20 января 2021 г.
Печатное издание Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района
Бюллетень
Ойкас-Кибекского
сельского поселения
***Выпуск с 17 февраля 2007 года***20 января 2021 года, среда**
№660*
|
БЕСПЛАТНО
|
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
ВАРНАР РАЙОНĚ
|
|
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВУРНАРСКИЙ РАЙОН
|
УЙКАС-КИПЕК
ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН
АДМИНИСТРАЦИЕ
ЙЫШАНУ
«20» январь 2021 ç. № 06
Уйкас-Кипек ялĕ
|
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЙКАС-КИБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» январь 2021 г. № 06
д.Ойкас-Кибеки
|
Об утверждении муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района «Развитие культуры Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района»
|
Администрация Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района «Развитие культуры Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района» (далее Муниципальная программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
.
Глава Ойкас-Кибекского
сельского поселения А.В.Петров
Утвержден
постановлением администрации
Ойкас-Кибекского сельского поселения
Вурнарского района Чувашской Республики
от 20.01.2021 г. № 06
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Ойкас-Кибекского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ »
Ответственный исполнитель:
|
Администрация Ойкас-Кибекского сельского поселения
|
Дата составления проекта Муниципальной программы:
|
11 декабря 2020 года
|
Непосредственный исполнитель проекта Муниципальной программы:
|
Главный специалист-эксперт администрации сельского поселения Н.Н.Шоркина
|
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения
«Развитие культуры »
Ответственный исполнитель муниципальной программы
|
Администрация Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (далее – сельское поселение)
|
Соисполнители муниципальной программы
|
Отдел культуры и социального развития администрации Вурнарского района
|
подпрограммы
|
Развитие культуры
|
основные мероприятия
|
Сохранение и развитие народного творчества
|
Цели муниципальной программы
|
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства
|
Задачи муниципальной программы
|
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
|
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы
|
к 2026 году будут достигнуты следующие показатели:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях– 190 процентов;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 99 процентов
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
|
2021–2025 годы.
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
внедрение инновационных технологий, повышение конкурентоспособности учреждений культуры;
вовлечение населения в активную социо-культурную деятельность, реализация творческих инициатив населения;
повышение доступности и качества предоставляемых услуг, повышение эффективности деятельности учреждений культуры
|
Объемы финансирования
муниципальной программы с разбивкой по годам реализации
|
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
6195684 рублей, в том числе:
в 2021 году – 1361732,00 рублей;
в 2022 году – 1274164,00 рублей;
в 2023 году – 1186596,00 рублей;
в 2024 году – 1186596,00 рублей;
в 2025 году – 1186596,00 рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0,0
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
бюджета сельского поселения – 6 195 684 рублей, в том числе:
2021 году – 1361732,00 рублей;
в 2022 году – 1274164,00 рублей;
в 2023 году – 1186596,00 рублей;
в 2024 году – 1186596,00 рублей;
в 2025 году – 1186596,00 рублей;
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
|
Раздел 1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены Стратегией социально-экономического развития Вурнарского района до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития культуры в Чувашской Республике.
В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями муниципальной программы являются:
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Показателями (индикаторами) достижения целей муниципальной программы выступают:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях– 190 процентов,
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 99 процентов.
Достижение основных целей предполагает решение ряда задач:
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1). Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы в приложении №1 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы - 2021-2025 годы. Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Таблица 1
Цели муниципальной программы
|
Задачи муниципальной программы
|
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы
|
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям
|
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия
|
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры 99 процентов
|
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
|
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
|
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых меро-приятиях и клубных формированиях – 190 процентов
|
Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.
Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограммы "Развитие культуры" включающей одно основное мероприятие:
Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества. Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг;
Указанное основное мероприятие подпрограммы планируется к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы)
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается Собранием депутатов Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1361732,00 рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.
Таблица 2 (рублей)
Годы
|
Всего
|
В том числе за счет средств
|
федерального бюджета
|
республикан
ского бюджета
Чувашской
Республики
|
бюджет сельского поселения
|
внебюджетных источников
|
2021
|
1361732
|
0,0
|
0,0
|
1361732
|
0,0
|
2022
|
1274164
|
0,0
|
0,0
|
1274164
|
0,0
|
2023
|
1186596
|
0,0
|
0,0
|
1186596
|
0,0
|
2024
|
1186596
|
0,0
|
0,0
|
1186596
|
0,0
|
2025
|
1186596
|
0,0
|
0,0
|
1186596
|
0,0
|
Всего
|
6195684
|
0,0
|
0,0
|
6195684
|
0,0
|
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.
Приложение 1
к муниципальной программе Ойкас-Кибекского сельского поселения «Развитие культуры »
Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения
«Развитие культуры » и их значениях
№ п/п
|
Показатель
(индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
|
Значение показателей
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
Подпрограмма «Развитие культуры»
|
|
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
|
%
|
93
|
98
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях
|
%
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
190
|
|
Приложение 2
к муниципальной программе Ойкас-Кибекского сельского поселения «Развитие культуры »
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие культуры » в разрезе подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
(основного мероприятия,мероприятия)
|
Код
бюджетной
классификации
|
Источники финансирования
|
Расходы по годам, тыс. руб
|
Главный распря-дитель бюджетных средств
|
Раздел, подраздел
|
Целевая статья расходов
|
Группа (под-группа) вида расходов
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Муниципальная программа «Развитие культуры »
|
|
|
Ц400000000
|
|
Всего
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
бюджет сельского поселения
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма
«Развитие культуры»
|
х
|
х
|
Ц410000000
|
х
|
всего
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
бюджет сельского поселения
|
2069544
|
2069544
|
2069544
|
2069544
|
2069544
|
х
|
х
|
х
|
х
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.
