Урмарский вестник

 

2007

декабрь

25

№ 27(80)

Газета  основана  22 декабря  2005  года


 

18 декабря   2007 года в 9 ч 30 мин. в зале заседаний администрации Урмарского района состоялись публичные слушания  Урмарского района. Присутствовали депутаты Урмарского районного Собрания депутатов, заместители главы района, управляющий делами, начальники отделов и заведующие секторов администрации района, руководители предприятий, общественных организаций, главы Урмарского городского и сельских поселений и другие лица (48 человек).

 

Повестка дня:

 

            1. О проекте отчета об исполнении бюджета Урмарского района за 9 месяцев 2007 года.

  2. О проекте районной программы «Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года».

            3. О проекте районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007- 2010 годы».        

 

Приняты  рекомендации (прилагаются).

1. Одобрить проект отчета об исполнении бюджета Урмарского района  за 9 месяцев 2007 года и рекомендовать внести его на рассмотрение Урмарского районного Собрания депутатов 18.12.2007 года в зале заседаний администрации Урмарского района. Прилагается.

2. Одобрить проект районной программы «Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года» с учетов внесенных предложений и внести его на рассмотрение  Урмарского районного Собрания депутатов 18.12.2007 года  в зале заседаний администрации Урмарского района. Прилагается.

3. Одобрить проект районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007- 2010 годы» с учетов внесенных предложений и внести его на рассмотрение  Урмарского районного Собрания депутатов 18.12.2007 года  в зале заседаний администрации Урмарского района. Прилагается.

 

Глава Урмарского района                                                             В.Н.Кириллов

 

 


Итоги исполнения

  бюджета Урмарского муниципального района  за январь-сентябрь 2007 года

 

            Бюджет Урмарского муниципального  района на 2007 год по доходам утвержден в сумме 240534,4 тыс. рублей. По состоянию на 01 октября 2007 года исполнен в сумме 189687,4 тыс. рублей, выполнена на  78,9 % к уточненным годовым назначениям, из них налоговые и неналоговые доходы - 18391,5 тыс. рублей (85,8 %), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 6441,3 тыс. рублей (78,7 %), безвозмездные перечисления из республиканского бюджета 164854,6 тыс. рублей (78,2 %) в том числе: дотации при плане 76953,1 тыс. рублей поступило 58432,8 тыс. рублей (75,9%), субвенций при плане 87354,5 тыс. рублей поступило 61512,8 тыс. рублей (70,4%), субсидий при плане 46612,2 тыс. рублей поступило 44909,0 тыс. рублей (96,3%).

За 9 месяцев 2007 года в бюджет муниципального района поступили:

ü      налог на доходы физических лиц- 12791,3 тыс. рублей (94,4 % от годового плана),

ü      налоги на совокупный доход-2674,4 тыс. рублей (57,7 %),

ü      налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами-11,8 тыс. рублей (76,5%).

ü      государственные пошлины и сборы- 812,7 тыс. рублей (103,7 %), ,

ü      доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности- 605,8 тыс. рублей (54,9 %),

ü      платежи за пользование природными ресурсами- 77,8 тыс.  рублей (25,7 %),

ü      доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 485,3 тыс. рублей (342,5%),

ü      административные платежи и сборы- 0,6 тыс. рублей (15,0 %),

ü      штрафы, санкции, возмещение ущерба- 975,8 тыс. рублей (116,6 %),

 По расходам бюджет муниципального района утвержден в сумме 243393,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2007 года исполнение составило в сумме 168048,9 тыс. рублей, выполнен на   69,0 % к уточненным годовым назначениям, из них:

ü      по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило в сумме 9923,2 тыс.  рублей (65,3%),

ü      по разделу  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 170,6 тыс. рублей (41,8%),

ü      по разделу  «Национальная экономика»- 21252,6 тыс.  рублей (77,5%),

ü      по разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 2578,6 тыс. рублей (91,0%),

ü      по разделу  «Образование»-84349,4 тыс. рублей (66,7%),

ü      по разделу  «Культура, кинематография, средства массовой информации»- 285,2 тыс. рублей (90,9%),

ü      по разделу  «Здравоохранение и спорт»- 25640,3 тыс. рублей (73,2%), в том числе по подразделу «Спорт и физическая культура»- 173,2 тыс. рублей (79,5 %),

ü      по разделу «Социальная политика»- 483,8 тыс. рублей (41,5%).

 

Заместитель главы по экономическим и финансовым  вопросам  - начальник
финансового отдела администрации Урмарского района              О.Г.  Васильев     

 

 

 

 


 

Сентябрь 2007 года; 15014 - Урмарский район 

 Код формы: 42801 

 Название формы: Доходы бюджета


                                                                                                                                                                                                         


Наименование показателя

Код дохода по КД

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

%

Доходы бюджета - ИТОГО

000  8  50  00000  00  0000  000

240 534 375,00

189 687 389,49

78,9%

ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

21 427 700,00

18 391 528,81

85,8%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

13 543 300,00

12 791 308,25

94,4%

Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

13 543 300,00

12 791 308,25

94,4%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

000  1  01  02010  01  0000  110

 

3 158,53

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02020  01  0000  110

13 543 300,00

12 784 836,01

94,4%

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000  1  01  02021  01  0000  110

13 543 300,00

12 708 140,37

93,8%

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000  1  01  02022  01  0000  110

 

76 695,64

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

000  1  01  02030  01  0000  110

 

3 202,72

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)

000  1  01  02040  01  0000  110

 

110,99

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000  1  05  00000  00  0000  000

4 638 550,00

2 674 354,97

57,7%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000  1  05  02000  02  0000  110

4 620 400,00

2 648 962,06

57,3%

Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03000  01  0000  110

18 150,00

25 392,91

139,9%

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  07  00000  00  0000  000

15 400,00

11 776,92

76,5%

Налог на добычу полезных ископаемых

000  1  07  01000  01  0000  110

15 400,00

11 776,92

76,5%

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

000  1  07  01020  01  0000  110

15 400,00

11 776,92

76,5%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

000  1  08  00000  00  0000  000

783 700,00

812 693,71

103,7%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000  1  08  03000  01  0000  110

280 000,00

221 044,11

78,9%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

000  1  08  03010  01  0000  110

280 000,00

221 044,11

78,9%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

000  1  08  07000  01  0000  110

503 700,00

591 649,60

117,5%

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

000  1  08  07140  01  0000  110

503 700,00

591 649,60

117,5%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000  1  09  00000  00  0000  000

 

146 617,41

 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

000  1  09  01000  00  0000  110

 

22 366,15

 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

000  1  09  01030  05  0000  110

 

22 366,15

 

Платежи за пользование природными ресурсами

000  1  09  03000  00  0000  110

 

26 310,00

 

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

000  1  09  03030  00  0000  110

 

26 310,00

 

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

000  1  09  03030  05  0000  110

 

26 310,00

 

Налоги на имущество

000  1  09  04000  00  0000  110

 

87 988,92

 

Налог на имущество предприятий

000  1  09  04010  02  0000  110

 

32 399,62

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

000  1  09  04050  00  0000  110

 

55 589,30

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

000  1  09  04050  10  0000  110

 

55 589,30

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

000  1  09  06000  02  0000  110

 

7 989,98

 

Налог с продаж

000  1  09  06010  02  0000  110

 

7 105,36

 

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

000  1  09  06020  02  0000  110

 

884,62

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

000  1  09  07000  00  0000  110

 

1 962,36

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

000  1  09  07030  00  0000  110

 

1 962,36

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

000  1  09  07030  05  0000  110

 

1 962,36

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000

1 104 050,00

605 842,41

54,9%

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

000  1  11  03000  00  0000  120

11 600,00

68 388,15

589,6%

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

000  1  11  03050  05  0000  120

11 600,00

68 388,15

589,6%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000  1  11  05000  00  0000  120

1 092 450,00

537 454,26

49,2%

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05010  00  0000  120

398 650,00

260 303,51

65,3%

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

000  1  11  05011  00  0000  120

398 650,00

260 303,51

65,3%

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

000  1  11  05011  05  0000  120

 

4 102,10

 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

000  1  11  05011  10  0000  120

398 650,00

256 201,41

64,3%

Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05020  00  0000  120

 

32 783,34

#ДЕЛ/0!

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов

000  1  11  05025  05  0000  120

 

32 783,34

#ДЕЛ/0!

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий

000  1  11  05030  00  0000  120

693 800,00

244 367,41

35,2%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

000  1  11  05035  05  0000  120

693 800,00

244 367,41

35,2%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  12  00000  00  0000  000

302 600,00

77 751,65

25,7%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000  1  12  01000  01  0000  120

302 600,00

77 751,65

25,7%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

 

10 630,20

 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000  1  13  03000  00  0000  130

 

10 630,20

 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

000  1  13  03050  05  0000  130

 

10 630,20

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000  1  14  00000  00  0000  000

141 700,00

485 254,63

342,5%

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000  1  14  02000  00  0000  000

141 700,00

485 254,63

342,5%

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000  1  14  02030  05  0000  410

141 700,00

485 254,63

342,5%

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000  1  14  02033  05  0000  410

141 700,00

485 254,63

342,5%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

000  1  15  00000  00  0000  000

4 000,00

600,00

15,0%

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

000  1  15  02000  00  0000  140

4 000,00

600,00

15,0%

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

000  1  15  02050  05  0000  140

4 000,00

600,00

15,0%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000  1  16  00000  00  0000  000

837 100,00

975 812,66

116,6%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

000  1  16  03000  00  0000  140

 

6 582,41

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  16  03010  01  0000  140

 

6 432,41

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

000  1  16  03030  01  0000  140

 

150,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000  1  16  06000  01  0000  140

150 000,00

18 000,00

12,0%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000  1  16  08000  01  0000  140

 

66 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

000  1  16  18000  00  0000  140

 

576,90

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

000  1  16  18050  05  0000  140

 

576,90

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000  1  16  25000  01  0000  140

 

1 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000  1  16  25060  01  0000  140

 

1 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

000  1  16  27000  01  0000  140

 

17 562,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000  1  16  28000  01  0000  140

 

54 500,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

000  1  16  30000  01  0000  140

130 000,00

233 197,56

179,4%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000  1  16  90000  00  0000  140

557 100,00

578 393,79

103,8%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000  1  16  90050  05  0000  140

557 100,00

578 393,79

103,8%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  17  00000  00  0000  000

57 300,00

-4 689,00

-8,2%

Невыясненные поступления

000  1  17  01000  00  0000  180

 

-4 689,00

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000  1  17  01050  05  0000  180

 

-4 689,00

 

Прочие неналоговые доходы

000  1  17  05000  00  0000  180

57 300,00

 

0,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000  1  17  05050  05  0000  180

57 300,00

 

0,0%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  1  19  00000  00  0000  000

 

-196 425,00

 

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

000  1  19  05000  05  0000  151

 

-196 425,00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

210 919 735,00

164 854 565,00

78,2%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  00000  00  0000  000

210 919 735,00

164 854 565,00

78,2%

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  01000  00  0000  151

76 953 100,00

58 432 800,00

75,9%

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  00  0000  151

67 261 300,00

51 549 800,00

76,6%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  05  0000  151

67 261 300,00

51 549 800,00

76,6%

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000  2  02  01003  00  0000  151

9 691 800,00

6 883 000,00

71,0%

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000  2  02  01003  05  0000  151

9 691 800,00

6 883 000,00

71,0%

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  02000  00  0000  151

87 354 458,00

61 512 808,00

70,4%

Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

000  2  02  02004  00  0000  151

961 000,00

720 750,00

75,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

000  2  02  02004  05  0000  151

961 000,00

720 750,00

75,0%

Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000  2  02  02008  00  0000  151

8 600,00

 

0,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000  2  02  02008  05  0000  151

8 600,00

 

0,0%

Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей

000  2  02  02019  00  0000  151

300 000,00

300 000,00

100,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

000  2  02  02019  05  0000  151

300 000,00

300 000,00

100,0%

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  02020  00  0000  151

480 600,00

360 450,00

75,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  02020  05  0000  151

480 600,00

360 450,00

75,0%

Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

000  2  02  02028  00  0000  151

2 765 258,00

1 454 883,00

52,6%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

000  2  02  02028  05  0000  151

2 765 258,00

1 454 883,00

52,6%

Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000  2  02  02038  00  0000  151

112 000,00

84 000,00

75,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000  2  02  02038  05  0000  151

112 000,00

84 000,00

75,0%

Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

000  2  02  02039  00  0000  151

3 003 500,00

2 284 500,00

76,1%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

000  2  02  02039  05  0000  151

3 003 500,00

2 284 500,00

76,1%

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000  2  02  02040  00  0000  151

4 913 400,00

2 984 125,00

60,7%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000  2  02  02040  05  0000  151

4 913 400,00

2 984 125,00

60,7%

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  02043  00  0000  151

72 851 200,00

51 815 400,00

71,1%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  02043  05  0000  151

72 851 200,00

51 815 400,00

71,1%

Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

000  2  02  02052  00  0000  151

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

000  2  02  02052  05  0000  151

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0%

Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

000  2  02  02053  00  0000  151

842 000,00

421 000,00

50,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

000  2  02  02053  05  0000  151

842 000,00

421 000,00

50,0%

Прочие субвенции

000  2  02  03999  00  0000  151

116 900,00

87 700,00

75,0%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

000  2  02  03999  05  0000  151

116 900,00

87 700,00

75,0%

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  04000  00  0000  151

46 612 177,00

44 908 957,00

96,3%

Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития

000  2  02  04004  00  0000  151

27 200 000,00

27 200 000,00

100,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов для развития общественной инфраструктуры регионального значения

000  2  02  04004  05  0000  151

27 200 000,00

27 200 000,00

100,0%

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

000  2  02  04008  00  0000  151

1 684 777,00

1 684 777,00

100,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

000  2  02  04008  05  0000  151

1 684 777,00

1 684 777,00

100,0%

Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

000  2  02  04042  00  0000  151

2 224 000,00

1 767 500,00

79,5%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

000  2  02  04042  05  0000  151

2 224 000,00

1 767 500,00

79,5%

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

000  2  02  04049  00  0000  151

1 070 000,00

1 070 000,00

100,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

000  2  02  04049  05  0000  151

1 070 000,00

1 070 000,00

100,0%

Прочие субсидии

000  2  02  04999  00  0000  151

14 433 400,00

13 186 680,00

91,4%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000  2  02  04999  05  0000  151

14 433 400,00

13 186 680,00

91,4%

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000  3  00  00000  00  0000  000

8 186 940,00

6 441 295,68

78,7%

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

000  3  02  00000  00  0000  000

4 100 000,00

4 953 278,08

120,8%

Доходы от продажи услуг

000  3  02  01000  00  0000  130

4 100 000,00

4 953 278,08

120,8%

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

000  3  02  01050  05  0000  130

4 100 000,00

4 953 278,08

120,8%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000  3  03  00000  00  0000  000

4 086 940,00

1 488 017,60

36,4%

Прочие безвозмездные поступления

000  3  03  02000  00  0000  180

4 086 940,00

1 488 017,60

36,4%

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

000  3  03  02050  05  0000  180

4 086 940,00

1 488 017,60

36,4%

Итого внутренних оборотов

000  8  70  00000  00  0000  000

210 919 735,00

164 854 565,00

78,2%

поступления от других бюджетов бюджетной системы

000  8  70  00000  00  0000  151

210 919 735,00

164 854 565,00

78,2%


 


 

 

Сентябрь 2007 года; 15014 - Урмарский район

Код формы: 42802

Название формы: Расходы бюджета

 

Наименование показателя

Код строки

Код расходы по ФКР,ЭКР

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

%

Расходы бюджета - ИТОГО

200

000  9600  0000000  000  000

243 393 730,00

168 048 933,50

69,0%

Общегосударственные вопросы

200

000  0100  0000000  000  000

15 193 612,70

9 923 231,41

65,3%

Расходы

200

000  0100  0000000  000  200

14 248 434,70

8 999 288,25

63,2%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0100  0000000  000  210

10 933 650,00

7 629 091,72

69,8%

Заработная плата

200

000  0100  0000000  000  211

8 651 119,00

6 131 887,64

70,9%

Прочие выплаты

200

000  0100  0000000  000  212

16 000,00

10 250,50

64,1%

Начисления на оплату труда

200

000  0100  0000000  000  213

2 266 531,00

1 486 953,58

65,6%

Приобретение услуг

200

000  0100  0000000  000  220

1 721 312,00

1 116 883,10

64,9%

Услуги связи

200

000  0100  0000000  000  221

384 712,00

285 826,38

74,3%

Транспортные услуги

200

000  0100  0000000  000  222

50 700,00

48 303,80

95,3%

Коммунальные услуги

200

000  0100  0000000  000  223

448 538,68

196 480,75

43,8%

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0100  0000000  000  224

 

 

 

Услуги по содержанию имущества

200

000  0100  0000000  000  225

575 035,32

432 292,19

75,2%

Прочие услуги

200

000  0100  0000000  000  226

262 326,00

153 979,98

58,7%

Прочие расходы

200

000  0100  0000000  000  290

1 593 472,70

253 313,43

15,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0100  0000000  000  300

945 178,00

704 882,71

74,6%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0100  0000000  000  310

301 870,00

226 767,20

75,1%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0100  0000000  000  340

643 308,00

478 115,51

74,3%

Поступление финансовых активов

200

000  0100  0000000  000  500

4 300 000,00

2 855 000,00

66,4%

Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0100  0000000  000  540

4 300 000,00

2 855 000,00

66,4%

Выбытие финансовых активов

200

000  0100  0000000  000  600

-4 300 000,00

-2 635 939,55

61,3%

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0100  0000000  000  640

-4 300 000,00

-2 635 939,55

61,3%

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполн.власти субъектов РФ, местных администраций

200

000  0104  0000000  000  000

11 061 935,33

6 974 473,14

63,0%

Расходы

200

000  0104  0000000  000  200

10 426 607,33

6 456 668,22

61,9%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0104  0000000  000  210

8 054 300,00

5 612 429,93

69,7%

Заработная плата

200

000  0104  0000000  000  211

6 371 474,00

4 520 290,00

70,9%

Прочие выплаты

200

000  0104  0000000  000  212

13 500,00

9 250,50

68,5%

Начисления на оплату труда

200

000  0104  0000000  000  213

1 669 326,00

1 082 889,43

64,9%

Приобретение услуг

200

000  0104  0000000  000  220

971 512,00

614 986,94

63,3%

Услуги связи

200

000  0104  0000000  000  221

343 912,00

260 835,19

75,8%

Транспортные услуги

200

000  0104  0000000  000  222

50 000,00

47 983,80

96,0%

Коммунальные услуги

200

000  0104  0000000  000  223

380 038,68

170 804,47

44,9%

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0104  0000000  000  224

 

 

#ДЕЛ/0!

Услуги по содержанию имущества

200

000  0104  0000000  000  225

62 035,32

50 417,19

81,3%

Прочие услуги

200

000  0104  0000000  000  226

135 526,00

84 946,29

62,7%

Прочие расходы

200

000  0104  0000000  000  290

1 400 795,33

229 251,35

16,4%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0104  0000000  000  300

635 328,00

517 804,92

81,5%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0104  0000000  000  310

147 920,00

141 923,20

95,9%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0104  0000000  000  340

487 408,00

375 881,72

77,1%

Судебная система

200

000  0105  0000000  000  000

8 600,00

 

0,0%

Расходы

200

000  0105  0000000  000  200

4 000,00

 

0,0%

Приобретение услуг

200

000  0105  0000000  000  220

4 000,00

 

0,0%

Прочие услуги

200

000  0105  0000000  000  226

4 000,00

 

0,0%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0105  0000000  000  300

4 600,00

 

0,0%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0105  0000000  000  340

4 600,00

 

0,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора

200

000  0106  0000000  000  000

2 057 700,00

1 407 354,94

68,4%

Расходы

200

000  0106  0000000  000  200

1 842 300,00

1 284 985,73

69,7%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0106  0000000  000  210

1 751 000,00

1 236 845,00

70,6%

Заработная плата

200

000  0106  0000000  000  211

1 386 735,00

981 888,00

70,8%

Прочие выплаты

200

000  0106  0000000  000  212

1 000,00

1 000,00

100,0%

Начисления на оплату труда

200

000  0106  0000000  000  213

363 265,00

253 957,00

69,9%

Приобретение услуг

200

000  0106  0000000  000  220

81 000,00

45 489,48

56,2%

Услуги связи

200

000  0106  0000000  000  221

28 000,00

15 398,59

55,0%

Коммунальные услуги

200

000  0106  0000000  000  223

28 000,00

16 650,05

59,5%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0106  0000000  000  225

11 000,00

5 375,00

48,9%

Прочие услуги

200

000  0106  0000000  000  226

14 000,00

8 065,84

57,6%

Прочие расходы

200

000  0106  0000000  000  290

10 300,00

2 651,25

25,7%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0106  0000000  000  300

215 400,00

122 369,21

56,8%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0106  0000000  000  310

110 700,00

49 328,00

44,6%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0106  0000000  000  340

104 700,00

73 041,21

69,8%

Резервные фонды

200

000  0113  0000000  000  000

159 677,37

 

0,0%

Расходы

200

000  0113  0000000  000  200

159 677,37

 

0,0%

Прочие расходы

200

000  0113  0000000  000  290

159 677,37

 

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

200

000  0115  0000000  000  000

1 905 700,00

1 541 403,33

80,9%

Расходы

200

000  0115  0000000  000  200

1 815 850,00

1 257 634,30

69,3%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0115  0000000  000  210

1 128 350,00

779 816,79

69,1%

Заработная плата

200

000  0115  0000000  000  211

892 910,00

629 709,64

70,5%

Прочие выплаты

200

000  0115  0000000  000  212

1 500,00

 

0,0%

Начисления на оплату труда

200

000  0115  0000000  000  213

233 940,00

150 107,15

64,2%

Приобретение услуг

200

000  0115  0000000  000  220

664 800,00

456 406,68

68,7%

Услуги связи

200

000  0115  0000000  000  221

12 800,00

9 592,60

74,9%

Транспортные услуги

200

000  0115  0000000  000  222

700,00

320,00

45,7%

Коммунальные услуги

200

000  0115  0000000  000  223

40 500,00

9 026,23

22,3%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0115  0000000  000  225

502 000,00

376 500,00

75,0%

Прочие услуги

200

000  0115  0000000  000  226

108 800,00

60 967,85

56,0%

Прочие расходы

200

000  0115  0000000  000  290

22 700,00

21 410,83

94,3%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0115  0000000  000  300

89 850,00

64 708,58

72,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0115  0000000  000  310

43 250,00

35 516,00

82,1%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0115  0000000  000  340

46 600,00

29 192,58

62,6%

Поступление финансовых активов

200

000  0115  0000000  000  500

4 300 000,00

2 855 000,00

66,4%

Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0115  0000000  000  540

4 300 000,00

2 855 000,00

66,4%

Выбытие финансовых активов

200

000  0115  0000000  000  600

-4 300 000,00

-2 635 939,55

61,3%

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0115  0000000  000  640

-4 300 000,00

-2 635 939,55

61,3%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000  0300  0000000  000  000

408 000,00

170 617,50

41,8%

Расходы

200

000  0300  0000000  000  200

140 000,00

26 482,50

18,9%

Приобретение услуг

200

000  0300  0000000  000  220

140 000,00

26 482,50

18,9%

Услуги связи

200

000  0300  0000000  000  221

10 000,00

5 000,00

50,0%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0300  0000000  000  225

100 000,00

 

0,0%

Прочие услуги

200

000  0300  0000000  000  226

30 000,00

21 482,50

71,6%

Прочие расходы

200

000  0300  0000000  000  290

 

 

#ДЕЛ/0!

Поступление нефинансовых активов

200

000  0300  0000000  000  300

268 000,00

144 135,00

53,8%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0300  0000000  000  310

100 000,00

31 180,00

31,2%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0300  0000000  000  340

168 000,00

112 955,00

67,2%

Органы внутренних дел

200

000  0302  0000000  000  000

400 000,00

167 662,50

41,9%

Расходы

200

000  0302  0000000  000  200

140 000,00

26 482,50

18,9%

Приобретение услуг

200

000  0302  0000000  000  220

140 000,00

26 482,50

18,9%

Услуги связи

200

000  0302  0000000  000  221

10 000,00

5 000,00

50,0%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0302  0000000  000  225

100 000,00

 

0,0%

Прочие услуги

200

000  0302  0000000  000  226

30 000,00

21 482,50

71,6%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0302  0000000  000  300

260 000,00

141 180,00

54,3%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0302  0000000  000  310

100 000,00

31 180,00

31,2%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0302  0000000  000  340

160 000,00

110 000,00

68,8%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

200

000  0309  0000000  000  000

8 000,00

2 955,00

36,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0309  0000000  000  300

8 000,00

2 955,00

36,9%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0309  0000000  000  340

8 000,00

2 955,00

36,9%

Национальная экономика

200

000  0400  0000000  000  000

27 438 200,00

21 252 612,10

77,5%

Расходы

200

000  0400  0000000  000  200

17 520 644,00

13 850 594,10

79,1%

Приобретение услуг

200

000  0400  0000000  000  220

17 163 644,00

13 823 594,10

80,5%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0400  0000000  000  225

16 907 244,00

13 660 469,86

80,8%

Прочие услуги

200

000  0400  0000000  000  226

256 400,00

163 124,24

63,6%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0400  0000000  000  240

357 000,00

27 000,00

7,6%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0400  0000000  000  241

27 000,00

27 000,00

100,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0400  0000000  000  242

330 000,00

 

0,0%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0400  0000000  000  300

9 917 556,00

7 402 018,00

74,6%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0400  0000000  000  310

9 917 556,00

7 402 018,00

74,6%

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000  0405  0000000  000  000

177 000,00

27 000,00

15,3%

Расходы

200

000  0405  0000000  000  200

177 000,00

27 000,00

15,3%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0405  0000000  000  240

177 000,00

27 000,00

15,3%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0405  0000000  000  241

27 000,00

27 000,00

100,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0405  0000000  000  242

150 000,00

 

0,0%

Транспорт

200

000  0408  0000000  000  000

26 824 800,00

21 062 487,86

78,5%

Расходы

200

000  0408  0000000  000  200

16 907 244,00

13 660 469,86

80,8%

Приобретение услуг

200

000  0408  0000000  000  220

16 907 244,00

13 660 469,86

80,8%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0408  0000000  000  225

16 907 244,00

13 660 469,86

80,8%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0408  0000000  000  300

9 917 556,00

7 402 018,00

74,6%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0408  0000000  000  310

9 917 556,00

7 402 018,00

74,6%

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000  0411  0000000  000  000

436 400,00

163 124,24

37,4%

Расходы

200

000  0411  0000000  000  200

436 400,00

163 124,24

37,4%

Приобретение услуг

200

000  0411  0000000  000  220

256 400,00

163 124,24

63,6%

Прочие услуги

200

000  0411  0000000  000  226

256 400,00

163 124,24

63,6%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0411  0000000  000  240

180 000,00

 

0,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0411  0000000  000  242

180 000,00

 

0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000  0500  0000000  000  000

2 834 781,85

2 578 582,35

91,0%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0500  0000000  000  300

2 834 781,85

2 578 582,35

91,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0500  0000000  000  310

2 834 781,85

2 578 582,35

91,0%

Жилищное хозяйство

200

000  0501  0000000  000  000

50 000,00

 

0,0%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0501  0000000  000  300

50 000,00

 

0,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0501  0000000  000  310

50 000,00

 

0,0%

Коммунальное хозяйство

200

000  0502  0000000  000  000

2 784 781,85

2 578 582,35

92,6%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0502  0000000  000  300

2 784 781,85

2 578 582,35

92,6%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0502  0000000  000  310

2 784 781,85

2 578 582,35

92,6%

Образование

200

000  0700  0000000  000  000

126 483 669,10

84 349 381,24

66,7%

Расходы

200

000  0700  0000000  000  200

86 318 668,40

54 795 205,52

63,5%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0700  0000000  000  210

