 31,9 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
Национальная экономика 21871,7 12728,7 58,2 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
в том числе:        
транспорт 20672,2 12446,9 60,2  X
Жилищно-коммунальное хозяйство 6236,1 1537,3 24,7 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
Охрана окружающей среды 177,6   0,0 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
Образование 111156 58380,9 52,5 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
Культура, кинематография, средства массовой информации 15028,9 6248,2 41,6 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
Здравохранение и спорт 37573,1 17616,2 46,9 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
Социальная политика 8528,1 1576,3 18,5 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
Всего расходов 221049,6 107202,3 48,5 отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов **
в том числе:        
текущие расходы*) 192859,2         -         Х не превышающие доходов бюджета района
капитальные расходы*) 28190,4         -        -  X
Дефицит бюджета*) 5,70%         -       Х не превышающий 10 процентов доходов бюджета района без учета финансовой помощи из респуб. бюджета
Источники покрытия дефицита:         X         X       Х X
изменение остатков средств на счетах в банках 250 -10816,4   X
муниципальные ценные бумаги          -           -   X
поступления от продажи государственного имущества 659 292,6 44,4  
кредиторская задолженность бюджета      -          -  X
в том числе:        
по оплате труда      -      -        -  X
по трансфертам населению       -      -        - X
Муниципальный долг, всего*) 12,20%         -       Х не превышающий объема доходов бюджета района без учета сумм финансовой помощи из республик. бюджета
Отношение текущей недоимки по местным налогам к начисленной сумме местных налогов         Х         Х менее 20 процентов
Отношение суммы привлеченных за год заемных средств к доходам бюджета (без учета финансовой помощи из республиканского бюджета)*) 7,90%         -        Х не более 30 процентов
Отношение суммы выданных за год поручительств (гарантий ) к расходам бюджета*) 1,20%         -        Х не более 5 процентов
Доля расходов на обслуживание внутренних долговых обязательств в общей сумме расходов бюджета        -         -        Х не более 15 процентов
Доля фактически понесенных за год расходов по исполнению гарантийных случаев по условным обязательствам в объеме расходов бюджета*)        X        -        Х не более 3 процентов
Доля суммы выданных за год бюджетных кредитов в общем объеме расходов бюджета*) 1,20%  -        Х не более 3 процентов
*)-показатели формируются в целом за финансовый год
**-оценка осуществляется в целом за финансовый год