Урмарский вестник |
2007 декабрь 25 № 27(80) |
Газета основана
22 декабря 2005 года |
18 декабря 2007 года в 9 ч 30 мин. в зале
заседаний администрации Урмарского района состоялись публичные слушания
Урмарского района. Присутствовали депутаты Урмарского районного Собрания депутатов,
заместители главы района, управляющий делами, начальники отделов и заведующие
секторов администрации района, руководители предприятий, общественных
организаций, главы Урмарского городского и сельских поселений и другие лица (48
человек).
Повестка дня:
1. О проекте отчета об исполнении
бюджета Урмарского района за 9 месяцев 2007 года.
2. О проекте районной программы
«Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года».
3. О проекте районной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на
2007- 2010 годы».
Приняты рекомендации (прилагаются).
1. Одобрить проект отчета об исполнении бюджета
Урмарского района за 9 месяцев 2007 года
и рекомендовать внести его на рассмотрение Урмарского районного Собрания
депутатов 18.12.2007 года в зале заседаний администрации Урмарского района.
Прилагается.
2. Одобрить проект районной программы «Энергетическая
программа Урмарского района до 2020 года» с учетов внесенных предложений и
внести его на рассмотрение Урмарского
районного Собрания депутатов 18.12.2007 года
в зале заседаний администрации Урмарского района. Прилагается.
3. Одобрить проект районной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007- 2010 годы»
с учетов внесенных предложений и внести его на рассмотрение Урмарского районного Собрания депутатов
18.12.2007 года в зале заседаний
администрации Урмарского района. Прилагается.
Глава Урмарского района В.Н.Кириллов
Итоги исполнения
бюджета
Урмарского муниципального района за
январь-сентябрь 2007 года
Бюджет Урмарского
муниципального района на 2007 год по доходам
утвержден в сумме 240534,4 тыс. рублей. По состоянию на 01
октября 2007 года исполнен в сумме 189687,4 тыс. рублей,
выполнена на 78,9 % к уточненным годовым
назначениям, из них налоговые и неналоговые доходы - 18391,5 тыс. рублей (85,8
%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили
6441,3 тыс. рублей (78,7 %), безвозмездные перечисления из республиканского
бюджета 164854,6 тыс. рублей (78,2 %) в том числе: дотации при плане 76953,1
тыс. рублей поступило 58432,8 тыс. рублей (75,9%), субвенций при плане 87354,5
тыс. рублей поступило 61512,8 тыс. рублей (70,4%), субсидий при плане 46612,2
тыс. рублей поступило 44909,0 тыс. рублей (96,3%).
За 9 месяцев 2007 года в бюджет муниципального района
поступили:
ü налог на доходы физических лиц- 12791,3 тыс. рублей
(94,4 % от годового плана),
ü налоги на совокупный доход-2674,4 тыс. рублей (57,7
%),
ü налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами-11,8 тыс. рублей (76,5%).
ü государственные пошлины и сборы- 812,7 тыс. рублей
(103,7 %), ,
ü доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности- 605,8 тыс. рублей (54,9 %),
ü платежи за пользование природными ресурсами- 77,8
тыс. рублей (25,7 %),
ü доходы от продажи материальных и нематериальных
активов- 485,3 тыс. рублей (342,5%),
ü административные платежи и сборы- 0,6 тыс. рублей
(15,0 %),
ü штрафы, санкции, возмещение ущерба- 975,8 тыс. рублей
(116,6 %),
По расходам
бюджет муниципального района утвержден в сумме 243393,7 тыс. рублей. За 9
месяцев 2007 года исполнение составило в сумме 168048,9 тыс. рублей, выполнен
на 69,0 % к уточненным годовым
назначениям, из них:
ü по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение
составило в сумме 9923,2 тыс. рублей
(65,3%),
ü по разделу
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 170,6
тыс. рублей (41,8%),
ü по разделу
«Национальная экономика»- 21252,6 тыс.
рублей (77,5%),
ü по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство»- 2578,6 тыс. рублей (91,0%),
ü по разделу
«Образование»-84349,4 тыс. рублей (66,7%),
ü по разделу
«Культура, кинематография, средства массовой информации»- 285,2 тыс. рублей
(90,9%),
ü по разделу
«Здравоохранение и спорт»- 25640,3 тыс. рублей (73,2%), в том числе по
подразделу «Спорт и физическая культура»- 173,2 тыс. рублей (79,5 %),
ü по разделу «Социальная политика»- 483,8 тыс. рублей
(41,5%).
Сентябрь 2007 года; 15014 - Урмарский район
Код формы: 42801
Название формы:
Доходы бюджета
Наименование
показателя |
Код
дохода по КД |
Утверждено
бюджеты муниципальных районов |
Исполнено по бюджетам муниципальных районов |
% |
Доходы
бюджета - ИТОГО |
000 8
50 00000 00
0000 000 |
240 534 375,00 |
189 687 389,49 |
78,9% |
ДОХОДЫ |
000 1
00 00000 00
0000 000 |
21 427 700,00 |
18 391 528,81 |
85,8% |
НАЛОГИ
НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1
01 00000 00
0000 000 |
13 543 300,00 |
12 791 308,25 |
94,4% |
Налог
на доходы физических лиц |
000 1
01 02000 01
0000 110 |
13 543 300,00 |
12 791 308,25 |
94,4% |
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций |
000 1
01 02010 01
0000 110 |
|
3 158,53 |
|
Налог
на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1
01 02020 01
0000 110 |
13 543 300,00 |
12 784 836,01 |
94,4% |
Налог
на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой |
000 1
01 02021 01
0000 110 |
13 543 300,00 |
12 708 140,37 |
93,8% |
Налог
на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
000 1
01 02022 01
0000 110 |
|
76 695,64 |
|
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
000 1
01 02030 01
0000 110 |
|
3 202,72 |
|
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни,
заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов,
увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования,
процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных
вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от
экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за
исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за
пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение
жилья) |
000 1
01 02040 01
0000 110 |
|
110,99 |
|
НАЛОГИ
НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1
05 00000 00
0000 000 |
4 638 550,00 |
2 674 354,97 |
57,7% |
Единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1
05 02000 02
0000 110 |
4 620 400,00 |
2 648 962,06 |
57,3% |
Единый
сельскохозяйственный налог |
000 1
05 03000 01
0000 110 |
18 150,00 |
25 392,91 |
139,9% |
НАЛОГИ,
СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1
07 00000 00
0000 000 |
15 400,00 |
11 776,92 |
76,5% |
Налог
на добычу полезных ископаемых |
000 1
07 01000 01
0000 110 |
15 400,00 |
11 776,92 |
76,5% |
Налог
на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
000 1
07 01020 01
0000 110 |
15 400,00 |
11 776,92 |
76,5% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА, СБОРЫ |
000 1
08 00000 00
0000 000 |
783 700,00 |
812 693,71 |
103,7% |
Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
000 1
08 03000 01
0000 110 |
280 000,00 |
221 044,11 |
78,9% |
Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации) |
000 1
08 03010 01
0000 110 |
280 000,00 |
221 044,11 |
78,9% |
Государственная
пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий |
000 1
08 07000 01
0000 110 |
503 700,00 |
591 649,60 |
117,5% |
Государственная
пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
000 1
08 07140 01
0000 110 |
503 700,00 |
591 649,60 |
117,5% |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1
09 00000 00
0000 000 |
|
146 617,41 |
|
Налог
на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты |
000 1
09 01000 00
0000 110 |
|
22 366,15 |
|
Налог
на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
000 1
09 01030 05
0000 110 |
|
22 366,15 |
|
Платежи
за пользование природными ресурсами |
000 1
09 03000 00
0000 110 |
|
26 310,00 |
|
Платежи
за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых |
000 1
09 03030 00
0000 110 |
|
26 310,00 |
|
Платежи
за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
000 1
09 03030 05
0000 110 |
|
26 310,00 |
|
Налоги
на имущество |
000 1
09 04000 00
0000 110 |
|
87 988,92 |
|
Налог
на имущество предприятий |
000 1
09 04010 02
0000 110 |
|
32 399,62 |
|
Земельный
налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
000 1
09 04050 00
0000 110 |
|
55 589,30 |
|
Земельный
налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях поселений |
000 1
09 04050 10
0000 110 |
|
55 589,30 |
|
Прочие
налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской
Федерации) |
000 1
09 06000 02
0000 110 |
|
7 989,98 |
|
Налог
с продаж |
000 1
09 06010 02
0000 110 |
|
7 105,36 |
|
Сбор
на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
000 1
09 06020 02
0000 110 |
|
884,62 |
|
Прочие
налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
000 1
09 07000 00
0000 110 |
|
1 962,36 |
|
Целевые
сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
000 1
09 07030 00
0000 110 |
|
1 962,36 |
|
Целевые
сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
000 1
09 07030 05
0000 110 |
|
1 962,36 |
|
ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
000 1
11 00000 00
0000 000 |
1 104 050,00 |
605 842,41 |
54,9% |
Проценты,
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны |
000 1
11 03000 00
0000 120 |
11 600,00 |
68 388,15 |
589,6% |
Проценты,
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов |
000 1
11 03050 05
0000 120 |
11 600,00 |
68 388,15 |
589,6% |
Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности |
000 1
11 05000 00
0000 120 |
1 092 450,00 |
537 454,26 |
49,2% |
Арендная
плата за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков |
000 1
11 05010 00
0000 120 |
398 650,00 |
260 303,51 |
65,3% |
Арендная
плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена (за
исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
000 1
11 05011 00
0000 120 |
398 650,00 |
260 303,51 |
65,3% |
Арендная
плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных
участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
000 1
11 05011 05
0000 120 |
|
4 102,10 |
|
Арендная
плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных
для целей жилищного строительства) |
000 1
11 05011 10
0000 120 |
398 650,00 |
256 201,41 |
64,3% |
Арендная
плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и
поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков |
000 1
11 05020 00
0000 120 |
|
32 783,34 |
#ДЕЛ/0! |
Арендная
плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов |
000 1
11 05025 05
0000 120 |
|
32 783,34 |
#ДЕЛ/0! |
Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных
предприятий |
000 1
11 05030 00
0000 120 |
693 800,00 |
244 367,41 |
35,2% |
Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий |
000 1
11 05035 05
0000 120 |
693 800,00 |
244 367,41 |
35,2% |
ПЛАТЕЖИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1
12 00000 00
0000 000 |
302 600,00 |
77 751,65 |
25,7% |
Плата
за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1
12 01000 01
0000 120 |
302 600,00 |
77 751,65 |
25,7% |
ДОХОДЫ
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1
13 00000 00
0000 000 |
|
10 630,20 |
|
Прочие
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1
13 03000 00
0000 130 |
|
10 630,20 |
|
Прочие
доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
000 1
13 03050 05
0000 130 |
|
10 630,20 |
|
ДОХОДЫ
ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1
14 00000 00
0000 000 |
141 700,00 |
485 254,63 |
342,5% |
Доходы
от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности |
000 1
14 02000 00
0000 000 |
141 700,00 |
485 254,63 |
342,5% |
Доходы
от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 1
14 02030 05
0000 410 |
141 700,00 |
485 254,63 |
342,5% |
Доходы
от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 1
14 02033 05
0000 410 |
141 700,00 |
485 254,63 |
342,5% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
000 1
15 00000 00
0000 000 |
4 000,00 |
600,00 |
15,0% |
Платежи,
взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение
определенных функций |
000 1
15 02000 00
0000 140 |
4 000,00 |
600,00 |
15,0% |
Платежи,
взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных
функций |
000 1
15 02050 05
0000 140 |
4 000,00 |
600,00 |
15,0% |
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 1
16 00000 00
0000 000 |
837 100,00 |
975 812,66 |
116,6% |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
000 1
16 03000 00
0000 140 |
|
6 582,41 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской
Федерации |
000 1
16 03010 01
0000 140 |
|
6 432,41 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях |
000 1
16 03030 01
0000 140 |
|
150,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт |
000 1
16 06000 01
0000 140 |
150 000,00 |
18 000,00 |
12,0% |
Денежные
взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
000 1
16 08000 01
0000 140 |
|
66 000,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации |
000 1
16 18000 00
0000 140 |
|
576,90 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов) |
000 1
16 18050 05
0000 140 |
|
576,90 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира,
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства |
000 1
16 25000 01
0000 140 |
|
1 000,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
000 1
16 25060 01
0000 140 |
|
1 000,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной
безопасности" |
000 1
16 27000 01
0000 140 |
|
17 562,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей |
000 1
16 28000 01
0000 140 |
|
54 500,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного
движения |
000 1
16 30000 01
0000 140 |
130 000,00 |
233 197,56 |
179,4% |
Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
000 1
16 90000 00
0000 140 |
557 100,00 |
578 393,79 |
103,8% |
Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 1
16 90050 05
0000 140 |
557 100,00 |
578 393,79 |
103,8% |
ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1
17 00000 00 0000 000 |
57 300,00 |
-4 689,00 |
-8,2% |
Невыясненные
поступления |
000 1
17 01000 00
0000 180 |
|
-4 689,00 |
|
Невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 1
17 01050 05
0000 180 |
|
-4 689,00 |
|
Прочие
неналоговые доходы |
000 1
17 05000 00
0000 180 |
57 300,00 |
|
0,0% |
Прочие
неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
000 1
17 05050 05
0000 180 |
57 300,00 |
|
0,0% |
ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 1
19 00000 00
0000 000 |
|
-196 425,00 |
|
Возврат
остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов |
000 1
19 05000 05
0000 151 |
|
-196 425,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2
00 00000 00
0000 000 |
210 919 735,00 |
164 854 565,00 |
78,2% |
Безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2
02 00000 00
0000 000 |
210 919 735,00 |
164 854 565,00 |
78,2% |
Дотации
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2
02 01000 00
0000 151 |
76 953 100,00 |
58 432 800,00 |
75,9% |
Дотации
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
000 2
02 01001 00
0000 151 |
67 261 300,00 |
51 549 800,00 |
76,6% |
Дотации
бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности |
000 2
02 01001 05
0000 151 |
67 261 300,00 |
51 549 800,00 |
76,6% |
Дотации
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2
02 01003 00
0000 151 |
9 691 800,00 |
6 883 000,00 |
71,0% |
Дотации
бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
000 2
02 01003 05
0000 151 |
9 691 800,00 |
6 883 000,00 |
71,0% |
Субвенции
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2
02 02000 00
0000 151 |
87 354 458,00 |
61 512 808,00 |
70,4% |
Субвенции
бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния |
000 2
02 02004 00
0000 151 |
961 000,00 |
720 750,00 |
75,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния |
000 2
02 02004 05
0000 151 |
961 000,00 |
720 750,00 |
75,0% |
Субвенции
бюджетам для финансового обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 2
02 02008 00
0000 151 |
8 600,00 |
|
0,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 2
02 02008 05
0000 151 |
8 600,00 |
|
0,0% |
Субвенции
бюджетам на поощрение лучших учителей |
000 2
02 02019 00
0000 151 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей |
000 2
02 02019 05
0000 151 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0% |
Субвенции
бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2
02 02020 00
0000 151 |
480 600,00 |
360 450,00 |
75,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2
02 02020 05
0000 151 |
480 600,00 |
360 450,00 |
75,0% |
Субвенции
местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи |
000 2
02 02028 00
0000 151 |
2 765 258,00 |
1 454 883,00 |
52,6% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи |
000 2
02 02028 05
0000 151 |
2 765 258,00 |
1 454 883,00 |
52,6% |
Субвенции
бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью |
000 2
02 02038 00
0000 151 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
000 2
02 02038 05
0000 151 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Субвенции
местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство |
000 2
02 02039 00
0000 151 |
3 003 500,00 |
2 284 500,00 |
76,1% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство |
000 2
02 02039 05
0000 151 |
3 003 500,00 |
2 284 500,00 |
76,1% |
Субвенции
местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг |
000 2
02 02040 00
0000 151 |
4 913 400,00 |
2 984 125,00 |
60,7% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг |
000 2
02 02040 05
0000 151 |
4 913 400,00 |
2 984 125,00 |
60,7% |
Субвенции
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации |
000 2
02 02043 00
0000 151 |
72 851 200,00 |
51 815 400,00 |
71,1% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации |
000 2
02 02043 05
0000 151 |
72 851 200,00 |
51 815 400,00 |
71,1% |
Субвенции
местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в
муниципальных общеобразовательных учреждениях |
000 2
02 02052 00
0000 151 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
000 2
02 02052 05
0000 151 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0% |
Субвенции
бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
000 2
02 02053 00
0000 151 |
842 000,00 |
421 000,00 |
50,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования |
000 2
02 02053 05
0000 151 |
842 000,00 |
421 000,00 |
50,0% |
Прочие
субвенции |
000 2 02
03999
00 0000 151 |
116 900,00 |
87 700,00 |
75,0% |
Прочие
субвенции бюджетам муниципальных районов |
000 2
02 03999 05
0000 151 |
116 900,00 |
87 700,00 |
75,0% |
Субсидии
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2
02 04000 00
0000 151 |
46 612 177,00 |
44 908 957,00 |
96,3% |
Субсидии
бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и
поддержки фондов муниципального развития |
000 2
02 04004 00
0000 151 |
27 200 000,00 |
27 200 000,00 |
100,0% |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов для развития общественной инфраструктуры
регионального значения |
000 2
02 04004 05
0000 151 |
27 200 000,00 |
27 200 000,00 |
100,0% |
Субсидии
бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
000 2
02 04008 00 0000 151 |
1 684 777,00 |
1 684 777,00 |
100,0% |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на предоставление субсидий молодым семьям для
приобретения жилья |
000 2
02 04008 05
0000 151 |
1 684 777,00 |
1 684 777,00 |
100,0% |
Субсидии
бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации
образования |
000 2
02 04042 00
0000 151 |
2 224 000,00 |
1 767 500,00 |
79,5% |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образования |
000 2
02 04042 05
0000 151 |
2 224 000,00 |
1 767 500,00 |
79,5% |
Субсидии
бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
000 2
02 04049 00
0000 151 |
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
100,0% |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
000 2
02 04049 05
0000 151 |
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
100,0% |
Прочие
субсидии |
000 2
02 04999 00 0000 151 |
14 433 400,00 |
13 186 680,00 |
91,4% |
Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов |
000 2
02 04999 05
0000 151 |
14 433 400,00 |
13 186 680,00 |
91,4% |
ДОХОДЫ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
000 3
00 00000 00
0000 000 |
8 186 940,00 |
6 441 295,68 |
78,7% |
РЫНОЧНЫЕ
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ |
000 3
02 00000 00
0000 000 |
4 100 000,00 |
4 953 278,08 |
120,8% |
Доходы
от продажи услуг |
000 3
02 01000 00
0000 130 |
4 100 000,00 |
4 953 278,08 |
120,8% |
Доходы
от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов |
000 3
02 01050 05
0000 130 |
4 100 000,00 |
4 953 278,08 |
120,8% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
000 3
03 00000 00
0000 000 |
4 086 940,00 |
1 488 017,60 |