66 204 228,00

42 310 106,95

63,9%

Заработная плата

200

000  0700  0000000  000  211

51 700 381,00

33 109 261,24

64,0%

Прочие выплаты

200

000  0700  0000000  000  212

958 350,00

594 247,00

62,0%

Начисления на оплату труда

200

000  0700  0000000  000  213

13 545 497,00

8 606 598,71

63,5%

Приобретение услуг

200

000  0700  0000000  000  220

17 023 900,22

9 954 445,39

58,5%

Услуги связи

200

000  0700  0000000  000  221

297 780,00

214 951,38

72,2%

Транспортные услуги

200

000  0700  0000000  000  222

85 577,00

22 512,80

26,3%

Коммунальные услуги

200

000  0700  0000000  000  223

11 880 406,27

5 585 101,33

47,0%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0700  0000000  000  225

2 975 784,95

2 331 639,93

78,4%

Прочие услуги

200

000  0700  0000000  000  226

1 784 352,00

1 800 239,95

100,9%

Прочие расходы

200

000  0700  0000000  000  290

3 090 540,18

2 530 653,18

81,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0700  0000000  000  300

40 165 000,70

29 554 175,72

73,6%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0700  0000000  000  310

32 932 739,70

24 309 547,71

73,8%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0700  0000000  000  340

7 232 261,00

5 244 628,01

72,5%

Дошкольное образование

200

000  0701  0000000  000  000

12 558 352,95

8 374 660,59

66,7%

Расходы

200

000  0701  0000000  000  200

10 022 131,95

6 630 409,52

66,2%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0701  0000000  000  210

7 609 350,00

5 204 826,25

68,4%

Заработная плата

200

000  0701  0000000  000  211

5 961 134,00

4 122 531,96

69,2%

Прочие выплаты

200

000  0701  0000000  000  212

86 400,00

65 500,00

75,8%

Начисления на оплату труда

200

000  0701  0000000  000  213

1 561 816,00

1 016 794,29

65,1%

Приобретение услуг

200

000  0701  0000000  000  220

2 107 181,95

1 170 881,57

55,6%

Услуги связи

200

000  0701  0000000  000  221

25 200,00

14 882,56

59,1%

Коммунальные услуги

200

000  0701  0000000  000  223

1 686 000,00

852 448,13

50,6%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0701  0000000  000  225

244 581,95

176 595,40

72,2%

Прочие услуги

200

000  0701  0000000  000  226

151 400,00

126 955,48

83,9%

Прочие расходы

200

000  0701  0000000  000  290

305 600,00

254 701,70

83,3%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0701  0000000  000  300

2 536 221,00

1 744 251,07

68,8%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0701  0000000  000  310

199 000,00

72 806,00

36,6%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0701  0000000  000  340

2 337 221,00

1 671 445,07

71,5%

Общее образование

200

000  0702  0000000  000  000

110 928 730,00

74 062 918,64

66,8%

Расходы

200

000  0702  0000000  000  200

73 451 880,00

46 364 356,69

63,1%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0702  0000000  000  210

56 203 878,00

35 593 320,67

63,3%

Заработная плата

200

000  0702  0000000  000  211

43 848 597,00

27 796 709,13

63,4%

Прочие выплаты

200

000  0702  0000000  000  212

866 950,00

527 847,00

60,9%

Начисления на оплату труда

200

000  0702  0000000  000  213

11 488 331,00

7 268 764,54

63,3%

Приобретение услуг

200

000  0702  0000000  000  220

14 623 812,00

8 629 474,22

59,0%

Услуги связи

200

000  0702  0000000  000  221

216 980,00

156 368,82

72,1%

Транспортные услуги

200

000  0702  0000000  000  222

84 377,00

21 997,80

26,1%

Коммунальные услуги

200

000  0702  0000000  000  223

10 012 100,00

4 655 804,77

46,5%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0702  0000000  000  225

2 726 203,00

2 154 181,79

79,0%

Прочие услуги

200

000  0702  0000000  000  226

1 584 152,00

1 641 121,04

103,6%

Прочие расходы

200

000  0702  0000000  000  290

2 624 190,00

2 141 561,80

81,6%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0702  0000000  000  300

37 476 850,00

27 698 561,95

73,9%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0702  0000000  000  310

32 726 810,00

24 229 812,01

74,0%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0702  0000000  000  340

4 750 040,00

3 468 749,94

73,0%

Молодежная политика и оздоровление детей

200

000  0707  0000000  000  000

54 000,00

32 600,00

60,4%

Расходы

200

000  0707  0000000  000  200

24 000,00

14 150,00

59,0%

Прочие расходы

200

000  0707  0000000  000  290

24 000,00

14 150,00

59,0%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0707  0000000  000  300

30 000,00

18 450,00

61,5%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0707  0000000  000  340

30 000,00

18 450,00

61,5%

Другие вопросы в области образования

200

000  0709  0000000  000  000

2 942 586,15

1 879 202,01

63,9%

Расходы

200

000  0709  0000000  000  200

2 820 656,45

1 786 289,31

63,3%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0709  0000000  000  210

2 391 000,00

1 511 960,03

63,2%

Заработная плата

200

000  0709  0000000  000  211

1 890 650,00

1 190 020,15

62,9%

Прочие выплаты

200

000  0709  0000000  000  212

5 000,00

900,00

18,0%

Начисления на оплату труда

200

000  0709  0000000  000  213

495 350,00

321 039,88

64,8%

Приобретение услуг

200

000  0709  0000000  000  220

292 906,27

154 089,60

52,6%

Услуги связи

200

000  0709  0000000  000  221

55 600,00

43 700,00

78,6%

Транспортные услуги

200

000  0709  0000000  000  222

1 200,00

515,00

42,9%

Коммунальные услуги

200

000  0709  0000000  000  223

182 306,27

76 848,43

42,2%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0709  0000000  000  225

5 000,00

862,74

17,3%

Прочие услуги

200

000  0709  0000000  000  226

48 800,00

32 163,43

65,9%

Прочие расходы

200

000  0709  0000000  000  290

136 750,18

120 239,68

87,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0709  0000000  000  300

121 929,70

92 912,70

76,2%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0709  0000000  000  310

6 929,70

6 929,70

100,0%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0709  0000000  000  340

115 000,00

85 983,00

74,8%

Культура, кинематография, средства массовой информации

200

000  0800  0000000  000  000

313 711,54

285 247,16

90,9%

Расходы

200

000  0800  0000000  000  200

299 433,54

271 830,16

90,8%

Приобретение услуг

200

000  0800  0000000  000  220

66 696,62

57 196,62

85,8%

Прочие услуги

200

000  0800  0000000  000  226

66 696,62

57 196,62

85,8%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0800  0000000  000  240

48 400,00

32 000,00

66,1%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0800  0000000  000  241

48 400,00

32 000,00

66,1%

Прочие расходы

200

000  0800  0000000  000  290

184 336,92

182 633,54

99,1%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0800  0000000  000  300

14 278,00

13 417,00

94,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0800  0000000  000  310

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0800  0000000  000  340

14 278,00

13 417,00

94,0%

Культура

200

000  0801  0000000  000  000

265 311,54

253 247,16

95,5%

Расходы

200

000  0801  0000000  000  200

251 033,54

239 830,16

95,5%

Приобретение услуг

200

000  0801  0000000  000  220

66 696,62

57 196,62

85,8%

Прочие услуги

200

000  0801  0000000  000  226

66 696,62

57 196,62

85,8%

Прочие расходы

200

000  0801  0000000  000  290

184 336,92

182 633,54

99,1%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0801  0000000  000  300

14 278,00

13 417,00

94,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0801  0000000  000  310

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0801  0000000  000  340

14 278,00

13 417,00

94,0%

Телевидение и радиовещание

200

000  0803  0000000  000  000

48 400,00

32 000,00

66,1%

Расходы

200

000  0803  0000000  000  200

48 400,00

32 000,00

66,1%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0803  0000000  000  240

48 400,00

32 000,00

66,1%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0803  0000000  000  241

48 400,00

32 000,00

66,1%

Здравоохранение и спорт

200

000  0900  0000000  000  000

35 040 037,03

25 640 318,82

73,2%

Расходы

200

000  0900  0000000  000  200

32 218 458,00

23 273 050,18

72,2%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0900  0000000  000  210

19 493 458,00

15 913 346,50

81,6%

Заработная плата

200

000  0900  0000000  000  211

15 358 372,00

12 535 513,94

81,6%

Прочие выплаты

200

000  0900  0000000  000  212

111 200,00

106 200,00

95,5%

Начисления на оплату труда

200

000  0900  0000000  000  213

4 023 886,00

3 271 632,56

81,3%

Приобретение услуг

200

000  0900  0000000  000  220

5 190 900,00

3 703 963,38

71,4%

Услуги связи

200

000  0900  0000000  000  221

214 000,00

157 000,00

73,4%

Транспортные услуги

200

000  0900  0000000  000  222

28 000,00

25 000,00

89,3%

Коммунальные услуги

200

000  0900  0000000  000  223

3 590 000,00

2 177 799,00

60,7%

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0900  0000000  000  224

26 000,00

20 000,00

76,9%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0900  0000000  000  225

809 000,00

805 224,44

99,5%

Прочие услуги

200

000  0900  0000000  000  226

523 900,00

518 939,94

99,1%

Социальное обеспечение

200

000  0900  0000000  000  260

6 562 900,00

2 976 623,30

45,4%

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0900  0000000  000  262

6 562 900,00

2 976 623,30

45,4%

Прочие расходы

200

000  0900  0000000  000  290

971 200,00

679 117,00

69,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0900  0000000  000  300

2 821 579,03

2 367 268,64

83,9%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0900  0000000  000  310

727 000,00

721 777,00

99,3%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0900  0000000  000  340

2 094 579,03

1 645 491,64

78,6%

Здравоохранение

200

000  0901  0000000  000  000

34 822 037,03

25 467 108,92

73,1%

Расходы

200

000  0901  0000000  000  200

32 107 458,00

23 186 588,18

72,2%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0901  0000000  000  210

19 493 458,00

15 913 346,50

81,6%

Заработная плата

200

000  0901  0000000  000  211

15 358 372,00

12 535 513,94

81,6%

Прочие выплаты

200

000  0901  0000000  000  212

111 200,00

106 200,00

95,5%

Начисления на оплату труда

200

000  0901  0000000  000  213

4 023 886,00

3 271 632,56

81,3%

Приобретение услуг

200

000  0901  0000000  000  220

5 190 900,00

3 703 963,38

71,4%

Услуги связи

200

000  0901  0000000  000  221

214 000,00

157 000,00

73,4%

Транспортные услуги

200

000  0901  0000000  000  222

28 000,00

25 000,00

89,3%

Коммунальные услуги

200

000  0901  0000000  000  223

3 590 000,00

2 177 799,00

60,7%

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0901  0000000  000  224

26 000,00

20 000,00

76,9%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0901  0000000  000  225

809 000,00

805 224,44

99,5%

Прочие услуги

200

000  0901  0000000  000  226

523 900,00

518 939,94

99,1%

Социальное обеспечение

200

000  0901  0000000  000  260

6 562 900,00

2 976 623,30

45,4%

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0901  0000000  000  262

6 562 900,00

2 976 623,30

45,4%

Прочие расходы

200

000  0901  0000000  000  290

860 200,00

592 655,00

68,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0901  0000000  000  300

2 714 579,03

2 280 520,74

84,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0901  0000000  000  310

679 000,00

678 900,00

100,0%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0901  0000000  000  340

2 035 579,03

1 601 620,74

78,7%

Спорт и физическая культура

200

000  0902  0000000  000  000

218 000,00

173 209,90

79,5%

Расходы

200

000  0902  0000000  000  200

111 000,00

86 462,00

77,9%

Прочие расходы

200

000  0902  0000000  000  290

111 000,00

86 462,00

77,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0902  0000000  000  300

107 000,00

86 747,90

81,1%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0902  0000000  000  310

48 000,00

42 877,00

89,3%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0902  0000000  000  340

59 000,00

43 870,90

74,4%

Социальная политика

200

000  1000  0000000  000  000

1 164 600,00

483 824,92

41,5%

Расходы

200

000  1000  0000000  000  200

1 164 600,00

483 824,92

41,5%

Приобретение услуг

200

000  1000  0000000  000  220

5 000,00

 

0,0%

Прочие услуги

200

000  1000  0000000  000  226

5 000,00

 

0,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  1000  0000000  000  240

6 000,00

750,00

12,5%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1000  0000000  000  242

6 000,00

750,00

12,5%

Социальное обеспечение

200

000  1000  0000000  000  260

1 153 600,00

483 074,92

41,9%

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1000  0000000  000  262

954 000,00

331 378,92

34,7%

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1000  0000000  000  263

199 600,00

151 696,00

76,0%

Пенсионное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  000

199 600,00

151 696,00

76,0%

Расходы

200

000  1001  0000000  000  200

199 600,00

151 696,00

76,0%

Социальное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  260

199 600,00

151 696,00

76,0%

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1001  0000000  000  263

199 600,00

151 696,00

76,0%

Социальное обеспечение населения

200

000  1003  0000000  000  000

853 000,00

248 128,92

29,1%

Расходы

200

000  1003  0000000  000  200

853 000,00

248 128,92

29,1%

Приобретение услуг

200

000  1003  0000000  000  220

5 000,00

 

0,0%

Прочие услуги

200

000  1003  0000000  000  226

5 000,00

 

0,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  1003  0000000  000  240

6 000,00

750,00

12,5%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1003  0000000  000  242

6 000,00

750,00

12,5%

Социальное обеспечение

200

000  1003  0000000  000  260

842 000,00

247 378,92

29,4%

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1003  0000000  000  262

842 000,00

247 378,92

29,4%

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство

200

000  1004  0000000  000  000

112 000,00

84 000,00

75,0%

Расходы

200

000  1004  0000000  000  200

112 000,00

84 000,00

75,0%

Социальное обеспечение

200

000  1004  0000000  000  260

112 000,00

84 000,00

75,0%

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1004  0000000  000  262

112 000,00

84 000,00

75,0%

Межбюджетные трансферты

200

000  1100  0000000  000  000

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Расходы

200

000  1100  0000000  000  200

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

000  1100  0000000  000  250

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1100  0000000  000  251

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Финансовая помощь бюджетам других уровней

200

000  1101  0000000  000  000

28 550 117,78

19 423 561,00

68,0%

Расходы

200

000  1101  0000000  000  200

28 550 117,78

19 423 561,00

68,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

000  1101  0000000  000  250

28 550 117,78

19 423 561,00

68,0%

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1101  0000000  000  251

28 550 117,78

19 423 561,00

68,0%

Фонды компенсаций

200

000  1102  0000000  000  000

5 967 000,00

3 941 557,00

66,1%

Расходы

200

000  1102  0000000  000  200

5 967 000,00

3 941 557,00

66,1%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

000  1102  0000000  000  250

5 967 000,00

3 941 557,00

66,1%

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1102  0000000  000  251

5 967 000,00

3 941 557,00

66,1%

Итого внутренних оборотов

210

000  9700  0000000  000  000

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251)

211

000  9700  0000000  000  251

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

000  7900  0000000  000  000

-2 859 355,00

21 638 455,99

-756,8%


 


 

Сентябрь 2007 года; 15014 - Урмарский район                                                                      

Код формы: 42803                                                                          

Название формы: Источники финансирования                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                    

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

%

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

000 90  00  00  00  00  0000  000

2 859 355,00

-21 638 455,99

-756,8%

источники внутреннего финансирования бюджета

520

000 50  00  00  00  00  0000  000

 

158 914,94

 

Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

520

000 06  00  00  00  00  0000  000

 

158 914,94

 

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

520

000 06  00  00  00  00  0000  430

 

158 914,94

 

Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю

520

000 06  01  00  00  00  0000  430

 

158 914,94

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства

520

000 06  01  01  00  00  0000  430

 

33 405,43

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства

520

000 06  01  01  00  10  0000  430

 

33 405,43

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

520

000 06  01  02  00  00  0000  430

 

125 509,51

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

520

000 06  01  02  00  10  0000  430

 

125 509,51

 

Остатки средств бюджетов

700

000 08  00  00  00  00  0000  000

2 859 355,00

-21 797 370,93

-762,3%

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 08  00  00  00  00  0000  500

-244 834 375,00

-189 846 304,43

77,5%

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 08  02  00  00  00  0000  500

-244 834 375,00

-189 846 304,43

77,5%

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 08  02  01  00  00  0000  510

-244 834 375,00

-189 846 304,43

77,5%

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 08  02  01  00  05  0000  510

-244 834 375,00

-189 846 304,43

77,5%

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 08  02  01  00  10  0000  510

 

 

 

 Уменьшение остатков средств бюджета

720

000 08  00  00  00  00  0000  600

247 693 730,00

168 048 933,50

67,8%

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 08  02  00  00  00  0000  600

247 693 730,00

168 048 933,50

67,8%

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 08  02  01  00  00  0000  610

247 693 730,00

168 048 933,50

67,8%

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

000 08  02  01  00  05  0000  610

247 693 730,00

168 048 933,50

67,8%

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 08  02  01  00  10  0000  610

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Районная программа

«Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года»

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения             

    программными методами

 

Районная программа “Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года” (далее – программа) разработана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 30 декабря 2005 г. №349, утвержденным приказом по Министерству промышленности и энергетики от 15.02.2006г.

Переход от централизованной к рыночной экономике, реформирование электроэнергетической отрасли, интенсивное старение генерирующего оборудования электростанций, тепловых и электрических сетей, внедрение перспективных технологий и оборудования усилили факторы неопределенности этого развития.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления и других организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

Повышение качества технической политики, проведение модернизации, реконструкции и технического перевооружения объектов энергетики сейчас тесно связаны с реализацией инвестиционных проектов

Настоящий документ- это совокупность конкретных технических решений и рекомендаций по реконструкции и модернизации основных объектов энергетической отрасли на базе применения наиболее прогрессивного оборудования и передовых технологий.

Районная энергетическая программа предусматривает:

- принципиальные различия в условиях их энергоснабжения, резервирование мощностей и создания необходимых резервных запасов топлива;

- возможное и экономически эффективное использование в Урмарском районе местных источников топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых.

В исключительном ведении Урмарского района находятся выдача разрешений на строительство новых и расширение действующих топливно-энергетических объектов и отвод земель под них, разработка дополнительных требований к экологической безопасности и энергоэффективности объектов, расположенных на подведомственной территории с учетом экономической целесообразности.

   

2. Цели и задачи, приоритеты, сценарные условия

 

«Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года» преследует первоочередные основные цели:

1.  Добиться экономических и технических усовершенствований и изменений повышения надежности, устойчивости, а также снижение себестоимости производства  тепловой энергии.

2.  Создать экономически обоснованной тарифной политики с применением экологически чистых технологий.

3.  Обеспечить долгосрочного стабильного обеспечения различных отраслей и населения района всеми видами энергоресурсов.

Задачами энергетической программы являются:

-    устойчивое обеспечение населения и экономики района энергоносителями в достаточных объемах;

-    поддержания тарифных преференций для развития экономики и снижения бюджетных затрат;

-    повышения безопасности энергетического обеспечения объектов экономики и населенных пунктов.

Энергетическая программа предусматривает:

-    увеличение душевного потребления электрической энергии к 2020 году  (1,2 раза);

-    снижение энергоемкости внутреннего национального продукта.

Приоритетами энергетической программы является:

-    снижение энергоемкости за счет снижения удельных затрат на производство, транспортировку и использование энергетических ресурсов;

-    рост производства и потребление электрической энергии, прежде всего в производственной сфере, как необходимое условие развития экономики и уровня жизни населения;

-    повышение уровня энергетической безопасности;

-    комплексное использование традиционных, биологических и альтернативных энергетических ресурсов в сельской местности.

Структурные изменения энергетического баланса достигаются:

-    в энергетике за счет технического перевооружения, оптимизации схем энергоснабжения, внедрения современных технологий глубокой переработки первичных энергетических носителей и транспортировки, распределения энергии потребителю;

-    в непроизводственной сфере и ЖКХ на основе замещения, нового строительства и модернизации жилых и общественных зданий;

-    в промышленности внедрением новых технологий и оборудования, а также структурной перестройки на выпуск наукоемких и трудоемких изделий;

-    в сельском хозяйстве развитием производства и переработки сельскохозяйственной продукции, созданием комплексных технологических циклов, включающих в себя производство, заготовку. Переработку и хранение продукции;

-    расширением в бытовом секторе экономики энергетически мало затратной сферы услуг.

Предусматривается строительство новых зданий по действующим СНиП, обеспечивающее снижение тепло-энергоемкости при их эксплуатации более чем в два раза по сравнению со зданиями, возведенными до 1994 года. Использование современных осветительных приборов и бытовой техники приведет к 2-3 кратному снижению потребления электрической энергии. Модернизация внутридомовых систем отопления и вентиляции, поквартирное регулирование и учет расхода энергоносителей, применение многослойных стеклопакетов и т.п. обеспечат снижение потребления энергии на 20-50%.   

  

3. Этапы реализации энергетической стратегии

 

На первом этапе (2006-2010 гг.) энергетический комплекс района должен обеспечить сопровождение темпов экономического роста необходимым объемом энергоносителей при структурных изменениях энергетического комплекса, реформ жилищно-коммунального хозяйства, административной реформе, а также при государственном контроле над энергетической безопасностью и государственном регулировании формирования и функционирования энергетических рынков.

На втором этапе (2010-2020гг.) основной задачей является формирование качественно нового энергетического комплекса, характеризирующегося высоким научно-техническим и инновационным уровнем, обеспечивающим переход к энергетике второй половины ХХI века, снижением энергетической зависимости республики и поддержанием высокой надежности энергоснабжения.

Ключевым фактором развития экономики района и повышения благосостояния населения при реализации этих этапов энергетической программы является рост энергоэффективности во всех отраслях экономики, обеспеченный структурными изменениями в производстве, внедрением современных технологий и оборудования.

Для достижения основных целей и реализации приоритетов районной энергетической программы  предусматривается осуществление органами местного управления энергетическим хозяйством функций в области:

-    участия в регулировании на районном уровне, цен (тарифов) на энергоресурсы в порядке, определенном законодательными и иными нормативными актами;

-    разработки и реализации районных энергетических программ;

-    организации и регулирования теплоснабжения, модернизации и рационализации теплового хозяйства и теплоснабжения потребителей жилищно-коммунального комплекса.

 

4. Структура, оценка состояния и основные проблемы безопасности и эффективности энергетики Урмарского района

 

        Энергетика Урмарского района построена на основе глубокой газификации и электрификации. Полная электрификация района проведена в шестидесятых-семидесятых годах предыдущего века. Глубокая газификация в основном завершена в 2005 году.

 

4.1. Система газоснабжения

 

Филиал «Урмарыгаз» ООО «Чувашсетьгаз» обслуживает все объекты газификации района. Кроме этого, ежегодно строит собственными силами и сдает в эксплуатацию газопроводов, газифицирует дома. Темпы газификации растут с каждым годом.  

В настоящее время газоснабжение потребителей Урмарского района осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается по отводу диаметром 150 мм от магистрального газопровода Казань-Новгород на АГРС, расположенную северо-восточнее п. Урмары.

Газоснабжение северной части Урмарского района осуществляется от АГРС, расположенной в Козловском районе.

В настоящее время ведутся работы по газификации индивидуальных жилых домов, перевод на газ котельные объектов соцкультбыта.

Годовой расход природного газа по Урмарскому району за 2006г. составил 25095,00 тыс. куб. метров,  в том числе промышленным предприятиям 1586,00 тыс. куб. метров, коммунально-бытовым предприятиям 3907,00 тыс. куб. метров, населению 19602,00 тыс. куб. метров. Количество газифицированных домов и квартир природным газом – 7744 шт. 

Глубокая газификация Урмарского района в основном завершена в 2005 году.

Расход газа предусматривает потребление газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление жилого фонда.

Сеть газопровода имеют надземную и подземную прокладку. Общая протяженность существующих  газопроводов составляет 550,0 км.  Распределительная низкая составляет 472,61 км. и из них межпоселковых газопроводов составляет 130,38 км.   

Протяженность газовых распределительных сетей за последние четыре года возросла. Если на 01.01.2003 году протяженность составлял 287,4 км.,  то на 01.01.2007 год составляет 550,2 км.

Используется природный газ в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном секторе, а также в качестве топлива для котельных и автономных систем отопления жилого фонда.

Филиал «Урмарыгаз» ООО «Чувашсетьгаз» проводит ежегодно плановые текущие ремонты газового оборудования, газопроводов и сооружений на них для увеличения срока эксплуатации. План работы входят покраска надземных газопроводов, переопрессовка подземных газопроводов, комплексный приборный метод обследования подземных газопроводов, ремонт зданий ГРП, ШРП и ПОБ, ремонт газового оборудования ГРП, ГРУ и ШРП, ремонт газовых колодцев, ремонт коверов, ремонт запорных устройств, ремонт линзовых компенсаторов, конденсатосборников, СКЗ, ПУ и т.д.

Запланировано капитальный ремонт газопроводов и сооружений на них  в 2007 году филиалом «Урмарыгаз». Объектами капитального ремонта хозяйственным способом являются:

- ГРП д. Мусирмы Урмарского района;

- СКЗ около АГРС-10 п. Урмары на газопроводе высокого давления от АГРС до ГРП№1;

- СКЗ около ДПКС на газопроводе высокого давления от АГРС-10 п. Урмары до ГРП№3;

- Газопровод, переход через р. Аря  на газопроводе высокого давления от АГРС до ГРП №1 и №2  д. Арабоси и  д.  Мусирмы  Урмарского района.

            В период 2007-2010 г.г. предусматривается капитальный ремонт газопроводов и сооружений на них:

- газораспределительные пункты (ГРП) в пяти населенных пунктах;

- станция катодной защиты  (СКЗ) в п. Урмары- 2 шт., д. Арабоси- 3 шт., д. Шоркистры- 1 шт.

- переход через р. Аниш и р. Аря на газопроводе высокого давления.

Динамичное развитие современного общества неразрывно связано с ростом потребления природного газа. Интенсивная газификация в условиях лимитирования потребляемого природного газа требует внедрения газосберегающих технологий. Поэтому чрезвычайно важной задачей считаем внедрение современного оборудования. Одной из основных проблемами является задача ресурсо- и энергосбережения, сокращение потерь газа при транспортировке по газораспределительным сетям. В этих целях необходимо внедрить современное газовое оборудование с высоким КПД и энергосберегающие технологии, узлы учета в ГРП и у потребителей, средства телеметрии с выводом текущих показателей на диспетчерский пункт. Экономичное газовое оборудование «Чувашсетьгаз» поставит потребителям под ключ, взяв на себя все этапы – от проектирования до монтажа и эксплуатации. 

 

4.2. Электроэнергетика

 

Электроэнергетика, являясь стержневой отраслью экономики, способствует социально-экономическому развитию Урмарского района и повышению жизненного уровня населения и наращиванию ее промышленного потенциала.

Спрос на электроэнергию и возможности его регулирования зависят от общего подъема экономики района и множества факторов, которые неоднозначно влияют на показатели электропотребления. Однако только на базе электрификации можно ожидать роста производительности труда и повышения материального и культурного благосостояния населения Урмарского района.

Урмарский район обслуживает Южное (ЮЭС). Электроснабжение Урмарского района осуществляется от Чувашской энергосистемы через подстанции 110/35/10кВ «Урмары» и 110/10 кВ «Шоркистры». Питание п/ст «Урмары» и «Шоркистры» осуществляется по ВЛ-110 кВ «Канаш-Тюрлема».

От подстанции «Урмарская» по ВЛ-35кВ запитаны следующие подстанции района: п/ст 35/10кВ «Вурманская», п/ст 35/10кВ «Известковая», п/ст 35/10кВ «Шигали».