Сохранение и развитие народного творчества
|
х
|
х
|
Ц410700000
|
х
|
всего
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
бюджет сельского поселения
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
х
|
х
|
х
|
х
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Приложение 3
к муниципальной программе Ойкас-Кибекского сельского поселения «Развитие культуры »
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения «Развитие культуры »
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Администрация Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики (далее – сельское поселение)
|
Соисполнители подпрограммы
|
отдел культуры и социального развития администрации Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района
|
Цели подпрограммы (если имеются)
|
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства
|
Задачи подпрограммы
|
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
к 2026 году будут достигнуты следующие показатели:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях – 190 процентов;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 99 процентов
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы
|
2021–2025 годы
|
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы
|
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 6195684,00 рублей, в том числе:
2021 году – 1361732,00 рублей;
в 2022 году – 1274164,00 рублей;
в 2023 году – 1186596,00 рублей;
в 2024 году – 1186596,00 рублей;
в 2025 году – 1186596,00 рублей;
федерального бюджета – 0,0
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
бюджета сельского поселения -10347720 рублей, в том числе:
2021 году – 1361732,00 рублей;
в 2022 году – 1274164,00 рублей;
в 2023 году – 1186596,00 рублей;
в 2024 году – 1186596,00 рублей;
в 2025 году – 1186596,00 рублей;
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,0 рублей;
в 2022 году – 0,0 рублей;
в 2023 году – 0,0 рублей;
в 2024 году – 0,0 рублей;
в 2025 году – 0,0 рублей
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры
|
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления сельских поселений в реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Ойкас-Кибекского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач:
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;
поддержка и развитие художественно-творческой деятельности.
Целевыми показателями (индикаторами) достижения основных целей подпрограммы выступают:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.
В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:
в 2021 году – 185 процентов
в 2022 году – 190 процентов
в 2023 году – 190 процентов
в 2024 году – 190 процентов
в 2025 году – 190 процентов
Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры:
в 2021 году - 98 процентов
в 2022 году - 99 процентов
в 2023 году – 99 процентов
в 2024 году - 99 процентов
в 2025 году - 99 процентов
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере культуры.
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий
подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.
Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества.
Мероприятие направлено на предоставление межбюджетных трансфертов учреждениям культурно-досугового типа и народного творчества Вурнарского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Сроки реализации мероприятий подпрограммы – 2021–2025 годы.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 2069544 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 рублей, бюджета сельского поселения – 2069544 рублей, внебюджетных источников – 0,0 рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице.
Таблица (рублей)
Годы
|
Всего
|
В том числе за счет средств
|
федерального бюджета
|
республикан
ского бюджета
Чувашской
Республики
|
бюджет сельского поселения
|
внебюджетных источников
|
2021
|
1361732
|
0,0
|
0,0
|
1361732
|
0,0
|
2022
|
1274164
|
0,0
|
0,0
|
1274164
|
0,0
|
2023
|
1186596
|
0,0
|
0,0
|
1186596
|
0,0
|
2024
|
1186596
|
0,0
|
0,0
|
1186596
|
0,0
|
2025
|
1186596
|
0,0
|
0,0
|
1186596
|
0,0
|
Всего
|
6195684
|
0,0
|
0,0
|
6195684
|
0,0
|
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 1 к подпрограмме
Приложение 1
к подпрограмме «Развитие культуры»
Муниципальной программы
"Развитие культуры
Ойкас-Кибекского сельского поселения
сельского поселения»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры » в разрезе подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм за счет всех источников финансирования
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
(основного мероприятия,мероприятия)
|
Код
бюджетной
классификации
|
Источники финансирования
|
Расходы по годам, тыс. руб
|
Главный распря-дитель бюджетных средств
|
Раздел, подраздел
|
Целевая статья расходов
|
Группа (под-группа) вида расходов
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Подпрограмма
«Развитие культуры»
|
х
|
х
|
Ц410000000
|
х
|
Всего
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
бюджет сельского поселения
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Цель: создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства
|
Основное мероприятие 1.
Сохранение и развитие народного творчества
|
х
|
х
|
Ц410700000
|
х
|
всего
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Бюджет
сельского поселения
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1.
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях
|
%
|
185
|
190
|
190
|
190
|
190
|
Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
|
%
|
98
|
99
|
99
|
99
|
99
|
Мероприятие
1.1.
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
|
х
|
х
|
х
|
х
|
всего
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
х
|
х
|
х
|
х
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
х
|
х
|
х
|
х
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
993
|
0801
|
Ц41077А390
|
200,500
|
Бюджет
сельского поселения
|
1361732
|
1274164
|
1186596
|
1186596
|
1186596
|
х
|
х
|
х
|
х
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|