36,4% |
Прочие
безвозмездные поступления |
000 3
03 02000 00
0000 180 |
4 086 940,00 |
1 488 017,60 |
36,4% |
Прочие
безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов |
000 3
03 02050 05
0000 180 |
4 086 940,00 |
1 488 017,60 |
36,4% |
Итого
внутренних оборотов |
000 8
70 00000 00
0000 000 |
210 919 735,00 |
164 854 565,00 |
78,2% |
поступления
от других бюджетов бюджетной системы |
000 8
70 00000 00
0000 151 |
210 919 735,00 |
164 854 565,00 |
78,2% |
Сентябрь
2007 года; 15014 - Урмарский район
Код
формы: 42802
Название
формы: Расходы бюджета
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
расходы по ФКР,ЭКР |
Утверждено
бюджеты муниципальных районов |
Исполнено
по бюджетам муниципальных районов |
% |
Расходы бюджета - ИТОГО |
200 |
000 9600
0000000 000 000 |
243 393 730,00 |
168 048 933,50 |
69,0% |
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100
0000000 000 000 |
15 193 612,70 |
9 923 231,41 |
65,3% |
Расходы |
200 |
000 0100
0000000 000 200 |
14 248 434,70 |
8 999 288,25 |
63,2% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0100
0000000 000 210 |
10 933 650,00 |
7 629 091,72 |
69,8% |
Заработная плата |
200 |
000 0100
0000000 000 211 |
8 651 119,00 |
6 131 887,64 |
70,9% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0100
0000000 000 212 |
16 000,00 |
10 250,50 |
64,1% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0100
0000000 000 213 |
2 266 531,00 |
1 486 953,58 |
65,6% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0100
0000000 000 220 |
1 721 312,00 |
1 116 883,10 |
64,9% |
Услуги связи |
200 |
000 0100
0000000 000 221 |
384 712,00 |
285 826,38 |
74,3% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0100
0000000 000 222 |
50 700,00 |
48 303,80 |
95,3% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0100
0000000 000 223 |
448 538,68 |
196 480,75 |
43,8% |
Арендная плата за
пользование имуществом |
200 |
000 0100
0000000 000 224 |
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0100
0000000 000 225 |
575 035,32 |
432 292,19 |
75,2% |
Прочие услуги |
200 |
000 0100
0000000 000 226 |
262 326,00 |
153 979,98 |
58,7% |
Прочие расходы |
200 |
000 0100
0000000 000 290 |
1 593 472,70 |
253 313,43 |
15,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0100
0000000 000 300 |
945 178,00 |
704 882,71 |
74,6% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0100
0000000 000 310 |
301 870,00 |
226 767,20 |
75,1% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0100
0000000 000 340 |
643 308,00 |
478 115,51 |
74,3% |
Поступление финансовых
активов |
200 |
000 0100
0000000 000 500 |
4 300 000,00 |
2 855 000,00 |
66,4% |
Увеличение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам |
200 |
000 0100
0000000 000 540 |
4 300 000,00 |
2 855 000,00 |
66,4% |
Выбытие финансовых активов |
200 |
000 0100
0000000 000 600 |
-4 300 000,00 |
-2 635 939,55 |
61,3% |
Уменьшение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам |
200 |
000 0100
0000000 000 640 |
-4 300 000,00 |
-2 635 939,55 |
61,3% |
Функционирование
Правительства РФ, высших органов исполн.власти субъектов РФ, местных администраций |
200 |
000 0104
0000000 000 000 |
11 061 935,33 |
6 974 473,14 |
63,0% |
Расходы |
200 |
000 0104
0000000 000 200 |
10 426 607,33 |
6 456 668,22 |
61,9% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0104
0000000 000 210 |
8 054 300,00 |
5 612 429,93 |
69,7% |
Заработная плата |
200 |
000 0104
0000000 000 211 |
6 371 474,00 |
4 520 290,00 |
70,9% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0104
0000000 000 212 |
13 500,00 |
9 250,50 |
68,5% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0104
0000000 000 213 |
1 669 326,00 |
1 082 889,43 |
64,9% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0104
0000000 000 220 |
971 512,00 |
614 986,94 |
63,3% |
Услуги связи |
200 |
000 0104
0000000 000 221 |
343 912,00 |
260 835,19 |
75,8% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0104
0000000 000 222 |
50 000,00 |
47 983,80 |
96,0% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0104
0000000 000 223 |
380 038,68 |
170 804,47 |
44,9% |
Арендная плата за
пользование имуществом |
200 |
000 0104
0000000 000 224 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0104
0000000 000 225 |
62 035,32 |
50 417,19 |
81,3% |
Прочие услуги |
200 |
000 0104
0000000 000 226 |
135 526,00 |
84 946,29 |
62,7% |
Прочие расходы |
200 |
000 0104
0000000 000 290 |
1 400 795,33 |
229 251,35 |
16,4% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0104
0000000 000 300 |
635 328,00 |
517 804,92 |
81,5% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0104
0000000 000 310 |
147 920,00 |
141 923,20 |
95,9% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0104
0000000 000 340 |
487 408,00 |
375 881,72 |
77,1% |
Судебная система |
200 |
000 0105
0000000 000 000 |
8 600,00 |
|
0,0% |
Расходы |
200 |
000 0105
0000000 000 200 |
4 000,00 |
|
0,0% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0105
0000000 000 220 |
4 000,00 |
|
0,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 0105
0000000 000 226 |
4 000,00 |
|
0,0% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0105
0000000 000 300 |
4 600,00 |
|
0,0% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0105
0000000 000 340 |
4 600,00 |
|
0,0% |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
200 |
000 0106
0000000 000 000 |
2 057 700,00 |
1 407 354,94 |
68,4% |
Расходы |
200 |
000 0106
0000000 000 200 |
1 842 300,00 |
1 284 985,73 |
69,7% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0106
0000000 000 210 |
1 751 000,00 |
1 236 845,00 |
70,6% |
Заработная плата |
200 |
000 0106
0000000 000 211 |
1 386 735,00 |
981 888,00 |
70,8% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0106
0000000 000 212 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,0% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0106
0000000 000 213 |
363 265,00 |
253 957,00 |
69,9% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0106
0000000 000 220 |
81 000,00 |
45 489,48 |
56,2% |
Услуги связи |
200 |
000 0106
0000000 000 221 |
28 000,00 |
15 398,59 |
55,0% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0106
0000000 000 223 |
28 000,00 |
16 650,05 |
59,5% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0106
0000000 000 225 |
11 000,00 |
5 375,00 |
48,9% |
Прочие услуги |
200 |
000 0106
0000000 000 226 |
14 000,00 |
8 065,84 |
57,6% |
Прочие расходы |
200 |
000 0106
0000000 000 290 |
10 300,00 |
2 651,25 |
25,7% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0106
0000000 000 300 |
215 400,00 |
122 369,21 |
56,8% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0106
0000000 000 310 |
110 700,00 |
49 328,00 |
44,6% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0106
0000000 000 340 |
104 700,00 |
73 041,21 |
69,8% |
Резервные фонды |
200 |
000 0113
0000000 000 000 |
159 677,37 |
|
0,0% |
Расходы |
200 |
000 0113
0000000 000 200 |
159 677,37 |
|
0,0% |
Прочие расходы |
200 |
000 0113
0000000 000 290 |
159 677,37 |
|
0,0% |
Другие общегосударственные
вопросы |
200 |
000 0115
0000000 000 000 |
1 905 700,00 |
1 541 403,33 |
80,9% |
Расходы |
200 |
000 0115
0000000 000 200 |
1 815 850,00 |
1 257 634,30 |
69,3% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0115
0000000 000 210 |
1 128 350,00 |
779 816,79 |
69,1% |
Заработная плата |
200 |
000 0115
0000000 000 211 |
892 910,00 |
629 709,64 |
70,5% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0115
0000000 000 212 |
1 500,00 |
|
0,0% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0115
0000000 000 213 |
233 940,00 |
150 107,15 |
64,2% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0115
0000000 000 220 |
664 800,00 |
456 406,68 |
68,7% |
Услуги связи |
200 |
000 0115
0000000 000 221 |
12 800,00 |
9 592,60 |
74,9% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0115
0000000 000 222 |
700,00 |
320,00 |
45,7% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0115
0000000 000 223 |
40 500,00 |
9 026,23 |
22,3% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0115
0000000 000 225 |
502 000,00 |
376 500,00 |
75,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 0115
0000000 000 226 |
108 800,00 |
60 967,85 |
56,0% |
Прочие расходы |
200 |
000 0115
0000000 000 290 |
22 700,00 |
21 410,83 |
94,3% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0115
0000000 000 300 |
89 850,00 |
64 708,58 |
72,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0115
0000000 000 310 |
43 250,00 |
35 516,00 |
82,1% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0115
0000000 000 340 |
46 600,00 |
29 192,58 |
62,6% |
Поступление финансовых
активов |
200 |
000 0115
0000000 000 500 |
4 300 000,00 |
2 855 000,00 |
66,4% |
Увеличение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам |
200 |
000 0115
0000000 000 540 |
4 300 000,00 |
2 855 000,00 |
66,4% |
Выбытие финансовых активов |
200 |
000 0115
0000000 000 600 |
-4 300 000,00 |
-2 635 939,55 |
61,3% |
Уменьшение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам |
200 |
000 0115
0000000 000 640 |
-4 300 000,00 |
-2 635 939,55 |
61,3% |
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
200 |
000 0300
0000000 000 000 |
408 000,00 |
170 617,50 |
41,8% |
Расходы |
200 |
000 0300
0000000 000 200 |
140 000,00 |
26 482,50 |
18,9% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0300
0000000 000 220 |
140 000,00 |
26 482,50 |
18,9% |
Услуги связи |
200 |
000 0300
0000000 000 221 |
10 000,00 |
5 000,00 |
50,0% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0300
0000000 000 225 |
100 000,00 |
|
0,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 0300
0000000 000 226 |
30 000,00 |
21 482,50 |
71,6% |
Прочие расходы |
200 |
000 0300
0000000 000 290 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0300
0000000 000 300 |
268 000,00 |
144 135,00 |
53,8% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0300
0000000 000 310 |
100 000,00 |
31 180,00 |
31,2% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0300
0000000 000 340 |
168 000,00 |
112 955,00 |
67,2% |
Органы внутренних дел |
200 |
000 0302
0000000 000 000 |
400 000,00 |
167 662,50 |
41,9% |
Расходы |
200 |
000 0302
0000000 000 200 |
140 000,00 |
26 482,50 |
18,9% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0302
0000000 000 220 |
140 000,00 |
26 482,50 |
18,9% |
Услуги связи |
200 |
000 0302
0000000 000 221 |
10 000,00 |
5 000,00 |
50,0% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0302
0000000 000 225 |
100 000,00 |
|
0,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 0302
0000000 000 226 |
30 000,00 |
21 482,50 |
71,6% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0302
0000000 000 300 |
260 000,00 |
141 180,00 |
54,3% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0302
0000000 000 310 |
100 000,00 |
31 180,00 |
31,2% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0302
0000000 000 340 |
160 000,00 |
110 000,00 |
68,8% |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
200 |
000 0309
0000000 000 000 |
8 000,00 |
2 955,00 |
36,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0309
0000000 000 300 |
8 000,00 |
2 955,00 |
36,9% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0309
0000000 000 340 |
8 000,00 |
2 955,00 |
36,9% |
Национальная экономика |
200 |
000 0400
0000000 000 000 |
27 438 200,00 |
21 252 612,10 |
77,5% |
Расходы |
200 |
000 0400
0000000 000 200 |
17 520 644,00 |
13 850 594,10 |
79,1% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0400
0000000 000 220 |
17 163 644,00 |
13 823 594,10 |
80,5% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0400
0000000 000 225 |
16 907 244,00 |
13 660 469,86 |
80,8% |
Прочие услуги |
200 |
000 0400
0000000 000 226 |
256 400,00 |
163 124,24 |
63,6% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0400
0000000 000 240 |
357 000,00 |
27 000,00 |
7,6% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0400
0000000 000 241 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0400
0000000 000 242 |
330 000,00 |
|
0,0% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0400
0000000 000 300 |
9 917 556,00 |
7 402 018,00 |
74,6% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0400
0000000 000 310 |
9 917 556,00 |
7 402 018,00 |
74,6% |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
200 |
000 0405
0000000 000 000 |
177 000,00 |
27 000,00 |
15,3% |
Расходы |
200 |
000 0405
0000000 000 200 |
177 000,00 |
27 000,00 |
15,3% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0405
0000000 000 240 |
177 000,00 |
27 000,00 |
15,3% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0405
0000000 000 241 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0405
0000000 000 242 |
150 000,00 |
|
0,0% |
Транспорт |
200 |
000 0408
0000000 000 000 |
26 824 800,00 |
21 062 487,86 |
78,5% |
Расходы |
200 |
000 0408
0000000 000 200 |
16 907 244,00 |
13 660 469,86 |
80,8% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0408
0000000 000 220 |
16 907 244,00 |
13 660 469,86 |
80,8% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0408
0000000 000 225 |
16 907 244,00 |
13 660 469,86 |
80,8% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0408
0000000 000 300 |
9 917 556,00 |
7 402 018,00 |
74,6% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0408
0000000 000 310 |
9 917 556,00 |
7 402 018,00 |
74,6% |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
200 |
000 0411
0000000 000 000 |
436 400,00 |
163 124,24 |
37,4% |
Расходы |
200 |
000 0411
0000000 000 200 |
436 400,00 |
163 124,24 |
37,4% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0411
0000000 000 220 |
256 400,00 |
163 124,24 |
63,6% |
Прочие услуги |
200 |
000 0411
0000000 000 226 |
256 400,00 |
163 124,24 |
63,6% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0411
0000000 000 240 |
180 000,00 |
|
0,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0411
0000000 000 242 |
180 000,00 |
|
0,0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500
0000000 000 000 |
2 834 781,85 |
2 578 582,35 |
91,0% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0500
0000000 000 300 |
2 834 781,85 |
2 578 582,35 |
91,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0500
0000000 000 310 |
2 834 781,85 |
2 578 582,35 |
91,0% |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501
0000000 000 000 |
50 000,00 |
|
0,0% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0501
0000000 000 300 |
50 000,00 |
|
0,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0501
0000000 000 310 |
50 000,00 |
|
0,0% |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502
0000000 000 000 |
2 784 781,85 |
2 578 582,35 |
92,6% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0502
0000000 000 300 |
2 784 781,85 |
2 578 582,35 |
92,6% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0502
0000000 000 310 |
2 784 781,85 |
2 578 582,35 |
92,6% |
Образование |
200 |
000 0700
0000000 000 000 |
126 483 669,10 |
84 349 381,24 |
66,7% |
Расходы |
200 |
000 0700
0000000 000 200 |
86 318 668,40 |
54 795 205,52 |
63,5% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0700
0000000 000 210 |
66 204 228,00 |
42 310 106,95 |
63,9% |
Заработная плата |
200 |
000 0700
0000000 000 211 |
51 700 381,00 |
33 109 261,24 |
64,0% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0700
0000000 000 212 |
958 350,00 |
594 247,00 |
62,0% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0700
0000000 000 213 |
13 545 497,00 |
8 606 598,71 |
63,5% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0700
0000000 000 220 |
17 023 900,22 |
9 954 445,39 |
58,5% |
Услуги связи |
200 |
000 0700
0000000 000 221 |
297 780,00 |
214 951,38 |
72,2% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0700
0000000 000 222 |
85 577,00 |
22 512,80 |
26,3% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0700
0000000 000 223 |
11 880 406,27 |
5 585 101,33 |
47,0% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0700
0000000 000 225 |
2 975 784,95 |
2 331 639,93 |
78,4% |
Прочие услуги |
200 |
000 0700
0000000 000 226 |
1 784 352,00 |
1 800 239,95 |
100,9% |
Прочие расходы |
200 |
000 0700
0000000 000 290 |
3 090 540,18 |
2 530 653,18 |
81,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0700
0000000 000 300 |
40 165 000,70 |
29 554 175,72 |
73,6% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0700
0000000 000 310 |
32 932 739,70 |
24 309 547,71 |
73,8% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0700
0000000 000 340 |
7 232 261,00 |
5 244 628,01 |
72,5% |
Дошкольное образование |
200 |
000 0701
0000000 000 000 |
12 558 352,95 |
8 374 660,59 |
66,7% |
Расходы |
200 |
000 0701
0000000 000 200 |
10 022 131,95 |
6 630 409,52 |
66,2% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0701
0000000 000 210 |
7 609 350,00 |
5 204 826,25 |
68,4% |
Заработная плата |
200 |
000 0701
0000000 000 211 |
5 961 134,00 |
4 122 531,96 |
69,2% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0701
0000000 000 212 |
86 400,00 |
65 500,00 |
75,8% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0701
0000000 000 213 |
1 561 816,00 |
1 016 794,29 |
65,1% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0701
0000000 000 220 |
2 107 181,95 |
1 170 881,57 |
55,6% |
Услуги связи |
200 |
000 0701
0000000 000 221 |
25 200,00 |
14 882,56 |
59,1% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0701
0000000 000 223 |
1 686 000,00 |
852 448,13 |
50,6% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0701
0000000 000 225 |
244 581,95 |
176 595,40 |
72,2% |
Прочие услуги |
200 |
000 0701
0000000 000 226 |
151 400,00 |
126 955,48 |
83,9% |
Прочие расходы |
200 |
000 0701
0000000 000 290 |
305 600,00 |
254 701,70 |
83,3% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0701
0000000 000 300 |
2 536 221,00 |
1 744 251,07 |
68,8% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0701
0000000 000 310 |
199 000,00 |
72 806,00 |
36,6% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0701
0000000 000 340 |
2 337 221,00 |
1 671 445,07 |
71,5% |
Общее образование |
200 |
000 0702
0000000 000 000 |
110 928 730,00 |
74 062 918,64 |
66,8% |
Расходы |
200 |
000 0702
0000000 000 200 |
73 451 880,00 |
46 364 356,69 |
63,1% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0702
0000000 000 210 |
56 203 878,00 |
35 593 320,67 |
63,3% |
Заработная плата |
200 |
000 0702
0000000 000 211 |
43 848 597,00 |
27 796 709,13 |
63,4% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0702
0000000 000 212 |
866 950,00 |
527 847,00 |
60,9% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0702
0000000 000 213 |
11 488 331,00 |
7 268 764,54 |
63,3% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0702
0000000 000 220 |
14 623 812,00 |
8 629 474,22 |
59,0% |
Услуги связи |
200 |
000 0702
0000000 000 221 |
216 980,00 |
156 368,82 |
72,1% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0702
0000000 000 222 |
84 377,00 |
21 997,80 |
26,1% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0702
0000000 000 223 |
10 012 100,00 |
4 655 804,77 |
46,5% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0702
0000000 000 225 |
2 726 203,00 |
2 154 181,79 |
79,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 0702
0000000 000 226 |
1 584 152,00 |
1 641 121,04 |
103,6% |
Прочие расходы |
200 |
000 0702
0000000 000 290 |
2 624 190,00 |
2 141 561,80 |
81,6% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0702
0000000 000 300 |
37 476 850,00 |
27 698 561,95 |
73,9% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0702
0000000 000 310 |
32 726 810,00 |
24 229 812,01 |
74,0% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0702
0000000 000 340 |
4 750 040,00 |
3 468 749,94 |
73,0% |
Молодежная политика и оздоровление
детей |
200 |
000 0707
0000000 000 000 |
54 000,00 |
32 600,00 |
60,4% |
Расходы |
200 |
000 0707
0000000 000 200 |
24 000,00 |
14 150,00 |
59,0% |
Прочие расходы |
200 |
000 0707
0000000 000 290 |
24 000,00 |
14 150,00 |
59,0% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0707
0000000 000 300 |
30 000,00 |
18 450,00 |
61,5% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0707
0000000 000 340 |
30 000,00 |
18 450,00 |
61,5% |
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 0709
0000000 000 000 |
2 942 586,15 |
1 879 202,01 |
63,9% |
Расходы |
200 |
000 0709
0000000 000 200 |
2 820 656,45 |
1 786 289,31 |
63,3% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0709
0000000 000 210 |
2 391 000,00 |
1 511 960,03 |
63,2% |
Заработная плата |
200 |
000 0709
0000000 000 211 |
1 890 650,00 |
1 190 020,15 |
62,9% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0709