 

Перечень электроподстанций 110-35кВ и характеристика их трансформаторов

 

Наименование п/ст

Мощность трансформатора, МВА

1

«Урмары»     110/35/10кВ

1х16,1х25

2

«Шоркистры»  110/10кВ

2х2,5

3

«Вурманская»  35/10кВ

2х6,3

4

«Известковая»  35/10кВ

2х6,3

5

«Шигали»          35/10кВ

1х4,1х3,2

 

Итого:

78,4

 

Распределение электроэнергии между потребителями района осуществляется на напряжении 10 кВ. Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение района.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного потребителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Расход электроэнергии по Урмарскому району за 2006г. составило поступление около 49,0 млн. кВтч, а полезный отпуск 31,0 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Урмарского района на все сроки проектирования предусматривается от системы «Чувашэнерго». Основной проблемой является изношенность электрических сетей 0,4-10кВ, что происходит из-за недостаточного финансирования в этой отрасли.   

Значительное число находящихся в эксплуатации самортизированных линий объясняется резким спадом работ по реконструкции объектов распределительных сетей. В последние годы электрические сети компании поддерживаются практически в удовлетворительном техническом состоянии, с незначительным качественным улучшением. Однако неуклонно нарастающая степень изношенности оборудования требует разработки и реализации более интенсивных и радикальных Программ технического перевооружения, оперативных планов модернизации и реконструкции практически всех подстанций, воздушных и кабельных линий.

МУП «Урмарские электрические сети», где поступление электрической энергии 12 МВт * час, отпуск электрической энергии 10,3 МВт * час и потери 14,1%.  Техническое состояние электрических сетей характеризуется удовлетворительными. Ведутся плановые и капитальные ремонтные работы по мере выделения средств.

 

 

План развития сетей МУП «Урмарские электрические сети на 2007-2010 гг.

 

2008 год

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №16 по улицам Свердлова, Комсомольская, Чувашская и Маяковского.

2. Реконструкция ВЛ-10 кВ от п/с 35/10 кВ «Известковая» фидер «Южный поселок».

 

2009 год

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №4 по улицам Зеленная, Мичурина, Промышленная и Ворошилова.

2. Замена КТП №7 Ворошилова.

 

2010 год

            1. Реконструкция ВЛ-0,4   кВ от КТП №14 «Новое-Исаково».

Преодоление старения основных фондов электрических сетей и высоковольтного оборудования путем неуклонного увеличения масштабов работ по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению, развитие централизованного технологического управления электрическими сетями. В перспективе основными направлениями совершенствования диспетчерского управления следует считать:

-создание оперативно – информационного комплекса, укомплектованных современными ЭВМ;

- внедрение цифровых комплексов многоуровневой противоаварийной автоматики.

 

4.3. Теплоснабжение

 

Теплоснабжение потребителей Урмарского района децентрализованное и осуществляется от ряда котельных мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котельных. В Урмарском районе 26 котельных переведены на газовое топливо, из них 9 котельных хозяйств расположены в п. Урмары. Остальные котельные работают на каменном угле, но тоже собирают перевести на газовое топливо.

В сельских населенных пунктах котельные расположены, в основном, в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения. Муниципальные котельные находятся только в п. Урмары.

Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, котел).

 В п. Урмары протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МУП УР «Урмарытеплосеть» составляет 14,0 км, из них нуждаются в капитальном ремонте около 10,0 км. Большинство котельных школ и ДОУ переведено на газовое топливо.

Тепловые нагрузки Урмарского района определены по срокам проектирования – в соответствии с гипотезой промышленного развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор,

- сельскохозяйственное производство,

- промышленные предприятия,

- прочие потребители.

По Урмарскому району присоединенная нагрузка составляет 6,49 Гкал час, установленная мощность 32,4 Гкал час.

Теплоснабжение потребителей района намечается полностью перевести от источников, работающих на природном газе. Существующий и новый жилой фонд будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных и местных отопительных систем с учетом их реконструкции. Взамен устаревшего оборудования предусматривается использование индивидуальных генераторов тепла на газовом топливе.

Теплоснабжение потребителей сельскохозяйственного производства будет осуществляться от собственных котельных.

Для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов необходимо произвести капитальный ремонт отопления. На I очередь необходимо увеличение и модернизация тепловых мощностей котельных школ и ДОУ, ФАП, находящих в неудовлетворительном состоянии. В период до 2009 года предусматривается перевод на природный газ котельных следующих объектов: МОУ «Орнарская  СОШ», МОУ «Большеяниковская СОШ», МОУ «Челкасинская ООШ», Тегешевский СДК, Большеяниковский СДК, Староурмарский СДК, сельский клуб д. Анаткасы, Большеяниковский отделение врача общего практики, Тегешевский ФАП, Чубаевский ФАП, мини- котельные по ул. Вокзальная и ул. Зеленый п. Урмары, физкультурно-оздоровительный комплекс п. Урмары.

Необходимым мероприятием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей с эффективной теплоизоляцией для обеспечения надежного теплоснабжения и сбережения энергоресурсов. В строительстве жилья необходимо применять современные теплоизоляционные материалы и конструкции, прибору учета и регулирования потребления энергоресурсов.

Задачи повышения экономической и технической эффективности систем теплоснабжения можно подразделить на следующие:

- оптимизация систем (схем) теплоснабжения с учетом перспектив развития населенных пунктов;

- построение энергетических балансов;

- замена неэффективных технологий и оборудования, внедрение современных котлов, систем ХВО, насосных станций и др.

Фактический тепловой баланс составляется по показаниям приборов и содержит три основные части: потребление тепловой энергии зданиями, потери в тепловой сети, потери в котельной.

Нормализованный тепловой баланс подразумевается потребление энергии зданиями, потери в сетях и котельной соответствующими нормами.

Энергоэффективный тепловой баланс является перспективным и строится для того, чтобы оценить возможный потенциал энергосбережения в будущем.

Программа реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть» до 2020 года приведены в таблице.

 

5. Энергетическая безопасность

    

            Важнейшими принципами обеспечения энергетической безопасности являются:

- гарантированность и надежность энергообеспечения экономики и населения в полном объеме в обычных условиях и в минимально необходимом объеме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера;

- контроль со стороны государства, местных органов управления за надежным энергоснабжением объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;

учет требований экологической безопасности;

- предотвращение нерационального использования энергоресурсов;

- максимально возможное использование во всех технологических процессах и проектах конкурентоспособного оборудования.

Развитие аварийных ситуаций и их переход в системные аварии обуславливается следующими причинами:

- неудовлетворительным развитием сетей и их состояния, схемы кольцевания и перемычек;

- недостаточно отработанные процедуры организационного и технического взаимодействия в структурах управления при аварийных ситуациях и их ликвидации в коммунальной энергетике;

- несоответствующая квалификация персонала;

- не укомплектованность эксплуатационных и аварийных служб специальными машинами, механизмами и запасами материалов и оборудования для проведения ремонтных работ.

 

5.1. Обеспечение необходимого уровня технического состояния энергетической инфраструктуры

 

    На пути от источника до потребителя электроэнергия проходит по электрическим сетям напряжением:

    - 110-220 кВ, принадлежащим структурам РАО ЕЭС России и ОАО «Чувашэнерго»;

    - 6-10 кВ, это городское или поселковые электрические сети, а также сети предприятий;

    - 0,4 кВ, сети организаций и домовые электрические сети, которые эксплуатируют организации ЖКХ.

    Сети 0,4 кВ жилых и общественных зданий старой постройки (до 90-х годов)  не соответствуют ГОСТ 50571.1-25. Применение в таких однофазных двухпроводных сетях бытовой техники, рассчитанной на применение в однофазных трехпроводных сетях создает повышенную опасность для жизни людей. Эти сети были спроектированы на небольшую мощность, в то время как широкое применение электробытовой техники вызывает токовую перегрузку, которая приводит к перегреву и пожарам. Необходимо организовать осмотры и испытания электрических сетей в квартирах и частных жилых домах на соответствие нормативным требованиям.

Поселковых электрических сетях необходимо выполнить следующие работы:

- капитальный ремонт ВЛ-6 (10) кВ с применением самонесущих изолированных проводов;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с применением самонесущих изолированных проводов;

- прокладка и включение в работу дополнительных КЛЭП-6(10) кВ;

- замена изношенных силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности;

- замена изношенных кабельных линий 6-10 кВ;

- замена изношенных кабельных линий 6-10 кВ;

- замена изношенных кабельных линий 0,4 кВ.  

Общее техническое состояние и сроки эксплуатации сетей 0,4-6-10 кВ требуют реализации программ по их модернизации для надежного обеспечения потребителей качественной электроэнергией.

Существующая структура коммунального  электросетевого предприятия не обеспечивает проведение скоординированной технической политики в электросетевой инфраструктуре. Что является сдерживающим фактором развития электрификации и реализации на территориях программ социально-экономического развития, участия в национальном проекте «доступное жилье». Приведение структуры муниципальных электрических сетей в соответствие со стоящими задачами является одним из первоочередных мероприятий.

Техническое состояние тепловых сетей можно охарактеризовать по тепловым сверхнормативным потерям, которые превышают на трубопроводах в 3-4 раза. Для решения этой проблемы необходимо разработать программу по замене тепловых сетей для снижения тепловых потерь. Программа приборного определения участков теплосети с максимальными теплопотерями и их перекладки на трубопроводы с улучшенной теплоизоляцией иметь срок окупаемости от одного до двух лет.

Для приведения в порядок  систем теплопотребления необходимо модернизация систем внутридомового теплоснабжения, приведение в соответствие нормативным документам их технического состояния, организация качественной эксплуатации на основе строгого соблюдения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Это требует повышение квалификации лиц, ответственных за тепловое хозяйство по разработанным специализированным программам повышения квалификации.

 

6. Стратегические направления развития энергетики и роста энергоэффективности

 

    Энергетическая стратегия предусматривает ряд показателей энергетической эффективности, достижение которых позволит иметь достаточное энергообеспечения при  прогнозных параметрах развития отраслей экономики и обеспечить необходимый уровень энергопотребления непроизводственной сферы к 2020 году.

    Предельные нормативы расхода тепловой энергии на отопление зданий бюджетной сферы для климата Чувашской Республики, рассчитанные в соответствии с «Временной методикой проведения энергетических обследований административных и общественных зданий» составляют (Гкал/кв. м.):

    - для объектов здравоохранения – 0,235;

    - для школ – 0,216;

    - для дошкольных учреждений – 0,254;

    - для административных зданий – 0,216.

Данные показатели принимаются в качестве стратегических ориентиров. Уменьшение названных показателей к 2020 году произойдет в результате ввода в строй новых и реконструкции старых зданий, из-за чего значительно уменьшатся тепловые потери, а системы отопления будут более совершенными.

В жилом секторе нормативные затраты тепловой энергии на отопление колеблются в пределах 0,1 – 0,218 Гкал/кв. м. в год в зависимости от года постройки (здания построенные по новым СНиПам более экономичные). При увеличении доли новых зданий к 2020 году средний расход тепловой энергии снизится до 0,14-0,15 Гкал/кв.м. в год.

Основой энергообеспечения республики до 2020 года останутся существующие системы газоснабжения и энергоснабжения.

Базовым видом топлива остается природный газ, с постепенным добавлением в топливный баланс возобновляемых биологических и вторичных энергетических ресурсов по мере формирования экономических и технических предпосылок.

В газовой отрасли следует реализовать мероприятия повышения надежности газоснабжения населенных пунктов кольцеванием и строительством АГРС, поддержанием системы в нормативном техническом состоянии.

Наиболее неэффективными являются системы теплоснабжения. Для повышения их развития следует разработать по населенным пунктам генеральные планы теплоснабжения в соответствии с генеральными градостроительными планами и районированием зон по виду теплоснабжения (централизованного и децентрализованного). В зонах централизованного теплоснабжения разработать мероприятия по повышению надежности и эффективности систем.

Для поддержания и развития электрификации обеспечить развитие сетевой и технологической инфраструктуры, реализуя мероприятия по расшивке узких мест по пропускной способности и надежности схем электроснабжения. Преодолеть старение и износ оборудования планированием  реконструкции   и ремонтов по фактическому состоянию сетей и оборудования с использованием современных методов технической диагностики.

 

7. Управление энергетикой

 

    В управлении энергетикой в районе участвуют органы всех уровней власти.

    Администрации городов и районов отвечающие за энергообеспечение населенных пунктов, ЖКХ и социальной инфраструктуры, разрабатывающие генеральные градостроительные планы, утверждающие генеральные планы газоснабжения, энергоснабжения и теплоснабжения, выделяющие территории под сооружение энергетических объектов.

    Для Согласованности всех действий в условиях новой структуры энергетического комплекса необходимо провести анализ функций и необходимости согласования регламентов принятия управленческих решений, а также рассмотреть вопрос оптимизации или реструктуризации предприятий коммунальной энергетике.

 

8. Объемы потребления Урмарским районом электроэнергии, теплоэнергии и природного газа за 2002-2010г.г. и до 2020г.

 

                           Ед. изм.    2002г.- 2003г.- 2004г– 2005г.-2006г.-2007г.-2008г.-2009г.-2010г.-2020г.

Электроэнергия – МВт.ч – 35077 – 27017 – 26876- 27166-29101- 31036-32971-34906-36841-38777

Теплоэнергия     - Гкал     - 45021 – 42671 – 36702- 47159-47807- 48538-49274-50009-50955-58700

Природный газ- тыс.куб.м-21520 – 21228 – 21781 – 24383-24982-26299-27534-28246-28791-30257

 

9. Кадровое сопровождение энергетической стратегии Урмарского района

 

Важнейшим звеном реализации настоящей стратегии является ее кадровое сопровождение, включающее профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по электроэнергетическим, электротехническим направлениям. В процессе подготовки профессиональных кадров для энергетики выделяется ряд уровней подготовки:

-    обучение технического персонала эксплуатации энергетического оборудования станций, тепловых и энергетических сетей, других энергетических объектов;

-    подготовка и переподготовка инженерно-технических работников с высшим техническим образованием и техников со средним профессиональным образованием;

-    подготовка специалистов по направлениям экономики энергопотребления и менеджменту электрохозяйства, энергетическим обследованиям объектов энергетики и по энергосбережению.

 

Заключение

 

    Реализация энергетической стратегии позволит:

-         обеспечить развитие экономики необходимым объемом энергетических носителей и прежде всего электрической энергией;

-         увеличит объем промышленной продукции, выпускаемой энергетическим сектором экономики республики;

-         сократить отставание в потреблении электрической энергии на душу населения от средне российских показателей;

-         повысить системную надежность систем газового, электрического и теплового снабжения;

-         сдержать темпы роста тарифов.


 

 

 

Приложение к районной программе  «Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года»

 

Программа реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть»

п/п

Наименование

работ

Наименование

материалов и оборудования

Ед.

Изм.

Количество

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018   

2019

2020

Капитальный ремонт теплотрасс

1

Подземная теплотрасса

Мет. Труба ф 323

м.

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Подземная теплотрасса

Мет. Труба ф 159

м.

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Подземная теплотрасса

Мет. Труба ф 100

м.

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Подземная теплотрасса

Мет. Груба ф 89

м.

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Подземная теплотрасса

Мет. Груба ф 57

м.

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:

 

м.

790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Первичный контур

Мет. Труба ф 159

м.

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Подземная теплотрасса

Мет. Груба

м.

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Подземная теплотрасса

Мет. Груба

м.

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Подземная теплотрасса

Мет. Груба

м.

 

 

 

 

 

850

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

12

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

950

 

 

 

 

 

 

13

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

850

 

 

 

 

 

14

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

15

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

16

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

17

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

 

18

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

 

ИТОГО по теплотрассам:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12590


 


 

Приложение к районной программе «Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года»

 

 

Программа реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть»

 

 

п/п

Наименование работ

 

Наименование материалов и оборудования

Ед. Изм.

Количество

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Котельная №1

1

Замена сетевых насосов К-100/65-250 с мощностью 45 кВт/ч в котельной №1 на энергосберегающие насосы

Насос марки NP 65/250V 37/2 а с мощностью 37 кВт/ч

шт.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Замена сетевых насосов К-100/65-250 с мощностью 45 кВт/ч в котельной №1 на энергосберегающие насосы

Насос марки NP 65/250V 37/2 а с мощностью 37 кВт/ч

шт.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Замена электродвигателей в дымососах с мощностью 30 кВт/ч и соединительных муфт в котельной №1 на энергосберегающие

Двигатель марки АИР 7,5 кВт/ч и соединительных муфт

шт.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Замена электрдвигателей в дымососах с мощностью 30 кВт/ч и соединительных муфт в котельной №1 на энергосберегающие

Двигатель марки АИР 7,5 кВт/ч и соединительных муфт

шт.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Замена деаэратора типа ДВ

АВАКС г. Кинешма Ивановской обл.

шт.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Замена котлов

КВГ-6,5-150

шт.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельная №2

  7

Замена котлов

КСВ-0,63  

шт.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Установка ХВО

 

шт.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельная №5

9

Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 14 кВт/ч в котельной №5 на энергосберегающие насосы

Насос марки IPh50/60-3/2 с мощностью 3 кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Замена электродвигателей в дымососах 15 кВт/ч и ременной передачи в котельной №5 на энергосберегающие

Двигатель марки АИР 5, кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Замена котлов

Факел- 1Г

шт.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельная №7

13

Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 14 кВт/ч в котельной №7 на энергосберегающие насосы

Насос марки IPh40/140-l,5/2 с мощностью 1,5кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Замена двух котлов КСВ-0,63 в котельной №7

Микро - 100

шт.

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельная №8

15

Замена сетевых насосов К-80/50-200 с мощностью 7,5кВт/ч в котельной №8 на энергосберегающие насосы

Насос марки IPh40/140-l,5/2 с мощностью 1,5кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Замена котлов

КВА -0,8

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельная №9

17

Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 7,5кВт/ч в котельной №9 на энергосберегающие насосы

Насос марки IPh50/60-3/2c мощностью 3 кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Замена котлов

Братск-1

шт.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК№1

19

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

МК №2

20

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

МК№3

21

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

МК№4

22

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

МК№5

23

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

МК№6

24

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

МК№7

25

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

МК№8

26

Замена сетевых насосов К-45/30-200 с мощностью 7,5кВт/ч в МК№8 на энергосберегающие насосы

Насос марки IPh40/140-l,5/2 с мощностью 1,5кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

МК №9

28

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

МК №10

29

Замена котлов

Микро-75

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

МК№11

30

Замена котлов

Микро-100

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

МК №12

31

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

МК№13

32

Замена котлов

КСТГ-20

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК №14

33

Замена котлов

АОГВ-35

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

МК №15

34

Замена котлов

Хопер-80

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкция тепловых пунктов

35

Тепловой пункт райбольницы

Сетевой насос с мощностью 55 кВт/ч

шт.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Тепловой пункт райбольницы

Установка новых скоростных водоводянных подогревателей

ф 325 3 Секции по 3 шт.

шт.

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 контур (Котельная №1)

37

ТП№1

Водоводяные подогреватели

компл.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

ТП №2

Водоводяные подогреватели

компл.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ТП №3

Водоводяные подогреватели

компл.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

ТП№4

Водоводяные подогреватели

компл.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

ТП№5

Водоводяные подогреватели

компл.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

ТП.№6

Водоводяные подогреватели

компл.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

ТП№7

Водоводяные подогреватели

компл.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

ТП№8

Водоводяные подогреватели

компл.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения

в Урмарском районе на 2007- 2010 годы»

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 

Наименование Программы

 

Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007-2010 годы»

Основание для разработки Программы

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.08.2006 г. №219

Государственный заказчик Программы

Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики

Основной разработчик Программы

Администрация Урмарского района

Цели Программы

 

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Задачи Программы

 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;   

повышение уровня безопасности    транспортных средств;                                    внедрение современных средств организации дорожного движения;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в до­рожно-транспортных происшествиях; существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управле­ния в области обеспечения безопасности дорожного движения

Исполнители мероприятий Программы

Администрация Урмарского района; Администрации поселений Урмарского района; ОГИБДД ОВД по Урмарскому району

Объемы и источники финансирования

 

общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 69382,5 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 410,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 30,0 тыс. рублей; в 2008 году - 50,0 тыс. рублей; в 2009 году - 60,0 тыс. рублей; в 2010 году- 80,0 тыс. рублей;

местного бюджета:

в 2007 году - 30,0 тыс. рублей; в 2008 году - 40,0 тыс. рублей; в 2009 году - 50,0 тыс. рублей; в 2010 году - 70,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

 

снижение к 2010 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2006 года;

снижение к 2010 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2006 года

Система организации контроля за исполнением Программы

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Урмарского района Чувашской Республики

Исполнители основных мероприятий ежегодно к 1 февраля до 2011 года представляют государственному заказчику информацию о ходе реализации Программы для обобщения и

последующего информирования Кабинета Министров Чувашской Республики не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

 

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в Урмарском районе. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся причинением тяжкого вреда здоровью. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин их высокой смертности.

Система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, неэффективна. Так, доля лиц, погибших до прибытия в лечебное учреждение, составляет более 50 процентов от общего количества лиц, погибших вследствие ДТП.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. За последние годы количество пешеходов, погибших в результате ДТП, увеличилось на треть.

С 2004 по 2007 год на автодорогах Урмарского района произошло более 100  ДТП, в которых погибли и получили ранения 146 человек. Ежегодно в результате ДТП погибают в среднем 4 человека (табл. 1).

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение расхода топлива, а также рост количества ДТП.

Сложившаяся в области обеспечения безопасности дорожного движения критическая ситуация в условиях отсутствия программно-целевого метода имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

продолжающееся ухудшение условий дорожного движения;

низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Применение программно-целевого метода позволит реализовать комплекс мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП. Вместе с тем применение такого метода для решения проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения.

 

Количество дорожно-транспортных происшествий и их последствия на территории Урмарского района за 2007-2010 годы

 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Урмарском районе, относятся:

крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения;

отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного движения на республиканском и местном уровнях;

массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих мероприятиях, отсутствие должной ответственности у руководителей предприятий и организаций, осуществляющих авто­мобильные перевозки;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения, в первую очередь несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения и систем оперативной связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим;

увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Таблица 1 Показатели аварийности по Урмарскому району за 2004-2007 годы

 

 

Годы

Количество

Разница в % по сравнению

с предыдущим годом

ДТП

(единиц)

погибших

(человек)

раненых

(человек)

ДТП

погибших

раненых

2004

23

0

23

-

-

-

2005

28

6

32

21,7

-

39,1

2006

19

4

29

-32,1

-33,3

9,4

2007

32

6

46

58,6

50,0

58,6

 

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий

 

Одним из главных факторов, влияющих на состояние аварийности, является пренебрежение и, более того, игнорирование участниками дорожного движения требований безопасности. Сформировавшееся в настоящее время общественное мнение приводит к недооценке потенциальной опасности дорожного движения. Сегодня практически отсутствует поддержка общественных организаций в области обеспечения безопасности дорожного движения со стороны государства.

Массовость нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой дорожно-транспортной культуре участников движения, а также о том, что нынешняя система государственного и общественного воздействия на сознание участников дорожного движения малоэффективна. Система административного воздействия не позволяет в полной мере привлекать к ответственности всех нарушителей правил дорожного движения, а принимаемые меры зачастую не соответствуют тяжести совершенного правонарушения и его возможных последствий.

Кроме того, на безопасность дорожного движения оказывает влияние ряд других факторов:

низкий уровень подготовки водителей в образовательных учреждениях;

низкая дисциплина как водителей, так и владельцев транспортных средств - частных лиц, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки на коммерческой основе, не имеющих соответствующей материальной и технической базы для исправного содержания и независимого технического контроля за состоянием автотранспорта, проведения предрейсового медицинского осмотра водителей и осуществления контроля на автобусных маршрутах;

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

несоответствие категории автомобильной дороги существующей интенсивности движения;

диспропорция между ростом автопарка и развитием улично-дорожной сети;

большой износ автопарка предприятий и организаций, эксплуатация выработавшего ресурсы автотранспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам;

недостаточный уровень технической оснащенности подразделений ОГИБДД;

недостатки в содержании технических средств регулирования дорожного движения.

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к росту аварийности. Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, координации усилий государства и общества, формирования эффективных механизмов взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и негосударственных структур при наиболее полном учете интересов граждан.

Таблица 2

Количество транспортных средств пострадавших в ДТП

в Урмарском районе (единиц)

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г

Легковые

18

24

13

28

Грузовые

1

1

1

1

Автобусы

-

-

-

-

Мотоциклы

4

3

5

4

 

Таблица 3

Распределение количества ДТП по времени суток

по Урмарскому району за 2004-2007 годы

 

Время,

Часы

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

c 00 до 03

-

-

-

-

c 03 до 06

3

4

2

4

c 06 до 09

4

8

3

7

c 09 до 12

1

1

2

1

c12 до 15

-

-

1

1

c 15 до 18

6

5

4

7

c 18 до 21

7

9

6

9

c 21 до 24

2

2

1

3

 

Для снижения риска происшествий необходимы устройство нормального освещения дорог, установка соответствующих технических средств регулирования дорожного движения, поддержание состояния дорожного полотна и разметки в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движение становится более безопасным, а последствия происшествий - менее тяжкими.

2. Основные цели и задачи Программы

 

Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

повышение уровня безопасности транспортных средств;

внедрение современных средств организации дорожного движения;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;

существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

 

3. Основные направления реализации Программы

 

Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по следующим направлениям:

совершенствование организации дорожного движения (раздел II приложения к Программе).

Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (раздел III приложения к Программе).

Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, других участников дорожного движения, широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением правил дорожного движения, сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий, повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;

мероприятия по снижению аварийности на железнодорожных переездах на территории Урмарского района в 2007-2010 годах (раздел IV приложения к Программе).

Деятельность в указанном направлении предусматривает анализ состояния безопасности движения поездов и автотранспорта на железнодорожных переездах, проведение комиссионных осмотров железнодорожных переездов, проведение разъяснительной работы среди водителей, рейдов и проверок на железнодорожных переездах.

 

4.               Ресурсное обеспечение Программы

 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальные возможности местного бюджета Урмарского района, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Финансирование Программы намечено осуществить за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики;

местного бюджета;

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 68717,5 тыс. рублей. Из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 220,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 30,0 тыс. рублей;

в 2008 году - 50,0 тыс. рублей;

в 2009 году - 60,0 тыс. рублей;

в 2010 году - 80,0 тыс. рублей;

местного бюджета - 190,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 30,0 тыс. рублей;

в 2008 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2009 году - 50,0 тыс. рублей;

в 2010 году - 70,0 тыс. рублей;

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и Урмарского района.

 

 

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

 

Механизм реализации и управления Программой предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения мероприятий в соответствии с содержанием Программы.

Программа реализуется по следующим принципам:

цели Программы достигаются за счет мероприятий, состав которых формируется на республиканском и местных уровнях;

финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и  бюджета Урмарского района,

реализация Программы предусматривает тесное взаимодействие администрации Урмарского района с органами исполнительной власти поселений Урмарского района

Основными исполнителями мероприятий Программы являются администрация Урмарского района, администрации поселений Урмарского района, ОГИБДД ОВД по Урмарскому району

Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении.

Координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Урмарского района Чувашской Республики.

 

6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

 

Главный результат реализации Программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Реализация программных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее снижение их количества по сравнению с показателями 2006 года и сокращение числа пострадавших при ДТП, совершенствование систем управления обеспечением безопасности дорожного движения, работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения в населенных пунктах, обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.

Экономическая эффективность от снижения количества ДТП и пострадавших при реализации настоящей Программы должна составить более 272,75 млн. рублей.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.

                Помимо этого сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к снижению загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет способствовать улучшению экологической обстановки.

 

 

 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №213

18  декабря   2007 года                                                            пос.Урмары

 

Отчет об исполнении бюджета

Урмарского района за 9 месяцев 2007 года

 

            Урмарское районное Собрание депутатов         решило:

   1. Информацию Васильева О.Г.  – заместителя главы по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела администрации Урмарского района «Отчет об исполнении бюджета Урмарского района за 9 месяцев 2007 года» принять к сведению (прилагается).

 

Глава Урмарского района                                                           В.Н.Кириллов

 

 

 

 

Итоги исполнения

  бюджета Урмарского муниципального района  за январь-сентябрь 2007 года

 

            Бюджет Урмарского муниципального  района на 2007 год по доходам утвержден в сумме 240534,4 тыс. рублей. По состоянию на 01 октября 2007 года исполнен в сумме 189687,4 тыс. рублей, выполнена на  78,9 % к уточненным годовым назначениям, из них налоговые и неналоговые доходы - 18391,5 тыс. рублей (85,8 %), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 6441,3 тыс. рублей (78,7 %), безвозмездные перечисления из республиканского бюджета 164854,6 тыс. рублей (78,2 %) в том числе: дотации при плане 76953,1 тыс. рублей поступило 58432,8 тыс. рублей (75,9%), субвенций при плане 87354,5 тыс. рублей поступило 61512,8 тыс. рублей (70,4%), субсидий при плане 46612,2 тыс. рублей поступило 44909,0 тыс. рублей (96,3%).

За 9 месяцев 2007 года в бюджет муниципального района поступили:

ü налог на доходы физических лиц- 12791,3 тыс. рублей (94,4 % от годового плана),

ü налоги на совокупный доход-2674,4 тыс. рублей (57,7 %),

ü налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами-11,8 тыс. рублей (76,5%).

ü государственные пошлины и сборы- 812,7 тыс. рублей (103,7 %), ,

ü доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности- 605,8 тыс. рублей (54,9 %),

ü платежи за пользование природными ресурсами- 77,8 тыс.  рублей (25,7 %),

ü доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 485,3 тыс. рублей (342,5%),

ü административные платежи и сборы- 0,6 тыс. рублей (15,0 %),

ü штрафы, санкции, возмещение ущерба- 975,8 тыс. рублей (116,6 %),

 По расходам бюджет муниципального района утвержден в сумме 243393,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2007 года исполнение составило в сумме 168048,9 тыс. рублей, выполнен на   69,0 % к уточненным годовым назначениям, из них:

ü по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило в сумме 9923,2 тыс.  рублей (65,3%),

ü по разделу  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 170,6 тыс. рублей (41,8%),

ü по разделу  «Национальная экономика»- 21252,6 тыс.  рублей (77,5%),

ü по разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 2578,6 тыс. рублей (91,0%),

ü по разделу  «Образование»-84349,4 тыс. рублей (66,7%),

ü по разделу  «Культура, кинематография, средства массовой информации»- 285,2 тыс. рублей (90,9%),

ü по разделу  «Здравоохранение и спорт»- 25640,3 тыс. рублей (73,2%), в том числе по подразделу «Спорт и физическая культура»- 173,2 тыс. рублей (79,5 %),

ü по разделу «Социальная политика»- 483,8 тыс. рублей (41,5%).

 
Заместитель главы по экономическим и финансовым вопросам  - начальник
Финансового отдела администрации Урмарского района                          О.Г.  Васильев 
 
   

 

Наименование показателя

Код дохода по КД

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

%

Доходы бюджета - ИТОГО

000  8  50  00000  00  0000  000

240 534 375,00

189 687 389,49

78,9%

ДОХОДЫ

000  1  00  00000  00  0000  000

21 427 700,00

18 391 528,81

85,8%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000  1  01  00000  00  0000  000

13 543 300,00

12 791 308,25

94,4%

Налог на доходы физических лиц

000  1  01  02000  01  0000  110

13 543 300,00

12 791 308,25

94,4%

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

000  1  01  02010  01  0000  110

 

3 158,53

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  01  02020  01  0000  110

13 543 300,00

12 784 836,01

94,4%

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000  1  01  02021  01  0000  110

13 543 300,00

12 708 140,37

93,8%

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

000  1  01  02022  01  0000  110

 

76 695,64

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

000  1  01  02030  01  0000  110

 

3 202,72

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)

000  1  01  02040  01  0000  110

 

110,99

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000  1  05  00000  00  0000  000

4 638 550,00

2 674 354,97

57,7%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000  1  05  02000  02  0000  110

4 620 400,00

2 648 962,06

57,3%

Единый сельскохозяйственный налог

000  1  05  03000  01  0000  110

18 150,00

25 392,91

139,9%

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  07  00000  00  0000  000

15 400,00

11 776,92

76,5%

Налог на добычу полезных ископаемых

000  1  07  01000  01  0000  110

15 400,00

11 776,92

76,5%

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

000  1  07  01020  01  0000  110

15 400,00

11 776,92

76,5%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

000  1  08  00000  00  0000  000

783 700,00

812 693,71

103,7%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000  1  08  03000  01  0000  110

280 000,00

221 044,11

78,9%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

000  1  08  03010  01  0000  110

280 000,00

221 044,11

78,9%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

000  1  08  07000  01  0000  110

503 700,00

591 649,60

117,5%

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

000  1  08  07140  01  0000  110

503 700,00

591 649,60

117,5%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000  1  09  00000  00  0000  000

 

146 617,41

 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

000  1  09  01000  00  0000  110

 

22 366,15

 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

000  1  09  01030  05  0000  110

 

22 366,15

 

Платежи за пользование природными ресурсами

000  1  09  03000  00  0000  110

 

26 310,00

 

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

000  1  09  03030  00  0000  110

 

26 310,00

 

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

000  1  09  03030  05  0000  110

 

26 310,00

 

Налоги на имущество

000  1  09  04000  00  0000  110

 

87 988,92

 

Налог на имущество предприятий

000  1  09  04010  02  0000  110

 

32 399,62

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

000  1  09  04050  00  0000  110

 

55 589,30

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

000  1  09  04050  10  0000  110

 

55 589,30

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

000  1  09  06000  02  0000  110

 

7 989,98

 

Налог с продаж

000  1  09  06010  02  0000  110

 

7 105,36

 

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

000  1  09  06020  02  0000  110

 

884,62

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

000  1  09  07000  00  0000  110

 

1 962,36

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

000  1  09  07030  00  0000  110

 

1 962,36

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

000  1  09  07030  05  0000  110

 

1 962,36

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000

1 104 050,00

605 842,41

54,9%

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

000  1  11  03000  00  0000  120

11 600,00

68 388,15

589,6%

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

000  1  11  03050  05  0000  120

11 600,00

68 388,15

589,6%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000  1  11  05000  00  0000  120

1 092 450,00

537 454,26

49,2%

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05010  00  0000  120

398 650,00

260 303,51

65,3%

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

000  1  11  05011  00  0000  120

398 650,00

260 303,51

65,3%

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

000  1  11  05011  05  0000  120

 

4 102,10

 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

000  1  11  05011  10  0000  120

398 650,00

256 201,41

64,3%

Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1  11  05020  00  0000  120

 

32 783,34

#ДЕЛ/0!

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов

000  1  11  05025  05  0000  120

 

32 783,34

#ДЕЛ/0!

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий

000  1  11  05030  00  0000  120

693 800,00

244 367,41

35,2%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

000  1  11  05035  05  0000  120

693 800,00

244 367,41

35,2%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  12  00000  00  0000  000

302 600,00

77 751,65

25,7%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000  1  12  01000  01  0000  120

302 600,00

77 751,65

25,7%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000  000

 

10 630,20

 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000  1  13  03000  00  0000  130

 

10 630,20

 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

000  1  13  03050  05  0000  130

 

10 630,20

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000  1  14  00000  00  0000  000

141 700,00

485 254,63

342,5%

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000  1  14  02000  00  0000  000

141 700,00

485 254,63

342,5%

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000  1  14  02030  05  0000  410

141 700,00

485 254,63

342,5%

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

000  1  14  02033  05  0000  410

141 700,00

485 254,63

342,5%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

000  1  15  00000  00  0000  000

4 000,00

600,00

15,0%

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

000  1  15  02000  00  0000  140

4 000,00

600,00

15,0%

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

000  1  15  02050  05  0000  140

4 000,00

600,00

15,0%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000  1  16  00000  00  0000  000

837 100,00

975 812,66

116,6%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

000  1  16  03000  00  0000  140

 

6 582,41

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

000  1  16  03010  01  0000  140

 

6 432,41

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

000  1  16  03030  01  0000  140

 

150,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000  1  16  06000  01  0000  140

150 000,00

18 000,00

12,0%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000  1  16  08000  01  0000  140

 

66 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

000  1  16  18000  00  0000  140

 

576,90

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

000  1  16  18050  05  0000  140

 

576,90

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000  1  16  25000  01  0000  140

 

1 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000  1  16  25060  01  0000  140

 

1 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

000  1  16  27000  01  0000  140

 

17 562,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000  1  16  28000  01  0000  140

 

54 500,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

000  1  16  30000  01  0000  140

130 000,00

233 197,56

179,4%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000  1  16  90000  00  0000  140

557 100,00

578 393,79

103,8%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000  1  16  90050  05  0000  140

557 100,00

578 393,79

103,8%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1  17  00000  00  0000  000

57 300,00

-4 689,00

-8,2%

Невыясненные поступления

000  1  17  01000  00  0000  180

 

-4 689,00

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000  1  17  01050  05  0000  180

 

-4 689,00

 

Прочие неналоговые доходы

000  1  17  05000  00  0000  180

57 300,00

 

0,0%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000  1  17  05050  05  0000  180

57 300,00

 

0,0%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  1  19  00000  00  0000  000

 

-196 425,00

 

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

000  1  19  05000  05  0000  151

 

-196 425,00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000  2  00  00000  00  0000  000

210 919 735,00

164 854 565,00

78,2%

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  00000  00  0000  000

210 919 735,00

164 854 565,00

78,2%

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  01000  00  0000  151

76 953 100,00

58 432 800,00

75,9%

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  00  0000  151

67 261 300,00

51 549 800,00

76,6%

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

000  2  02  01001  05  0000  151

67 261 300,00

51 549 800,00

76,6%

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000  2  02  01003  00  0000  151

9 691 800,00

6 883 000,00

71,0%

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000  2  02  01003  05  0000  151

9 691 800,00

6 883 000,00

71,0%

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  02000  00  0000  151

87 354 458,00

61 512 808,00

70,4%

Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

000  2  02  02004  00  0000  151

961 000,00

720 750,00

75,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

000  2  02  02004  05  0000  151

961 000,00

720 750,00

75,0%

Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000  2  02  02008  00  0000  151

8 600,00

 

0,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000  2  02  02008  05  0000  151

8 600,00

 

0,0%

Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей

000  2  02  02019  00  0000  151

300 000,00

300 000,00

100,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

000  2  02  02019  05  0000  151

300 000,00

300 000,00

100,0%

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  02020  00  0000  151

480 600,00

360 450,00

75,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  02020  05  0000  151

480 600,00

360 450,00

75,0%

Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

000  2  02  02028  00  0000  151

2 765 258,00

1 454 883,00

52,6%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

000  2  02  02028  05  0000  151

2 765 258,00

1 454 883,00

52,6%

Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000  2  02  02038  00  0000  151

112 000,00

84 000,00

75,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

000  2  02  02038  05  0000  151

112 000,00

84 000,00

75,0%

Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

000  2  02  02039  00  0000  151

3 003 500,00

2 284 500,00

76,1%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

000  2  02  02039  05  0000  151

3 003 500,00

2 284 500,00

76,1%

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000  2  02  02040  00  0000  151

4 913 400,00

2 984 125,00

60,7%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000  2  02  02040  05  0000  151

4 913 400,00

2 984 125,00

60,7%

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  02043  00  0000  151

72 851 200,00

51 815 400,00

71,1%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000  2  02  02043  05  0000  151

72 851 200,00

51 815 400,00

71,1%

Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

000  2  02  02052  00  0000  151

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

000  2  02  02052  05  0000  151

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0%

Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

000  2  02  02053  00  0000  151

842 000,00

421 000,00

50,0%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

000  2  02  02053  05  0000  151

842 000,00

421 000,00

50,0%

Прочие субвенции

000  2  02  03999  00  0000  151

116 900,00

87 700,00

75,0%

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

000  2  02  03999  05  0000  151

116 900,00

87 700,00

75,0%

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000  2  02  04000  00  0000  151

46 612 177,00

44 908 957,00

96,3%

Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития

000  2  02  04004  00  0000  151

27 200 000,00

27 200 000,00

100,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов для развития общественной инфраструктуры регионального значения

000  2  02  04004  05  0000  151

27 200 000,00

27 200 000,00

100,0%

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

000  2  02  04008  00  0000  151

1 684 777,00

1 684 777,00

100,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

000  2  02  04008  05  0000  151

1 684 777,00

1 684 777,00

100,0%

Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

000  2  02  04042  00  0000  151

2 224 000,00

1 767 500,00

79,5%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

000  2  02  04042  05  0000  151

2 224 000,00

1 767 500,00

79,5%

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

000  2  02  04049  00  0000  151

1 070 000,00

1 070 000,00

100,0%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

000  2  02  04049  05  0000  151

1 070 000,00

1 070 000,00

100,0%

Прочие субсидии

000  2  02  04999  00  0000  151

14 433 400,00

13 186 680,00

91,4%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000  2  02  04999  05  0000  151

14 433 400,00

13 186 680,00

91,4%

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000  3  00  00000  00  0000  000

8 186 940,00

6 441 295,68

78,7%

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

000  3  02  00000  00  0000  000

4 100 000,00

4 953 278,08

120,8%

Доходы от продажи услуг

000  3  02  01000  00  0000  130

4 100 000,00

4 953 278,08

120,8%

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

000  3  02  01050  05  0000  130

4 100 000,00

4 953 278,08

120,8%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

000  3  03  00000  00  0000  000

4 086 940,00

1 488 017,60

36,4%

Прочие безвозмездные поступления

000  3  03  02000  00  0000  180

4 086 940,00

1 488 017,60

36,4%

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

000  3  03  02050  05  0000  180

4 086 940,00

1 488 017,60

36,4%

Итого внутренних оборотов

000  8  70  00000  00  0000  000

210 919 735,00

164 854 565,00

78,2%

поступления от других бюджетов бюджетной системы

000  8  70  00000  00  0000  151

210 919 735,00

164 854 565,00

78,2%


 


Сентябрь 2007 года; 15014 - Урмарский район

Код формы: 42802

Название формы: Расходы бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код расходы по ФКР,ЭКР

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

%

Расходы бюджета - ИТОГО

200

000  9600  0000000  000  000

243 393 730,00

168 048 933,50

69,0%

Общегосударственные вопросы

200

000  0100  0000000  000  000

15 193 612,70

9 923 231,41

65,3%

Расходы

200

000  0100  0000000  000  200

14 248 434,70

8 999 288,25

63,2%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0100  0000000  000  210

10 933 650,00

7 629 091,72

69,8%

Заработная плата

200

000  0100  0000000  000  211

8 651 119,00

6 131 887,64

70,9%

Прочие выплаты

200

000  0100  0000000  000  212

16 000,00

10 250,50

64,1%

Начисления на оплату труда

200

000  0100  0000000  000  213

2 266 531,00

1 486 953,58

65,6%

Приобретение услуг

200

000  0100  0000000  000  220

1 721 312,00

1 116 883,10

64,9%

Услуги связи

200

000  0100  0000000  000  221

384 712,00

285 826,38

74,3%

Транспортные услуги

200

000  0100  0000000  000  222

50 700,00

48 303,80

95,3%

Коммунальные услуги

200

000  0100  0000000  000  223

448 538,68

196 480,75

43,8%

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0100  0000000  000  224

 

 

 

Услуги по содержанию имущества

200

000  0100  0000000  000  225

575 035,32

432 292,19

75,2%

Прочие услуги

200

000  0100  0000000  000  226

262 326,00

153 979,98

58,7%

Прочие расходы

200

000  0100  0000000  000  290

1 593 472,70

253 313,43

15,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0100  0000000  000  300

945 178,00

704 882,71

74,6%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0100  0000000  000  310

301 870,00

226 767,20

75,1%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0100  0000000  000  340

643 308,00

478 115,51

74,3%

Поступление финансовых активов

200

000  0100  0000000  000  500

4 300 000,00

2 855 000,00

66,4%

Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0100  0000000  000  540

4 300 000,00

2 855 000,00

66,4%

Выбытие финансовых активов

200

000  0100  0000000  000  600

-4 300 000,00

-2 635 939,55

61,3%

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0100  0000000  000  640

-4 300 000,00

-2 635 939,55

61,3%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000  0104  0000000  000  000

11 061 935,33

6 974 473,14

63,0%

Расходы

200

000  0104  0000000  000  200

10 426 607,33

6 456 668,22

61,9%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0104  0000000  000  210

8 054 300,00

5 612 429,93

69,7%

Заработная плата

200

000  0104  0000000  000  211

6 371 474,00

4 520 290,00

70,9%

Прочие выплаты

200

000  0104  0000000  000  212

13 500,00

9 250,50

68,5%

Начисления на оплату труда

200

000  0104  0000000  000  213

1 669 326,00

1 082 889,43

64,9%

Приобретение услуг

200

000  0104  0000000  000  220

971 512,00

614 986,94

63,3%

Услуги связи

200

000  0104  0000000  000  221

343 912,00

260 835,19

75,8%

Транспортные услуги

200

000  0104  0000000  000  222

50 000,00

47 983,80

96,0%

Коммунальные услуги

200

000  0104  0000000  000  223

380 038,68

170 804,47

44,9%

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0104  0000000  000  224

 

 

#ДЕЛ/0!

Услуги по содержанию имущества

200

000  0104  0000000  000  225

62 035,32

50 417,19

81,3%

Прочие услуги

200

000  0104  0000000  000  226

135 526,00

84 946,29

62,7%

Прочие расходы

200

000  0104  0000000  000  290

1 400 795,33

229 251,35

16,4%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0104  0000000  000  300

635 328,00

517 804,92

81,5%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0104  0000000  000  310

147 920,00

141 923,20

95,9%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0104  0000000  000  340

487 408,00

375 881,72

77,1%

Судебная система

200

000  0105  0000000  000  000

8 600,00

 

0,0%

Расходы

200

000  0105  0000000  000  200

4 000,00

 

0,0%

Приобретение услуг

200

000  0105  0000000  000  220

4 000,00

 

0,0%

Прочие услуги

200

000  0105  0000000  000  226

4 000,00

 

0,0%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0105  0000000  000  300

4 600,00

 

0,0%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0105  0000000  000  340

4 600,00

 

0,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора

200

000  0106  0000000  000  000

2 057 700,00

1 407 354,94

68,4%

Расходы

200

000  0106  0000000  000  200

1 842 300,00

1 284 985,73

69,7%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0106  0000000  000  210

1 751 000,00

1 236 845,00

70,6%

Заработная плата

200

000  0106  0000000  000  211

1 386 735,00

981 888,00

70,8%

Прочие выплаты

200

000  0106  0000000  000  212

1 000,00

1 000,00

100,0%

Начисления на оплату труда

200

000  0106  0000000  000  213

363 265,00

253 957,00

69,9%

Приобретение услуг

200

000  0106  0000000  000  220

81 000,00

45 489,48

56,2%

Услуги связи

200

000  0106  0000000  000  221

28 000,00

15 398,59

55,0%

Коммунальные услуги

200

000  0106  0000000  000  223

28 000,00

16 650,05

59,5%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0106  0000000  000  225

11 000,00

5 375,00

48,9%

Прочие услуги

200

000  0106  0000000  000  226

14 000,00

8 065,84

57,6%

Прочие расходы

200

000  0106  0000000  000  290

10 300,00

2 651,25

25,7%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0106  0000000  000  300

215 400,00

122 369,21

56,8%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0106  0000000  000  310

110 700,00

49 328,00

44,6%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0106  0000000  000  340

104 700,00

73 041,21

69,8%

Резервные фонды

200

000  0113  0000000  000  000

159 677,37

 

0,0%

Расходы

200

000  0113  0000000  000  200

159 677,37

 

0,0%

Прочие расходы

200

000  0113  0000000  000  290

159 677,37

 

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

200

000  0115  0000000  000  000

1 905 700,00

1 541 403,33

80,9%

Расходы

200

000  0115  0000000  000  200

1 815 850,00

1 257 634,30

69,3%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0115  0000000  000  210

1 128 350,00

779 816,79

69,1%

Заработная плата

200

000  0115  0000000  000  211

892 910,00

629 709,64

70,5%

Прочие выплаты

200

000  0115  0000000  000  212

1 500,00

 

0,0%

Начисления на оплату труда

200

000  0115  0000000  000  213

233 940,00

150 107,15

64,2%

Приобретение услуг

200

000  0115  0000000  000  220

664 800,00

456 406,68

68,7%

Услуги связи

200

000  0115  0000000  000  221

12 800,00

9 592,60

74,9%

Транспортные услуги

200

000  0115  0000000  000  222

700,00

320,00

45,7%

Коммунальные услуги

200

000  0115  0000000  000  223

40 500,00

9 026,23

22,3%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0115  0000000  000  225

502 000,00

376 500,00

75,0%

Прочие услуги

200

000  0115  0000000  000  226

108 800,00

60 967,85

56,0%

Прочие расходы

200

000  0115  0000000  000  290

22 700,00

21 410,83

94,3%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0115  0000000  000  300

89 850,00

64 708,58

72,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0115  0000000  000  310

43 250,00

35 516,00

82,1%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0115  0000000  000  340

46 600,00

29 192,58

62,6%

Поступление финансовых активов

200

000  0115  0000000  000  500

4 300 000,00

2 855 000,00

66,4%

Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0115  0000000  000  540

4 300 000,00

2 855 000,00

66,4%

Выбытие финансовых активов

200

000  0115  0000000  000  600

-4 300 000,00

-2 635 939,55

61,3%

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0115  0000000  000  640

-4 300 000,00

-2 635 939,55

61,3%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000  0300  0000000  000  000

408 000,00

170 617,50

41,8%

Расходы

200

000  0300  0000000  000  200

140 000,00

26 482,50

18,9%

Приобретение услуг

200

000  0300  0000000  000  220

140 000,00

26 482,50

18,9%

Услуги связи

200

000  0300  0000000  000  221

10 000,00

5 000,00

50,0%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0300  0000000  000  225

100 000,00

 

0,0%

Прочие услуги

200

000  0300  0000000  000  226

30 000,00

21 482,50

71,6%

Прочие расходы

200

000  0300  0000000  000  290

 

 

#ДЕЛ/0!

Поступление нефинансовых активов

200

000  0300  0000000  000  300

268 000,00

144 135,00

53,8%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0300  0000000  000  310

100 000,00

31 180,00

31,2%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0300  0000000  000  340

168 000,00

112 955,00

67,2%

Органы внутренних дел

200

000  0302  0000000  000  000

400 000,00

167 662,50

41,9%

Расходы

200

000  0302  0000000  000  200

140 000,00

26 482,50

18,9%

Приобретение услуг

200

000  0302  0000000  000  220

140 000,00

26 482,50

18,9%

Услуги связи

200

000  0302  0000000  000  221

10 000,00

5 000,00

50,0%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0302  0000000  000  225

100 000,00

 

0,0%

Прочие услуги

200

000  0302  0000000  000  226

30 000,00

21 482,50

71,6%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0302  0000000  000  300

260 000,00

141 180,00

54,3%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0302  0000000  000  310

100 000,00

31 180,00

31,2%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0302  0000000  000  340

160 000,00

110 000,00

68,8%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

200

000  0309  0000000  000  000

8 000,00

2 955,00

36,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0309  0000000  000  300

8 000,00

2 955,00

36,9%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0309  0000000  000  340

8 000,00

2 955,00

36,9%

Национальная экономика

200

000  0400  0000000  000  000

27 438 200,00

21 252 612,10

77,5%

Расходы

200

000  0400  0000000  000  200

17 520 644,00

13 850 594,10

79,1%

Приобретение услуг

200

000  0400  0000000  000  220

17 163 644,00

13 823 594,10

80,5%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0400  0000000  000  225

16 907 244,00

13 660 469,86

80,8%

Прочие услуги

200

000  0400  0000000  000  226

256 400,00

163 124,24

63,6%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0400  0000000  000  240

357 000,00

27 000,00

7,6%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0400  0000000  000  241

27 000,00

27 000,00

100,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0400  0000000  000  242

330 000,00

 

0,0%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0400  0000000  000  300

9 917 556,00

7 402 018,00

74,6%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0400  0000000  000  310

9 917 556,00

7 402 018,00

74,6%

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000  0405  0000000  000  000

177 000,00

27 000,00

15,3%

Расходы

200

000  0405  0000000  000  200

177 000,00

27 000,00

15,3%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0405  0000000  000  240

177 000,00

27 000,00

15,3%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0405  0000000  000  241

27 000,00

27 000,00

100,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0405  0000000  000  242

150 000,00

 

0,0%

Транспорт

200

000  0408  0000000  000  000

26 824 800,00

21 062 487,86

78,5%

Расходы

200

000  0408  0000000  000  200

16 907 244,00

13 660 469,86

80,8%

Приобретение услуг

200

000  0408  0000000  000  220

16 907 244,00

13 660 469,86

80,8%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0408  0000000  000  225

16 907 244,00

13 660 469,86

80,8%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0408  0000000  000  300

9 917 556,00

7 402 018,00

74,6%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0408  0000000  000  310

9 917 556,00

7 402 018,00

74,6%

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000  0411  0000000  000  000

436 400,00

163 124,24

37,4%

Расходы

200

000  0411  0000000  000  200

436 400,00

163 124,24

37,4%

Приобретение услуг

200

000  0411  0000000  000  220

256 400,00

163 124,24

63,6%

Прочие услуги

200

000  0411  0000000  000  226

256 400,00

163 124,24

63,6%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0411  0000000  000  240

180 000,00

 

0,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0411  0000000  000  242

180 000,00

 

0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000  0500  0000000  000  000

2 834 781,85

2 578 582,35

91,0%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0500  0000000  000  300

2 834 781,85

2 578 582,35

91,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0500  0000000  000  310

2 834 781,85

2 578 582,35

91,0%

Жилищное хозяйство

200

000  0501  0000000  000  000

50 000,00

 

0,0%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0501  0000000  000  300

50 000,00

 

0,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0501  0000000  000  310

50 000,00

 

0,0%

Коммунальное хозяйство

200

000  0502  0000000  000  000

2 784 781,85

2 578 582,35

92,6%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0502  0000000  000  300

2 784 781,85

2 578 582,35

92,6%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0502  0000000  000  310

2 784 781,85

2 578 582,35

92,6%

Образование

200

000  0700  0000000  000  000

126 483 669,10

84 349 381,24

66,7%

Расходы

200

000  0700  0000000  000  200

86 318 668,40

54 795 205,52

63,5%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0700  0000000  000  210

66 204 228,00

42 310 106,95

63,9%

Заработная плата

200

000  0700  0000000  000  211

51 700 381,00

33 109 261,24

64,0%

Прочие выплаты

200

000  0700  0000000  000  212

958 350,00

594 247,00

62,0%

Начисления на оплату труда

200

000  0700  0000000  000  213

13 545 497,00

8 606 598,71

63,5%

Приобретение услуг

200

000  0700  0000000  000  220

17 023 900,22

9 954 445,39

58,5%

Услуги связи

200

000  0700  0000000  000  221

297 780,00

214 951,38

72,2%

Транспортные услуги

200

000  0700  0000000  000  222

85 577,00

22 512,80

26,3%

Коммунальные услуги

200

000  0700  0000000  000  223

11 880 406,27

5 585 101,33

47,0%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0700  0000000  000  225

2 975 784,95

2 331 639,93

78,4%

Прочие услуги

200

000  0700  0000000  000  226

1 784 352,00

1 800 239,95

100,9%

Прочие расходы

200

000  0700  0000000  000  290

3 090 540,18

2 530 653,18

81,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0700  0000000  000  300

40 165 000,70

29 554 175,72

73,6%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0700  0000000  000  310