0000000 000 212 |
5 000,00 |
900,00 |
18,0% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0709
0000000 000 213 |
495 350,00 |
321 039,88 |
64,8% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0709
0000000 000 220 |
292 906,27 |
154 089,60 |
52,6% |
Услуги связи |
200 |
000 0709
0000000 000 221 |
55 600,00 |
43 700,00 |
78,6% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0709
0000000 000 222 |
1 200,00 |
515,00 |
42,9% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0709
0000000 000 223 |
182 306,27 |
76 848,43 |
42,2% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0709
0000000 000 225 |
5 000,00 |
862,74 |
17,3% |
Прочие услуги |
200 |
000 0709
0000000 000 226 |
48 800,00 |
32 163,43 |
65,9% |
Прочие расходы |
200 |
000 0709
0000000 000 290 |
136 750,18 |
120 239,68 |
87,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0709
0000000 000 300 |
121 929,70 |
92 912,70 |
76,2% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0709
0000000 000 310 |
6 929,70 |
6 929,70 |
100,0% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0709
0000000 000 340 |
115 000,00 |
85 983,00 |
74,8% |
Культура, кинематография,
средства массовой информации |
200 |
000 0800
0000000 000 000 |
313 711,54 |
285 247,16 |
90,9% |
Расходы |
200 |
000 0800
0000000 000 200 |
299 433,54 |
271 830,16 |
90,8% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0800
0000000 000 220 |
66 696,62 |
57 196,62 |
85,8% |
Прочие услуги |
200 |
000 0800
0000000 000 226 |
66 696,62 |
57 196,62 |
85,8% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0800
0000000 000 240 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0800
0000000 000 241 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Прочие расходы |
200 |
000 0800
0000000 000 290 |
184 336,92 |
182 633,54 |
99,1% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0800
0000000 000 300 |
14 278,00 |
13 417,00 |
94,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0800
0000000 000 310 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0800
0000000 000 340 |
14 278,00 |
13 417,00 |
94,0% |
Культура |
200 |
000 0801
0000000 000 000 |
265 311,54 |
253 247,16 |
95,5% |
Расходы |
200 |
000 0801
0000000 000 200 |
251 033,54 |
239 830,16 |
95,5% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0801
0000000 000 220 |
66 696,62 |
57 196,62 |
85,8% |
Прочие услуги |
200 |
000 0801
0000000 000 226 |
66 696,62 |
57 196,62 |
85,8% |
Прочие расходы |
200 |
000 0801
0000000 000 290 |
184 336,92 |
182 633,54 |
99,1% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0801
0000000 000 300 |
14 278,00 |
13 417,00 |
94,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0801
0000000 000 310 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0801
0000000 000 340 |
14 278,00 |
13 417,00 |
94,0% |
Телевидение и радиовещание |
200 |
000 0803
0000000 000 000 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Расходы |
200 |
000 0803
0000000 000 200 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0803
0000000 000 240 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0803
0000000 000 241 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Здравоохранение и спорт |
200 |
000 0900
0000000 000 000 |
35 040 037,03 |
25 640 318,82 |
73,2% |
Расходы |
200 |
000 0900
0000000 000 200 |
32 218 458,00 |
23 273 050,18 |
72,2% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0900
0000000 000 210 |
19 493 458,00 |
15 913 346,50 |
81,6% |
Заработная плата |
200 |
000 0900
0000000 000 211 |
15 358 372,00 |
12 535 513,94 |
81,6% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0900
0000000 000 212 |
111 200,00 |
106 200,00 |
95,5% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0900
0000000 000 213 |
4 023 886,00 |
3 271 632,56 |
81,3% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0900
0000000 000 220 |
5 190 900,00 |
3 703 963,38 |
71,4% |
Услуги связи |
200 |
000 0900
0000000 000 221 |
214 000,00 |
157 000,00 |
73,4% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0900
0000000 000 222 |
28 000,00 |
25 000,00 |
89,3% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0900
0000000 000 223 |
3 590 000,00 |
2 177 799,00 |
60,7% |
Арендная плата за
пользование имуществом |
200 |
000 0900
0000000 000 224 |
26 000,00 |
20 000,00 |
76,9% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0900
0000000 000 225 |
809 000,00 |
805 224,44 |
99,5% |
Прочие услуги |
200 |
000 0900
0000000 000 226 |
523 900,00 |
518 939,94 |
99,1% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0900
0000000 000 260 |
6 562 900,00 |
2 976 623,30 |
45,4% |
Пособия по социальной помощи
населению |
200 |
000 0900
0000000 000 262 |
6 562 900,00 |
2 976 623,30 |
45,4% |
Прочие расходы |
200 |
000 0900
0000000 000 290 |
971 200,00 |
679 117,00 |
69,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0900
0000000 000 300 |
2 821 579,03 |
2 367 268,64 |
83,9% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0900
0000000 000 310 |
727 000,00 |
721 777,00 |
99,3% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0900
0000000 000 340 |
2 094 579,03 |
1 645 491,64 |
78,6% |
Здравоохранение |
200 |
000 0901
0000000 000 000 |
34 822 037,03 |
25 467 108,92 |
73,1% |
Расходы |
200 |
000 0901
0000000 000 200 |
32 107 458,00 |
23 186 588,18 |
72,2% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0901
0000000 000 210 |
19 493 458,00 |
15 913 346,50 |
81,6% |
Заработная плата |
200 |
000 0901
0000000 000 211 |
15 358 372,00 |
12 535 513,94 |
81,6% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0901
0000000 000 212 |
111 200,00 |
106 200,00 |
95,5% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0901
0000000 000 213 |
4 023 886,00 |
3 271 632,56 |
81,3% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0901
0000000 000 220 |
5 190 900,00 |
3 703 963,38 |
71,4% |
Услуги связи |
200 |
000 0901
0000000 000 221 |
214 000,00 |
157 000,00 |
73,4% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0901
0000000 000 222 |
28 000,00 |
25 000,00 |
89,3% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0901
0000000 000 223 |
3 590 000,00 |
2 177 799,00 |
60,7% |
Арендная плата за
пользование имуществом |
200 |
000 0901
0000000 000 224 |
26 000,00 |
20 000,00 |
76,9% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0901
0000000 000 225 |
809 000,00 |
805 224,44 |
99,5% |
Прочие услуги |
200 |
000 0901
0000000 000 226 |
523 900,00 |
518 939,94 |
99,1% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0901
0000000 000 260 |
6 562 900,00 |
2 976 623,30 |
45,4% |
Пособия по социальной помощи
населению |
200 |
000 0901
0000000 000 262 |
6 562 900,00 |
2 976 623,30 |
45,4% |
Прочие расходы |
200 |
000 0901
0000000 000 290 |
860 200,00 |
592 655,00 |
68,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0901
0000000 000 300 |
2 714 579,03 |
2 280 520,74 |
84,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0901
0000000 000 310 |
679 000,00 |
678 900,00 |
100,0% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0901
0000000 000 340 |
2 035 579,03 |
1 601 620,74 |
78,7% |
Спорт и физическая культура |
200 |
000 0902
0000000 000 000 |
218 000,00 |
173 209,90 |
79,5% |
Расходы |
200 |
000 0902
0000000 000 200 |
111 000,00 |
86 462,00 |
77,9% |
Прочие расходы |
200 |
000 0902
0000000 000 290 |
111 000,00 |
86 462,00 |
77,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0902
0000000 000 300 |
107 000,00 |
86 747,90 |
81,1% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0902
0000000 000 310 |
48 000,00 |
42 877,00 |
89,3% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0902
0000000 000 340 |
59 000,00 |
43 870,90 |
74,4% |
Социальная политика |
200 |
000 1000
0000000 000 000 |
1 164 600,00 |
483 824,92 |
41,5% |
Расходы |
200 |
000 1000
0000000 000 200 |
1 164 600,00 |
483 824,92 |
41,5% |
Приобретение услуг |
200 |
000 1000
0000000 000 220 |
5 000,00 |
|
0,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 1000
0000000 000 226 |
5 000,00 |
|
0,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 1000
0000000 000 240 |
6 000,00 |
750,00 |
12,5% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 1000
0000000 000 242 |
6 000,00 |
750,00 |
12,5% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1000
0000000 000 260 |
1 153 600,00 |
483 074,92 |
41,9% |
Пособия по социальной помощи
населению |
200 |
000 1000
0000000 000 262 |
954 000,00 |
331 378,92 |
34,7% |
Социальные пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1000
0000000 000 263 |
199 600,00 |
151 696,00 |
76,0% |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001
0000000 000 000 |
199 600,00 |
151 696,00 |
76,0% |
Расходы |
200 |
000 1001
0000000 000 200 |
199 600,00 |
151 696,00 |
76,0% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1001
0000000 000 260 |
199 600,00 |
151 696,00 |
76,0% |
Социальные пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1001
0000000 000 263 |
199 600,00 |
151 696,00 |
76,0% |
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 1003
0000000 000 000 |
853 000,00 |
248 128,92 |
29,1% |
Расходы |
200 |
000 1003
0000000 000 200 |
853 000,00 |
248 128,92 |
29,1% |
Приобретение услуг |
200 |
000 1003
0000000 000 220 |
5 000,00 |
|
0,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 1003
0000000 000 226 |
5 000,00 |
|
0,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 1003
0000000 000 240 |
6 000,00 |
750,00 |
12,5% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 1003
0000000 000 242 |
6 000,00 |
750,00 |
12,5% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1003
0000000 000 260 |
842 000,00 |
247 378,92 |
29,4% |
Пособия по социальной помощи
населению |
200 |
000 1003
0000000 000 262 |
842 000,00 |
247 378,92 |
29,4% |
Борьба с беспризорностью,
опека, попечительство |
200 |
000 1004
0000000 000 000 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Расходы |
200 |
000 1004
0000000 000 200 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1004
0000000 000 260 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Пособия по социальной помощи
населению |
200 |
000 1004
0000000 000 262 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 1100
0000000 000 000 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Расходы |
200 |
000 1100
0000000 000 200 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления бюджетам |
200 |
000 1100
0000000 000 250 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1100
0000000 000 251 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Финансовая помощь бюджетам
других уровней |
200 |
000 1101
0000000 000 000 |
28 550 117,78 |
19 423 561,00 |
68,0% |
Расходы |
200 |
000 1101
0000000 000 200 |
28 550 117,78 |
19 423 561,00 |
68,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления бюджетам |
200 |
000 1101
0000000 000 250 |
28 550 117,78 |
19 423 561,00 |
68,0% |
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1101
0000000 000 251 |
28 550 117,78 |
19 423 561,00 |
68,0% |
Фонды компенсаций |
200 |
000 1102
0000000 000 000 |
5 967 000,00 |
3 941 557,00 |
66,1% |
Расходы |
200 |
000 1102
0000000 000 200 |
5 967 000,00 |
3 941 557,00 |
66,1% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления бюджетам |
200 |
000 1102
0000000 000 250 |
5 967 000,00 |
3 941 557,00 |
66,1% |
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1102
0000000 000 251 |
5 967 000,00 |
3 941 557,00 |
66,1% |
Итого внутренних оборотов |
210 |
000 9700
0000000 000 000 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251) |
211 |
000 9700
0000000 000 251 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Результат исполнения бюджета
(дефицит "--", профицит "+") |
450 |
000 7900
0000000 000 000 |
-2 859 355,00 |
21 638 455,99 |
-756,8% |
Сентябрь 2007 года; 15014 - Урмарский район
Код формы: 42803
Название формы: Источники финансирования
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
источника финансирования по КИВФ,КИВнФ |
Утверждено
бюджеты муниципальных районов |
Исполнено
по бюджетам муниципальных районов |
% |
Источники
финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
000 90 00 00
00 00 0000
000 |
2 859 355,00 |
-21 638 455,99 |
-756,8% |
источники
внутреннего финансирования бюджета |
520 |
000 50 00 00
00 00 0000
000 |
|
158 914,94 |
|
Земельные
участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
520 |
000 06 00 00
00 00 0000
000 |
|
158 914,94 |
|
Продажа
(уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности |
520 |
000 06 00 00
00 00 0000
430 |
|
158 914,94 |
|
Земельные
участки до разграничения государственной собственности на землю |
520 |
000 06 01 00
00 00 0000
430 |
|
158 914,94 |
|
Поступления
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства |
520 |
000 06 01 01
00 00 0000
430 |
|
33 405,43 |
|
Поступления
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей
жилищного строительства |
520 |
000 06 01 01
00 10 0000
430 |
|
33 405,43 |
|
Поступления
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей
жилищного строительства) |
520 |
000 06 01 02
00 00 0000
430 |
|
125 509,51 |
|
Поступления
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных
участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
520 |
000 06 01 02
00 10 0000
430 |
|
125 509,51 |
|
Остатки
средств бюджетов |
700 |
000 08 00 00
00 00 0000
000 |
2 859 355,00 |
-21 797 370,93 |
-762,3% |
Увеличение
остатков средств бюджетов |
710 |
000 08 00 00
00 00 0000
500 |
-244 834 375,00 |
-189 846 304,43 |
77,5% |
Увеличение
прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 08 02 00
00 00 0000
500 |
-244 834 375,00 |
-189 846 304,43 |
77,5% |
Увеличение
прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 08 02 01
00 00 0000
510 |
-244 834 375,00 |
-189 846 304,43 |
77,5% |
Увеличение
прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 08 02 01
00 05 0000
510 |
-244 834 375,00 |
-189 846 304,43 |
77,5% |
Увеличение
прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
710 |
000 08 02 01
00 10 0000
510 |
|
|
|
Уменьшение остатков средств бюджета |
720 |
000 08 00 00
00 00 0000
600 |
247 693 730,00 |
168 048 933,50 |
67,8% |
Уменьшение
прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 08 02 00
00 00 0000
600 |
247 693 730,00 |
168 048 933,50 |
67,8% |
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 08 02 01
00 00 0000
610 |
247 693 730,00 |
168 048 933,50 |
67,8% |
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 08 02 01
00 05 0000
610 |
247 693 730,00 |
168 048 933,50 |
67,8% |
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
720 |
000 08 02 01
00 10 0000
610 |
|
|
|
Районная программа
«Энергетическая программа Урмарского района до 2020
года»
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения
программными
методами
Районная программа “Энергетическая программа Урмарского
района до 2020 года” (далее – программа) разработана в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики 30 декабря
Переход от централизованной к рыночной экономике,
реформирование электроэнергетической отрасли, интенсивное старение генерирующего
оборудования электростанций, тепловых и электрических сетей, внедрение
перспективных технологий и оборудования усилили факторы неопределенности этого
развития.
Для решения данной проблемы требуется участие и
взаимодействие органов местного самоуправления и других организаций, что обуславливает
необходимость применения программных методов.
Повышение качества технической политики, проведение
модернизации, реконструкции и технического перевооружения объектов энергетики
сейчас тесно связаны с реализацией инвестиционных проектов
Настоящий документ- это совокупность конкретных
технических решений и рекомендаций по реконструкции и модернизации основных
объектов энергетической отрасли на базе применения наиболее прогрессивного
оборудования и передовых технологий.
Районная энергетическая программа предусматривает:
- принципиальные различия в условиях их
энергоснабжения, резервирование мощностей и создания необходимых резервных
запасов топлива;
- возможное и экономически эффективное использование в
Урмарском районе местных источников топливно-энергетических ресурсов, в том
числе возобновляемых.
В исключительном ведении Урмарского района находятся
выдача разрешений на строительство новых и расширение действующих
топливно-энергетических объектов и отвод земель под них, разработка
дополнительных требований к экологической безопасности и энергоэффективности
объектов, расположенных на подведомственной территории с учетом экономической целесообразности.
2. Цели и задачи, приоритеты, сценарные условия
«Энергетическая программа Урмарского района до 2020
года» преследует первоочередные основные цели:
1.
Добиться
экономических и технических усовершенствований и изменений повышения надежности,
устойчивости, а также снижение себестоимости производства тепловой энергии.
2.
Создать
экономически обоснованной тарифной политики с применением экологически чистых
технологий.
3.
Обеспечить
долгосрочного стабильного обеспечения различных отраслей и населения района
всеми видами энергоресурсов.
Задачами энергетической программы являются:
-
устойчивое
обеспечение населения и экономики района энергоносителями в достаточных
объемах;
-
поддержания
тарифных преференций для развития экономики и снижения бюджетных затрат;
-
повышения
безопасности энергетического обеспечения объектов экономики и населенных
пунктов.
Энергетическая программа предусматривает:
-
увеличение
душевного потребления электрической энергии к 2020 году (1,2 раза);
-
снижение
энергоемкости внутреннего национального продукта.
Приоритетами энергетической программы является:
-
снижение
энергоемкости за счет снижения удельных затрат на производство, транспортировку
и использование энергетических ресурсов;
-
рост производства
и потребление электрической энергии, прежде всего в производственной сфере, как
необходимое условие развития экономики и уровня жизни населения;
-
повышение уровня
энергетической безопасности;
-
комплексное
использование традиционных, биологических и альтернативных энергетических
ресурсов в сельской местности.
Структурные изменения энергетического баланса
достигаются:
-
в энергетике за
счет технического перевооружения, оптимизации схем энергоснабжения, внедрения
современных технологий глубокой переработки первичных энергетических носителей
и транспортировки, распределения энергии потребителю;
-
в
непроизводственной сфере и ЖКХ на основе замещения, нового строительства и модернизации
жилых и общественных зданий;
-
в промышленности
внедрением новых технологий и оборудования, а также структурной перестройки на
выпуск наукоемких и трудоемких изделий;
-
в сельском
хозяйстве развитием производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
созданием комплексных технологических циклов, включающих в себя производство,
заготовку. Переработку и хранение продукции;
-
расширением в
бытовом секторе экономики энергетически мало затратной сферы услуг.
Предусматривается строительство новых зданий по
действующим СНиП, обеспечивающее снижение тепло-энергоемкости при их
эксплуатации более чем в два раза по сравнению со зданиями, возведенными до
1994 года. Использование современных осветительных приборов и бытовой техники
приведет к 2-3 кратному снижению потребления электрической энергии. Модернизация
внутридомовых систем отопления и вентиляции, поквартирное регулирование и учет
расхода энергоносителей, применение многослойных стеклопакетов и т.п. обеспечат
снижение потребления энергии на 20-50%.
3. Этапы реализации энергетической стратегии
На первом этапе (2006-2010
гг.) энергетический комплекс района
должен обеспечить сопровождение темпов экономического роста необходимым объемом
энергоносителей при структурных изменениях энергетического комплекса, реформ
жилищно-коммунального хозяйства, административной реформе, а также при государственном контроле над
энергетической безопасностью и государственном
регулировании формирования и функционирования энергетических рынков.
На втором этапе
(2010-2020гг.) основной задачей
является формирование качественно нового энергетического комплекса, характеризирующегося высоким научно-техническим
и инновационным уровнем, обеспечивающим переход к энергетике второй половины ХХI века, снижением энергетической зависимости республики и
поддержанием высокой надежности энергоснабжения.
Ключевым фактором развития экономики района и повышения благосостояния
населения при реализации этих этапов энергетической программы является рост энергоэффективности во всех отраслях экономики, обеспеченный
структурными изменениями в производстве, внедрением современных технологий и
оборудования.
Для достижения основных целей
и реализации приоритетов районной
энергетической программы
предусматривается осуществление органами местного управления
энергетическим хозяйством функций в области:
-
участия в
регулировании на районном уровне, цен (тарифов) на энергоресурсы в порядке,
определенном законодательными и иными нормативными актами;
-
разработки и
реализации районных энергетических программ;
-
организации и
регулирования теплоснабжения, модернизации и рационализации теплового хозяйства
и теплоснабжения потребителей жилищно-коммунального комплекса.
4. Структура, оценка состояния и основные
проблемы безопасности и эффективности энергетики Урмарского района
Энергетика Урмарского района построена на основе глубокой
газификации и электрификации. Полная электрификация района проведена в
шестидесятых-семидесятых годах предыдущего века. Глубокая газификация в основном
завершена в 2005 году.
4.1. Система газоснабжения
Филиал «Урмарыгаз» ООО «Чувашсетьгаз» обслуживает все
объекты газификации района. Кроме этого, ежегодно строит собственными силами и
сдает в эксплуатацию газопроводов, газифицирует дома. Темпы газификации растут
с каждым годом.
В настоящее время газоснабжение потребителей Урмарского
района осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается по
отводу диаметром
Газоснабжение северной части Урмарского района
осуществляется от АГРС, расположенной в Козловском районе.
В настоящее время ведутся работы по газификации
индивидуальных жилых домов, перевод на газ котельные объектов соцкультбыта.
Годовой расход природного газа по Урмарскому району за
2006г. составил 25095,00 тыс. куб. метров,
в том числе промышленным предприятиям 1586,00 тыс. куб. метров, коммунально-бытовым
предприятиям 3907,00 тыс. куб. метров, населению 19602,00 тыс. куб. метров.
Количество газифицированных домов и квартир природным газом – 7744 шт.
Глубокая газификация Урмарского района в основном
завершена в 2005 году.
Расход газа предусматривает потребление газа на
пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление жилого фонда.
Сеть газопровода имеют надземную и подземную прокладку.
Общая протяженность существующих
газопроводов составляет
Протяженность газовых распределительных сетей за
последние четыре года возросла. Если на 01.01.2003 году протяженность составлял
Используется природный газ в сельском хозяйстве,
жилищно-коммунальном секторе, а также в качестве топлива для котельных и автономных
систем отопления жилого фонда.
Филиал «Урмарыгаз» ООО «Чувашсетьгаз» проводит ежегодно
плановые текущие ремонты газового оборудования, газопроводов и сооружений на
них для увеличения срока эксплуатации. План работы входят покраска надземных
газопроводов, переопрессовка подземных газопроводов, комплексный приборный
метод обследования подземных газопроводов, ремонт зданий ГРП, ШРП и ПОБ, ремонт
газового оборудования ГРП, ГРУ и ШРП, ремонт газовых колодцев, ремонт коверов,
ремонт запорных устройств, ремонт линзовых компенсаторов, конденсатосборников,
СКЗ, ПУ и т.д.
Запланировано капитальный ремонт газопроводов и
сооружений на них в 2007 году филиалом
«Урмарыгаз». Объектами капитального ремонта хозяйственным способом являются:
- ГРП д. Мусирмы Урмарского района;
- СКЗ около АГРС-10 п. Урмары на газопроводе высокого
давления от АГРС до ГРП№1;
- СКЗ около ДПКС на газопроводе высокого давления от
АГРС-10 п. Урмары до ГРП№3;
- Газопровод, переход через р. Аря на газопроводе высокого давления от АГРС до
ГРП №1 и №2 д. Арабоси и д.
Мусирмы Урмарского района.
В
период 2007-
- газораспределительные пункты (ГРП) в пяти населенных
пунктах;
- станция катодной защиты (СКЗ) в п. Урмары- 2 шт., д. Арабоси- 3 шт.,
д. Шоркистры- 1 шт.
- переход через р. Аниш и р. Аря на газопроводе
высокого давления.
Динамичное развитие современного общества неразрывно
связано с ростом потребления природного газа. Интенсивная газификация в
условиях лимитирования потребляемого природного газа требует внедрения
газосберегающих технологий. Поэтому чрезвычайно важной задачей считаем
внедрение современного оборудования. Одной из основных проблемами является задача
ресурсо- и энергосбережения, сокращение потерь газа при транспортировке по
газораспределительным сетям. В этих целях необходимо внедрить современное
газовое оборудование с высоким КПД и энергосберегающие технологии, узлы учета в
ГРП и у потребителей, средства телеметрии с выводом текущих показателей на
диспетчерский пункт. Экономичное газовое оборудование «Чувашсетьгаз» поставит
потребителям под ключ, взяв на себя все этапы – от проектирования до монтажа и
эксплуатации.
4.2. Электроэнергетика
Электроэнергетика, являясь стержневой отраслью
экономики, способствует социально-экономическому развитию Урмарского района и
повышению жизненного уровня населения и наращиванию ее промышленного
потенциала.
Спрос на электроэнергию и возможности его регулирования
зависят от общего подъема экономики района и множества факторов, которые
неоднозначно влияют на показатели электропотребления. Однако только на базе
электрификации можно ожидать роста производительности труда и повышения
материального и культурного благосостояния населения Урмарского района.
Урмарский район обслуживает Южное (ЮЭС).
Электроснабжение Урмарского района осуществляется от Чувашской энергосистемы
через подстанции 110/35/10кВ «Урмары» и 110/10 кВ «Шоркистры». Питание п/ст
«Урмары» и «Шоркистры» осуществляется по ВЛ-110 кВ «Канаш-Тюрлема».
От подстанции «Урмарская» по ВЛ-35кВ запитаны следующие
подстанции района: п/ст 35/10кВ «Вурманская», п/ст 35/10кВ «Известковая», п/ст
35/10кВ «Шигали».
Перечень электроподстанций 110-35кВ и характеристика их
трансформаторов
№ |
Наименование
п/ст |
Мощность
трансформатора, МВА |
1 |
«Урмары»
110/35/10кВ |
1х16,1х25 |
2 |
«Шоркистры»
110/10кВ |
2х2,5 |
3 |
«Вурманская»
35/10кВ |
2х6,3 |
4 |
«Известковая»
35/10кВ |
2х6,3 |
5 |
«Шигали»
35/10кВ |
1х4,1х3,2 |
|
Итого: |
78,4 |
Распределение электроэнергии между потребителями района
осуществляется на напряжении 10 кВ. Существующая схема высоковольтных
электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение района.
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора
рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на
одного потребителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных
зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением,
системами водоснабжения и теплоснабжения.
Расход электроэнергии по Урмарскому району за 2006г.
составило поступление около 49,0 млн. кВтч, а полезный отпуск 31,0 млн. кВтч.
Покрытие электрических нагрузок Урмарского района на
все сроки проектирования предусматривается от системы «Чувашэнерго». Основной
проблемой является изношенность электрических сетей 0,4-10кВ, что происходит
из-за недостаточного финансирования в этой отрасли.
Значительное число находящихся в эксплуатации
самортизированных линий объясняется резким спадом работ по реконструкции
объектов распределительных сетей. В последние годы электрические сети компании
поддерживаются практически в удовлетворительном техническом состоянии, с
незначительным качественным улучшением. Однако неуклонно нарастающая степень
изношенности оборудования требует разработки и реализации более интенсивных и
радикальных Программ технического перевооружения, оперативных планов
модернизации и реконструкции практически всех подстанций, воздушных и кабельных
линий.
МУП «Урмарские электрические сети», где поступление
электрической энергии 12 МВт * час, отпуск электрической энергии 10,3 МВт * час
и потери 14,1%. Техническое состояние
электрических сетей характеризуется удовлетворительными. Ведутся плановые и
капитальные ремонтные работы по мере выделения средств.
План развития сетей МУП
«Урмарские электрические сети на 2007-2010 гг.
2008 год
1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №16 по улицам
Свердлова, Комсомольская, Чувашская и Маяковского.
2. Реконструкция ВЛ-10 кВ от п/с 35/10 кВ «Известковая»
фидер «Южный поселок».
2009 год
1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №4 по улицам
Зеленная, Мичурина, Промышленная и Ворошилова.
2. Замена КТП №7 Ворошилова.
2010 год
1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №14
«Новое-Исаково».
Преодоление старения основных фондов электрических
сетей и высоковольтного оборудования путем неуклонного увеличения масштабов работ
по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению, развитие
централизованного технологического управления электрическими сетями. В
перспективе основными направлениями совершенствования диспетчерского управления
следует считать:
-создание оперативно – информационного комплекса,
укомплектованных современными ЭВМ;
- внедрение цифровых комплексов многоуровневой
противоаварийной автоматики.
4.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей Урмарского района
децентрализованное и осуществляется от ряда котельных мелких
сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котельных. В Урмарском районе
26 котельных переведены на газовое топливо, из них 9 котельных хозяйств расположены
в п. Урмары. Остальные котельные работают на каменном угле, но тоже собирают
перевести на газовое топливо.
В сельских населенных пунктах котельные расположены, в
основном, в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения. Муниципальные
котельные находятся только в п. Урмары.
Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется
от местных отопительных систем (печь, котел).
В п. Урмары
протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МУП УР «Урмарытеплосеть»
составляет
Тепловые нагрузки Урмарского района определены по
срокам проектирования – в соответствии с гипотезой промышленного развития,
изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.
Потребителями тепловой энергии являются:
- жилищно-коммунальный сектор,
- сельскохозяйственное производство,
- промышленные предприятия,
- прочие потребители.
По Урмарскому району присоединенная нагрузка составляет
6,49 Гкал час, установленная мощность 32,4 Гкал час.
Теплоснабжение потребителей района намечается полностью
перевести от источников, работающих на природном газе. Существующий и новый
жилой фонд будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных и
местных отопительных систем с учетом их реконструкции. Взамен устаревшего
оборудования предусматривается использование индивидуальных генераторов тепла
на газовом топливе.
Теплоснабжение потребителей сельскохозяйственного
производства будет осуществляться от собственных котельных.
Для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов
необходимо произвести капитальный ремонт отопления. На I очередь необходимо увеличение и модернизация тепловых мощностей котельных
школ и ДОУ, ФАП, находящих в неудовлетворительном состоянии. В период до 2009
года предусматривается перевод на природный газ котельных следующих объектов:
МОУ «Орнарская СОШ», МОУ
«Большеяниковская СОШ», МОУ «Челкасинская ООШ», Тегешевский СДК,
Большеяниковский СДК, Староурмарский СДК, сельский клуб д. Анаткасы, Большеяниковский
отделение врача общего практики, Тегешевский ФАП, Чубаевский ФАП, мини-
котельные по ул. Вокзальная и ул. Зеленый п. Урмары, физкультурно-оздоровительный
комплекс п. Урмары.
Необходимым мероприятием энергосберегающей политики
является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных
тепловых сетей с эффективной теплоизоляцией для обеспечения надежного теплоснабжения
и сбережения энергоресурсов. В строительстве жилья необходимо применять
современные теплоизоляционные материалы и конструкции, прибору учета и
регулирования потребления энергоресурсов.
Задачи повышения экономической и технической
эффективности систем теплоснабжения можно подразделить на следующие:
- оптимизация систем (схем) теплоснабжения с учетом
перспектив развития населенных пунктов;
- построение энергетических балансов;
- замена неэффективных технологий и оборудования,
внедрение современных котлов, систем ХВО, насосных станций и др.
Фактический тепловой баланс составляется по показаниям
приборов и содержит три основные части: потребление тепловой энергии зданиями,
потери в тепловой сети, потери в котельной.
Нормализованный тепловой баланс подразумевается
потребление энергии зданиями, потери в сетях и котельной соответствующими нормами.
Энергоэффективный тепловой баланс является
перспективным и строится для того, чтобы оценить возможный потенциал энергосбережения
в будущем.
Программа реконструкции и технического перевооружения
котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть» до 2020 года приведены в
таблице.
5. Энергетическая
безопасность
Важнейшими принципами обеспечения
энергетической безопасности являются:
- гарантированность и надежность энергообеспечения
экономики и населения в полном объеме в обычных условиях и в минимально необходимом
объеме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера;
- контроль со стороны государства, местных органов
управления за надежным энергоснабжением объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населенных пунктов;
учет требований экологической безопасности;
- предотвращение нерационального использования
энергоресурсов;
- максимально возможное использование во всех
технологических процессах и проектах конкурентоспособного оборудования.
Развитие аварийных ситуаций и их переход в системные аварии обуславливается
следующими причинами:
- неудовлетворительным развитием сетей и их состояния,
схемы кольцевания и перемычек;
- недостаточно отработанные процедуры организационного
и технического взаимодействия в структурах управления при аварийных ситуациях и
их ликвидации в коммунальной энергетике;
- несоответствующая квалификация персонала;
- не укомплектованность эксплуатационных и аварийных
служб специальными машинами, механизмами и запасами материалов и оборудования
для проведения ремонтных работ.
5.1. Обеспечение необходимого уровня технического
состояния энергетической инфраструктуры
На пути от
источника до потребителя электроэнергия проходит по электрическим сетям
напряжением:
- 110-220 кВ,
принадлежащим структурам РАО ЕЭС России и ОАО «Чувашэнерго»;
- 6-10 кВ, это
городское или поселковые электрические сети, а также сети предприятий;
- 0,4 кВ, сети
организаций и домовые электрические сети, которые эксплуатируют организации
ЖКХ.
Сети 0,4 кВ
жилых и общественных зданий старой постройки (до 90-х годов) не соответствуют ГОСТ 50571.1-25. Применение
в таких однофазных двухпроводных сетях бытовой техники, рассчитанной на
применение в однофазных трехпроводных сетях создает повышенную опасность для
жизни людей. Эти сети были спроектированы на небольшую мощность, в то время как
широкое применение электробытовой техники вызывает токовую перегрузку, которая
приводит к перегреву и пожарам. Необходимо организовать осмотры и испытания
электрических сетей в квартирах и частных жилых домах на соответствие нормативным
требованиям.
Поселковых электрических сетях необходимо выполнить следующие
работы:
- капитальный ремонт ВЛ-6 (10) кВ с применением
самонесущих изолированных проводов;
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с применением
самонесущих изолированных проводов;
- прокладка и включение в работу дополнительных
КЛЭП-6(10) кВ;
- замена изношенных силовых трансформаторов на
трансформаторы большей мощности;
- замена изношенных кабельных линий 6-10 кВ;
- замена изношенных кабельных линий 6-10 кВ;
- замена изношенных кабельных линий 0,4 кВ.
Общее техническое состояние и сроки эксплуатации сетей
0,4-6-10 кВ требуют реализации программ по их модернизации для надежного
обеспечения потребителей качественной электроэнергией.
Существующая структура коммунального электросетевого предприятия не обеспечивает
проведение скоординированной технической политики в электросетевой
инфраструктуре. Что является сдерживающим фактором развития электрификации и
реализации на территориях программ социально-экономического развития, участия в
национальном проекте «доступное жилье». Приведение структуры муниципальных электрических
сетей в соответствие со стоящими задачами является одним из первоочередных
мероприятий.
Техническое состояние тепловых сетей можно
охарактеризовать по тепловым сверхнормативным потерям, которые превышают на
трубопроводах в 3-4 раза. Для решения этой проблемы необходимо разработать
программу по замене тепловых сетей для снижения тепловых потерь. Программа
приборного определения участков теплосети с максимальными теплопотерями и их
перекладки на трубопроводы с улучшенной теплоизоляцией иметь срок окупаемости
от одного до двух лет.
Для приведения в порядок систем теплопотребления необходимо
модернизация систем внутридомового теплоснабжения, приведение в соответствие
нормативным документам их технического состояния, организация качественной
эксплуатации на основе строгого соблюдения правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок. Это требует повышение квалификации лиц, ответственных за
тепловое хозяйство по разработанным специализированным программам повышения
квалификации.
6. Стратегические направления развития энергетики и
роста энергоэффективности
Энергетическая
стратегия предусматривает ряд показателей энергетической эффективности,
достижение которых позволит иметь достаточное энергообеспечения при прогнозных параметрах развития отраслей
экономики и обеспечить необходимый уровень энергопотребления непроизводственной
сферы к 2020 году.
Предельные
нормативы расхода тепловой энергии на отопление зданий бюджетной сферы для
климата Чувашской Республики, рассчитанные в соответствии с «Временной методикой
проведения энергетических обследований административных и общественных зданий»
составляют (Гкал/кв. м.):
- для объектов
здравоохранения – 0,235;
- для школ –
0,216;
- для
дошкольных учреждений – 0,254;
- для
административных зданий – 0,216.
Данные показатели принимаются в качестве стратегических
ориентиров. Уменьшение названных показателей к 2020 году произойдет в результате
ввода в строй новых и реконструкции старых зданий, из-за чего значительно
уменьшатся тепловые потери, а системы отопления будут более совершенными.
В жилом секторе нормативные затраты тепловой энергии на
отопление колеблются в пределах 0,1 – 0,218 Гкал/кв. м. в год в зависимости от
года постройки (здания построенные по новым СНиПам более экономичные). При
увеличении доли новых зданий к 2020 году средний расход тепловой энергии
снизится до 0,14-0,15 Гкал/кв.м. в год.
Основой энергообеспечения республики до 2020 года
останутся существующие системы газоснабжения и энергоснабжения.
Базовым видом топлива остается природный газ, с
постепенным добавлением в топливный баланс возобновляемых биологических и вторичных
энергетических ресурсов по мере формирования экономических и технических
предпосылок.
В газовой отрасли следует реализовать мероприятия
повышения надежности газоснабжения населенных пунктов кольцеванием и строительством
АГРС, поддержанием системы в нормативном техническом состоянии.
Наиболее неэффективными являются системы
теплоснабжения. Для повышения их развития следует разработать по населенным
пунктам генеральные планы теплоснабжения в соответствии с генеральными
градостроительными планами и районированием зон по виду теплоснабжения
(централизованного и децентрализованного). В зонах централизованного
теплоснабжения разработать мероприятия по повышению надежности и эффективности
систем.
Для поддержания и развития электрификации обеспечить
развитие сетевой и технологической инфраструктуры, реализуя мероприятия по
расшивке узких мест по пропускной способности и надежности схем
электроснабжения. Преодолеть старение и износ оборудования планированием реконструкции и ремонтов по фактическому состоянию сетей и
оборудования с использованием современных методов технической диагностики.
7. Управление энергетикой
В управлении
энергетикой в районе участвуют органы всех уровней власти.
Администрации
городов и районов отвечающие за энергообеспечение населенных пунктов, ЖКХ и
социальной инфраструктуры, разрабатывающие генеральные градостроительные планы,
утверждающие генеральные планы газоснабжения, энергоснабжения и теплоснабжения,
выделяющие территории под сооружение энергетических объектов.
Для
Согласованности всех действий в условиях новой структуры энергетического комплекса
необходимо провести анализ функций и необходимости согласования регламентов принятия
управленческих решений, а также рассмотреть вопрос оптимизации или
реструктуризации предприятий коммунальной энергетике.
8. Объемы потребления Урмарским районом электроэнергии,
теплоэнергии и природного газа за 2002-2010г.г. и до 2020г.
Ед. изм. 2002г.-
2003г.- 2004г– 2005г.-2006г.-2007г.-2008г.-2009г.-2010г.-2020г.