32 932 739,70

24 309 547,71

73,8%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0700  0000000  000  340

7 232 261,00

5 244 628,01

72,5%

Дошкольное образование

200

000  0701  0000000  000  000

12 558 352,95

8 374 660,59

66,7%

Расходы

200

000  0701  0000000  000  200

10 022 131,95

6 630 409,52

66,2%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0701  0000000  000  210

7 609 350,00

5 204 826,25

68,4%

Заработная плата

200

000  0701  0000000  000  211

5 961 134,00

4 122 531,96

69,2%

Прочие выплаты

200

000  0701  0000000  000  212

86 400,00

65 500,00

75,8%

Начисления на оплату труда

200

000  0701  0000000  000  213

1 561 816,00

1 016 794,29

65,1%

Приобретение услуг

200

000  0701  0000000  000  220

2 107 181,95

1 170 881,57

55,6%

Услуги связи

200

000  0701  0000000  000  221

25 200,00

14 882,56

59,1%

Коммунальные услуги

200

000  0701  0000000  000  223

1 686 000,00

852 448,13

50,6%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0701  0000000  000  225

244 581,95

176 595,40

72,2%

Прочие услуги

200

000  0701  0000000  000  226

151 400,00

126 955,48

83,9%

Прочие расходы

200

000  0701  0000000  000  290

305 600,00

254 701,70

83,3%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0701  0000000  000  300

2 536 221,00

1 744 251,07

68,8%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0701  0000000  000  310

199 000,00

72 806,00

36,6%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0701  0000000  000  340

2 337 221,00

1 671 445,07

71,5%

Общее образование

200

000  0702  0000000  000  000

110 928 730,00

74 062 918,64

66,8%

Расходы

200

000  0702  0000000  000  200

73 451 880,00

46 364 356,69

63,1%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0702  0000000  000  210

56 203 878,00

35 593 320,67

63,3%

Заработная плата

200

000  0702  0000000  000  211

43 848 597,00

27 796 709,13

63,4%

Прочие выплаты

200

000  0702  0000000  000  212

866 950,00

527 847,00

60,9%

Начисления на оплату труда

200

000  0702  0000000  000  213

11 488 331,00

7 268 764,54

63,3%

Приобретение услуг

200

000  0702  0000000  000  220

14 623 812,00

8 629 474,22

59,0%

Услуги связи

200

000  0702  0000000  000  221

216 980,00

156 368,82

72,1%

Транспортные услуги

200

000  0702  0000000  000  222

84 377,00

21 997,80

26,1%

Коммунальные услуги

200

000  0702  0000000  000  223

10 012 100,00

4 655 804,77

46,5%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0702  0000000  000  225

2 726 203,00

2 154 181,79

79,0%

Прочие услуги

200

000  0702  0000000  000  226

1 584 152,00

1 641 121,04

103,6%

Прочие расходы

200

000  0702  0000000  000  290

2 624 190,00

2 141 561,80

81,6%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0702  0000000  000  300

37 476 850,00

27 698 561,95

73,9%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0702  0000000  000  310

32 726 810,00

24 229 812,01

74,0%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0702  0000000  000  340

4 750 040,00

3 468 749,94

73,0%

Молодежная политика и оздоровление детей

200

000  0707  0000000  000  000

54 000,00

32 600,00

60,4%

Расходы

200

000  0707  0000000  000  200

24 000,00

14 150,00

59,0%

Прочие расходы

200

000  0707  0000000  000  290

24 000,00

14 150,00

59,0%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0707  0000000  000  300

30 000,00

18 450,00

61,5%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0707  0000000  000  340

30 000,00

18 450,00

61,5%

Другие вопросы в области образования

200

000  0709  0000000  000  000

2 942 586,15

1 879 202,01

63,9%

Расходы

200

000  0709  0000000  000  200

2 820 656,45

1 786 289,31

63,3%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0709  0000000  000  210

2 391 000,00

1 511 960,03

63,2%

Заработная плата

200

000  0709  0000000  000  211

1 890 650,00

1 190 020,15

62,9%

Прочие выплаты

200

000  0709  0000000  000  212

5 000,00

900,00

18,0%

Начисления на оплату труда

200

000  0709  0000000  000  213

495 350,00

321 039,88

64,8%

Приобретение услуг

200

000  0709  0000000  000  220

292 906,27

154 089,60

52,6%

Услуги связи

200

000  0709  0000000  000  221

55 600,00

43 700,00

78,6%

Транспортные услуги

200

000  0709  0000000  000  222

1 200,00

515,00

42,9%

Коммунальные услуги

200

000  0709  0000000  000  223

182 306,27

76 848,43

42,2%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0709  0000000  000  225

5 000,00

862,74

17,3%

Прочие услуги

200

000  0709  0000000  000  226

48 800,00

32 163,43

65,9%

Прочие расходы

200

000  0709  0000000  000  290

136 750,18

120 239,68

87,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0709  0000000  000  300

121 929,70

92 912,70

76,2%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0709  0000000  000  310

6 929,70

6 929,70

100,0%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0709  0000000  000  340

115 000,00

85 983,00

74,8%

Культура, кинематография, средства массовой информации

200

000  0800  0000000  000  000

313 711,54

285 247,16

90,9%

Расходы

200

000  0800  0000000  000  200

299 433,54

271 830,16

90,8%

Приобретение услуг

200

000  0800  0000000  000  220

66 696,62

57 196,62

85,8%

Прочие услуги

200

000  0800  0000000  000  226

66 696,62

57 196,62

85,8%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0800  0000000  000  240

48 400,00

32 000,00

66,1%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0800  0000000  000  241

48 400,00

32 000,00

66,1%

Прочие расходы

200

000  0800  0000000  000  290

184 336,92

182 633,54

99,1%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0800  0000000  000  300

14 278,00

13 417,00

94,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0800  0000000  000  310

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0800  0000000  000  340

14 278,00

13 417,00

94,0%

Культура

200

000  0801  0000000  000  000

265 311,54

253 247,16

95,5%

Расходы

200

000  0801  0000000  000  200

251 033,54

239 830,16

95,5%

Приобретение услуг

200

000  0801  0000000  000  220

66 696,62

57 196,62

85,8%

Прочие услуги

200

000  0801  0000000  000  226

66 696,62

57 196,62

85,8%

Прочие расходы

200

000  0801  0000000  000  290

184 336,92

182 633,54

99,1%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0801  0000000  000  300

14 278,00

13 417,00

94,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0801  0000000  000  310

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0801  0000000  000  340

14 278,00

13 417,00

94,0%

Телевидение и радиовещание

200

000  0803  0000000  000  000

48 400,00

32 000,00

66,1%

Расходы

200

000  0803  0000000  000  200

48 400,00

32 000,00

66,1%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0803  0000000  000  240

48 400,00

32 000,00

66,1%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0803  0000000  000  241

48 400,00

32 000,00

66,1%

Здравоохранение и спорт

200

000  0900  0000000  000  000

35 040 037,03

25 640 318,82

73,2%

Расходы

200

000  0900  0000000  000  200

32 218 458,00

23 273 050,18

72,2%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0900  0000000  000  210

19 493 458,00

15 913 346,50

81,6%

Заработная плата

200

000  0900  0000000  000  211

15 358 372,00

12 535 513,94

81,6%

Прочие выплаты

200

000  0900  0000000  000  212

111 200,00

106 200,00

95,5%

Начисления на оплату труда

200

000  0900  0000000  000  213

4 023 886,00

3 271 632,56

81,3%

Приобретение услуг

200

000  0900  0000000  000  220

5 190 900,00

3 703 963,38

71,4%

Услуги связи

200

000  0900  0000000  000  221

214 000,00

157 000,00

73,4%

Транспортные услуги

200

000  0900  0000000  000  222

28 000,00

25 000,00

89,3%

Коммунальные услуги

200

000  0900  0000000  000  223

3 590 000,00

2 177 799,00

60,7%

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0900  0000000  000  224

26 000,00

20 000,00

76,9%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0900  0000000  000  225

809 000,00

805 224,44

99,5%

Прочие услуги

200

000  0900  0000000  000  226

523 900,00

518 939,94

99,1%

Социальное обеспечение

200

000  0900  0000000  000  260

6 562 900,00

2 976 623,30

45,4%

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0900  0000000  000  262

6 562 900,00

2 976 623,30

45,4%

Прочие расходы

200

000  0900  0000000  000  290

971 200,00

679 117,00

69,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0900  0000000  000  300

2 821 579,03

2 367 268,64

83,9%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0900  0000000  000  310

727 000,00

721 777,00

99,3%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0900  0000000  000  340

2 094 579,03

1 645 491,64

78,6%

Здравоохранение

200

000  0901  0000000  000  000

34 822 037,03

25 467 108,92

73,1%

Расходы

200

000  0901  0000000  000  200

32 107 458,00

23 186 588,18

72,2%

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0901  0000000  000  210

19 493 458,00

15 913 346,50

81,6%

Заработная плата

200

000  0901  0000000  000  211

15 358 372,00

12 535 513,94

81,6%

Прочие выплаты

200

000  0901  0000000  000  212

111 200,00

106 200,00

95,5%

Начисления на оплату труда

200

000  0901  0000000  000  213

4 023 886,00

3 271 632,56

81,3%

Приобретение услуг

200

000  0901  0000000  000  220

5 190 900,00

3 703 963,38

71,4%

Услуги связи

200

000  0901  0000000  000  221

214 000,00

157 000,00

73,4%

Транспортные услуги

200

000  0901  0000000  000  222

28 000,00

25 000,00

89,3%

Коммунальные услуги

200

000  0901  0000000  000  223

3 590 000,00

2 177 799,00

60,7%

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0901  0000000  000  224

26 000,00

20 000,00

76,9%

Услуги по содержанию имущества

200

000  0901  0000000  000  225

809 000,00

805 224,44

99,5%

Прочие услуги

200

000  0901  0000000  000  226

523 900,00

518 939,94

99,1%

Социальное обеспечение

200

000  0901  0000000  000  260

6 562 900,00

2 976 623,30

45,4%

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0901  0000000  000  262

6 562 900,00

2 976 623,30

45,4%

Прочие расходы

200

000  0901  0000000  000  290

860 200,00

592 655,00

68,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0901  0000000  000  300

2 714 579,03

2 280 520,74

84,0%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0901  0000000  000  310

679 000,00

678 900,00

100,0%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0901  0000000  000  340

2 035 579,03

1 601 620,74

78,7%

Спорт и физическая культура

200

000  0902  0000000  000  000

218 000,00

173 209,90

79,5%

Расходы

200

000  0902  0000000  000  200

111 000,00

86 462,00

77,9%

Прочие расходы

200

000  0902  0000000  000  290

111 000,00

86 462,00

77,9%

Поступление нефинансовых активов

200

000  0902  0000000  000  300

107 000,00

86 747,90

81,1%

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0902  0000000  000  310

48 000,00

42 877,00

89,3%

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0902  0000000  000  340

59 000,00

43 870,90

74,4%

Социальная политика

200

000  1000  0000000  000  000

1 164 600,00

483 824,92

41,5%

Расходы

200

000  1000  0000000  000  200

1 164 600,00

483 824,92

41,5%

Приобретение услуг

200

000  1000  0000000  000  220

5 000,00

 

0,0%

Прочие услуги

200

000  1000  0000000  000  226

5 000,00

 

0,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  1000  0000000  000  240

6 000,00

750,00

12,5%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1000  0000000  000  242

6 000,00

750,00

12,5%

Социальное обеспечение

200

000  1000  0000000  000  260

1 153 600,00

483 074,92

41,9%

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1000  0000000  000  262

954 000,00

331 378,92

34,7%

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1000  0000000  000  263

199 600,00

151 696,00

76,0%

Пенсионное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  000

199 600,00

151 696,00

76,0%

Расходы

200

000  1001  0000000  000  200

199 600,00

151 696,00

76,0%

Социальное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  260

199 600,00

151 696,00

76,0%

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1001  0000000  000  263

199 600,00

151 696,00

76,0%

Социальное обеспечение населения

200

000  1003  0000000  000  000

853 000,00

248 128,92

29,1%

Расходы

200

000  1003  0000000  000  200

853 000,00

248 128,92

29,1%

Приобретение услуг

200

000  1003  0000000  000  220

5 000,00

 

0,0%

Прочие услуги

200

000  1003  0000000  000  226

5 000,00

 

0,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  1003  0000000  000  240

6 000,00

750,00

12,5%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1003  0000000  000  242

6 000,00

750,00

12,5%

Социальное обеспечение

200

000  1003  0000000  000  260

842 000,00

247 378,92

29,4%

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1003  0000000  000  262

842 000,00

247 378,92

29,4%

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство

200

000  1004  0000000  000  000

112 000,00

84 000,00

75,0%

Расходы

200

000  1004  0000000  000  200

112 000,00

84 000,00

75,0%

Социальное обеспечение

200

000  1004  0000000  000  260

112 000,00

84 000,00

75,0%

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1004  0000000  000  262

112 000,00

84 000,00

75,0%

Межбюджетные трансферты

200

000  1100  0000000  000  000

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Расходы

200

000  1100  0000000  000  200

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

000  1100  0000000  000  250

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1100  0000000  000  251

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Финансовая помощь бюджетам других уровней

200

000  1101  0000000  000  000

28 550 117,78

19 423 561,00

68,0%

Расходы

200

000  1101  0000000  000  200

28 550 117,78

19 423 561,00

68,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

000  1101  0000000  000  250

28 550 117,78

19 423 561,00

68,0%

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1101  0000000  000  251

28 550 117,78

19 423 561,00

68,0%

Фонды компенсаций

200

000  1102  0000000  000  000

5 967 000,00

3 941 557,00

66,1%

Расходы

200

000  1102  0000000  000  200

5 967 000,00

3 941 557,00

66,1%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

000  1102  0000000  000  250

5 967 000,00

3 941 557,00

66,1%

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1102  0000000  000  251

5 967 000,00

3 941 557,00

66,1%

Итого внутренних оборотов

210

000  9700  0000000  000  000

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251)

211

000  9700  0000000  000  251

34 517 117,78

23 365 118,00

67,7%

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

000  7900  0000000  000  000

-2 859 355,00

21 638 455,99

-756,8%


 

Сентябрь 2007 года; 15014 - Урмарский район             

Код формы: 42803                                  

Название формы: Источники финансирования                                                 

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

%

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

000 90  00  00  00  00  0000  000

2 859 355,00

-21 638 455,99

-756,8%

источники внутреннего финансирования бюджета

520

000 50  00  00  00  00  0000  000

 

158 914,94

 

Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

520

000 06  00  00  00  00  0000  000

 

158 914,94

 

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

520

000 06  00  00  00  00  0000  430

 

158 914,94

 

Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю

520

000 06  01  00  00  00  0000  430

 

158 914,94

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства

520

000 06  01  01  00  00  0000  430

 

33 405,43

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства

520

000 06  01  01  00  10  0000  430

 

33 405,43

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

520

000 06  01  02  00  00  0000  430

 

125 509,51

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

520

000 06  01  02  00  10  0000  430

 

125 509,51

 

Остатки средств бюджетов

700

000 08  00  00  00  00  0000  000

2 859 355,00

-21 797 370,93

-762,3%

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 08  00  00  00  00  0000  500

-244 834 375,00

-189 846 304,43

77,5%

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 08  02  00  00  00  0000  500

-244 834 375,00

-189 846 304,43

77,5%

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 08  02  01  00  00  0000  510

-244 834 375,00

-189 846 304,43

77,5%

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 08  02  01  00  05  0000  510

-244 834 375,00

-189 846 304,43

77,5%

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 08  02  01  00  10  0000  510

 

 

 

 Уменьшение остатков средств бюджета

720

000 08  00  00  00  00  0000  600

247 693 730,00

168 048 933,50

67,8%

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 08  02  00  00  00  0000  600

247 693 730,00

168 048 933,50

67,8%

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 08  02  01  00  00  0000  610

247 693 730,00

168 048 933,50

67,8%

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

000 08  02  01  00  05  0000  610

247 693 730,00

168 048 933,50

67,8%

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 08  02  01  00  10  0000  610

 

 

 


 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №214

18  декабря   2007 года                                                            пос.Урмары

 

Об использовании средств резервного фонда

Урмарского района за 9 месяцев 2007 года

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Принять к сведению информацию Васильева О.Г. – заместителя главы по экономическим и финансовым вопросам - начальника финансового отдела администрации Урмарского района «Об использовании средств резервного фонда Урмарского района за 9 месяцев 2007 года» (прилагается).

 

Глава Урмарского района                                                             В.Н.Кириллов

 

Информация

об использовании средств резервного фонда Урмарского района                                                       за  9 месяцев  2007 года

 

Решением Урмарского районного Собрания депутатов от 30 ноября 2006 года № 136 в бюджете района предусмотрены средства по разделу 0113 «Резервные фонды» в сумме 182000 рублей. Решениями Урмарского районного Собрания депутатов от 09.08.2007 г. № 188, от 25.10.2007 г. № 200  внесены изменения по уточнению бюджета района на 2007 год. Уточненный  годовой план резервного фонда составил в сумме 134677,37 рублей.

За 9 месяцев  2007 года решения о выделении средств из резервного фонда не принимались, фактических расходов не было.

         

Заместитель главы по экономическим и финансовым  вопросам  - начальник
Финансового отдела администрации Урмарского района                           О.Г.  Васильев     

 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №215

18  декабря   2007 года                                                            пос.Урмары

 

О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 30.11.2006 года № 136                            «О районном бюджете Урмарского района на 2007 год»

 

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о :

           1. Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов Урмарского района от 30 ноября 2006 года № 136 «О районном бюджете Урмарского района на 2007 год» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить районный бюджет Урмарского района на 2007 год по расходам в сумме  254865915,78 рублей, по доходам в сумме 251524747 рублей, в том числе собственные  доходы – 25395700 рублей, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получаемые бюджетными учреждениями, находящимися в введении распорядителей средств районного бюджета - 8186940 рублей, средства республиканского бюджета - 217942107 рублей, из них средства фонда финансовой поддержки муниципальных районов на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных районов – 67261300 рублей, фонда сбалансированности на обеспечение финансовых возможностей по осуществлению своих полномочий по решению вопросов местного значения – 9691800 рублей, средства фонда софинансирования социальных расходов – 14433400 рублей, фонда муниципального развития – 27200000 рублей, фонда компенсаций – 99355607 рублей.

Установить предельный размер дефицита районного бюджета Урмарского района в сумме 3341168,78 рублей, или 9,9 процентов к объему доходов районного бюджета Урмарского района  без учета финансовой помощи из республиканского бюджета.»;

2)  в пункте 3:

в абзаце втором слова «202591532 рублей» заменить словами «207023835,78 рублей»;

в абзаце третьем слова «47037744 рублей»  рублей» заменить словами «47842080 рублей»;

            4) в пункте 24:

            в  абзаце 1 слова « 5967000 рублей» заменить словами « 10128050 рублей»;

            в абзаце 6 слова 4913400 рублей» заменить словами «3913400 рублей»;

5) в пункте 26 слова « 340000 рублей» заменить словами « 380000 рублей»;

            6) в пункте 28 в абзаце 6 слова « 9497354 рублей» заменить словами «10815774 рубля».

          2. Внести изменения и дополнения в приложения 2-6,10,14 соответственно согласно приложениям 1-7 к настоящему Решению. 

          3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

 

  Глава Урмарского района                                                            В.Н. Кириллов  

 

 

Приложение 1                                                                                                                                                                                                          к решению  Урмарского районного Собрания от 18.12.2007 года № 215

 

ИЗМЕНЕНИЯ И  ДОПОЛНЕНИЯ,                                                                                                                                                                                                                           вносимые в приложение 2 " Доходы  районного бюджета                                                                                                                                                                                             Урмарского района на  2007 г."

 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма                        ( руб)

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ, из них :

1280000

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1280000

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД из них :

-600000

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

-600000

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

46000

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

54000

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

-30000

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

-30000

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

150000

 

ИТОГО ДОХОДОВ

900000

000 2 02 00000 00 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4161050

 

Субвенции из Республиканского фонда компенсаций:

1573400

000 2 02 02020 05 0000 151

субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты

-5500

000 2 02 02043 05 0000 151

субвенции на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство ( приобретение) жилых помещений

100

000 2 02 02043 05 0000 151

субвенции на осуществление государственных полномочий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, среднего ( полного) общего образования

2562800

000 2 02 02040 00 0000 151

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации 

-1000000

000 2 02 02038 05 0000 151

субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью

16000

000 2 02 02025 05 0000 151

Средства на компенсацию расходов, связанных с реализацией ст.20 ФЗ " Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" в части содействия избирательным комиссиям

26250

 

Средства на предоставление грантов для поддержки муниципальных программ развития малого предпринимательства

260000

000 2 02 04036 05 0000 151

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

1360000

000 2 02 04999 05 0000 151

Субсидии на возмещение расходов на уплату налога на имущество организаций в связи с переоценкой основных средств

941400

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

5061050

 

ДЕФИЦИТ

175589,78


 

 

Приложение 2                                                                             

 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 года № 215

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,                                                                                                                     

  вносимые в приложение 3 "Распределение расходов районного бюджета Урмарского района на 2007 год   по разделам и подразделам бюджетной классификации бюджето

в Российской Федерации

НАИМЕНОВАНИЕ

РЗ

ПР

   Сумма ( рублей)

Всего

за счет районного бюджета

за счет доходов от  предпринимательской деятельности

за счет фондов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ

01

 

104039,79

49539,79

28150

26350

Функционирование Правительства Российской Федерации,высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

118317,16

63817,16

28150

26350

оплата труда с начислениями

 

 

184668,41

184668,41

 

 

материальные затраты

 

 

-7453

-35603

28150

 

коммунальные услуги

 

 

 

-49656,83

 

 

на оплату по исполнительному листу

 

 

-50000

-50000

 

 

на налоги по ликвидированным учреждениям

 

 

 

14408,58

 

 

на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях

 

 

100

 

 

100

Средства на компенсацию расходов, связанных с реализацией ст.20 ФЗ " Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" в части содействия избирательным комиссиям

 

 

26250

 

 

26250

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органы и органов надзора

01

06

80000

80000

 

 

материальные затраты

01

06

80000

80000

 

 

Резервные фонды

01

13

-134677,37

-134677,37

 

 

Другие общегосударственные вопросы

01

15

40400

40400

 

 

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

 

 

40400

40400

 

 

МБУ " Централизованная бухгалтерия Урмарского района

01

15

0

0

 

 

оплата труда с начислениями

 

 

8430,57

8430,57

 

 

материальные затраты

 

 

-8430,57

-8430,57

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

94630,15

-165369,85

 

260000

Другие вопросы в области национальной экономики , в том числе

04

11

-165369,85

-165369,85

 

 

субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях

 

 

94630,15

-165369,85

 

260000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

804336

804336

 

 

Коммунальное хозяйство

05

02

804336

804336

 

 

инвестиции , из них

 

 

804336

804336

 

 

строительство мини-котельной п.Урмары

 

 

804336

804336

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

3692659

228654

0

3464005

оплата труда с начислениями

 

 

582632,04

659380,36

-76748,32

 

материальные затраты

 

 

141995,49

65247,17

76748,32

 

налог на имущество

 

 

601205

-300000

 

901205

коммунальные услуги

 

 

-106427,53

-106427,53

 

 

капитальный ремонт

 

 

28654

28654

 

 

учебные расходы

 

 

2562800

 

 

2562800

методлитература

 

 

-118200 

-118200

 

 

Дошкольное образование, в том числе

07

01

601662

494162

107500

0

оплата труда с начислениями

 

 

600312,54

548312,54

52000

 

материальные затраты

 

 

14480,46

-41019,54

55500

 

коммунальные услуги

 

 

-13131

-13131

 

 

Общее образование в том числе

07

02

3196830,8

-311846

44671,8

3464005

материальные затраты

 

 

188631,33

143959,53

44671,8

 

коммунальные услуги

 

 

-67459,53

-67459,53

 

 

методлитература

 

 

-117000

-117000

 

 

капитальный ремонт

 

 

28654

28654

 

 

налог на имущество

 

 

601205

-300000

 

901205

учебные расходы

 

 

2562800 

 

 

2562800

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

-52171,8

100000

-152171,80

 

оплата труда с начислениями

 

 

35981,5

164729,82

-128748,32

 

материальные затраты

 

 

-61116,3

-37692,82

-23423,48

 

методлитература

 

 

-1200

-1200

 

 

коммунальные услуги

 

 

-25837

-25837

 

 

Другие вопросы в области образования, в том числе

07

09

-53662

-53662

 

 

оплата труда с начислениями

 

 

-53662

-53662

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

09

 

113359,84

113359,84

 

 

Здравоохранение, в том числе

09

01

0

0

 

 

материальные затраты

 

 

287715,76

287715,76

 

 

коммунальные услуги

 

 

-287715,76

-287715,76

 

 

Спорт и физическая культура

09

02

113359,84

113359,84

 

 

инвестиции

 

 

113359,84

113359,84

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

34500

18500

 

16000

Пенсионное обеспечение

10

01

18500

18500

 

 

Пенсии

10

01

18500

18500

 

 

Пенсии другим категориям граждан

10

01

18500

18500

 

 

субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения , в семью

 

 

16000

 

 

16000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

11

 

393115

393115

 

 

Финансовая помощь бюджетам других уровней

11

01

1398615

1398615

 

 

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

 

 

1360000

1360000

 

 

Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития

 

 

40000

40000

 

 

Субсидии бюджетам  на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

 

 

-41580

-41580

 

 

Субсидии на возмещение расходов на уплату налога на имущество организаций в связи с переоценкой основных средств

 

 

40195

40195

 

 

Районный фонд компенсаций - всего

11

02

-1005500

-1005500

 

 

субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

-5500

-5500

 

 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 

 

-1000000

-1000000

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

 

5236639,78

1442134,78

28150

3766355


 

 

 

Приложение 3

 к Решению  Урмарского районного Собрания    депутатов     от 18.12.2007года № 215      

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,

вносимые в приложение 4 "Распределение расходов районного бюджета Урмарского района на 2007 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации"

 

НАИМЕНОВАНИЕ

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма ( рублей)

Всего

за счет районного бюджета

за счет доходов от предпринимательской деятельности

за счет Фонда субвенций и субсидий

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

104 039,79 

49 539,79 

28 150 

26 350 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

91 967,16 

63 817,16 

28 150 

0 

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

0010000

 

91 967,16 

63 817,16 

28 150 

0 

Центральный аппарат

01

04

0010000

005

91 967,16 

63817,16

28150

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора

01

06

 

 

80 000 

80000

 

 

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

0010000

 

80 000 

80000

 

 

Центральный аппарат

01

06

0010000

005

80 000,00 

80000

 

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

 

 

26 350,00 

 

 

26350

Проведение референдумов и выборов

01

07

0200000

 

26 350,00 

 

 

26350

Проведение референдумов

01

07

0200000

099

26 350,00 

 

 

26350

Резервные фонды

01

13

 

 

-134 677,37 

-134 677,37 

 

 

Резервные фонды

01

13

0700000

 

-134 677,37 

-134677,37

 

 

Резервные фонды органов местного самоуправления

01

13

0700000

184

-134 677,37 

-134677,37

 

 

Другие общегосударственные вопросы

01

15

 

 

40 400 

40 400 

 

 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

01

15

0900000

 

40 400 

40 400 

 

 

Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

15

0900000

200

40 400 

40 400 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

 

 

94 630,15 

-165369,85

 

260000

Другие вопросы в области национальной экономики

04

11

 

 

94630,15

-165369,85

 

260000

Целевые программы муниципальных образований

04

11

7950000

 

94630,15

-165369,85

 

260000

Государственная поддержка малого предпринимательства

04

11

7950000

521

94630,15

-165369,85

 

260000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

 

 

781867,39

781 867,39 

 

 

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

781867,39

781 867,39 

 

 

Непрограммные инвестиции в основные фонды

05

02

1020000

 