Электроэнергия
– МВт.ч – 35077 – 27017 – 26876- 27166-29101- 31036-32971-34906-36841-38777
Теплоэнергия - Гкал
- 45021 – 42671 – 36702- 47159-47807- 48538-49274-50009-50955-58700
Природный
газ- тыс.куб.м-21520 – 21228 – 21781 – 24383-24982-26299-27534-28246-28791-30257
9. Кадровое сопровождение энергетической стратегии Урмарского
района
Важнейшим звеном реализации настоящей стратегии
является ее кадровое сопровождение, включающее профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации специалистов по электроэнергетическим,
электротехническим направлениям. В процессе подготовки профессиональных кадров
для энергетики выделяется ряд уровней подготовки:
-
обучение
технического персонала эксплуатации энергетического оборудования станций,
тепловых и энергетических сетей, других энергетических объектов;
-
подготовка и
переподготовка инженерно-технических работников с высшим техническим
образованием и техников со средним профессиональным образованием;
-
подготовка
специалистов по направлениям экономики энергопотребления и менеджменту
электрохозяйства, энергетическим обследованиям объектов энергетики и по
энергосбережению.
Реализация
энергетической стратегии позволит:
-
обеспечить
развитие экономики необходимым объемом энергетических носителей и прежде всего
электрической энергией;
-
увеличит объем
промышленной продукции, выпускаемой энергетическим сектором экономики
республики;
-
сократить
отставание в потреблении электрической энергии на душу населения от средне
российских показателей;
-
повысить системную
надежность систем газового, электрического и теплового снабжения;
-
сдержать темпы
роста тарифов.
Приложение к районной программе «Энергетическая программа Урмарского района
до 2020 года»
Программа реконструкции и технического перевооружения
котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть»
№ п/п |
Наименование работ |
Наименование материалов и оборудования |
Ед. Изм. |
Количество |
|||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Капитальный ремонт
теплотрасс |
|||||||||||||||||
1 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба ф 323 |
м. |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба ф 159 |
м. |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба ф 100 |
м. |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Груба ф 89 |
м. |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Груба ф 57 |
м. |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
м. |
790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Первичный
контур |
Мет. Труба ф 159 |
м. |
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Груба |
м. |
|
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Груба |
м. |
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Груба |
м. |
|
|
|
|
|
850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
950 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
|
|
|
|
|
14 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
15 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
16 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
17 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
|
18 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
|
ИТОГО по теплотрассам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12590 |
Приложение к районной программе «Энергетическая
программа Урмарского района до 2020 года»
Программа
реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть»
№ п/п |
Наименование работ |
Наименование материалов и оборудования |
Ед. Изм. |
Количество |
||||||||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||
Котельная №1 |
||||||||||||||||||||||
1 |
Замена сетевых насосов К-100/65-250 с мощностью 45 кВт/ч в котельной №1 на энергосберегающие
насосы |
Насос марки NP 65/250V 37/2 а с мощностью 37 кВт/ч |
шт. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2 |
Замена сетевых насосов К-100/65-250 с мощностью 45 кВт/ч в котельной №1 на энергосберегающие насосы |
Насос марки NP 65/250V 37/2 а с мощностью 37 кВт/ч |
шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3 |
Замена
электродвигателей в дымососах с мощностью 30 кВт/ч и
соединительных муфт в котельной №1
на энергосберегающие |
Двигатель марки АИР 7,5 кВт/ч и соединительных муфт |
шт. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4 |
Замена
электрдвигателей в дымососах с мощностью 30 кВт/ч и
соединительных муфт в котельной №1
на энергосберегающие |
Двигатель марки АИР 7,5 кВт/ч и соединительных муфт |
шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
Замена деаэратора типа ДВ |
АВАКС г. Кинешма Ивановской обл. |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
6 |
Замена котлов |
КВГ-6,5-150 |
шт. |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Котельная №2 |
||||||||||||||||||||||
7 |
Замена котлов |
КСВ-0,63 |
шт. |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
8 |
Установка ХВО |
|
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Котельная №5 |
||||||||||||||||||||||
9 |
Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 14 кВт/ч
в котельной №5 на энергосберегающие насосы |
Насос марки IPh50/60-3/2 с мощностью 3 кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
10 |
Замена электродвигателей в дымососах 15 кВт/ч и ременной передачи в котельной №5 на энергосберегающие |
Двигатель марки АИР 5, кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
12 |
Замена котлов |
Факел- 1Г |
шт. |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Котельная №7 |
||||||||||||||||||||||
13 |
Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 14 кВт/ч в котельной №7 на энергосберегающие
насосы |
Насос марки IPh40/140-l,5/2 с
мощностью 1,5кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
14 |
Замена двух котлов КСВ-0,63 в котельной
№7 |
Микро - 100 |
шт. |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Котельная №8 |
||||||||||||||||||||||
15 |
Замена сетевых насосов К-80/50-200
с мощностью 7,5кВт/ч в
котельной №8 на энергосберегающие насосы |
Насос марки IPh40/140-l,5/2 с мощностью 1,5кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
16 |
Замена котлов |
КВА -0,8 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Котельная №9 |
||||||||||||||||||||||
17 |
Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 7,5кВт/ч в котельной №9 на энергосберегающие насосы |
Насос марки IPh50/60-3/2c мощностью 3 кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 |
Замена котлов |
Братск-1 |
шт. |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
МК№1 |
||||||||||||||||||||||
19 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||
МК №2 |
||||||||||||||||||||||
20 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||
МК№3 |
||||||||||||||||||||||
21 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||
МК№4 |
||||||||||||||||||||||
22 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|||||
МК№5 |
||||||||||||||||||||||
23 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|||||
МК№6 |
||||||||||||||||||||||
24 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|||||
МК№7 |
||||||||||||||||||||||
25 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|||||
МК№8 |
||||||||||||||||||||||
26 |
Замена сетевых насосов К-45/30-200 с мощностью 7,5кВт/ч в МК№8 на энергосберегающие насосы |
Насос марки IPh40/140-l,5/2 с мощностью 1,5кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
27 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|||||
МК №9 |
||||||||||||||||||||||
28 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
||||||
МК №10 |
||||||||||||||||||||||
29 |
Замена котлов |
Микро-75 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||
МК№11 |
||||||||||||||||||||||
30 |
Замена котлов |
Микро-100 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||
МК №12 |
||||||||||||||||||||||
31 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|||||
МК№13 |
||||||||||||||||||||||
32 |
Замена котлов |
КСТГ-20 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
МК №14 |
||||||||||||||||||||||
33 |
Замена котлов |
АОГВ-35 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||
МК №15 |
||||||||||||||||||||||
34 |
Замена котлов |
Хопер-80 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||
Реконструкция тепловых пунктов |
||||||||||||||||||||||
35 |
Тепловой пункт райбольницы |
Сетевой насос с мощностью 55 кВт/ч |
шт. |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
36 |
Тепловой пункт райбольницы |
Установка новых скоростных водоводянных
подогревателей ф 325 3 Секции по 3 шт. |
шт. |
|
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 контур (Котельная №1) |
||||||||||||||||||||||
37 |
ТП№1 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
38 |
ТП №2 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
39 |
ТП №3 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
40 |
ТП№4 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
41 |
ТП№5 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
42 |
ТП.№6 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
43 |
ТП№7 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
44 |
ТП№8 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение безопасности дорожного движения
в Урмарском районе на 2007- 2010 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы |
Районная
целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в
Урмарском районе на
2007-2010 годы» |
Основание для разработки Программы |
Республиканская целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденная постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 28.08.2006 г. №219 |
Государственный заказчик Программы |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры
Чувашской Республики |
Основной разработчик Программы |
Администрация Урмарского района |
Цели Программы |
сокращение количества лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Задачи Программы |
предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения; повышение качества профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств; сокращение
детского дорожно-транспортного травматизма; повышение уровня безопасности транспортных средств; внедрение
современных средств организации дорожного движения; совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах; сокращение времени прибытия соответствующих
служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; существенное
повышение эффективности функционирования системы государственного
управления в области обеспечения безопасности
дорожного движения |
Исполнители мероприятий
Программы |
Администрация Урмарского района;
Администрации поселений Урмарского района; ОГИБДД ОВД по Урмарскому району |
Объемы и источники финансирования |
общий объем финансовых средств для
реализации Программы составляет 69382,5 тыс. рублей, из них средства: республиканского
бюджета Чувашской Республики - 410,0 тыс. рублей, в том числе: в 2007
году - 30,0 тыс. рублей; в 2008 году - 50,0 тыс. рублей; в 2009 году - 60,0
тыс. рублей; в 2010 году- 80,0 тыс. рублей; местного
бюджета: в 2007 году - 30,0 тыс. рублей; в 2008 году
- 40,0 тыс. рублей; в 2009 году - 50,0 тыс. рублей; в 2010 году - 70,0 тыс.
рублей; |
Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы |
снижение к 2010 году
количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза
по сравнению с аналогичным показателем 2006 года; снижение к 2010 году количества
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 процентов по
сравнению с аналогичным показателем 2006 года |
Система организации контроля за исполнением Программы |
Контроль за реализацией Программы
осуществляет администрация Урмарского района Чувашской Республики Исполнители основных
мероприятий ежегодно к 1 февраля до 2011 года представляют государственному заказчику
информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования Кабинета Министров
Чувашской Республики не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным. |
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами
Проблема
аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в
связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении,
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности
дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Происшествия
на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем
и в Урмарском районе. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного
травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в
результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся причинением
тяжкого вреда здоровью. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской
помощи лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных
причин их высокой смертности.
Система
организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, пострадавшим в
результате дорожно-транспортного происшествия, неэффективна. Так, доля лиц,
погибших до прибытия в лечебное учреждение, составляет более 50 процентов от
общего количества лиц, погибших вследствие ДТП.
Наиболее
многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются
пешеходы. За последние годы количество пешеходов, погибших в результате ДТП,
увеличилось на треть.
С 2004 по
2007 год на автодорогах Урмарского района произошло более 100 ДТП, в которых погибли и получили ранения 146
человек. Ежегодно в результате ДТП погибают в среднем 4 человека (табл. 1).
Следствием
такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение
экологической обстановки, увеличение расхода топлива, а также рост количества
ДТП.
Сложившаяся
в области обеспечения безопасности дорожного движения критическая ситуация в условиях отсутствия
программно-целевого метода имеет тенденцию к
дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:
высокий
уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);
значительная
доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц,
погибших в результате ДТП;
продолжающееся
ухудшение условий дорожного движения;
низкий
уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Применение
программно-целевого метода позволит реализовать комплекс мероприятий, в том
числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП. Вместе с тем
применение такого метода для решения проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с
определенными рисками. Так, в процессе
реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных
результатов из-за несоответствия влияния
отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой
эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
Количество
дорожно-транспортных происшествий и их последствия на территории Урмарского района за 2007-2010 годы
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в
Урмарском районе, относятся:
крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения;
отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики,
механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного движения на
республиканском и местном уровнях;
массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны
участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих
мероприятиях, отсутствие должной ответственности у руководителей предприятий и
организаций, осуществляющих автомобильные перевозки;
низкое качество
подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность
водителей при управлении
транспортными средствами;
недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения, в
первую очередь несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных
хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения и систем
оперативной связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию
первой помощи пострадавшим;
увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и
приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные
потоки.
Таблица 1 Показатели аварийности по Урмарскому
району за 2004-2007 годы
Годы |
Количество |
Разница
в % по сравнению с
предыдущим годом |
||||
ДТП (единиц) |
погибших (человек) |
раненых (человек) |
ДТП |
погибших |
раненых |
|
2004 |
23 |
0 |
23 |
- |
- |
- |
2005 |
28 |
6 |
32 |
21,7 |
- |
39,1 |
2006 |
19 |
4 |
29 |
-32,1 |
-33,3 |
9,4 |
2007 |
32 |
6 |
46 |
58,6 |
50,0 |
58,6 |
Основные
причины совершения дорожно-транспортных происшествий
Одним из
главных факторов, влияющих на состояние аварийности, является пренебрежение и,
более того, игнорирование участниками дорожного движения требований
безопасности. Сформировавшееся в настоящее время общественное мнение
приводит к недооценке потенциальной опасности дорожного движения. Сегодня
практически отсутствует поддержка общественных организаций в области обеспечения
безопасности дорожного движения со стороны государства.
Массовость
нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой дорожно-транспортной
культуре участников движения, а также о том, что нынешняя система государственного и
общественного воздействия на сознание участников дорожного движения малоэффективна.
Система административного воздействия не позволяет в полной мере привлекать к
ответственности всех нарушителей правил дорожного движения, а принимаемые меры
зачастую не соответствуют тяжести совершенного правонарушения и его возможных
последствий.
Кроме
того, на безопасность дорожного движения оказывает влияние ряд других факторов:
низкий
уровень подготовки водителей в образовательных учреждениях;
низкая
дисциплина как водителей, так и владельцев транспортных средств - частных лиц,
осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки на коммерческой основе,
не имеющих соответствующей материальной и технической базы для исправного
содержания и независимого технического контроля за состоянием автотранспорта,
проведения предрейсового медицинского осмотра водителей и осуществления
контроля на автобусных маршрутах;
неудовлетворительное
состояние автомобильных дорог;
несоответствие
категории автомобильной дороги существующей интенсивности движения;
диспропорция
между ростом автопарка и развитием улично-дорожной сети;
большой износ автопарка
предприятий и организаций, эксплуатация выработавшего
ресурсы автотранспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам;
недостаточный
уровень технической оснащенности подразделений ОГИБДД;
недостатки
в содержании технических средств регулирования дорожного движения.
Быстрый рост численности
автопарка за последние годы и массовое
включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению
характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась
плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к
росту аварийности. Укоренившиеся тенденции
и характер проблемы требуют выработки и реализации долгосрочной государственной
стратегии, координации усилий государства и общества, формирования эффективных
механизмов взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики,
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и негосударственных структур при наиболее полном учете интересов
граждан.
Таблица 2
Количество транспортных средств пострадавших в ДТП
в Урмарском районе (единиц)
|
|
|
|
|
Легковые |
18 |
24 |
13 |
28 |
Грузовые |
1 |
1 |
1 |
1 |
Автобусы |
- |
- |
- |
- |
Мотоциклы |
4 |
3 |
5 |
4 |
Таблица 3
Распределение количества ДТП по времени
суток
по Урмарскому району за 2004-2007 годы
Время, Часы |
|
|
|
|
c 00 до 03 |
- |
- |
- |
- |
c 03 до 06 |
3 |
4 |
2 |
4 |
c 06 до 09 |
4 |
8 |
3 |
7 |
c 09 до 12 |
1 |
1 |
2 |
1 |
c12 до 15 |
- |
- |
1 |
1 |
c 15 до 18 |
6 |
5 |
4 |
7 |
c 18 до 21 |
7 |
9 |
6 |
9 |
c 21 до 24 |
2 |
2 |
1 |
3 |
Для
снижения риска происшествий необходимы устройство нормального освещения дорог,
установка соответствующих технических средств регулирования дорожного движения,
поддержание состояния дорожного полотна и разметки в надлежащем состоянии.
Благодаря этому дорожное движение становится более безопасным, а последствия
происшествий - менее тяжкими.
2. Основные цели и задачи Программы
Основной
целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате
ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.
Условием
достижения цели является решение следующих задач:
предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения;
повышение качества
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;
сокращение
детского дорожно-транспортного травматизма;
повышение
уровня безопасности транспортных средств;
внедрение
современных средств организации дорожного движения;
совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов
в городах
и населенных пунктах;
сокращение
времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их
деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;
существенное
повышение эффективности функционирования системы государственного
управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Основные направления реализации Программы
Комплекс мероприятий Программы
формируется и финансируется по следующим направлениям:
совершенствование организации дорожного движения (раздел II
приложения к Программе).
Деятельность в указанном
направлении предусматривает улучшение условий
движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов
регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации
пешеходного движения;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (раздел III приложения к Программе).
Деятельность в указанном
направлении предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки
водителей транспортных средств, других участников
дорожного движения, широкое внедрение современных средств контроля за
соблюдением правил дорожного движения, сокращение времени прибытия на место ДТП
служб, участвующих в ликвидации их последствий, повышение эффективности
оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
мероприятия по снижению аварийности на
железнодорожных переездах на территории Урмарского района в 2007-2010 годах (раздел IV
приложения к Программе).
Деятельность в указанном
направлении предусматривает анализ состояния безопасности
движения поездов и автотранспорта на железнодорожных переездах,
проведение комиссионных осмотров железнодорожных переездов, проведение разъяснительной работы среди водителей, рейдов
и проверок на железнодорожных переездах.
4.
Ресурсное обеспечение Программы
При
планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальные возможности
местного бюджета Урмарского района, состояние аварийности, высокая экономическая
и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного
движения.
Финансирование
Программы намечено осуществить за счет средств:
республиканского
бюджета Чувашской Республики;
местного бюджета;
Общий объем финансовых средств
для реализации Программы составляет 68717,5 тыс. рублей. Из них средства:
республиканского
бюджета Чувашской Республики - 220,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2007 году - 30,0 тыс.
рублей;
в 2008 году - 50,0 тыс.
рублей;
в 2009 году - 60,0 тыс.
рублей;
в 2010 году - 80,0 тыс.
рублей;
местного бюджета -
190,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2007
году - 30,0 тыс. рублей;
в 2008 году - 40,0 тыс.
рублей;
в 2009 году - 50,0 тыс.
рублей;
в 2010
году - 70,0 тыс. рублей;
В ходе
реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с
учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и
Урмарского района.
5. Механизм
реализации Программы и контроль за ходом ее
выполнения
Механизм
реализации и управления Программой предусматривает отработку организационно-финансовых
схем обеспечения мероприятий в соответствии с содержанием Программы.
Программа реализуется
по следующим принципам:
цели
Программы достигаются за счет мероприятий, состав которых формируется на
республиканском и местных уровнях;
финансирование
Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
и бюджета Урмарского района,
реализация
Программы предусматривает тесное взаимодействие администрации Урмарского района
с органами исполнительной
власти поселений Урмарского района
Основными
исполнителями мероприятий
Программы являются администрация Урмарского района, администрации поселений
Урмарского района, ОГИБДД ОВД по Урмарскому
району
Перечень основных
мероприятий Программы изложен в приложении.
Координацию и контроль за
реализацией Программы осуществляет администрация Урмарского района Чувашской
Республики.
6. Оценка
эффективности социальных, экономических и экологических последствий реализации
Программы
Главный
результат реализации Программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и
здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном
процессе.
Реализация
программных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее
снижение их количества по сравнению с показателями 2006 года и сокращение числа
пострадавших при ДТП, совершенствование систем управления обеспечением безопасности
дорожного движения, работы с участниками дорожного движения, организации дорожного
движения в населенных
пунктах, обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах,
оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.
Экономическая
эффективность от снижения количества ДТП и пострадавших при реализации настоящей
Программы должна составить более 272,75 млн. рублей.
Мероприятия, направленные на повышение
правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения, совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов в населенных пунктах, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим
в результате ДТП, непосредственно влияют на
сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.
Помимо этого сокращение ДТП, особенно при столкновении
транспортных средств, приведет к снижению
загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет
способствовать улучшению экологической обстановки.
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №213
18
декабря 2007 года
пос.Урмары
Отчет
об исполнении бюджета
Урмарского
района за 9 месяцев 2007 года
Урмарское
районное Собрание депутатов решило:
1. Информацию
Васильева О.Г. – заместителя главы по
экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела администрации
Урмарского района «Отчет об исполнении бюджета Урмарского района за 9 месяцев
2007 года» принять к сведению (прилагается).
Глава
Урмарского района
В.Н.Кириллов
Итоги исполнения
бюджета
Урмарского муниципального района за
январь-сентябрь 2007 года
Бюджет Урмарского
муниципального района на 2007 год по
доходам утвержден в сумме 240534,4 тыс. рублей. По состоянию на 01 октября 2007
года исполнен в сумме 189687,4 тыс. рублей, выполнена на 78,9 % к уточненным годовым назначениям, из
них налоговые и неналоговые доходы - 18391,5 тыс. рублей (85,8 %), доходы от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 6441,3 тыс.
рублей (78,7 %), безвозмездные перечисления из республиканского бюджета
164854,6 тыс. рублей (78,2 %) в том числе: дотации при плане 76953,1 тыс.
рублей поступило 58432,8 тыс. рублей (75,9%), субвенций при плане 87354,5 тыс.
рублей поступило 61512,8 тыс. рублей (70,4%), субсидий при плане 46612,2 тыс.
рублей поступило 44909,0 тыс. рублей (96,3%).
За 9 месяцев 2007 года в бюджет муниципального района
поступили:
ü налог на доходы физических лиц- 12791,3 тыс. рублей
(94,4 % от годового плана),
ü налоги на совокупный доход-2674,4 тыс. рублей (57,7
%),
ü налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами-11,8 тыс. рублей (76,5%).
ü государственные пошлины и сборы- 812,7 тыс. рублей
(103,7 %), ,
ü доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности- 605,8 тыс. рублей (54,9 %),
ü платежи за пользование природными ресурсами- 77,8
тыс. рублей (25,7 %),
ü доходы от продажи материальных и нематериальных
активов- 485,3 тыс. рублей (342,5%),
ü административные платежи и сборы- 0,6 тыс. рублей
(15,0 %),
ü штрафы, санкции, возмещение ущерба- 975,8 тыс. рублей
(116,6 %),
По расходам
бюджет муниципального района утвержден в сумме 243393,7 тыс. рублей. За 9
месяцев 2007 года исполнение составило в сумме 168048,9 тыс. рублей, выполнен
на 69,0 % к уточненным годовым
назначениям, из них:
ü по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение
составило в сумме 9923,2 тыс. рублей
(65,3%),
ü по разделу
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 170,6
тыс. рублей (41,8%),
ü по разделу
«Национальная экономика»- 21252,6 тыс.
рублей (77,5%),
ü по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство»- 2578,6 тыс. рублей (91,0%),
ü по разделу
«Образование»-84349,4 тыс. рублей (66,7%),
ü по разделу
«Культура, кинематография, средства массовой информации»- 285,2 тыс. рублей
(90,9%),
ü по разделу
«Здравоохранение и спорт»- 25640,3 тыс. рублей (73,2%), в том числе по
подразделу «Спорт и физическая культура»- 173,2 тыс. рублей (79,5 %),
ü по разделу «Социальная политика»- 483,8 тыс. рублей
(41,5%).
Наименование
показателя |
Код
дохода по КД |
Утверждено
бюджеты муниципальных районов |
Исполнено по бюджетам муниципальных районов |
% |
Доходы
бюджета - ИТОГО |
000 8
50 00000 00
0000 000 |
240 534 375,00 |
189 687 389,49 |
78,9% |
ДОХОДЫ |
000 1
00 00000 00
0000 000 |
21 427 700,00 |
18 391 528,81 |
85,8% |
НАЛОГИ
НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1
01 00000 00
0000 000 |
13 543 300,00 |
12 791 308,25 |
94,4% |
Налог
на доходы физических лиц |
000 1
01 02000 01
0000 110 |
13 543 300,00 |
12 791 308,25 |
94,4% |
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций |
000 1
01 02010 01
0000 110 |
|
3 158,53 |
|
Налог
на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1
01 02020 01
0000 110 |
13 543 300,00 |
12 784 836,01 |
94,4% |
Налог
на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой |
000 1
01 02021 01
0000 110 |
13 543 300,00 |
12 708 140,37 |
93,8% |
Налог
на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
000 1
01 02022 01
0000 110 |
|
76 695,64 |
|
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
000 1
01 02030 01
0000 110 |
|
3 202,72 |
|
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни,
заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов,
увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования,
процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов,
внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии
на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением
материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование
целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) |
000 1
01 02040 01
0000 110 |
|
110,99 |
|
НАЛОГИ
НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1
05 00000 00
0000 000 |
4 638 550,00 |
2 674 354,97 |
57,7% |
Единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1
05 02000 02
0000 110 |
4 620 400,00 |
2 648 962,06 |
57,3% |
Единый
сельскохозяйственный налог |
000 1
05 03000 01
0000 110 |
18 150,00 |
25 392,91 |
139,9% |
НАЛОГИ,
СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1
07 00000 00
0000 000 |
15 400,00 |
11 776,92 |
76,5% |
Налог
на добычу полезных ископаемых |
000 1
07 01000 01
0000 110 |
15 400,00 |
11 776,92 |
76,5% |
Налог
на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
000 1
07 01020 01
0000 110 |
15 400,00 |
11 776,92 |
76,5% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА, СБОРЫ |
000 1
08 00000 00
0000 000 |
783 700,00 |
812 693,71 |
103,7% |
Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
000 1
08 03000 01
0000 110 |
280 000,00 |
221 044,11 |
78,9% |
Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации) |
000 1
08 03010 01
0000 110 |
280 000,00 |
221 044,11 |
78,9% |
Государственная
пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий |
000 1
08 07000 01
0000 110 |
503 700,00 |
591 649,60 |
117,5% |
Государственная
пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
000 1
08 07140 01
0000 110 |
503 700,00 |
591 649,60 |
117,5% |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1
09 00000 00
0000 000 |
|
146 617,41 |
|
Налог
на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты |
000 1
09 01000 00
0000 110 |
|
22 366,15 |
|
Налог
на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
000 1
09 01030 05
0000 110 |
|
22 366,15 |
|
Платежи
за пользование природными ресурсами |
000 1
09 03000 00
0000 110 |
|
26 310,00 |
|
Платежи
за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых |
000 1
09 03030 00
0000 110 |
|
26 310,00 |
|
Платежи
за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
000 1
09 03030 05
0000 110 |
|
26 310,00 |
|
Налоги
на имущество |
000 1
09 04000 00 0000 110 |
|
87 988,92 |
|
Налог
на имущество предприятий |
000 1
09 04010 02
0000 110 |
|
32 399,62 |
|
Земельный
налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
000 1
09 04050 00
0000 110 |
|
55 589,30 |
|
Земельный
налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях поселений |
000 1
09 04050 10
0000 110 |
|
55 589,30 |
|
Прочие
налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской
Федерации) |
000 1
09 06000 02
0000 110 |
|
7 989,98 |
|
Налог
с продаж |
000 1
09 06010 02
0000 110 |
|
7 105,36 |
|
Сбор
на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
000 1
09 06020 02
0000 110 |
|
884,62 |
|
Прочие
налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
000 1
09 07000 00
0000 110 |
|
1 962,36 |
|
Целевые
сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
000 1
09 07030 00
0000 110 |
|
1 962,36 |
|
Целевые
сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
000 1
09 07030 05
0000 110 |
|
1 962,36 |
|
ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
000 1
11 00000 00
0000 000 |
1 104 050,00 |
605 842,41 |
54,9% |
Проценты,
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны |
000 1
11 03000 00
0000 120 |
11 600,00 |
68 388,15 |
589,6% |
Проценты,
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов |
000 1
11 03050 05
0000 120 |
11 600,00 |
68 388,15 |
589,6% |
Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности |
000 1
11 05000 00
0000 120 |
1 092 450,00 |
537 454,26 |
49,2% |
Арендная
плата за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков |
000 1
11 05010 00
0000 120 |
398 650,00 |
260 303,51 |
65,3% |
Арендная
плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена (за
исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного
строительства) |
000 1
11 05011 00
0000 120 |
398 650,00 |
260 303,51 |
65,3% |
Арендная
плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных
участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
000 1
11 05011 05
0000 120 |
|
4 102,10 |
|
Арендная
плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков,
предназначенных для целей жилищного строительства) |
000 1
11 05011 10
0000 120 |
398 650,00 |
256 201,41 |
64,3% |
Арендная
плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и
поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков |
000 1
11 05020 00
0000 120 |
|
32 783,34 |
#ДЕЛ/0! |
Арендная
плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов |
000 1
11 05025 05
0000 120 |
|
32 783,34 |
#ДЕЛ/0! |
Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных
предприятий |
000 1
11 05030 00
0000 120 |
693 800,00 |
244 367,41 |
35,2% |
Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий |
000 1
11 05035 05
0000 120 |
693 800,00 |
244 367,41 |
35,2% |
ПЛАТЕЖИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1
12 00000 00
0000 000 |
302 600,00 |
77 751,65 |
25,7% |
Плата
за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1
12 01000 01
0000 120 |
302 600,00 |
77 751,65 |
25,7% |
ДОХОДЫ
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1
13 00000 00
0000 000 |
|
10 630,20 |
|
Прочие
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1
13 03000 00
0000 130 |
|
10 630,20 |
|
Прочие
доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
000 1
13 03050 05
0000 130 |
|
10 630,20 |
|
ДОХОДЫ
ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1
14 00000 00
0000 000 |
141 700,00 |
485 254,63 |
342,5% |
Доходы
от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности |
000 1
14 02000 00
0000 000 |
141 700,00 |
485 254,63 |
342,5% |
Доходы
от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 1
14 02030 05
0000 410 |
141 700,00 |
485 254,63 |
342,5% |
Доходы
от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 1
14 02033 05
0000 410 |
141 700,00 |
485 254,63 |
342,5% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
000 1
15 00000 00
0000 000 |
4 000,00 |
600,00 |
15,0% |
Платежи,
взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение
определенных функций |
000 1
15 02000 00
0000 140 |
4 000,00 |
600,00 |
15,0% |
Платежи,
взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных
функций |
000 1
15 02050 05
0000 140 |
4 000,00 |
600,00 |
15,0% |
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 1
16 00000 00
0000 000 |
837 100,00 |
975 812,66 |
116,6% |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
000 1
16 03000 00
0000 140 |
|
6 582,41 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса
Российской Федерации |
000 1
16 03010 01
0000 140 |
|
6 432,41 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях |
000 1
16 03030 01
0000 140 |
|
150,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт |
000 1
16 06000 01
0000 140 |
150 000,00 |
18 000,00 |
12,0% |
Денежные
взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
000 1
16 08000 01
0000 140 |
|
66 000,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации |
000 1
16 18000 00
0000 140 |
|
576,90 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов) |
000 1
16 18050 05
0000 140 |
|
576,90 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира,
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства |
000 1
16 25000 01
0000 140 |
|
1 000,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
000 1
16 25060 01
0000 140 |
|
1 000,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной
безопасности" |
000 1
16 27000 01
0000 140 |
|
17 562,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей |
000 1
16 28000 01
0000 140 |
|
54 500,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного
движения |
000 1
16 30000 01
0000 140 |
130 000,00 |
233 197,56 |
179,4% |
Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
000 1
16 90000 00
0000 140 |
557 100,00 |
578 393,79 |
103,8% |
Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 1
16 90050 05 0000 140 |
557 100,00 |
578 393,79 |
103,8% |
ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1
17 00000 00
0000 000 |
57 300,00 |
-4 689,00 |
-8,2% |
Невыясненные
поступления |
000 1
17 01000 00
0000 180 |
|
-4 689,00 |
|
Невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 1
17 01050 05
0000 180 |
|
-4 689,00 |
|
Прочие
неналоговые доходы |
000 1
17 05000 00
0000 180 |
57 300,00 |
|
0,0% |
Прочие
неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
000 1
17 05050 05
0000 180 |
57 300,00 |
|
0,0% |
ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 1
19 00000 00
0000 000 |
|
-196 425,00 |
|
Возврат
остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов |
000 1
19 05000 05
0000 151 |
|
-196 425,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2
00 00000 00
0000 000 |
210 919 735,00 |
164 854 565,00 |
78,2% |
Безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2
02 00000 00
0000 000 |
210 919 735,00 |
164 854 565,00 |
78,2% |
Дотации
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2
02 01000 00
0000 151 |
76 953 100,00 |
58 432 800,00 |
75,9% |
Дотации
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
000 2
02 01001 00
0000 151 |
67 261 300,00 |
51 549 800,00 |
76,6% |
Дотации
бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности |
000 2
02 01001 05
0000 151 |
67 261 300,00 |
51 549 800,00 |
76,6% |
Дотации
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2
02 01003 00
0000 151 |
9 691 800,00 |
6 883 000,00 |
71,0% |
Дотации
бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
000 2
02 01003 05
0000 151 |
9 691 800,00 |
6 883 000,00 |
71,0% |
Субвенции
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2
02 02000 00
0000 151 |
87 354 458,00 |
61 512 808,00 |
70,4% |
Субвенции
бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния |
000 2
02 02004 00
0000 151 |
961 000,00 |
720 750,00 |
75,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния |
000 2
02 02004 05
0000 151 |
961 000,00 |
720 750,00 |
75,0% |
Субвенции
бюджетам для финансового обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 2
02 02008 00
0000 151 |
8 600,00 |
|
0,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
000 2
02 02008 05
0000 151 |
8 600,00 |
|
0,0% |
Субвенции
бюджетам на поощрение лучших учителей |
000 2
02 02019 00
0000 151 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей |
000 2
02 02019 05
0000 151 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0% |
Субвенции
бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2
02 02020 00
0000 151 |
480 600,00 |
360 450,00 |
75,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2
02 02020 05
0000 151 |
480 600,00 |
360 450,00 |
75,0% |
Субвенции
местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи |
000 2
02 02028 00
0000 151 |
2 765 258,00 |
1 454 883,00 |
52,6% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи |
000 2
02 02028 05
0000 151 |
2 765 258,00 |
1 454 883,00 |
52,6% |
Субвенции
бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью |
000 2
02 02038 00
0000 151 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
000 2
02 02038 05
0000 151 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Субвенции
местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство |
000 2
02 02039 00
0000 151 |
3 003 500,00 |
2 284 500,00 |
76,1% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство |
000 2
02 02039 05
0000 151 |
3 003 500,00 |
2 284 500,00 |
76,1% |
Субвенции
местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг |
000 2
02 02040 00
0000 151 |
4 913 400,00 |
2 984 125,00 |
60,7% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг |
000 2
02 02040 05
0000 151 |
4 913 400,00 |
2 984 125,00 |
60,7% |
Субвенции
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации |
000 2
02 02043 00
0000 151 |
72 851 200,00 |
51 815 400,00 |
71,1% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации |
000 2
02 02043 05
0000 151 |
72 851 200,00 |
51 815 400,00 |
71,1% |
Субвенции
местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в
муниципальных общеобразовательных учреждениях |
000 2
02 02052 00
0000 151 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
000 2
02 02052 05
0000 151 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0% |
Субвенции
бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
000 2
02 02053 00
0000 151 |
842 000,00 |
421 000,00 |
50,0% |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования |
000 2
02 02053 05
0000 151 |
842 000,00 |
421 000,00 |
50,0% |
Прочие
субвенции |
000 2
02 03999 00
0000 151 |
116 900,00 |
87 700,00 |
75,0% |
Прочие
субвенции бюджетам муниципальных районов |
000 2
02 03999 05
0000 151 |
116 900,00 |
87 700,00 |
75,0% |
Субсидии
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 2
02 04000 00
0000 151 |
46 612 177,00 |
44 908 957,00 |
96,3% |
Субсидии
бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и
поддержки фондов муниципального развития |
000 2
02 04004 00
0000 151 |
27 200 000,00 |
27 200 000,00 |
100,0% |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов для развития общественной инфраструктуры
регионального значения |
000 2
02 04004 05
0000 151 |
27 200 000,00 |
27 200 000,00 |
100,0% |
Субсидии
бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
000 2
02 04008 00
0000 151 |
1 684 777,00 |
1 684 777,00 |
100,0% |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на предоставление субсидий молодым семьям для
приобретения жилья |
000 2
02 04008 05
0000 151 |
1 684 777,00 |
1 684 777,00 |
100,0% |
Субсидии
бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации
образования |
000 2
02 04042 00
0000 151 |
2 224 000,00 |
1 767 500,00 |
79,5% |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения
комплексных мер модернизации образования |
000 2
02 04042 05
0000 151 |
2 224 000,00 |
1 767 500,00 |
79,5% |
Субсидии
бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
000 2
02 04049 00
0000 151 |
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
100,0% |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
000 2
02 04049 05
0000 151 |
1 070 000,00 |
1 070 000,00 |
100,0% |
Прочие
субсидии |
000 2
02 04999 00
0000 151 |
14 433 400,00 |
13 186 680,00 |
91,4% |
Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов |
000 2
02 04999 05
0000 151 |
14 433 400,00 |
13 186 680,00 |
91,4% |
ДОХОДЫ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
000 3
00 00000 00
0000 000 |
8 186 940,00 |
6 441 295,68 |
78,7% |
РЫНОЧНЫЕ
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ |
000 3
02 00000 00
0000 000 |
4 100 000,00 |
4 953 278,08 |
120,8% |
Доходы
от продажи услуг |
000 3
02 01000 00
0000 130 |
4 100 000,00 |
4 953 278,08 |
120,8% |
Доходы
от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления муниципальных районов |
000 3
02 01050 05
0000 130 |
4 100 000,00 |
4 953 278,08 |
120,8% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
000 3
03 00000 00
0000 000 |
4 086 940,00 |
1 488 017,60 |
36,4% |
Прочие
безвозмездные поступления |
000 3
03 02000 00
0000 180 |
4 086 940,00 |
1 488 017,60 |
36,4% |
Прочие
безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов |
000 3
03 02050 05
0000 180 |
4 086 940,00 |
1 488 017,60 |
36,4% |
Итого
внутренних оборотов |
000 8
70 00000 00
0000 000 |
210 919 735,00 |
164 854 565,00 |
78,2% |
поступления
от других бюджетов бюджетной системы |
000 8
70 00000 00
0000 151 |
210 919 735,00 |
164 854 565,00 |
78,2% |
Сентябрь
2007 года; 15014 - Урмарский район
Код
формы: 42802
Название
формы: Расходы бюджета
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
расходы по ФКР,ЭКР |
Утверждено
бюджеты муниципальных районов |
Исполнено
по бюджетам муниципальных районов |
% |
Расходы бюджета - ИТОГО |
200 |
000 9600
0000000 000 000 |
243 393 730,00 |
168 048 933,50 |
69,0% |
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100
0000000 000 000 |
15 193 612,70 |
9 923 231,41 |
65,3% |
Расходы |
200 |
000 0100
0000000 000 200 |
14 248 434,70 |
8 999 288,25 |
63,2% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0100
0000000 000 210 |
10 933 650,00 |
7 629 091,72 |
69,8% |
Заработная плата |
200 |
000 0100
0000000 000 211 |
8 651 119,00 |
6 131 887,64 |
70,9% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0100
0000000 000 212 |
16 000,00 |
10 250,50 |
64,1% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0100
0000000 000 213 |
2 266 531,00 |
1 486 953,58 |