804336

804 336 

 

 

Строительство объектов общегражданского назначения

05

02

1020000

214

804336

804336

 

 

Региональные целевые программы

05

02

5220000

 

2 531,39 

2 531,39 

 

 

Строительство объектов  для нужд отрасли

05

02

5220000

213

2 531,39 

2 531,39 

 

 

Целевые программы муниципальных образований

05

02

7950000

 

-25 000 

-25 000 

 

 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

02

7950000

412

-25 000 

-25 000 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

 

 

3 692 659  

228 654 

0 

3 464 005 

Дошкольное образование

07

01

 

 

601 662 

494 162 

107 500 

 

Детские дошкольное образование

07

01

4200000

 

601 662 

494 162 

107 500 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

01

4200000

327

601 662 

494 162 

107 500 

 

Общее образование

07

02

 

 

3 144 659 

-211 846 

-107 500,0 

3 464 005 

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07

02

4210000

 

3 196 830,8 

-311 846 

44 671,8 

3 464 005 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4210000

327

3 196 830,8 

-311 846 

44 671,8 

3 464 005 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

4230000

 

-52 171,8 

100 000 

-152 171,8 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4230000

327

-52 171,8 

100 000 

-152 171,8 

 

Другие вопросы в области образования

07

09

 

 

-53 662 

-53 662 

 

 

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки

07

09

4520000

 

-53 662 

-53 662 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

09

4520000

327

-53 662 

-53 662 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

09

 

 

 

110 828,45 

110 828,45 

 

 

Спорт и физическая культура

09

02

 

 

110 828,45 

110 828,45 

 

 

Непрограммные инвестиции в основные фонды

09

02

1020000

 

110 828,45 

110 828,45 

 

 

Строительство объектов общегражданского назначения

09

02

1020000

214

110 828,45 

110 828,45 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

34 500 

18 500 

 

16 000 

Пенсионное обеспечение

10

01

 

 

18 500 

18 500 

 

 

Пенсии

10

01

4900000

 

18 500 

18 500 

 

 

Пенсии другим категориям граждан

10

01

4900000

463

18 500 

18500

 

 

Борьба с безпризорностью, опека, попечительство

10

04

 

 

16 000 

 

 

16 000 

Фонд компенсаций

10

04

5190000

 

16 000 

 

 

16 000 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

04

5190000

424

16 000 

 

 

16000

Межбюджетные трансферты

11

 

 

 

418 115 

418 115 

 

 

Финансовая помощь бюджетам других уровней

11

01

 

 

1 423 615 

1 423 615 

 

 

Федеральная целевая программа  " Социальное развитие села до 2010 года"

11

01

1001100

 

1 360 000 

1 360 000 

 

 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

11

01

1001100

678

1 360 000 

1 360 000 

 

 

Федеральная целевая программа  " Жилище" на 2002 - 2010 годы ( второй этап)

11

01

1040000

 

-41 580 

-41 580 

 

 

Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей"

11

01

1042000

 

-41 580 

-41 580 

 

 

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

11

01

1042000

660

-41 580 

-41 580 

 

 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

11

01

5200000

 

65 195 

65 195 

 

 

Субсидии

11

01

5200000

197

65 195 

65 195 

 

 

Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения

11

01

5400000

 

40 000 

40 000 

 

 

Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития

11

01

5400000

576

40 000 

40 000 

 

 

Фонды компенсаций

11

02

 

 

-1 005 500 

-1 005 500 

 

 

Фонд компенсаций

11

02

5190000

 

-1 005 500 

-1 005 500 

 

 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

11

02

5190000

519

-5 500 

-5 500 

 

 

Субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11

02

5190000

534

-1 000 000 

-1 000 000 

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

 

 

 

 

5 236 639,78 

1 442 134,78 

28 150 

3 766 355 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4                                                                      

 к решению Урмарского районного Собрания  депутатов от 18.12.2007 года № 215                      

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,                                                                                                                                                                                                                          

    вносимые в приложение 5 "Распределение расходов районного бюджета Урмарского района на 2007 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации"

НАИМЕНОВАНИЕ

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

082

 

 

 

 

14 408,58 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

082

01

 

 

 

14 408,58 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

082

01

04

 

 

14 408,58 

Руководство и управление в сфере установленных функций

082

01

04

0010000

 

14 408,58 

Центральный аппарат

082

01

04

0010000

005

14 408,58 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

903

 

 

 

 

404 457,20 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

01

 

 

 

89 631,21 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

903

01

04

 

 

103 908,58 

Руководство и управление в сфере установленных функций

903

01

04

0010000

 

103 908,58 

Центральный аппарат

903

01

04

0010000

005

103 908,58 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

 

01

07

 

 

26 350 

Проведение референдумов и выборов

 

01

07

0200000

 

26 350 

Проведение референдумов

 

01

07

0200000

099

26 350 

Другие общегосударственные вопросы

903

01

15

 

 

40 400 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

903

01

15

0900000

 

40 400 

Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

903

01

15

0900000

200

40 400 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

903

04

 

 

 

94 630,15 

Другие вопросы в области национальной экономики

903

04

11

 

 

94630,15

Целевые программы муниципальных образований

903

04

11

7950000

 

94630,15

Государственная поддержка малого предпринимательства

903

04

11

7950000

521

94630,15

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

05

 

 

 

781867,39

Коммунальное хозяйство

903

05

02

 

 

781867,39

Непрограммные инвестиции в основные фонды

903

05

02

1020000

 

804336

Строительство объектов общегражданского назначения

903

05

02

1020000

214

804336

Региональные целевые программы

903

05

02

5220000

 

2 531,39 

Строительство объектов  для нужд отрасли

903

05

02

5220000

213

2 531,39 

Целевые программы муниципальных образований

903

05

02

7950000

 

-25 000 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

903

05

02

7950000

412

-25 000 

ОБРАЗОВАНИЕ

903

07

 

 

 

-301 000 

Общее образование

903

07

02

 

 

-301 000 

Непрограммные инвестиции в основные фонды

903

07

02

1020000

 

-301 000 

Строительство объектов общегражданского назначения

903

07

02

1020000

214

-301 000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

903

09

 

 

 

-304 171,55 

Здравоохранение

903

09

01

 

 

-415 000 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

903

09

01

4700000

 

-415 000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

903

09

01

4700000

327

-415 000 

Спорт и физическая культура

903

09

02

 

 

110 828,45 

Непрограммные инвестиции в основные фонды

903

09

02

1020000

 

110 828,45 

Строительство объектов общегражданского назначения

903

09

02

1020000

214

110 828,45 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

903

10

 

 

 

18 500 

Пенсионное обеспечение

903

10

01

 

 

18 500 

Пенсии

903

10

01

4900000

 

18 500 

Пенсии другим категориям граждан

903

10

01

4900000

463

18 500 

Межбюджетные трансферты

903

11

 

 

 

25 000 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

903

11

01

5200000

 

25 000 

Субсидии

903

11

01

5200000

197

25 000 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «УРМАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

955

 

 

 

 

415 000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

955

09

 

 

 

415 000 

Здравоохранение

955

09

01

 

 

415 000 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

955

09

01

4700000

 

415 000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

955

09

01

4700000

327

415 000 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

974

 

 

 

 

4 009 659 

ОБРАЗОВАНИЕ

974

07

 

 

 

3 993 659 

Дошкольное образование

974

07

01

 

 

601 662 

Детские дошкольное образование

974

07

01

4200000

 

601 662 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

01

4200000

327

601 662 

Общее образование

974

07

02

 

 

3 445 659,0 

Непрограммные инвестиции в основные фонды

903

07

02

1020000

 

301 000 

Строительство объектов общегражданского назначения

903

07

02

1020000

214

301 000  

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

974

07

02

4210000

 

3 196 830,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

02

4210000

327

3 196 830,8 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

974

07

02

4230000

 

-52 171,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

02

4230000

327

-52 171,8 

Другие вопросы в области образования

974

07

09

 

 

-53 662 

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки

974

07

09

4520000

 

-53 662 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

09

4520000

327

-53 662 

Борьба с безпризорностью, опека, попечительство

974

10

04

 

 

16 000 

Фонд компенсаций

974

10

04

5190000

 

16 000 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

974

10

04

5190000

424

16 000 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

992

 

 

 

 

393 115 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора

903

01

06

 

 

80 000 

Руководство и управление в сфере установленных функций

903

01

06

0010000

 

80 000 

Центральный аппарат

903

01

06

0010000

005

80 000 

Резервные фонды

903

01

13

 

 

-134 677,37 

Резервные фонды

903

01

13

0700000

 

-134 677,37 

Резервные фонды органов местного самоуправления

903

01

13

0700000

184

-134 677,37 

Межбюджетные трансферты

992

11

 

 

 

393 115 

Финансовая помощь бюджетам других уровней

992

11

01

 

 

1 398 615 

Федеральная целевая программа  " Социальное развитие села до 2010 года"

992

11

01

1001100

 

1 360 000 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

992

11

01

1001100

678

1 360 000 

Федеральная целевая программа  " Жилище" на 2002 - 2010 годы ( второй этап)

992

11

01

1040000

 

-41 580 

Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей"

992

11

01

1042000

 

-41 580 

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

992

11

01

1042000

660

-41 580 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

992

11

01

5200000

 

40 195 

Субсидии

992

11

01

5200000

197

40 195 

Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения

992

11

01

5400000

 

40 000 

Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития

992

11

01

5400000

576

40 000 

Фонды компенсаций

992

11

02

 

 

-1 005 500 

Фонд компенсаций

992

11

02

5190000

 

-1 005 500 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

11

02

5190000

519

-5 500 

Субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

992

11

02

5190000

534

-1 000 000 

 


Приложение 5

к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 года № 215

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,

вносимые в приложение 6 «Районная адресная инвестиционная программа на 2007 год»

                         ( рублей)

№ п/п

Наименование объекта

Сумма

1.

Проектные работы (ФСК)

113359,84

2.

Строительство мини-котельной в п. Урмары

804336

3.

Газификация Анаткасинского сельского дома культуры Челкасинского сельского поселения

40000

 

Итого

957695,84

 

 

Приложение 6

к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 года № 215

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,

вносимые в приложение 10 « Распределение субвенций из Районного фонда компенсаций на выплату субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии со статей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации на 2007 год»

      ( рублей)

№ п/п

Наименование поселений

Сумма

1.

Арабосинское сельское поселение

-20000

2.

Бишевское сельское поселение

-100000

3.

Большечакинское сельское поселение

-110000

4.

Большеяниковское сельское поселение

-40000

5.

Ковалинское сельское поселение

-110000

6.

Кудеснерское сельское поселение

-110000

7.

Кульгешское сельское поселение

-110000

8.

Мусирминское сельское поселение

-62000

9.

Староурмарское сельское поселение

-80000

10.

Тегешевское сельское поселение

-66500

11.

Урмарское городское поселение

0

12.

Челкасинское сельское поселение

-11500

13.

Чубаевское сельское поселение

-80000

14.

Шигалинское сельское поселение

0

15.

Шихабыловское сельское поселение

-90000

16.

Шоркистринское сельское поселение

-10000

 

               Итого

-1000000

Приложение 7

к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 года № 215

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,                                                                          

                     вносимые в приложение 14 «С р е д с т в а, распределенные  в  бюджеты поселений на обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, на расходы по предоставлению молодым семьям субсидий на приобретение жилья в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, на предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2006 года № 250 «О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», на организацию строительства  и  содержание  муниципального  жилищного  фонда,  создание условий для жилищного строительства, на 2007 год»

      ( рублей)

№ п/п

Наименование поселений

Сумма

1.

Арабосинское сельское поселение

222000

2.

Бишевское сельское поселение

0

3.

Большечакинское сельское поселение

0

4.

Большеяниковское сельское поселение

0

5.

Ковалинское сельское поселение

174750

6.

Кудеснерское сельское поселение

0

7.

Кульгешское сельское поселение

0

8.

Мусирминское сельское поселение

0

9.

Староурмарское сельское поселение

349920

10.

Тегешевское сельское поселение

0

11.

Урмарское городское поселение

301970

12.

Челкасинское сельское поселение

174960

13.

Чубаевское сельское поселение

136400

14.

Шигалинское сельское поселение

0

15.

Шихабыловское сельское поселение

-41580

16.

Шоркистринское сельское поселение

0

 

               Итого

1318420

 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №216

18  декабря   2007 года                                                            пос.Урмары

 

О безвозмездной передаче недвижимого имущества из собственности муниципального образования – Урмарский район Чувашской Республики в собственность сельских поселений Урмарского района

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Урмарское районное Собрание депутатов  р е ш и л о:

1. Передать безвозмездно из собственности муниципального образования - Урмарский район Чувашской Республики в собственность муниципального образования - Большеяниковское сельское поселение Урмарского района Чувашской Республики следующее недвижимое имущество:

- одноэтажное здание кухни, 1964 года постройки, общей площадью 75,10 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большое Яниково, ул. Карла Маркса, д. 72 строение 1, балансовой стоимостью 129399 руб. 92 коп., остаточной стоимостью 0 руб. по состоянию на 01.10.2007г.;

- одноэтажное здание котельной, 1964 года постройки, общей площадью 82,50 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большое Яниково, ул. Карла Маркса, д. 72 строение 2, балансовой стоимостью 53611 руб. 87 коп., остаточной стоимостью 0 руб. по состоянию на 01.10.2007г.;

- здание конюшни, 1964 года постройки, общей площадью 24,20 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большое Яниково, ул. Карла Маркса, д. 72 строение 3, балансовой стоимостью 19485 руб. 70 коп., остаточной стоимостью 0 руб. по состоянию на 01.10.2007г.;

- одноэтажное здание клинико-диагностической лаборатории, 1964 года постройки, общей площадью 65,90 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большое Яниково, ул. Карла Маркса, д. 72 строение 4, балансовой стоимостью 120716 руб. 70 коп., остаточной стоимостью 0 руб. по состоянию на 01.10.2007г.;

- здание подвала, 1964 года постройки, общей площадью 27,60 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большое Яниково, ул. Карла Маркса, д. 72 строение 5, балансовой стоимостью 4233 руб. 45 коп., остаточной стоимостью 0 руб. по состоянию на 01.10.2007г.;

- одноэтажное здание прачечной, столярной, гаража 1964 года постройки, общей площадью 83,40 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большое Яниково, ул. Карла Маркса, д. 72 строение 6, балансовой стоимостью 117520 руб. 91 коп., остаточной стоимостью 0 руб. по состоянию на 01.10.2007г.

         2. Передать безвозмездно из собственности муниципального образования-Урмарский район Чувашской Республики в собственность муниципального образования-Шигалинское сельское поселение Урмарского района Чувашской Республики одноэтажное нежилое здание бывшей школы № 2, 1951 года постройки, общей площадью 189,62кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Шигали, ул. Центральная, д.7«б», балансовой стоимостью 641248 рублей 00 коп., остаточной стоимостью 0 рублей по состоянию на                01.10.2007 г.

3. Отделу экономики и управления муниципальным имуществом администрации Урмарского района организовать прием-передачу вышеуказанного имущества и внести изменения в Реестр муниципальной казны Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                               В.Н. Кириллов

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №217

18  декабря   2007 года                                                            пос.Урмары

 

О Положении о проведении конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Урмарского района

 

 В соответствии со ст.17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ

Урмарское районное Собрание депутатов      решило:

Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                            В.Н. Кириллов

 

 

Утверждено решением Урмарского районного Собрания депутатов

от 18.12.2007 года № 217

 

Положение

о проведении конкурса на замещение должностей

муниципальной службы администрации Урмарского района

1. Конкурс на замещение должностей руководителей, специалистов и обеспечивающих специалистов администрации Урмарского района (далее - муниципальные должности), учреждаемых администрацией Урмарского района, для исполнения их полномочий, обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой.

Вакантной муниципальной должностью признается не замещаемая должность муниципальной службы, предусмотренная структурой и штатным расписанием  администрации Урмарского района.

Право на участие в конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности (далее - конкурс) имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие установленным законодательством и другими нормативными правовыми актами требованиям, необходимым для замещения должности муниципальной службы.

2. Конкурс проводится администрацией Урмарского района для граждан, впервые или вновь поступающих на муниципальную службу в форме конкурса документов на замещение младшей, старшей муниципальной должности или конкурса - испытания на замещение ведущей, главной и высшей муниципальной должностей.

Муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе по собственной инициативе независимо от того, какую должность он замещает в момент его проведения.

3. Конкурс объявляется при наличии вакантной муниципальной должности.

4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса в средствах массовой информации Урмарского района не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса, размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются:

- наименование вакантной должности муниципальной службы;

- требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности;

- место и время приема документов, срок, до истечения которого принимаются документы;

- сведения о дате, времени и месте его проведения;

- проект трудового договора

- сведения об источнике подробной информации о конкурсе

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию Урмарского района:

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации;

- паспорт (по прибытии на конкурс);

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- документ об образовании (копии документов подтверждающие профессиональное образование, квалификацию, копии документов о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по муниципальной должности связано с использованием таких сведений.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на имя главы Урмарского района. Администрация Урмарского района обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе.

Проверка достоверности сведений, представляемых гражданином (муниципальным служащим), изъявившим желание участвовать в конкурсе, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение высшей муниципальной должности.

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

- лишения его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по муниципальной должности, на которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

- утраты гражданства Российской Федерации, утраты гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,

- приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объектами налогообложения.

7. Документы для участия в конкурсе представляются в администрацию Урмарского района в течение 20 дней со дня объявления об их приеме.

При несвоевременном или неполном представлении по уважительным причинам документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, глава Урмарского района вправе перенести сроки приема документов для участия в конкурсе. Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

8. Решение о дате, времени и месте проведения второго этапа конкурса принимается главой Урмарского района после проверки достоверности сведений, представленных гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными и республиканскими законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме главой Урмарского района о причинах отказа в участии в конкурсе.

9. Глава Урмарского района не позднее, чем за неделю до начала второго этапа конкурса сообщает о дате, времени и месте его проведения муниципальным служащим и гражданам, допущенным к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, федеральными и республиканскими законами.

10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым по муниципальной должности, на замещение которой он был объявлен, глава Урмарского района может принять решение о проведении повторного конкурса.

11. Конкурс документов и конкурс-испытание проводятся соответственно конкурсной комиссией и муниципальной квалификационной комиссией. Отдел организационной работы администрации Урмарского района совместно с главой Урмарского района организует работу по формированию конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии.

Конкурсная (муниципальная квалификационная) комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Глава Урмарского района может в установленном порядке привлекать к работе этой комиссии независимых экспертов, депутатов Урмарского районного Собрания депутатов. Их оценка качеств кандидата является одним их аргументов, характеризующих кандидата.

Количественный и персональный состав конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии, сроки и порядок ее работы утверждаются решением Урмарского районного Собрания депутатов.

12. При проведении конкурса документов конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, о прохождении муниципальной службы и другой трудовой деятельности.

Конкурс-испытание включает в себя прохождение испытания на соответствующей муниципальной должности путем сдачи муниципального квалификационного экзамена. Указанный экзамен проводится муниципальной квалификационной комиссией.

13. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным и республиканским законам, другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Чувашской Республики методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (тестирования), включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и полномочий по муниципальной должности, на замещение которой претендует кандидат.

При оценке указанных качеств кандидата конкурсная (муниципальная квалификационная) комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъявляемых по муниципальной должности, и требований соответствующих должностных инструкций.

14. Заседание конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии решающим является мнение ее председателя.

15. Решение конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на соответствующую муниципальную должность либо отказа в таком назначении. При этом в решении конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии указывается конкретный срок испытания в пределах от трех до шести месяцев для граждан, впервые принимаемых на муниципальные должности, в том числе по итогам конкурса документов, или при переводе муниципальных служащих на муниципальных должности иной группы и специализации.

16. Результаты голосования конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной муниципальной (квалификационной) комиссии, принявшими участие в ее заседании.

17. Решение по результатам конкурса оформляется распоряжением главы Урмарского района. Копия этого решения направляется в отдел организационной работы администрации Урмарского района, а также вручается муниципальному служащему, назначенному на соответствующую муниципальную должность.

18. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня его завершения.

19. Расходы по участию в конкурсе (проезду к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов) граждане производят за счет собственных средств.

20. Вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются и разрешаются администрацией Урмарского района или в суде.

 

 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №218

18  декабря   2007 года                                                                      пос.Урмары

 

 

О  размерах должностных окладов, а также размерах ежемесячных и иных  дополнительных выплат и порядок их осуществления

\

 

 

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 02.11.2006 г. №277 «Об оценке расходных потребностей бюджетов муниципальных образований Чувашской Республики на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы» 

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Установить, что расходные потребности бюджета муниципального образования Урмарский район на денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, рассчитываются исходя из следующих предельных значений:

а) размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы, в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы (далее – должностные оклады) и предельных размеров ежемесячного денежного поощрения к должностным окладам согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

б) размеры надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд в соответствии с присвоенными им квалификационными разрядами лицам, замещающим должности муниципальной службы, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в) выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе лицам, замещающим должности муниципальной службы, в следующих размерах:

при стаже муниципальной службы                        в процентах

от 1 года до 5 лет                                                     10

от 5 до 10 лет                                                           15

от 10 до 15 лет                                                         20

свыше 15 лет                                                            30

        

г) выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы лицам, замещающим должности муниципальной службы, в следующих размерах:

по лицам, замещающим должности по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;

по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;

по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до 120 процентов должностного оклада;

по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада;

по младшей группе должностей муниципальной службы до 60 процентов должностного оклада;

д) формирование расходов на фонд оплаты труда муниципальных служащих за счет средств, направляемых для выплаты (в расчете на год) исходя из:

должностного оклада;

надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд – в размере четырех должностных окладов;

дополнительных выплат;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере трех должностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы – в размере четырнадцати должностных окладов;

ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере полутора должностных окладов;

денежного поощрения (премия) по итогам службы за месяц, квартал, год – в размере двух окладов  денежного содержания;

ежемесячного денежного поощрения  - в размере до тридцати должностных окладов;

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех окладов денежного содержания.

2. Утвердить Положение о порядке оплаты и стимулирования лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Урмарского района (приложение 3).

3. Финансирование расходов на выплаты лицам, замещающих должности муниципальной службы установленных пунктом 1 настоящего решения, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в расходах на оплату труда лицам, замещающих должности муниципальной службы на соответствующий финансовый год.

4. Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 21 октября 2007 года.

 

 

 

Глава Урмарского района                                              В.Н. Кириллов

 

Приложение  1 к решению

Урмарского районного Собрания депутатов

от 18.12.2007 года № 218

 

РАЗМЕРЫ

должностных окладов и предельные размеры ежемесячного денежного

поощрения к должностным окладам лиц, замещающих должности

муниципальной службы администрации Урмарского района

 

Наименование должности

Должностной оклад (рублей в месяц)

Предельный размер ежемесячного денежного поощрения (должностного оклада)

     Глава   Урмарского района (глава                                              5280                                        5

     администрации Урмарского района*)

                                                                    

Заместитель главы администрации                              3740                                       2,6

Урмарского района

 

Управляющий делами администрации                        3355                                       2,6

Урмарского района 

 

Начальник отдела администрации                               3168                                       2,6

Урмарского района

 

Заместитель начальника отдела                                   2970                                       2,3

администрации Урмарского района

 

Заведующий сектором                                                 2970                                       2,2

 

Главный специалист – эксперт                                     2530                                       1,2

 

Ведущий специалист – эксперт                                    2200                                       1,2

 

Специалист – эксперт                                                   1881                                       1,2

 

Старший специалист I категории                                 1683                                       1,2

 

Старший специалист II категории                               1485                                       1,2

 

* Должность главы администрации Урмарского района, назначаемого по контракту.

 

 

 

Приложение  2 к решению

Урмарского районного Собрания депутатов

от 18.12.2007 года № 218

 

РАЗМЕРЫ

надбавок к должностным окладам лицам, замещающим

 должности муниципальной службы администрации Урмарского района

за квалификационный разряд

 

Квалификационный разряд

Размер надбавки, рублей

1

2

Действительный муниципальный советник Чувашской Республики   1 класса                1155

Действительный муниципальный советник Чувашской Республики  2 класса                 1078

Действительный муниципальный советник Чувашской Республики   3 класса                1001

Муниципальный советник Чувашской Республики 1 класса                                                886

Муниципальный советник Чувашской Республики 2 класса                                                809

Муниципальный советник Чувашской Республики 3 класса                                                732

Муниципальный советник муниципальной службы Чувашской   Республики 1 класса    693

Муниципальный советник муниципальной службы Чувашской   Республики 2 класса    578

Муниципальный советник муниципальной службы Чувашской   Республики 3 класса    501

Советник муниципальной службы Чувашской  Республики 1 класса                                  462

Советник муниципальной службы Чувашской    Республики 2 класса                                385

Советник муниципальной службы Чувашской     Республики 3 класса                               347

Референт муниципальной службы Чувашской Республики  1 класса                                  270

Референт муниципальной службы Чувашской Республики   2 класса                                 231

Референт муниципальной службы Чувашской Республики 3 класса                                   193

 

Приложение 3 к решению

Урмарского районного Собрания депутатов

от 18.12.2007 года № 218

 

Положение
о порядке оплаты и стимулирования труда лиц, замещающих должности

муниципальной службы  администрации Урмарского района

Настоящее Положение определяет порядок оплаты и стимулирования труда лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Урмарского района, кроме технического персонала.

 

I. Порядок установления должностных окладов

 

1.1. При установлении конкретных размеров должностных окладов учитываются уровень образования, стаж, опыт работы, а также деловые качества лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Урмарского района.

1.2. Конкретные размеры должностных окладов работников устанавливаются отдельным распоряжением главы Урмарского района.

Сумма должностных окладов, установленных работникам, не должна превышать месячный фонд по средним должностным окладам всех лиц, замещающих должности муниципальной службы по штатному расписанию (включая вакантные должности).

 

II. Порядок установления надбавок

 

2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу лицам, замещающих должности муниципальной службы устанавливается на основании оценки служебной деятельности работника, его участия в решении задач, поставленных перед администрацией Урмарского района, сложности выполняемой им работы, ее результативности; а также с учетом уровня образования, профессии (специальности), специальных знаний, умения и навыков для исполнения должностных обязанностей по соответствующей должности, стажа практической работы по соответствующей специальности, профессии.

2.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы  устанавливается лицам, замещающих должности муниципальной службы  на основании следующих критериев:

- исполнение должностных обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных (срочность и повышенное качество работ, работа в режиме ненормированного рабочего дня);

- выполнение сложных и важных работ по осуществлению муниципальной службы;

- напряженность и высокая производительность труда;

- проявление инициативы и творческого подхода к делу;

- знание и применение компьютерной техники.

Указанная надбавка может быть изменена или отменена на основании представления руководителя структурного подразделения администрации Урмарского района, на основании представления лица, курирующего структурное подразделение, либо по собственной инициативе при изменении характера работы или в зависимости от результатов деятельности работника.

2.3. Конкретные размеры надбавок, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 настоящего Положения, устанавливаются распоряжением главы Урмарского района.

Размеры указанных надбавок устанавливаются с таким расчетом, чтобы общая сумма выплачиваемых в течение года надбавок не превышала размеров средств, предусмотренных на эти цели в годовом фонде оплаты труда.

2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего стажа работы в органах местного самоуправления, дающего право на получение указанной надбавки.

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается распоряжением главы Урмарского района на основании решения комиссии по установлению стажа, дающего право на выплату надбавки к должностному окладу за выслугу лет.

2.5. Выплата надбавок к должностному окладу, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 2.4 настоящего Положения, производится ежемесячно.

2.6. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2006 г. №573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» лицам, замещающих должности муниципальной службы, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений, к которым они имеют доступ, в следующих размерах:

 

за работу со сведениями, имеющими         размер ежемесячной надбавки в

степень секретности                                                    процентах к должностному окладу

«особой важности»                                      50-75

«совершенно секретно»                              30-50

«секретно»                                                   10-15 (при оформлении   допуска с про

                                                                                   ведением проверочных мероприятий)

«секретно»                                                   5-10 (без проведения проверочных мероприятий)

 

Указанная надбавка выплачивается работникам, имеющим оформленный в установленном законодательством порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности и на которых по решению главы Урмарского района возложена обязанность постоянно работать с указанными сведениями в соответствии с должностными обязанностями.

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается распоряжением главы Урмарского района.

Выплата надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, производится ежемесячно.

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, не выплачивается:

- лицам, в отношении которых допуск прекращен;

- лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;

- лицам, освобожденным постановлением главы Урмарского района от  работы на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну.

2.7. Выплата надбавки к должностному окладу на основании пункта 2.6 настоящего Положения производится в пределах общих средств, предусмотренных на выплату надбавок в фонде оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Урмарского района.

 

III. Ежемесячное денежное поощрение

 

Ежемесячное денежное поощрение назначается лицам, замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского района в размерах, предусмотренных приложением 1 к настоящему постановлению, без оформления дополнительного постановления и начисляется с учетом фактически отработанного времени в расчетном периоде.

При определении размера ежемесячного денежного поощрения учитываются уровень образования, стаж, опыт работы, а также деловые качества лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Урмарского района, их участие в решении задач, поставленных перед администрацией Урмарского района, сложности выполняемой ими работы, ее результативности, умения и навыков для исполнения должностных обязанностей по соответствующей должности.

Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается в пределах предусмотренных средств по фонду оплаты труда в расчетном периоде.

 

IV. Порядок и условия выплаты денежного поощрения

по итогам службы за месяц, квартал, год

 

4.1. Выплата денежного поощрения по итогам службы за месяц, квартал, год (далее - денежное поощрение) лицам, замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского района производится в целях усиления их материальной заинтересованности в своевременном и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, повышении качества выполняемой работы и уровня ответственности за порученный участок работы.

4.2. Выплата денежного поощрения лицам, замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского района производится в пределах фонда оплаты труда по результатам работы за месяц, квартал, год, а также единовременно. Основными показателями выплаты денежного поощрения являются:

-    результаты работы администрации Урмарского района, ее структурных подразделений;

-    успешное и добросовестное выполнение работниками своих должностных обязанностей;

-    применение в работе современных форм и методов организации труда.

4.3. Выплата денежного поощрения является формой материального стимулирования эффективного и добросовестного труда, а также конкретного вклада работника в успешное выполнение задач, стоящих перед администрацией Урмарского района .

4.4. Выплата денежного поощрения за месяц (ежемесячная денежное поощрение) начисляется работникам в размере месячной нормы из расчета двух окладов на год  с учетом фактически отработанного времени в расчетном периоде.

Работники, допустившие в истекшем месяце ненадлежащее исполнение должностных обязанностей или нарушившие трудовую дисциплину, могут быть лишены выплат денежного поощрения полностью или частично на основании распоряжения главы Урмарского района.

4.5. Выплата денежного поощрения по итогам работы за квартал или за год устанавливаются лицам, замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского района   в конкретном размере распоряжением главы Урмарского района на основании представлений руководителей структурных подразделений, с учетом личного вклада работника в результаты муниципальной службы.

При определении размера выплаты денежного поощрения работнику основаниями для снижения его размера (не представления к выплате денежного поощрения) являются:

-    несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства или должностных обязанностей, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;

-    недостаточный уровень исполнительской дисциплины;

-    низкая результативность работы;

-    ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поручений руководителей;

-    несоблюдение требований трудового распорядка.

Работникам, уволенным в период, принятый в качестве расчетного для установления размера денежного поощрения, оно за соответствующий период выплачивается за фактически отработанное время и с учетом личного вклада работника в результаты в деятельности администрации Урмарского района.

Работники, поступившие на работу в течение периода, принятого в качестве расчетного для начисления денежного поощрения, могут быть поощрены с учетом их трудового вклада и фактически отработанного времени.

Время нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске не включается в расчетный период для начисления денежного поощрения.

Не подлежат денежному поощрению лица, замещающие должности муниципальной службы, к которым применено дисциплинарное взыскание в период работы, за который начисляется денежное поощрение, за исключением случаев досрочного снятия дисциплинарного взыскания.

4.6. Единовременная выплата денежного поощрения лицам, замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского района,  может осуществляться за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ.

Единовременная выплата денежного поощрения устанавливается работникам в конкретном размере распоряжением главы Урмарского района.

4.7. Выплата денежного поощрения по итогам работы за квартал и год, а также единовременные выплаты денежного поощрения могут выплачиваться только при наличии экономии фонда оплаты труда, исчисленной нарастающим итогом с начала года.

4.8. Денежные средства, предусмотренные годовым фондом оплаты труда по вакантным должностям, могут быть использованы на выплату денежного поощрения другим работникам.

4.9. Размер денежного поощрения конкретному работнику максимальными размерами не ограничивается.

4.10. При наличии экономии по фонду оплаты труда, исчисленной нарастающим итогом с начала года, производится дополнительная выплата денежного поощрения.

 

V. Порядок установления и выплаты материальной помощи

 

5.1. Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи лицам, замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского района,  выплачивается в размере трех окладов денежного содержания, на основании соответствующего заявления работника.

5.2. Материальная помощь может быть оказана также при стихийном бедствии и чрезвычайной ситуации; тяжелом материальном положении или заболевании работника; смерти работника; тяжелом заболевании или смерти близкого родственника работника (родители, дети, муж, жена); рождении ребенка; вступлении в брак; выходе на пенсию; несчастном случае, краже, пожаре; в связи с юбилейной датой (50, 60 лет со дня рождения).

Решение о выплате такой материальной помощи оформляется распоряжением главы Урмарского района.

Материальная помощь в случае смерти работника выплачивается супругу (супруге), одному из родителей либо другому члену семьи.

5.3. Выплата материальной помощи, предусмотренной пунктами 5.1, 5.2 настоящего Положения, производится в пределах фонда оплаты труда администрации Урмарского района.

 

 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №219

18  декабря   2007 года                                                                                           пос.Урмары

 

О порядке создания кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Урмарского района
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Республике», Уставом Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Утвердить прилагаемый порядок создания кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Урмарского района.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел организационной работы администрации Урмарского района.

 

 

Глава Урмарского района                                                          В.Н. Кириллов

 

 

 

 

Приложение к решению Урмарского районного Собрания депутатов                       от 18.12.2007 года № 219

 

Порядок

создания кадрового резерва для замещения вакантных должностей

муниципальной службы администрации Урмарского района

 

1. Настоящее решение определяет порядок, а также основные принципы формирования кадрового резерва муниципальной службы администрации Урмарского района.

2. Целью формирования кадрового резерва муниципальной службы администрации Урмарского района является обеспечение:

- равного доступа к муниципальной службе граждан Российской Федерации, а также иных граждан, отвечающих установленным законодательством и другими нормативными правовыми актами требованиям, необходимым для замещения должности муниципальной службы (далее - гражданин);

- профессионального развития муниципальных служащих администрации Урмарского района (далее - муниципальный служащий);

- формирования кадрового состава муниципальной службы;

- реализации государственной кадровой политики в сфере муниципальной службы на территории Урмарского района;

- формирования программ профессионального развития муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;

- своевременного предоставления информации об открывшихся вакантных должностях муниципальной службы и их заполнения;

- ротации муниципальных служащих;

- соблюдения законодательства о муниципальной службе.

Кадровый резерв муниципальной службы администрации Урмарского района формируется для замещения:

- вакантной должности муниципальной службы администрации Урмарского района в порядке должностного роста муниципального служащего, а также при назначении на муниципальную службу впервые;

- вакантной должности муниципальной службы в другом органе местного самоуправления Урмарского района в порядке должностного роста муниципального служащего.

3. Кадровый резерв муниципальной службы администрации Урмарского района формируется из муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы администрации Урмарского района, и граждан, успешно прошедших конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы для включения в кадровый резерв на муниципальной службе Урмарского района.

Кадровый резерв муниципальной службы администрации Урмарского района составляет также и кадровые резервы муниципальной службы органов местного самоуправления.

4. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы администрации Урмарского района осуществляется по результатам конкурса, проводимого в соответствии с решением Урмарского районного Собрания депутатов от 18 декабря 2007 года № 217 «О Положении о проведении конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Урмарского района», и оформляется распоряжением главы администрации Урмарского района.

5. В исключительных случаях, по решению главы администрации Урмарского района муниципальный служащий может включаться в кадровый резерв администрации Урмарского района без конкурса.

Решение аттестационной комиссии администрации Урмарского района, содержащее рекомендацию о включении муниципального служащего в кадровый резерв администрации Урмарского района по итогам аттестации, является основанием для включения его в установленном порядке в кадровый резерв на муниципальной службе администрации Урмарского района.

6. Муниципальному служащему (гражданину), изъявившему желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности для включения в кадровый резерв муниципальной службы администрации Урмарского района, может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение которой он претендует, утвержденным постановлением главы Урмарского района от 20.11.2007 года №990, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным и республиканским законодательством для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

7. Предельный срок нахождения муниципального служащего в кадровом резерве администрации Урмарского района определяется главой Урмарского района, соответствующая дата указывается в муниципальном правовом акте, на основании которого муниципальный служащий включен в кадровый резерв на муниципальной службе администрации Урмарского района.

Определяемый главой администрации Урмарского района предельный срок нахождения муниципального служащего в кадровом резерве не может быть менее трех лет.

8. Данные о муниципальном служащем (гражданине), включенном в кадровый резерв муниципальной службы администрации Урмарского района вносятся отделом организационной работы администрации Урмарского района в систематизированный список лиц, включенных в кадровый резерв муниципальной службы органов местного самоуправления Урмарского района, для замещения вакантных должностей муниципальной службы (далее - список кадрового резерва) по форме согласно приложению 1 к настоящему Решению.

К сведениям о муниципальных служащих (гражданах), включенных в кадровый резерв, относятся:

- фамилия, имя, отчество;

- год, число и месяц рождения;

- данные об образовании (учебные заведения, которые окончил муниципальный служащий или гражданин, наличие ученой степени, ученого звания);

- замещаемая должность (с указанием даты назначения) и наименование организации;

- данные о стаже муниципальной службы, стаже работы по специальности;

- наличие государственных наград;

- дата проведения конкурса на включение в кадровый резерв, другие основания включения в кадровый резерв;

- наименование должности муниципальной службы, для замещения которой муниципальный служащий (гражданин) включен в кадровый резерв;

- сведения о подготовке, профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке, в том числе в период нахождения в кадровом резерве;

- данные о назначении на должность муниципальной службы (с указанием даты и номера акта о назначении);

- данные об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы с указанием причины;

- отметка об исключении из кадрового резерва (дата и номер правового акта).

Сведения о лицах, включенных в кадровый резерв, являются конфиденциальной информацией и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Список кадрового резерва составляется с разбивкой по группам должностей гражданской службы (высшие, главные, ведущие, старшие, младшие).

Об изменении данных, указанных в пункте 8 настоящего Решения, муниципальный служащий (гражданин) обязан в семидневный срок уведомить отдел организационной работы администрации Урмарского района для внесения соответствующих изменений в список кадрового резерва.

9. Соответствующие записи о включении муниципального служащего в кадровый резерв, а также об исключении его из кадрового резерва, вносятся в личное дело муниципального служащего и иные документы, подтверждающие его служебную деятельность.

10. Включение муниципального служащего в кадровый резерв на конкурсной основе является основанием для направления его на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку согласно утвержденному индивидуальному плану профессионального развития муниципального служащего.

Главой администрации Урмарского района не позднее месячного срока после включения муниципального служащего в кадровый резерв утверждается индивидуальный план профессионального развития муниципального служащего, который составляется с учетом мнения муниципального служащего.

11. Непосредственную работу с кадровым резервом осуществляет отдел организационной работы администрации Урмарского района.

Начальник отдела организационной работы администрации Урмарского района осуществляет общее руководство за организацией работы с кадровым резервом.

Работа с кадровым резервом проводится в соответствии с программами профессионального развития муниципальных служащих и планами кадровой работы администрации Урмарского района.

12. Муниципальный служащий (гражданин) исключается из кадрового резерва в случае:

- назначения на должность муниципальной службы в порядке должностного роста;

- совершения дисциплинарного проступка, за который к муниципальному служащему применено дисциплинарное взыскание;

- повторного отказа от предложения о замещении вакантной должности муниципальной службы, предложенной ему в порядке должностного роста;

- личного заявления;

- заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения.

13. Решение об исключении муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва принимается главой администрации Урмарского района и оформляется соответствующим распоряжением.

14. Сведения об исключении муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва в семидневный срок оформляются отделом организационной работы администрации Урмарского района для внесения соответствующих изменений в кадровый резерв Урмарского района.

16. Отдел организационной работы администрации Урмарского района направляет письменное уведомление муниципальному служащему (гражданину) с решением, оформленным правовым актом главы администрации Урмарского района, об исключении его из кадрового резерва органа местного самоуправления Урмарского района.

17. Замещение вакантных должностей из кадрового резерва муниципальной службы администрации Урмарского района муниципальным служащим (гражданином) осуществляется на основании соотношения категории и группы должностей, с учетом предъявляемых к ним квалификационных требований, на которые муниципальный служащий (гражданин) претендует в кадровом резерве органа местного самоуправления Урмарского района.

18. При отказе муниципальных служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, от предложенной должности муниципальной службы вакантная должность замещается по конкурсу, в соответствии с решением Урмарского районного Собрания депутатов от 18 декабря 2007 года № 217 «О Положении о проведении конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Урмарского района».

 


Приложение к Порядку создания кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы  администрации Урмарского района

 

Кадровый резерв муниципальной службы    администрации Урмарского района

 

Ф.И.О.

Дата

рождения

Образование,

квалификация,

специальность, на­звание учебного заве­дения, дата оконча­ния

Замещаемая

должность, дата назначения

Стаж му­ници­пальной службы, стаж ра­боты по специаль­ности (лет)

Нали­чие госу­дарст­венных наград

Дата прове­дения кон­курса на вклю­чение в кадро­вый резерв, другие основа­ния вклю­чения

Наименова­ние должно­сти муни­ципальной службы  для замещения которой включен  в кадровый резерв

Повышение квалифика­ции, профес­сиональная переподго­товка

Дата  атте­стации, ква­лификаци­онный раз­ряд

Данные об отказе от заме­щения вакант­ной долж­ности муници­пальной службы

От­метка об ис­ключе­нии кадро­вого резерва

(дата и номер право­вого акта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №220

18  декабря   2007 года                                                                                           пос.Урмары

 

Об утверждении районной программы  «Энергетическая программа Урмарского  района до 2020 года»

 

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

1. Утвердить районную программу «Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, транспорта, промышленности и связи администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                            В.Н.Кириллов

 

 

 

Утверждена решением  Урмарского районного

Собрания депутатов  от 18.12.2007 года № 220

 

Районная программа

«Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года»

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения             

    программными методами

 

Районная программа “Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года” (далее – программа) разработана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 30 декабря 2005 г. №349, утвержденным приказом по Министерству промышленности и энергетики от 15.02.2006г.

Переход от централизованной к рыночной экономике, реформирование электроэнергетической отрасли, интенсивное старение генерирующего оборудования электростанций, тепловых и электрических сетей, внедрение перспективных технологий и оборудования усилили факторы неопределенности этого развития.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления и других организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

Повышение качества технической политики, проведение модернизации, реконструкции и технического перевооружения объектов энергетики сейчас тесно связаны с реализацией инвестиционных проектов

Настоящий документ- это совокупность конкретных технических решений и рекомендаций по реконструкции и модернизации основных объектов энергетической отрасли на базе применения наиболее прогрессивного оборудования и передовых технологий.

Районная энергетическая программа предусматривает:

- принципиальные различия в условиях их энергоснабжения, резервирование мощностей и создания необходимых резервных запасов топлива;

- возможное и экономически эффективное использование в Урмарском районе местных источников топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых.

В исключительном ведении Урмарского района находятся выдача разрешений на строительство новых и расширение действующих топливно-энергетических объектов и отвод земель под них, разработка дополнительных требований к экологической безопасности и энергоэффективности объектов, расположенных на подведомственной территории с учетом экономической целесообразности.

   

2. Цели и задачи, приоритеты, сценарные условия

 

«Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года» преследует первоочередные основные цели:

5.  Добиться экономических и технических усовершенствований и изменений повышения надежности, устойчивости, а также снижение себестоимости производства  тепловой энергии.

6.  Создать экономически обоснованной тарифной политики с применением экологически чистых технологий.

7.  Обеспечить долгосрочного стабильного обеспечения различных отраслей и населения района всеми видами энергоресурсов.

Задачами энергетической программы являются:

-    устойчивое обеспечение населения и экономики района энергоносителями в достаточных объемах;

-    поддержания тарифных преференций для развития экономики и снижения бюджетных затрат;

-    повышения безопасности энергетического обеспечения объектов экономики и населенных пунктов.

Энергетическая программа предусматривает:

-    увеличение душевного потребления электрической энергии к 2020 году  (1,2 раза);

-    снижение энергоемкости внутреннего национального продукта.

Приоритетами энергетической программы является:

-    снижение энергоемкости за счет снижения удельных затрат на производство, транспортировку и использование энергетических ресурсов;

-    рост производства и потребление электрической энергии, прежде всего в производственной сфере, как необходимое условие развития экономики и уровня жизни населения;

-    повышение уровня энергетической безопасности;

-    комплексное использование традиционных, биологических и альтернативных энергетических ресурсов в сельской местности.

Структурные изменения энергетического баланса достигаются:

-    в энергетике за счет технического перевооружения, оптимизации схем энергоснабжения, внедрения современных технологий глубокой переработки первичных энергетических носителей и транспортировки, распределения энергии потребителю;

-    в непроизводственной сфере и ЖКХ на основе замещения, нового строительства и модернизации жилых и общественных зданий;

-    в промышленности внедрением новых технологий и оборудования, а также структурной перестройки на выпуск наукоемких и трудоемких изделий;

-    в сельском хозяйстве развитием производства и переработки сельскохозяйственной продукции, созданием комплексных технологических циклов, включающих в себя производство, заготовку. Переработку и хранение продукции;

-    расширением в бытовом секторе экономики энергетически мало затратной сферы услуг.

Предусматривается строительство новых зданий по действующим СНиП, обеспечивающее снижение тепло-энергоемкости при их эксплуатации более чем в два раза по сравнению со зданиями, возведенными до 1994 года. Использование современных осветительных приборов и бытовой техники приведет к 2-3 кратному снижению потребления электрической энергии. Модернизация внутридомовых систем отопления и вентиляции, поквартирное регулирование и учет расхода энергоносителей, применение многослойных стеклопакетов и т.п. обеспечат снижение потребления энергии на 20-50%.   

  

3. Этапы реализации энергетической стратегии

 

На первом этапе (2006-2010 гг.) энергетический комплекс района должен обеспечить сопровождение темпов экономического роста необходимым объемом энергоносителей при структурных изменениях энергетического комплекса, реформ жилищно-коммунального хозяйства, административной реформе, а также при государственном контроле над энергетической безопасностью и государственном регулировании формирования и функционирования энергетических рынков.

На втором этапе (2010-2020гг.) основной задачей является формирование качественно нового энергетического комплекса, характеризирующегося высоким научно-техническим и инновационным уровнем, обеспечивающим переход к энергетике второй половины ХХI века, снижением энергетической зависимости республики и поддержанием высокой надежности энергоснабжения.

Ключевым фактором развития экономики района и повышения благосостояния населения при реализации этих этапов энергетической программы является рост энергоэффективности во всех отраслях экономики, обеспеченный структурными изменениями в производстве, внедрением современных технологий и оборудования.

Для достижения основных целей и реализации приоритетов районной энергетической программы  предусматривается осуществление органами местного управления энергетическим хозяйством функций в области:

-    участия в регулировании на районном уровне, цен (тарифов) на энергоресурсы в порядке, определенном законодательными и иными нормативными актами;

-    разработки и реализации районных энергетических программ;

-    организации и регулирования теплоснабжения, модернизации и рационализации теплового хозяйства и теплоснабжения потребителей жилищно-коммунального комплекса.

 

4. Структура, оценка состояния и основные проблемы безопасности и эффективности энергетики Урмарского района

 

        Энергетика Урмарского района построена на основе глубокой газификации и электрификации. Полная электрификация района проведена в шестидесятых-семидесятых годах предыдущего века. Глубокая газификация в основном завершена в 2005 году.

 

4.1. Система газоснабжения

 

Филиал «Урмарыгаз» ООО «Чувашсетьгаз» обслуживает все объекты газификации района. Кроме этого, ежегодно строит собственными силами и сдает в эксплуатацию газопроводов, газифицирует дома. Темпы газификации растут с каждым годом.  

В настоящее время газоснабжение потребителей Урмарского района осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается по отводу диаметром 150 мм от магистрального газопровода Казань-Новгород на АГРС, расположенную северо-восточнее п. Урмары.

Газоснабжение северной части Урмарского района осуществляется от АГРС, расположенной в Козловском районе.

В настоящее время ведутся работы по газификации индивидуальных жилых домов, перевод на газ котельные объектов соцкультбыта.

Годовой расход природного газа по Урмарскому району за 2006г. составил 25095,00 тыс. куб. метров,  в том числе промышленным предприятиям 1586,00 тыс. куб. метров, коммунально-бытовым предприятиям 3907,00 тыс. куб. метров, населению 19602,00 тыс. куб. метров. Количество газифицированных домов и квартир природным газом – 7744 шт. 

Глубокая газификация Урмарского района в основном завершена в 2005 году.

Расход газа предусматривает потребление газа на пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление жилого фонда.

Сеть газопровода имеют надземную и подземную прокладку. Общая протяженность существующих  газопроводов составляет 550,0 км.  Распределительная низкая составляет 472,61 км. и из них межпоселковых газопроводов составляет 130,38 км.   

Протяженность газовых распределительных сетей за последние четыре года возросла. Если на 01.01.2003 году протяженность составлял 287,4 км.,  то на 01.01.2007 год составляет 550,2 км.

Используется природный газ в сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном секторе, а также в качестве топлива для котельных и автономных систем отопления жилого фонда.

Филиал «Урмарыгаз» ООО «Чувашсетьгаз» проводит ежегодно плановые текущие ремонты газового оборудования, газопроводов и сооружений на них для увеличения срока эксплуатации. План работы входят покраска надземных газопроводов, переопрессовка подземных газопроводов, комплексный приборный метод обследования подземных газопроводов, ремонт зданий ГРП, ШРП и ПОБ, ремонт газового оборудования ГРП, ГРУ и ШРП, ремонт газовых колодцев, ремонт коверов, ремонт запорных устройств, ремонт линзовых компенсаторов, конденсатосборников, СКЗ, ПУ и т.д.

Запланировано капитальный ремонт газопроводов и сооружений на них  в 2007 году филиалом «Урмарыгаз». Объектами капитального ремонта хозяйственным способом являются:

- ГРП д. Мусирмы Урмарского района;

- СКЗ около АГРС-10 п. Урмары на газопроводе высокого давления от АГРС до ГРП№1;

- СКЗ около ДПКС на газопроводе высокого давления от АГРС-10 п. Урмары до ГРП№3;

- Газопровод, переход через р. Аря  на газопроводе высокого давления от АГРС до ГРП №1 и №2  д. Арабоси и  д.  Мусирмы  Урмарского района.

            В период 2007-2010 г.г. предусматривается капитальный ремонт газопроводов и сооружений на них:

- газораспределительные пункты (ГРП) в пяти населенных пунктах;

- станция катодной защиты  (СКЗ) в п. Урмары- 2 шт., д. Арабоси- 3 шт., д. Шоркистры- 1 шт.

- переход через р. Аниш и р. Аря на газопроводе высокого давления.

Динамичное развитие современного общества неразрывно связано с ростом потребления природного газа. Интенсивная газификация в условиях лимитирования потребляемого природного газа требует внедрения газосберегающих технологий. Поэтому чрезвычайно важной задачей считаем внедрение современного оборудования. Одной из основных проблемами является задача ресурсо- и энергосбережения, сокращение потерь газа при транспортировке по газораспределительным сетям. В этих целях необходимо внедрить современное газовое оборудование с высоким КПД и энергосберегающие технологии, узлы учета в ГРП и у потребителей, средства телеметрии с выводом текущих показателей на диспетчерский пункт. Экономичное газовое оборудование «Чувашсетьгаз» поставит потребителям под ключ, взяв на себя все этапы – от проектирования до монтажа и эксплуатации. 

 

4.2. Электроэнергетика

 

Электроэнергетика, являясь стержневой отраслью экономики, способствует социально-экономическому развитию Урмарского района и повышению жизненного уровня населения и наращиванию ее промышленного потенциала.

Спрос на электроэнергию и возможности его регулирования зависят от общего подъема экономики района и множества факторов, которые неоднозначно влияют на показатели электропотребления. Однако только на базе электрификации можно ожидать роста производительности труда и повышения материального и культурного благосостояния населения Урмарского района.

Урмарский район обслуживает Южное (ЮЭС). Электроснабжение Урмарского района осуществляется от Чувашской энергосистемы через подстанции 110/35/10кВ «Урмары» и 110/10 кВ «Шоркистры». Питание п/ст «Урмары» и «Шоркистры» осуществляется по ВЛ-110 кВ «Канаш-Тюрлема».

От подстанции «Урмарская» по ВЛ-35кВ запитаны следующие подстанции района: п/ст 35/10кВ «Вурманская», п/ст 35/10кВ «Известковая», п/ст 35/10кВ «Шигали».

 

Перечень электроподстанций 110-35кВ и характеристика их трансформаторов

 

Наименование п/ст

Мощность трансформатора, МВА

1

«Урмары»     110/35/10кВ

1х16,1х25

2

«Шоркистры»  110/10кВ

2х2,5

3

«Вурманская»  35/10кВ

2х6,3

4

«Известковая»  35/10кВ

2х6,3

5

«Шигали»          35/10кВ

1х4,1х3,2

 

Итого:

78,4

 

Распределение электроэнергии между потребителями района осуществляется на напряжении 10 кВ. Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение района.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного потребителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Расход электроэнергии по Урмарскому району за 2006г. составило поступление около 49,0 млн. кВтч, а полезный отпуск 31,0 млн. кВтч.

Покрытие электрических нагрузок Урмарского района на все сроки проектирования предусматривается от системы «Чувашэнерго». Основной проблемой является изношенность электрических сетей 0,4-10кВ, что происходит из-за недостаточного финансирования в этой отрасли.   

Значительное число находящихся в эксплуатации самортизированных линий объясняется резким спадом работ по реконструкции объектов распределительных сетей. В последние годы электрические сети компании поддерживаются практически в удовлетворительном техническом состоянии, с незначительным качественным улучшением. Однако неуклонно нарастающая степень изношенности оборудования требует разработки и реализации более интенсивных и радикальных Программ технического перевооружения, оперативных планов модернизации и реконструкции практически всех подстанций, воздушных и кабельных линий.

МУП «Урмарские электрические сети», где поступление электрической энергии 12 МВт * час, отпуск электрической энергии 10,3 МВт * час и потери 14,1%.  Техническое состояние электрических сетей характеризуется удовлетворительными. Ведутся плановые и капитальные ремонтные работы по мере выделения средств.

 

План развития сетей МУП «Урмарские электрические сети на 2007-2010 гг.

 

2008 год

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №16 по улицам Свердлова, Комсомольская, Чувашская и Маяковского.

2. Реконструкция ВЛ-10 кВ от п/с 35/10 кВ «Известковая» фидер «Южный поселок».

 

2009 год

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №4 по улицам Зеленная, Мичурина, Промышленная и Ворошилова.

2. Замена КТП №7 Ворошилова.