65,6% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0100
0000000 000 220 |
1 721 312,00 |
1 116 883,10 |
64,9% |
Услуги связи |
200 |
000 0100
0000000 000 221 |
384 712,00 |
285 826,38 |
74,3% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0100
0000000 000 222 |
50 700,00 |
48 303,80 |
95,3% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0100
0000000 000 223 |
448 538,68 |
196 480,75 |
43,8% |
Арендная плата за
пользование имуществом |
200 |
000 0100
0000000 000 224 |
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0100
0000000 000 225 |
575 035,32 |
432 292,19 |
75,2% |
Прочие услуги |
200 |
000 0100
0000000 000 226 |
262 326,00 |
153 979,98 |
58,7% |
Прочие расходы |
200 |
000 0100
0000000 000 290 |
1 593 472,70 |
253 313,43 |
15,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0100
0000000 000 300 |
945 178,00 |
704 882,71 |
74,6% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0100
0000000 000 310 |
301 870,00 |
226 767,20 |
75,1% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0100
0000000 000 340 |
643 308,00 |
478 115,51 |
74,3% |
Поступление финансовых
активов |
200 |
000 0100
0000000 000 500 |
4 300 000,00 |
2 855 000,00 |
66,4% |
Увеличение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам |
200 |
000 0100
0000000 000 540 |
4 300 000,00 |
2 855 000,00 |
66,4% |
Выбытие финансовых активов |
200 |
000 0100
0000000 000 600 |
-4 300 000,00 |
-2 635 939,55 |
61,3% |
Уменьшение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам |
200 |
000 0100
0000000 000 640 |
-4 300 000,00 |
-2 635 939,55 |
61,3% |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104
0000000 000 000 |
11 061 935,33 |
6 974 473,14 |
63,0% |
Расходы |
200 |
000 0104
0000000 000 200 |
10 426 607,33 |
6 456 668,22 |
61,9% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0104
0000000 000 210 |
8 054 300,00 |
5 612 429,93 |
69,7% |
Заработная плата |
200 |
000 0104
0000000 000 211 |
6 371 474,00 |
4 520 290,00 |
70,9% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0104
0000000 000 212 |
13 500,00 |
9 250,50 |
68,5% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0104
0000000 000 213 |
1 669 326,00 |
1 082 889,43 |
64,9% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0104
0000000 000 220 |
971 512,00 |
614 986,94 |
63,3% |
Услуги связи |
200 |
000 0104
0000000 000 221 |
343 912,00 |
260 835,19 |
75,8% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0104
0000000 000 222 |
50 000,00 |
47 983,80 |
96,0% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0104
0000000 000 223 |
380 038,68 |
170 804,47 |
44,9% |
Арендная плата за
пользование имуществом |
200 |
000 0104
0000000 000 224 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0104
0000000 000 225 |
62 035,32 |
50 417,19 |
81,3% |
Прочие услуги |
200 |
000 0104
0000000 000 226 |
135 526,00 |
84 946,29 |
62,7% |
Прочие расходы |
200 |
000 0104
0000000 000 290 |
1 400 795,33 |
229 251,35 |
16,4% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0104
0000000 000 300 |
635 328,00 |
517 804,92 |
81,5% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0104
0000000 000 310 |
147 920,00 |
141 923,20 |
95,9% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0104
0000000 000 340 |
487 408,00 |
375 881,72 |
77,1% |
Судебная система |
200 |
000 0105
0000000 000 000 |
8 600,00 |
|
0,0% |
Расходы |
200 |
000 0105
0000000 000 200 |
4 000,00 |
|
0,0% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0105
0000000 000 220 |
4 000,00 |
|
0,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 0105
0000000 000 226 |
4 000,00 |
|
0,0% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0105
0000000 000 300 |
4 600,00 |
|
0,0% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0105
0000000 000 340 |
4 600,00 |
|
0,0% |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
200 |
000 0106
0000000 000 000 |
2 057 700,00 |
1 407 354,94 |
68,4% |
Расходы |
200 |
000 0106
0000000 000 200 |
1 842 300,00 |
1 284 985,73 |
69,7% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0106
0000000 000 210 |
1 751 000,00 |
1 236 845,00 |
70,6% |
Заработная плата |
200 |
000 0106
0000000 000 211 |
1 386 735,00 |
981 888,00 |
70,8% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0106
0000000 000 212 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,0% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0106
0000000 000 213 |
363 265,00 |
253 957,00 |
69,9% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0106
0000000 000 220 |
81 000,00 |
45 489,48 |
56,2% |
Услуги связи |
200 |
000 0106
0000000 000 221 |
28 000,00 |
15 398,59 |
55,0% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0106
0000000 000 223 |
28 000,00 |
16 650,05 |
59,5% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0106
0000000 000 225 |
11 000,00 |
5 375,00 |
48,9% |
Прочие услуги |
200 |
000 0106
0000000 000 226 |
14 000,00 |
8 065,84 |
57,6% |
Прочие расходы |
200 |
000 0106
0000000 000 290 |
10 300,00 |
2 651,25 |
25,7% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0106
0000000 000 300 |
215 400,00 |
122 369,21 |
56,8% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0106
0000000 000 310 |
110 700,00 |
49 328,00 |
44,6% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0106
0000000 000 340 |
104 700,00 |
73 041,21 |
69,8% |
Резервные фонды |
200 |
000 0113
0000000 000 000 |
159 677,37 |
|
0,0% |
Расходы |
200 |
000 0113
0000000 000 200 |
159 677,37 |
|
0,0% |
Прочие расходы |
200 |
000 0113
0000000 000 290 |
159 677,37 |
|
0,0% |
Другие общегосударственные
вопросы |
200 |
000 0115
0000000 000 000 |
1 905 700,00 |
1 541 403,33 |
80,9% |
Расходы |
200 |
000 0115
0000000 000 200 |
1 815 850,00 |
1 257 634,30 |
69,3% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0115
0000000 000 210 |
1 128 350,00 |
779 816,79 |
69,1% |
Заработная плата |
200 |
000 0115
0000000 000 211 |
892 910,00 |
629 709,64 |
70,5% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0115
0000000 000 212 |
1 500,00 |
|
0,0% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0115
0000000 000 213 |
233 940,00 |
150 107,15 |
64,2% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0115
0000000 000 220 |
664 800,00 |
456 406,68 |
68,7% |
Услуги связи |
200 |
000 0115
0000000 000 221 |
12 800,00 |
9 592,60 |
74,9% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0115
0000000 000 222 |
700,00 |
320,00 |
45,7% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0115
0000000 000 223 |
40 500,00 |
9 026,23 |
22,3% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0115
0000000 000 225 |
502 000,00 |
376 500,00 |
75,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 0115
0000000 000 226 |
108 800,00 |
60 967,85 |
56,0% |
Прочие расходы |
200 |
000 0115
0000000 000 290 |
22 700,00 |
21 410,83 |
94,3% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0115
0000000 000 300 |
89 850,00 |
64 708,58 |
72,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0115
0000000 000 310 |
43 250,00 |
35 516,00 |
82,1% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0115
0000000 000 340 |
46 600,00 |
29 192,58 |
62,6% |
Поступление финансовых
активов |
200 |
000 0115
0000000 000 500 |
4 300 000,00 |
2 855 000,00 |
66,4% |
Увеличение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам |
200 |
000 0115
0000000 000 540 |
4 300 000,00 |
2 855 000,00 |
66,4% |
Выбытие финансовых активов |
200 |
000 0115
0000000 000 600 |
-4 300 000,00 |
-2 635 939,55 |
61,3% |
Уменьшение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам |
200 |
000 0115
0000000 000 640 |
-4 300 000,00 |
-2 635 939,55 |
61,3% |
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
200 |
000 0300
0000000 000 000 |
408 000,00 |
170 617,50 |
41,8% |
Расходы |
200 |
000 0300
0000000 000 200 |
140 000,00 |
26 482,50 |
18,9% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0300
0000000 000 220 |
140 000,00 |
26 482,50 |
18,9% |
Услуги связи |
200 |
000 0300
0000000 000 221 |
10 000,00 |
5 000,00 |
50,0% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0300
0000000 000 225 |
100 000,00 |
|
0,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 0300
0000000 000 226 |
30 000,00 |
21 482,50 |
71,6% |
Прочие расходы |
200 |
000 0300
0000000 000 290 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0300
0000000 000 300 |
268 000,00 |
144 135,00 |
53,8% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0300
0000000 000 310 |
100 000,00 |
31 180,00 |
31,2% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0300
0000000 000 340 |
168 000,00 |
112 955,00 |
67,2% |
Органы внутренних дел |
200 |
000 0302
0000000 000 000 |
400 000,00 |
167 662,50 |
41,9% |
Расходы |
200 |
000 0302
0000000 000 200 |
140 000,00 |
26 482,50 |
18,9% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0302
0000000 000 220 |
140 000,00 |
26 482,50 |
18,9% |
Услуги связи |
200 |
000 0302
0000000 000 221 |
10 000,00 |
5 000,00 |
50,0% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0302
0000000 000 225 |
100 000,00 |
|
0,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 0302
0000000 000 226 |
30 000,00 |
21 482,50 |
71,6% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0302
0000000 000 300 |
260 000,00 |
141 180,00 |
54,3% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0302
0000000 000 310 |
100 000,00 |
31 180,00 |
31,2% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0302
0000000 000 340 |
160 000,00 |
110 000,00 |
68,8% |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
200 |
000 0309
0000000 000 000 |
8 000,00 |
2 955,00 |
36,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0309
0000000 000 300 |
8 000,00 |
2 955,00 |
36,9% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0309
0000000 000 340 |
8 000,00 |
2 955,00 |
36,9% |
Национальная экономика |
200 |
000 0400
0000000 000 000 |
27 438 200,00 |
21 252 612,10 |
77,5% |
Расходы |
200 |
000 0400
0000000 000 200 |
17 520 644,00 |
13 850 594,10 |
79,1% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0400
0000000 000 220 |
17 163 644,00 |
13 823 594,10 |
80,5% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0400
0000000 000 225 |
16 907 244,00 |
13 660 469,86 |
80,8% |
Прочие услуги |
200 |
000 0400
0000000 000 226 |
256 400,00 |
163 124,24 |
63,6% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0400
0000000 000 240 |
357 000,00 |
27 000,00 |
7,6% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0400
0000000 000 241 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0400
0000000 000 242 |
330 000,00 |
|
0,0% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0400
0000000 000 300 |
9 917 556,00 |
7 402 018,00 |
74,6% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0400
0000000 000 310 |
9 917 556,00 |
7 402 018,00 |
74,6% |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
200 |
000 0405
0000000 000 000 |
177 000,00 |
27 000,00 |
15,3% |
Расходы |
200 |
000 0405
0000000 000 200 |
177 000,00 |
27 000,00 |
15,3% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0405
0000000 000 240 |
177 000,00 |
27 000,00 |
15,3% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0405
0000000 000 241 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0405
0000000 000 242 |
150 000,00 |
|
0,0% |
Транспорт |
200 |
000 0408
0000000 000 000 |
26 824 800,00 |
21 062 487,86 |
78,5% |
Расходы |
200 |
000 0408
0000000 000 200 |
16 907 244,00 |
13 660 469,86 |
80,8% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0408
0000000 000 220 |
16 907 244,00 |
13 660 469,86 |
80,8% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0408
0000000 000 225 |
16 907 244,00 |
13 660 469,86 |
80,8% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0408
0000000 000 300 |
9 917 556,00 |
7 402 018,00 |
74,6% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0408
0000000 000 310 |
9 917 556,00 |
7 402 018,00 |
74,6% |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
200 |
000 0411
0000000 000 000 |
436 400,00 |
163 124,24 |
37,4% |
Расходы |
200 |
000 0411
0000000 000 200 |
436 400,00 |
163 124,24 |
37,4% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0411
0000000 000 220 |
256 400,00 |
163 124,24 |
63,6% |
Прочие услуги |
200 |
000 0411
0000000 000 226 |
256 400,00 |
163 124,24 |
63,6% |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
200 |
000 0411
0000000 000 240 |
180 000,00 |
|
0,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0411
0000000 000 242 |
180 000,00 |
|
0,0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500
0000000 000 000 |
2 834 781,85 |
2 578 582,35 |
91,0% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0500
0000000 000 300 |
2 834 781,85 |
2 578 582,35 |
91,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0500
0000000 000 310 |
2 834 781,85 |
2 578 582,35 |
91,0% |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501
0000000 000 000 |
50 000,00 |
|
0,0% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0501
0000000 000 300 |
50 000,00 |
|
0,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0501
0000000 000 310 |
50 000,00 |
|
0,0% |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502
0000000 000 000 |
2 784 781,85 |
2 578 582,35 |
92,6% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0502
0000000 000 300 |
2 784 781,85 |
2 578 582,35 |
92,6% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0502
0000000 000 310 |
2 784 781,85 |
2 578 582,35 |
92,6% |
Образование |
200 |
000 0700
0000000 000 000 |
126 483 669,10 |
84 349 381,24 |
66,7% |
Расходы |
200 |
000 0700
0000000 000 200 |
86 318 668,40 |
54 795 205,52 |
63,5% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0700
0000000 000 210 |
66 204 228,00 |
42 310 106,95 |
63,9% |
Заработная плата |
200 |
000 0700
0000000 000 211 |
51 700 381,00 |
33 109 261,24 |
64,0% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0700
0000000 000 212 |
958 350,00 |
594 247,00 |
62,0% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0700
0000000 000 213 |
13 545 497,00 |
8 606 598,71 |
63,5% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0700
0000000 000 220 |
17 023 900,22 |
9 954 445,39 |
58,5% |
Услуги связи |
200 |
000 0700
0000000 000 221 |
297 780,00 |
214 951,38 |
72,2% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0700
0000000 000 222 |
85 577,00 |
22 512,80 |
26,3% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0700
0000000 000 223 |
11 880 406,27 |
5 585 101,33 |
47,0% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0700
0000000 000 225 |
2 975 784,95 |
2 331 639,93 |
78,4% |
Прочие услуги |
200 |
000 0700
0000000 000 226 |
1 784 352,00 |
1 800 239,95 |
100,9% |
Прочие расходы |
200 |
000 0700
0000000 000 290 |
3 090 540,18 |
2 530 653,18 |
81,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0700
0000000 000 300 |
40 165 000,70 |
29 554 175,72 |
73,6% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0700
0000000 000 310 |
32 932 739,70 |
24 309 547,71 |
73,8% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0700
0000000 000 340 |
7 232 261,00 |
5 244 628,01 |
72,5% |
Дошкольное образование |
200 |
000 0701
0000000 000 000 |
12 558 352,95 |
8 374 660,59 |
66,7% |
Расходы |
200 |
000 0701
0000000 000 200 |
10 022 131,95 |
6 630 409,52 |
66,2% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0701
0000000 000 210 |
7 609 350,00 |
5 204 826,25 |
68,4% |
Заработная плата |
200 |
000 0701
0000000 000 211 |
5 961 134,00 |
4 122 531,96 |
69,2% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0701
0000000 000 212 |
86 400,00 |
65 500,00 |
75,8% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0701
0000000 000 213 |
1 561 816,00 |
1 016 794,29 |
65,1% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0701
0000000 000 220 |
2 107 181,95 |
1 170 881,57 |
55,6% |
Услуги связи |
200 |
000 0701
0000000 000 221 |
25 200,00 |
14 882,56 |
59,1% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0701
0000000 000 223 |
1 686 000,00 |
852 448,13 |
50,6% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0701
0000000 000 225 |
244 581,95 |
176 595,40 |
72,2% |
Прочие услуги |
200 |
000 0701
0000000 000 226 |
151 400,00 |
126 955,48 |
83,9% |
Прочие расходы |
200 |
000 0701
0000000 000 290 |
305 600,00 |
254 701,70 |
83,3% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0701
0000000 000 300 |
2 536 221,00 |
1 744 251,07 |
68,8% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0701
0000000 000 310 |
199 000,00 |
72 806,00 |
36,6% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0701
0000000 000 340 |
2 337 221,00 |
1 671 445,07 |
71,5% |
Общее образование |
200 |
000 0702
0000000 000 000 |
110 928 730,00 |
74 062 918,64 |
66,8% |
Расходы |
200 |
000 0702
0000000 000 200 |
73 451 880,00 |
46 364 356,69 |
63,1% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0702
0000000 000 210 |
56 203 878,00 |
35 593 320,67 |
63,3% |
Заработная плата |
200 |
000 0702
0000000 000 211 |
43 848 597,00 |
27 796 709,13 |
63,4% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0702
0000000 000 212 |
866 950,00 |
527 847,00 |
60,9% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0702
0000000 000 213 |
11 488 331,00 |
7 268 764,54 |
63,3% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0702
0000000 000 220 |
14 623 812,00 |
8 629 474,22 |
59,0% |
Услуги связи |
200 |
000 0702
0000000 000 221 |
216 980,00 |
156 368,82 |
72,1% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0702
0000000 000 222 |
84 377,00 |
21 997,80 |
26,1% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0702
0000000 000 223 |
10 012 100,00 |
4 655 804,77 |
46,5% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0702
0000000 000 225 |
2 726 203,00 |
2 154 181,79 |
79,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 0702
0000000 000 226 |
1 584 152,00 |
1 641 121,04 |
103,6% |
Прочие расходы |
200 |
000 0702
0000000 000 290 |
2 624 190,00 |
2 141 561,80 |
81,6% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0702
0000000 000 300 |
37 476 850,00 |
27 698 561,95 |
73,9% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0702
0000000 000 310 |
32 726 810,00 |
24 229 812,01 |
74,0% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0702
0000000 000 340 |
4 750 040,00 |
3 468 749,94 |
73,0% |
Молодежная политика и оздоровление
детей |
200 |
000 0707
0000000 000 000 |
54 000,00 |
32 600,00 |
60,4% |
Расходы |
200 |
000 0707
0000000 000 200 |
24 000,00 |
14 150,00 |
59,0% |
Прочие расходы |
200 |
000 0707
0000000 000 290 |
24 000,00 |
14 150,00 |
59,0% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0707
0000000 000 300 |
30 000,00 |
18 450,00 |
61,5% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0707
0000000 000 340 |
30 000,00 |
18 450,00 |
61,5% |
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 0709
0000000 000 000 |
2 942 586,15 |
1 879 202,01 |
63,9% |
Расходы |
200 |
000 0709
0000000 000 200 |
2 820 656,45 |
1 786 289,31 |
63,3% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0709
0000000 000 210 |
2 391 000,00 |
1 511 960,03 |
63,2% |
Заработная плата |
200 |
000 0709
0000000 000 211 |
1 890 650,00 |
1 190 020,15 |
62,9% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0709
0000000 000 212 |
5 000,00 |
900,00 |
18,0% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0709
0000000 000 213 |
495 350,00 |
321 039,88 |
64,8% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0709
0000000 000 220 |
292 906,27 |
154 089,60 |
52,6% |
Услуги связи |
200 |
000 0709
0000000 000 221 |
55 600,00 |
43 700,00 |
78,6% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0709
0000000 000 222 |
1 200,00 |
515,00 |
42,9% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0709
0000000 000 223 |
182 306,27 |
76 848,43 |
42,2% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0709
0000000 000 225 |
5 000,00 |
862,74 |
17,3% |
Прочие услуги |
200 |
000 0709
0000000 000 226 |
48 800,00 |
32 163,43 |
65,9% |
Прочие расходы |
200 |
000 0709
0000000 000 290 |
136 750,18 |
120 239,68 |
87,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0709
0000000 000 300 |
121 929,70 |
92 912,70 |
76,2% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0709
0000000 000 310 |
6 929,70 |
6 929,70 |
100,0% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0709
0000000 000 340 |
115 000,00 |
85 983,00 |
74,8% |
Культура, кинематография,
средства массовой информации |
200 |
000 0800
0000000 000 000 |
313 711,54 |
285 247,16 |
90,9% |
Расходы |
200 |
000 0800