 

2010 год

            1. Реконструкция ВЛ-0,4   кВ от КТП №14 «Новое-Исаково».

Преодоление старения основных фондов электрических сетей и высоковольтного оборудования путем неуклонного увеличения масштабов работ по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению, развитие централизованного технологического управления электрическими сетями. В перспективе основными направлениями совершенствования диспетчерского управления следует считать:

-создание оперативно – информационного комплекса, укомплектованных современными ЭВМ;

- внедрение цифровых комплексов многоуровневой противоаварийной автоматики.

 

4.3. Теплоснабжение

 

Теплоснабжение потребителей Урмарского района децентрализованное и осуществляется от ряда котельных мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котельных. В Урмарском районе 26 котельных переведены на газовое топливо, из них 9 котельных хозяйств расположены в п. Урмары. Остальные котельные работают на каменном угле, но тоже собирают перевести на газовое топливо.

В сельских населенных пунктах котельные расположены, в основном, в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения. Муниципальные котельные находятся только в п. Урмары.

Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, котел).

 В п. Урмары протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МУП УР «Урмарытеплосеть» составляет 14,0 км, из них нуждаются в капитальном ремонте около 10,0 км. Большинство котельных школ и ДОУ переведено на газовое топливо.

Тепловые нагрузки Урмарского района определены по срокам проектирования – в соответствии с гипотезой промышленного развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор,

- сельскохозяйственное производство,

- промышленные предприятия,

- прочие потребители.

По Урмарскому району присоединенная нагрузка составляет 6,49 Гкал час, установленная мощность 32,4 Гкал час.

Теплоснабжение потребителей района намечается полностью перевести от источников, работающих на природном газе. Существующий и новый жилой фонд будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных и местных отопительных систем с учетом их реконструкции. Взамен устаревшего оборудования предусматривается использование индивидуальных генераторов тепла на газовом топливе.

Теплоснабжение потребителей сельскохозяйственного производства будет осуществляться от собственных котельных.

Для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов необходимо произвести капитальный ремонт отопления. На I очередь необходимо увеличение и модернизация тепловых мощностей котельных школ и ДОУ, ФАП, находящих в неудовлетворительном состоянии. В период до 2009 года предусматривается перевод на природный газ котельных следующих объектов: МОУ «Орнарская  СОШ», МОУ «Большеяниковская СОШ», МОУ «Челкасинская ООШ», Тегешевский СДК, Большеяниковский СДК, Староурмарский СДК, сельский клуб д. Анаткасы, Большеяниковский отделение врача общего практики, Тегешевский ФАП, Чубаевский ФАП, мини- котельные по ул. Вокзальная и ул. Зеленый п. Урмары, физкультурно-оздоровительный комплекс п. Урмары.

Необходимым мероприятием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей с эффективной теплоизоляцией для обеспечения надежного теплоснабжения и сбережения энергоресурсов. В строительстве жилья необходимо применять современные теплоизоляционные материалы и конструкции, прибору учета и регулирования потребления энергоресурсов.

Задачи повышения экономической и технической эффективности систем теплоснабжения можно подразделить на следующие:

- оптимизация систем (схем) теплоснабжения с учетом перспектив развития населенных пунктов;

- построение энергетических балансов;

- замена неэффективных технологий и оборудования, внедрение современных котлов, систем ХВО, насосных станций и др.

Фактический тепловой баланс составляется по показаниям приборов и содержит три основные части: потребление тепловой энергии зданиями, потери в тепловой сети, потери в котельной.

Нормализованный тепловой баланс подразумевается потребление энергии зданиями, потери в сетях и котельной соответствующими нормами.

Энергоэффективный тепловой баланс является перспективным и строится для того, чтобы оценить возможный потенциал энергосбережения в будущем.

Программа реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть» до 2020 года приведены в таблице.

 

5. Энергетическая безопасность

    

            Важнейшими принципами обеспечения энергетической безопасности являются:

- гарантированность и надежность энергообеспечения экономики и населения в полном объеме в обычных условиях и в минимально необходимом объеме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера;

- контроль со стороны государства, местных органов управления за надежным энергоснабжением объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;

учет требований экологической безопасности;

- предотвращение нерационального использования энергоресурсов;

- максимально возможное использование во всех технологических процессах и проектах конкурентоспособного оборудования.

Развитие аварийных ситуаций и их переход в системные аварии обуславливается следующими причинами:

- неудовлетворительным развитием сетей и их состояния, схемы кольцевания и перемычек;

- недостаточно отработанные процедуры организационного и технического взаимодействия в структурах управления при аварийных ситуациях и их ликвидации в коммунальной энергетике;

- несоответствующая квалификация персонала;

- не укомплектованность эксплуатационных и аварийных служб специальными машинами, механизмами и запасами материалов и оборудования для проведения ремонтных работ.

 

5.1. Обеспечение необходимого уровня технического состояния энергетической инфраструктуры

 

    На пути от источника до потребителя электроэнергия проходит по электрическим сетям напряжением:

    - 110-220 кВ, принадлежащим структурам РАО ЕЭС России и ОАО «Чувашэнерго»;

    - 6-10 кВ, это городское или поселковые электрические сети, а также сети предприятий;

    - 0,4 кВ, сети организаций и домовые электрические сети, которые эксплуатируют организации ЖКХ.

    Сети 0,4 кВ жилых и общественных зданий старой постройки (до 90-х годов)  не соответствуют ГОСТ 50571.1-25. Применение в таких однофазных двухпроводных сетях бытовой техники, рассчитанной на применение в однофазных трехпроводных сетях создает повышенную опасность для жизни людей. Эти сети были спроектированы на небольшую мощность, в то время как широкое применение электробытовой техники вызывает токовую перегрузку, которая приводит к перегреву и пожарам. Необходимо организовать осмотры и испытания электрических сетей в квартирах и частных жилых домах на соответствие нормативным требованиям.

Поселковых электрических сетях необходимо выполнить следующие работы:

- капитальный ремонт ВЛ-6 (10) кВ с применением самонесущих изолированных проводов;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с применением самонесущих изолированных проводов;

- прокладка и включение в работу дополнительных КЛЭП-6(10) кВ;

- замена изношенных силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности;

- замена изношенных кабельных линий 6-10 кВ;

- замена изношенных кабельных линий 6-10 кВ;

- замена изношенных кабельных линий 0,4 кВ.  

Общее техническое состояние и сроки эксплуатации сетей 0,4-6-10 кВ требуют реализации программ по их модернизации для надежного обеспечения потребителей качественной электроэнергией.

Существующая структура коммунального  электросетевого предприятия не обеспечивает проведение скоординированной технической политики в электросетевой инфраструктуре. Что является сдерживающим фактором развития электрификации и реализации на территориях программ социально-экономического развития, участия в национальном проекте «доступное жилье». Приведение структуры муниципальных электрических сетей в соответствие со стоящими задачами является одним из первоочередных мероприятий.

Техническое состояние тепловых сетей можно охарактеризовать по тепловым сверхнормативным потерям, которые превышают на трубопроводах в 3-4 раза. Для решения этой проблемы необходимо разработать программу по замене тепловых сетей для снижения тепловых потерь. Программа приборного определения участков теплосети с максимальными теплопотерями и их перекладки на трубопроводы с улучшенной теплоизоляцией иметь срок окупаемости от одного до двух лет.

Для приведения в порядок  систем теплопотребления необходимо модернизация систем внутридомового теплоснабжения, приведение в соответствие нормативным документам их технического состояния, организация качественной эксплуатации на основе строгого соблюдения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Это требует повышение квалификации лиц, ответственных за тепловое хозяйство по разработанным специализированным программам повышения квалификации.

 

6. Стратегические направления развития энергетики и роста энергоэффективности

 

    Энергетическая стратегия предусматривает ряд показателей энергетической эффективности, достижение которых позволит иметь достаточное энергообеспечения при  прогнозных параметрах развития отраслей экономики и обеспечить необходимый уровень энергопотребления непроизводственной сферы к 2020 году.

    Предельные нормативы расхода тепловой энергии на отопление зданий бюджетной сферы для климата Чувашской Республики, рассчитанные в соответствии с «Временной методикой проведения энергетических обследований административных и общественных зданий» составляют (Гкал/кв. м.):

    - для объектов здравоохранения – 0,235;

    - для школ – 0,216;

    - для дошкольных учреждений – 0,254;

    - для административных зданий – 0,216.

Данные показатели принимаются в качестве стратегических ориентиров. Уменьшение названных показателей к 2020 году произойдет в результате ввода в строй новых и реконструкции старых зданий, из-за чего значительно уменьшатся тепловые потери, а системы отопления будут более совершенными.

В жилом секторе нормативные затраты тепловой энергии на отопление колеблются в пределах 0,1 – 0,218 Гкал/кв. м. в год в зависимости от года постройки (здания построенные по новым СНиПам более экономичные). При увеличении доли новых зданий к 2020 году средний расход тепловой энергии снизится до 0,14-0,15 Гкал/кв.м. в год.

Основой энергообеспечения республики до 2020 года останутся существующие системы газоснабжения и энергоснабжения.

Базовым видом топлива остается природный газ, с постепенным добавлением в топливный баланс возобновляемых биологических и вторичных энергетических ресурсов по мере формирования экономических и технических предпосылок.

В газовой отрасли следует реализовать мероприятия повышения надежности газоснабжения населенных пунктов кольцеванием и строительством АГРС, поддержанием системы в нормативном техническом состоянии.

Наиболее неэффективными являются системы теплоснабжения. Для повышения их развития следует разработать по населенным пунктам генеральные планы теплоснабжения в соответствии с генеральными градостроительными планами и районированием зон по виду теплоснабжения (централизованного и децентрализованного). В зонах централизованного теплоснабжения разработать мероприятия по повышению надежности и эффективности систем.

Для поддержания и развития электрификации обеспечить развитие сетевой и технологической инфраструктуры, реализуя мероприятия по расшивке узких мест по пропускной способности и надежности схем электроснабжения. Преодолеть старение и износ оборудования планированием  реконструкции   и ремонтов по фактическому состоянию сетей и оборудования с использованием современных методов технической диагностики.

 

7. Управление энергетикой

 

    В управлении энергетикой в районе участвуют органы всех уровней власти.

    Администрации городов и районов отвечающие за энергообеспечение населенных пунктов, ЖКХ и социальной инфраструктуры, разрабатывающие генеральные градостроительные планы, утверждающие генеральные планы газоснабжения, энергоснабжения и теплоснабжения, выделяющие территории под сооружение энергетических объектов.

    Для Согласованности всех действий в условиях новой структуры энергетического комплекса необходимо провести анализ функций и необходимости согласования регламентов принятия управленческих решений, а также рассмотреть вопрос оптимизации или реструктуризации предприятий коммунальной энергетике.

 

8. Объемы потребления Урмарским районом электроэнергии, теплоэнергии и природного газа за 2002-2010г.г. и до 2020г.

 

                           Ед. изм.    2002г.- 2003г.- 2004г– 2005г.-2006г.-2007г.-2008г.-2009г.-2010г.-2020г.

Электроэнергия – МВт.ч – 35077 – 27017 – 26876- 27166-29101- 31036-32971-34906-36841-38777

Теплоэнергия     - Гкал     - 45021 – 42671 – 36702- 47159-47807- 48538-49274-50009-50955-58700

Природный газ- тыс.куб.м-21520 – 21228 – 21781 – 24383-24982-26299-27534-28246-28791-30257

 

9. Кадровое сопровождение энергетической стратегии Урмарского района

 

Важнейшим звеном реализации настоящей стратегии является ее кадровое сопровождение, включающее профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по электроэнергетическим, электротехническим направлениям. В процессе подготовки профессиональных кадров для энергетики выделяется ряд уровней подготовки:

-    обучение технического персонала эксплуатации энергетического оборудования станций, тепловых и энергетических сетей, других энергетических объектов;

-    подготовка и переподготовка инженерно-технических работников с высшим техническим образованием и техников со средним профессиональным образованием;

-    подготовка специалистов по направлениям экономики энергопотребления и менеджменту электрохозяйства, энергетическим обследованиям объектов энергетики и по энергосбережению.

 

Заключение

 

    Реализация энергетической стратегии позволит:

-         обеспечить развитие экономики необходимым объемом энергетических носителей и прежде всего электрической энергией;

-         увеличит объем промышленной продукции, выпускаемой энергетическим сектором экономики республики;

-         сократить отставание в потреблении электрической энергии на душу населения от средне российских показателей;

-         повысить системную надежность систем газового, электрического и теплового снабжения;

-         сдержать темпы роста тарифов.


Приложение к районной программе  «Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года»

 

 

Программа реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть»

 

 

п/п

Наименование

работ

Наименование

материалов и оборудования

Ед.

Изм.

Количество

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018   

2019

2020

Капитальный ремонт теплотрасс

1

Подземная теплотрасса

Мет. Труба ф 323

м.

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Подземная теплотрасса

Мет. Труба ф 159

м.

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Подземная теплотрасса

Мет. Труба ф 100

м.

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Подземная теплотрасса

Мет. Груба ф 89

м.

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Подземная теплотрасса

Мет. Груба ф 57

м.

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:

 

м.

790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Первичный контур

Мет. Труба ф 159

м.

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Подземная теплотрасса

Мет. Груба

м.

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Подземная теплотрасса

Мет. Груба

м.

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Подземная теплотрасса

Мет. Груба

м.

 

 

 

 

 

850

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

12

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

950

 

 

 

 

 

 

13

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

850

 

 

 

 

 

14

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

15

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

16

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

17

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

 

18

Подземная теплотрасса

Мет. Труба

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

 

ИТОГО по теплотрассам:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12590


 

 


Программа реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть»

 

 

п/п

Наименование работ

 

Наименование материалов и оборудования

Ед. Изм.

Количество

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Котельная №1

1

Замена сетевых насосов К-100/65-250 с мощностью 45 кВт/ч в котельной №1 на энергосберегающие насосы

Насос марки NP 65/250V 37/2 а с мощностью 37 кВт/ч

шт.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Замена сетевых насосов К-100/65-250 с мощностью 45 кВт/ч в котельной №1 на энергосберегающие насосы

Насос марки NP 65/250V 37/2 а с мощностью 37 кВт/ч

шт.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Замена электродвигателей в дымососах с мощностью 30 кВт/ч и соединительных муфт в котельной №1 на энергосберегающие

Двигатель марки АИР 7,5 кВт/ч и соединительных муфт

шт.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Замена электрдвигателей в дымососах с мощностью 30 кВт/ч и соединительных муфт в котельной №1 на энергосберегающие

Двигатель марки АИР 7,5 кВт/ч и соединительных муфт

шт.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Замена деаэратора типа ДВ

АВАКС г. Кинешма Ивановской обл.

шт.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Замена котлов

КВГ-6,5-150

шт.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельная №2

  7

Замена котлов

КСВ-0,63  

шт.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Установка ХВО

 

шт.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельная №5

9

Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 14 кВт/ч в котельной №5 на энергосберегающие насосы

Насос марки IPh50/60-3/2 с мощностью 3 кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Замена электродвигателей в дымососах 15 кВт/ч и ременной передачи в котельной №5 на энергосберегающие

Двигатель марки АИР 5, кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Замена котлов

Факел- 1Г

шт.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельная №7

13

Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 14 кВт/ч в котельной №7 на энергосберегающие насосы

Насос марки IPh40/140-l,5/2 с мощностью 1,5кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Замена двух котлов КСВ-0,63 в котельной №7

Микро - 100

шт.

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельная №8

15

Замена сетевых насосов К-80/50-200 с мощностью 7,5кВт/ч в котельной №8 на энергосберегающие насосы

Насос марки IPh40/140-l,5/2 с мощностью 1,5кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Замена котлов

КВА -0,8

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельная №9

17

Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 7,5кВт/ч в котельной №9 на энергосберегающие насосы

Насос марки IPh50/60-3/2c мощностью 3 кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Замена котлов

Братск-1

шт.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК№1

19

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

МК №2

20

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

МК№3

21

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

МК№4

22

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

МК№5

23

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

МК№6

24

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

МК№7

25

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

МК№8

26

Замена сетевых насосов К-45/30-200 с мощностью 7,5кВт/ч в МК№8 на энергосберегающие насосы

Насос марки IPh40/140-l,5/2 с мощностью 1,5кВт/ч

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

МК №9

28

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

МК №10

29

Замена котлов

Микро-75

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

МК№11

30

Замена котлов

Микро-100

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

МК №12

31

Замена котлов

КЧМ-5

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

МК№13

32

Замена котлов

КСТГ-20

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК №14

33

Замена котлов

АОГВ-35

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

МК №15

34

Замена котлов

Хопер-80

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкция тепловых пунктов

35

Тепловой пункт райбольницы

Сетевой насос с мощностью 55 кВт/ч

шт.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Тепловой пункт райбольницы

Установка новых скоростных водоводянных подогревателей

ф 325 3 Секции по 3 шт.

шт.

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 контур (Котельная №1)

37

ТП№1

Водоводяные подогреватели

компл.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

ТП №2

Водоводяные подогреватели

компл.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ТП №3

Водоводяные подогреватели

компл.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

ТП№4

Водоводяные подогреватели

компл.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

ТП№5

Водоводяные подогреватели

компл.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

ТП.№6

Водоводяные подогреватели

компл.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

ТП№7

Водоводяные подогреватели

компл.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

ТП№8

Водоводяные подогреватели

компл.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №221

18  декабря   2007 года                                                                       пос.Урмары

 

 

Об утверждении районной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в Урмарском районе на 2007 – 2010 годы»

 

 

Урмарское районное Собрание депутатов      решило:

1. Утвердить районную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007 – 2010 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, транспорта, промышленности и связи администрации Урмарского района.

 

 

Глава Урмарского района                                                                  В.Н.Кириллов

 

 

Утверждена решением  Урмарского районного  Собрания депутатов  от 18.12.2007 года № 221

 

 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения

в Урмарском районе на 2007- 2010 годы»

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 

 

Наименование Программы

 

Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007-2010 годы»

Основание для разработки Программы

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.08.2006 г. №219

Государственный заказчик Программы

Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики

Основной разработчик Программы

Администрация Урмарского района

Цели Программы

 

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Задачи Программы

 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;   

повышение уровня безопасности    транспортных средств;                                    внедрение современных средств организации дорожного движения;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в до­рожно-транспортных происшествиях; существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управле­ния в области обеспечения безопасности дорожного движения

Исполнители мероприятий Программы

Администрация Урмарского района; Администрации поселений Урмарского района; ОГИБДД ОВД по Урмарскому району

Объемы и источники финансирования

 

общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 69382,5 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 410,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 30,0 тыс. рублей; в 2008 году - 50,0 тыс. рублей; в 2009 году - 60,0 тыс. рублей; в 2010 году- 80,0 тыс. рублей;

местного бюджета:

в 2007 году - 30,0 тыс. рублей; в 2008 году - 40,0 тыс. рублей; в 2009 году - 50,0 тыс. рублей; в 2010 году - 70,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

 

снижение к 2010 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2006 года;

снижение к 2010 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2006 года

Система организации контроля за исполнением Программы

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Урмарского района Чувашской Республики

Исполнители основных мероприятий ежегодно к 1 февраля до 2011 года представляют государственному заказчику информацию о ходе реализации Программы для обобщения и

последующего информирования Кабинета Министров Чувашской Республики не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

 

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в Урмарском районе. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся причинением тяжкого вреда здоровью. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин их высокой смертности.

Система организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, неэффективна. Так, доля лиц, погибших до прибытия в лечебное учреждение, составляет более 50 процентов от общего количества лиц, погибших вследствие ДТП.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. За последние годы количество пешеходов, погибших в результате ДТП, увеличилось на треть.

С 2004 по 2007 год на автодорогах Урмарского района произошло более 100  ДТП, в которых погибли и получили ранения 146 человек. Ежегодно в результате ДТП погибают в среднем 4 человека (табл. 1).

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение расхода топлива, а также рост количества ДТП.

Сложившаяся в области обеспечения безопасности дорожного движения критическая ситуация в условиях отсутствия программно-целевого метода имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

продолжающееся ухудшение условий дорожного движения;

низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Применение программно-целевого метода позволит реализовать комплекс мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП. Вместе с тем применение такого метода для решения проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения.

 

Количество дорожно-транспортных происшествий и их последствия на территории Урмарского района за 2007-2010 годы

 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Урмарском районе, относятся:

крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения;

отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного движения на республиканском и местном уровнях;

массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих мероприятиях, отсутствие должной ответственности у руководителей предприятий и организаций, осуществляющих авто­мобильные перевозки;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения, в первую очередь несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения и систем оперативной связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим;

увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

 

Таблица 1 Показатели аварийности по Урмарскому району за 2004-2007 годы

 

 

Годы

Количество

Разница в % по сравнению

с предыдущим годом

ДТП

(единиц)

погибших

(человек)

раненых

(человек)

ДТП

погибших

раненых

2004

23

0

23

-

-

-

2005

28

6

32

21,7

-

39,1

2006

19

4

29

-32,1

-33,3

9,4

2007

32

6

46

58,6

50,0

58,6

 

 

 

 

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий

 

Одним из главных факторов, влияющих на состояние аварийности, является пренебрежение и, более того, игнорирование участниками дорожного движения требований безопасности. Сформировавшееся в настоящее время общественное мнение приводит к недооценке потенциальной опасности дорожного движения. Сегодня практически отсутствует поддержка общественных организаций в области обеспечения безопасности дорожного движения со стороны государства.

Массовость нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой дорожно-транспортной культуре участников движения, а также о том, что нынешняя система государственного и общественного воздействия на сознание участников дорожного движения малоэффективна. Система административного воздействия не позволяет в полной мере привлекать к ответственности всех нарушителей правил дорожного движения, а принимаемые меры зачастую не соответствуют тяжести совершенного правонарушения и его возможных последствий.

Кроме того, на безопасность дорожного движения оказывает влияние ряд других факторов:

низкий уровень подготовки водителей в образовательных учреждениях;

низкая дисциплина как водителей, так и владельцев транспортных средств - частных лиц, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки на коммерческой основе, не имеющих соответствующей материальной и технической базы для исправного содержания и независимого технического контроля за состоянием автотранспорта, проведения предрейсового медицинского осмотра водителей и осуществления контроля на автобусных маршрутах;

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

несоответствие категории автомобильной дороги существующей интенсивности движения;

диспропорция между ростом автопарка и развитием улично-дорожной сети;

большой износ автопарка предприятий и организаций, эксплуатация выработавшего ресурсы автотранспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам;

недостаточный уровень технической оснащенности подразделений ОГИБДД;

недостатки в содержании технических средств регулирования дорожного движения.

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к росту аварийности. Укоренившиеся тенденции и характер проблемы требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, координации усилий государства и общества, формирования эффективных механизмов взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и негосударственных структур при наиболее полном учете интересов граждан.

 

Таблица 2

Количество транспортных средств пострадавших в ДТП

в Урмарском районе (единиц)

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г

Легковые

18

24

13

28

Грузовые

1

1

1

1

Автобусы

-

-

-

-

Мотоциклы

4

3

5

4

 

 

Таблица 3

Распределение количества ДТП по времени суток

по Урмарскому району за 2004-2007 годы

 

Время,

Часы

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

c 00 до 03

-

-

-

-

c 03 до 06

3

4

2

4

c 06 до 09

4

8

3

7

c 09 до 12

1

1

2

1

c12 до 15

-

-

1

1

c 15 до 18

6

5

4

7

c 18 до 21

7

9

6

9

c 21 до 24

2

2

1

3

 

 

Для снижения риска происшествий необходимы устройство нормального освещения дорог, установка соответствующих технических средств регулирования дорожного движения, поддержание состояния дорожного полотна и разметки в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движение становится более безопасным, а последствия происшествий - менее тяжкими.

2. Основные цели и задачи Программы

 

Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

повышение уровня безопасности транспортных средств;

внедрение современных средств организации дорожного движения;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах;

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;

существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

 

 

3. Основные направления реализации Программы

 

 

Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по следующим направлениям:

совершенствование организации дорожного движения (раздел II приложения к Программе).

Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (раздел III приложения к Программе).

Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, других участников дорожного движения, широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением правил дорожного движения, сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий, повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;

мероприятия по снижению аварийности на железнодорожных переездах на территории Урмарского района в 2007-2010 годах (раздел IV приложения к Программе).

Деятельность в указанном направлении предусматривает анализ состояния безопасности движения поездов и автотранспорта на железнодорожных переездах, проведение комиссионных осмотров железнодорожных переездов, проведение разъяснительной работы среди водителей, рейдов и проверок на железнодорожных переездах.

 

8.               Ресурсное обеспечение Программы

9.                

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальные возможности местного бюджета Урмарского района, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Финансирование Программы намечено осуществить за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики;

местного бюджета;

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 68717,5 тыс. рублей. Из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 220,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 30,0 тыс. рублей;

в 2008 году - 50,0 тыс. рублей;

в 2009 году - 60,0 тыс. рублей;

в 2010 году - 80,0 тыс. рублей;

местного бюджета - 190,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 30,0 тыс. рублей;

в 2008 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2009 году - 50,0 тыс. рублей;

в 2010 году - 70,0 тыс. рублей;

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и Урмарского района.

 

 

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

 

 

Механизм реализации и управления Программой предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения мероприятий в соответствии с содержанием Программы.

Программа реализуется по следующим принципам:

цели Программы достигаются за счет мероприятий, состав которых формируется на республиканском и местных уровнях;

финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и  бюджета Урмарского района,

реализация Программы предусматривает тесное взаимодействие администрации Урмарского района с органами исполнительной власти поселений Урмарского района

Основными исполнителями мероприятий Программы являются администрация Урмарского района, администрации поселений Урмарского района, ОГИБДД ОВД по Урмарскому району

Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении.

Координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Урмарского района Чувашской Республики.

 

 

6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

 

 

Главный результат реализации Программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Реализация программных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее снижение их количества по сравнению с показателями 2006 года и сокращение числа пострадавших при ДТП, совершенствование систем управления обеспечением безопасности дорожного движения, работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения в населенных пунктах, обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.

Экономическая эффективность от снижения количества ДТП и пострадавших при реализации настоящей Программы должна составить более 272,75 млн. рублей.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.

                Помимо этого сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к снижению загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет способствовать улучшению экологической обстановки.

 

 

 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №222

18  декабря   2007 года                                                                     пос.Урмары

 

О структуре администрации

Урмарского района

 

В соответствии со ст. 32 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления Чувашской Республики» и ст. 39 Устава Урмарского района 

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

1. Утвердить предложенную главой Урмарского района В.Н.Кирилловым структуру администрации Урмарского района (прилагается).

2. Настоящее решение вступает  в силу по истечении месяца со дня утверждения.

 

Глава Урмарского района                                                            В.Н.Кириллов

 

 

 



 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ    ДЕПУТАТОВ   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

РЕШЕНИЕ №223

18  декабря   2007 года                                                                                           пос. Урмары

 

 

О режиме работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных       в п. Урмары

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 года №667 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении»

    Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

1. Возобновить действие решения Урмарского районного Собрания депутатов от 14.07.2006 года №88 «О режиме работы дошкольных образовательных учреждений                            п. Урмары».

2. Отменить решение Урмарского районного Собрания депутатов от 21.09.2006 года №107 «О приостановлении действия решения Урмарского районного Собрания депутатов».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Соколова Ю.В. – заместителя главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

 

 

Глава Урмарского района                                                                      В.Н. Кириллов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Периодическое печатное издание

«Урмарский вестник»

Адрес редакционного совета  и издателя:

429200, пос. Урмары, ул. Мира, 5

Email: urmary@cap.ru

 

 

Учредитель:

администрация Урмарского района

Чувашской Республики

 

Председатель редакционного совета

Павлов Н.А.

Тираж 100 экз.

Объем 1 п.л. формат  А-4

Распространяется бесплатно