0000000 000 200 |
299 433,54 |
271 830,16 |
90,8% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0800
0000000 000 220 |
66 696,62 |
57 196,62 |
85,8% |
Прочие услуги |
200 |
000 0800
0000000 000 226 |
66 696,62 |
57 196,62 |
85,8% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0800
0000000 000 240 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0800
0000000 000 241 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Прочие расходы |
200 |
000 0800
0000000 000 290 |
184 336,92 |
182 633,54 |
99,1% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0800
0000000 000 300 |
14 278,00 |
13 417,00 |
94,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0800
0000000 000 310 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0800
0000000 000 340 |
14 278,00 |
13 417,00 |
94,0% |
Культура |
200 |
000 0801
0000000 000 000 |
265 311,54 |
253 247,16 |
95,5% |
Расходы |
200 |
000 0801
0000000 000 200 |
251 033,54 |
239 830,16 |
95,5% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0801
0000000 000 220 |
66 696,62 |
57 196,62 |
85,8% |
Прочие услуги |
200 |
000 0801
0000000 000 226 |
66 696,62 |
57 196,62 |
85,8% |
Прочие расходы |
200 |
000 0801
0000000 000 290 |
184 336,92 |
182 633,54 |
99,1% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0801
0000000 000 300 |
14 278,00 |
13 417,00 |
94,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0801
0000000 000 310 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0801
0000000 000 340 |
14 278,00 |
13 417,00 |
94,0% |
Телевидение и радиовещание |
200 |
000 0803
0000000 000 000 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Расходы |
200 |
000 0803
0000000 000 200 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0803
0000000 000 240 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0803
0000000 000 241 |
48 400,00 |
32 000,00 |
66,1% |
Здравоохранение и спорт |
200 |
000 0900
0000000 000 000 |
35 040 037,03 |
25 640 318,82 |
73,2% |
Расходы |
200 |
000 0900
0000000 000 200 |
32 218 458,00 |
23 273 050,18 |
72,2% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0900
0000000 000 210 |
19 493 458,00 |
15 913 346,50 |
81,6% |
Заработная плата |
200 |
000 0900
0000000 000 211 |
15 358 372,00 |
12 535 513,94 |
81,6% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0900
0000000 000 212 |
111 200,00 |
106 200,00 |
95,5% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0900
0000000 000 213 |
4 023 886,00 |
3 271 632,56 |
81,3% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0900
0000000 000 220 |
5 190 900,00 |
3 703 963,38 |
71,4% |
Услуги связи |
200 |
000 0900
0000000 000 221 |
214 000,00 |
157 000,00 |
73,4% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0900
0000000 000 222 |
28 000,00 |
25 000,00 |
89,3% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0900
0000000 000 223 |
3 590 000,00 |
2 177 799,00 |
60,7% |
Арендная плата за
пользование имуществом |
200 |
000 0900
0000000 000 224 |
26 000,00 |
20 000,00 |
76,9% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0900
0000000 000 225 |
809 000,00 |
805 224,44 |
99,5% |
Прочие услуги |
200 |
000 0900
0000000 000 226 |
523 900,00 |
518 939,94 |
99,1% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0900
0000000 000 260 |
6 562 900,00 |
2 976 623,30 |
45,4% |
Пособия по социальной помощи
населению |
200 |
000 0900
0000000 000 262 |
6 562 900,00 |
2 976 623,30 |
45,4% |
Прочие расходы |
200 |
000 0900
0000000 000 290 |
971 200,00 |
679 117,00 |
69,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0900
0000000 000 300 |
2 821 579,03 |
2 367 268,64 |
83,9% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0900
0000000 000 310 |
727 000,00 |
721 777,00 |
99,3% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0900
0000000 000 340 |
2 094 579,03 |
1 645 491,64 |
78,6% |
Здравоохранение |
200 |
000 0901
0000000 000 000 |
34 822 037,03 |
25 467 108,92 |
73,1% |
Расходы |
200 |
000 0901
0000000 000 200 |
32 107 458,00 |
23 186 588,18 |
72,2% |
Оплата труда и начисления на
оплату труда |
200 |
000 0901
0000000 000 210 |
19 493 458,00 |
15 913 346,50 |
81,6% |
Заработная плата |
200 |
000 0901
0000000 000 211 |
15 358 372,00 |
12 535 513,94 |
81,6% |
Прочие выплаты |
200 |
000 0901
0000000 000 212 |
111 200,00 |
106 200,00 |
95,5% |
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0901
0000000 000 213 |
4 023 886,00 |
3 271 632,56 |
81,3% |
Приобретение услуг |
200 |
000 0901
0000000 000 220 |
5 190 900,00 |
3 703 963,38 |
71,4% |
Услуги связи |
200 |
000 0901
0000000 000 221 |
214 000,00 |
157 000,00 |
73,4% |
Транспортные услуги |
200 |
000 0901
0000000 000 222 |
28 000,00 |
25 000,00 |
89,3% |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0901
0000000 000 223 |
3 590 000,00 |
2 177 799,00 |
60,7% |
Арендная плата за
пользование имуществом |
200 |
000 0901
0000000 000 224 |
26 000,00 |
20 000,00 |
76,9% |
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0901
0000000 000 225 |
809 000,00 |
805 224,44 |
99,5% |
Прочие услуги |
200 |
000 0901
0000000 000 226 |
523 900,00 |
518 939,94 |
99,1% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0901
0000000 000 260 |
6 562 900,00 |
2 976 623,30 |
45,4% |
Пособия по социальной помощи
населению |
200 |
000 0901
0000000 000 262 |
6 562 900,00 |
2 976 623,30 |
45,4% |
Прочие расходы |
200 |
000 0901
0000000 000 290 |
860 200,00 |
592 655,00 |
68,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0901
0000000 000 300 |
2 714 579,03 |
2 280 520,74 |
84,0% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0901
0000000 000 310 |
679 000,00 |
678 900,00 |
100,0% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0901
0000000 000 340 |
2 035 579,03 |
1 601 620,74 |
78,7% |
Спорт и физическая культура |
200 |
000 0902
0000000 000 000 |
218 000,00 |
173 209,90 |
79,5% |
Расходы |
200 |
000 0902
0000000 000 200 |
111 000,00 |
86 462,00 |
77,9% |
Прочие расходы |
200 |
000 0902
0000000 000 290 |
111 000,00 |
86 462,00 |
77,9% |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0902
0000000 000 300 |
107 000,00 |
86 747,90 |
81,1% |
Увеличение стоимости
основных средств |
200 |
000 0902
0000000 000 310 |
48 000,00 |
42 877,00 |
89,3% |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
200 |
000 0902
0000000 000 340 |
59 000,00 |
43 870,90 |
74,4% |
Социальная политика |
200 |
000 1000
0000000 000 000 |
1 164 600,00 |
483 824,92 |
41,5% |
Расходы |
200 |
000 1000
0000000 000 200 |
1 164 600,00 |
483 824,92 |
41,5% |
Приобретение услуг |
200 |
000 1000
0000000 000 220 |
5 000,00 |
|
0,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 1000
0000000 000 226 |
5 000,00 |
|
0,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 1000
0000000 000 240 |
6 000,00 |
750,00 |
12,5% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 1000
0000000 000 242 |
6 000,00 |
750,00 |
12,5% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1000
0000000 000 260 |
1 153 600,00 |
483 074,92 |
41,9% |
Пособия по социальной помощи
населению |
200 |
000 1000
0000000 000 262 |
954 000,00 |
331 378,92 |
34,7% |
Социальные пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1000
0000000 000 263 |
199 600,00 |
151 696,00 |
76,0% |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001
0000000 000 000 |
199 600,00 |
151 696,00 |
76,0% |
Расходы |
200 |
000 1001
0000000 000 200 |
199 600,00 |
151 696,00 |
76,0% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1001
0000000 000 260 |
199 600,00 |
151 696,00 |
76,0% |
Социальные пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1001
0000000 000 263 |
199 600,00 |
151 696,00 |
76,0% |
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 1003
0000000 000 000 |
853 000,00 |
248 128,92 |
29,1% |
Расходы |
200 |
000 1003
0000000 000 200 |
853 000,00 |
248 128,92 |
29,1% |
Приобретение услуг |
200 |
000 1003
0000000 000 220 |
5 000,00 |
|
0,0% |
Прочие услуги |
200 |
000 1003
0000000 000 226 |
5 000,00 |
|
0,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 1003
0000000 000 240 |
6 000,00 |
750,00 |
12,5% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 1003
0000000 000 242 |
6 000,00 |
750,00 |
12,5% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1003
0000000 000 260 |
842 000,00 |
247 378,92 |
29,4% |
Пособия по социальной помощи
населению |
200 |
000 1003
0000000 000 262 |
842 000,00 |
247 378,92 |
29,4% |
Борьба с беспризорностью,
опека, попечительство |
200 |
000 1004
0000000 000 000 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Расходы |
200 |
000 1004
0000000 000 200 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1004
0000000 000 260 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Пособия по социальной помощи
населению |
200 |
000 1004
0000000 000 262 |
112 000,00 |
84 000,00 |
75,0% |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 1100
0000000 000 000 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Расходы |
200 |
000 1100
0000000 000 200 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления бюджетам |
200 |
000 1100
0000000 000 250 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1100
0000000 000 251 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Финансовая помощь бюджетам
других уровней |
200 |
000 1101
0000000 000 000 |
28 550 117,78 |
19 423 561,00 |
68,0% |
Расходы |
200 |
000 1101
0000000 000 200 |
28 550 117,78 |
19 423 561,00 |
68,0% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления бюджетам |
200 |
000 1101
0000000 000 250 |
28 550 117,78 |
19 423 561,00 |
68,0% |
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1101
0000000 000 251 |
28 550 117,78 |
19 423 561,00 |
68,0% |
Фонды компенсаций |
200 |
000 1102
0000000 000 000 |
5 967 000,00 |
3 941 557,00 |
66,1% |
Расходы |
200 |
000 1102
0000000 000 200 |
5 967 000,00 |
3 941 557,00 |
66,1% |
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления бюджетам |
200 |
000 1102
0000000 000 250 |
5 967 000,00 |
3 941 557,00 |
66,1% |
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1102
0000000 000 251 |
5 967 000,00 |
3 941 557,00 |
66,1% |
Итого внутренних оборотов |
210 |
000 9700
0000000 000 000 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251) |
211 |
000 9700
0000000 000 251 |
34 517 117,78 |
23 365 118,00 |
67,7% |
Результат исполнения бюджета
(дефицит "--", профицит "+") |
450 |
000 7900
0000000 000 000 |
-2 859 355,00 |
21 638 455,99 |
-756,8% |
Сентябрь
2007 года; 15014 - Урмарский район
Код
формы: 42803
Название
формы: Источники финансирования
Наименование
показателя |
Код
строки |
Код
источника финансирования по КИВФ,КИВнФ |
Утверждено
бюджеты муниципальных районов |
Исполнено
по бюджетам муниципальных районов |
% |
Источники
финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
000 90 00
00 00 00
0000 000 |
2 859 355,00 |
-21 638 455,99 |
-756,8% |
источники
внутреннего финансирования бюджета |
520 |
000 50 00
00 00 00
0000 000 |
|
158 914,94 |
|
Земельные
участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
520 |
000 06 00
00 00 00
0000 000 |
|
158 914,94 |
|
Продажа
(уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности |
520 |
000 06 00
00 00 00
0000 430 |
|
158 914,94 |
|
Земельные
участки до разграничения государственной собственности на землю |
520 |
000 06 01
00 00 00
0000 430 |
|
158 914,94 |
|
Поступления
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства |
520 |
000 06 01
01 00 00
0000 430 |
|
33 405,43 |
|
Поступления
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей
жилищного строительства |
520 |
000 06 01
01 00 10
0000 430 |
|
33 405,43 |
|
Поступления
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного
строительства) |
520 |
000 06 01 02 00
00 0000 430 |
|
125 509,51 |
|
Поступления
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков,
предназначенных для целей жилищного строительства) |
520 |
000 06 01
02 00 10
0000 430 |
|
125 509,51 |
|
Остатки
средств бюджетов |
700 |
000 08 00
00 00 00
0000 000 |
2 859 355,00 |
-21 797 370,93 |
-762,3% |
Увеличение
остатков средств бюджетов |
710 |
000 08 00
00 00 00
0000 500 |
-244 834 375,00 |
-189 846 304,43 |
77,5% |
Увеличение
прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 08 02
00 00 00
0000 500 |
-244 834 375,00 |
-189 846 304,43 |
77,5% |
Увеличение
прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 08 02
01 00 00
0000 510 |
-244 834 375,00 |
-189 846 304,43 |
77,5% |
Увеличение
прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 08 02
01 00 05
0000 510 |
-244 834 375,00 |
-189 846 304,43 |
77,5% |
Увеличение
прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
710 |
000 08 02
01 00 10
0000 510 |
|
|
|
Уменьшение остатков средств бюджета |
720 |
000 08 00
00 00 00
0000 600 |
247 693 730,00 |
168 048 933,50 |
67,8% |
Уменьшение
прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 08 02
00 00 00
0000 600 |
247 693 730,00 |
168 048 933,50 |
67,8% |
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 08 02
01 00 00
0000 610 |
247 693 730,00 |
168 048 933,50 |
67,8% |
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 08 02
01 00 05
0000 610 |
247 693 730,00 |
168 048 933,50 |
67,8% |
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
720 |
000 08 02
01 00 10
0000 610 |
|
|
|
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №214
18
декабря 2007 года
пос.Урмары
Об
использовании средств резервного фонда
Урмарского
района за 9 месяцев 2007 года
Урмарское
районное Собрание депутатов решило:
Принять к сведению информацию Васильева О.Г. –
заместителя главы по экономическим и финансовым вопросам - начальника
финансового отдела администрации Урмарского района «Об использовании средств
резервного фонда Урмарского района за 9 месяцев 2007 года» (прилагается).
Глава
Урмарского района В.Н.Кириллов
Информация
об использовании средств резервного фонда Урмарского
района
за 9 месяцев 2007 года
Решением
Урмарского районного Собрания депутатов от 30 ноября 2006 года № 136 в бюджете
района предусмотрены средства по разделу 0113 «Резервные фонды» в сумме 182000
рублей. Решениями Урмарского районного Собрания депутатов от 09.08.2007 г. №
188, от 25.10.2007 г. № 200 внесены
изменения по уточнению бюджета района на 2007 год. Уточненный годовой план резервного фонда составил в
сумме 134677,37 рублей.
За
9 месяцев 2007 года решения о выделении
средств из резервного фонда не принимались, фактических расходов не было.
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №215
18
декабря 2007 года
пос.Урмары
О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского
районного Собрания депутатов от 30.11.2006 года № 136 «О районном бюджете
Урмарского района на 2007 год»
Урмарское
районное Собрание депутатов р е ш и л о :
1. Внести в решение Урмарского
районного Собрания депутатов Урмарского района от 30 ноября 2006 года № 136 «О
районном бюджете Урмарского района на 2007 год» следующие изменения и
дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить районный бюджет Урмарского района на 2007
год по расходам в сумме 254865915,78
рублей, по доходам в сумме 251524747 рублей, в том числе собственные доходы – 25395700 рублей, доходы от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получаемые бюджетными
учреждениями, находящимися в введении распорядителей средств районного бюджета
- 8186940 рублей, средства республиканского бюджета - 217942107 рублей, из них
средства фонда финансовой поддержки муниципальных районов на выравнивание
уровня минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных районов – 67261300
рублей, фонда сбалансированности на обеспечение финансовых возможностей по
осуществлению своих полномочий по решению вопросов местного значения – 9691800
рублей, средства фонда софинансирования социальных расходов – 14433400 рублей,
фонда муниципального развития – 27200000 рублей, фонда компенсаций – 99355607
рублей.
Установить
предельный размер дефицита районного бюджета Урмарского района в сумме
3341168,78 рублей, или 9,9 процентов к объему доходов районного бюджета
Урмарского района без учета финансовой
помощи из республиканского бюджета.»;
2) в пункте 3:
в абзаце втором слова «202591532 рублей» заменить
словами «207023835,78 рублей»;
в абзаце третьем слова «47037744 рублей» рублей» заменить словами «47842080 рублей»;
в абзаце 1 слова « 5967000 рублей» заменить
словами « 10128050 рублей»;
в абзаце 6 слова
4913400 рублей» заменить словами «3913400 рублей»;
5) в пункте 26 слова « 340000 рублей» заменить словами « 380000
рублей»;
6) в пункте 28 в
абзаце 6 слова « 9497354 рублей» заменить словами «10815774 рубля».
2.
Внести изменения и дополнения в приложения 2-6,10,14 соответственно согласно приложениям
1-7 к настоящему Решению.
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Урмарского района
В.Н. Кириллов
Приложение 1
к
решению Урмарского районного Собрания от
18.12.2007 года № 215
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в приложение 2 " Доходы
районного бюджета
Урмарского района на
Коды бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма ( руб) |
|
000 1
01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ,
из них : |
1280000 |
|
000 1
01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических
лиц |
1280000 |
|
000 1
05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
из них : |
-600000 |
|
000 1
05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности |
-600000 |
|
000 1
08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,
СБОРЫ |
46000 |
|
000 1
09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
54000 |
|
000 1
12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
-30000 |
|
000 1
12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное
воздействие на окружающую среду |
-30000 |
|
000 1
16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА |
150000 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
900000 |
|
000 2
02 00000 00 0000 151 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
4161050 |
|
|
Субвенции из
Республиканского фонда компенсаций: |
1573400 |
|
000 2
02 02020 05 0000 151 |
субвенции на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях , где отсутствуют военные
комиссариаты |
-5500 |
|
000 2
02 02043 05 0000 151 |
субвенции на осуществление
государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (
приобретение) жилых помещений |
100 |
|
000 2
02 02043 05 0000 151 |
субвенции на осуществление
государственных полномочий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального, среднего ( полного) общего образования |
2562800 |
|
000 2
02 02040 00 0000 151 |
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии со статьей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации |
-1000000 |
|
000 2
02 02038 05 0000 151 |
субвенции на выплату единовременных
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения ,
в семью |
16000 |
|
000 2
02 02025 05 0000 151 |
Средства на компенсацию
расходов, связанных с реализацией ст.20 ФЗ " Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" в части
содействия избирательным комиссиям |
26250 |
|
|
Средства на предоставление
грантов для поддержки муниципальных программ развития малого предпринимательства |
260000 |
|
000 2
02 04036 05 0000 151 |
Субсидии на обеспечение
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности |
1360000 |
|
000 2
02 04999 05 0000 151 |
Субсидии на возмещение
расходов на уплату налога на имущество организаций в связи с переоценкой
основных средств |
941400 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
5061050 |
|
|
ДЕФИЦИТ |
175589,78 |
Приложение 2
к решению
Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 года № 215
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в
приложение 3 "Распределение расходов районного бюджета Урмарского района
на 2007 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации бюджето
в Российской Федерации
НАИМЕНОВАНИЕ |
РЗ |
ПР |
Сумма ( рублей) |
|||
Всего |
за счет районного бюджета |
за
счет доходов от предпринимательской
деятельности |
за счет фондов |
|||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
104039,79 |
49539,79 |
28150 |
26350 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации,высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
118317,16 |
63817,16 |
28150 |
26350 |
оплата
труда с начислениями |
|
|
184668,41 |
184668,41 |
|
|
материальные
затраты |
|
|
-7453 |
-35603 |
28150 |
|
коммунальные
услуги |
|
|
|
-49656,83 |
|
|
на
оплату по исполнительному листу |
|
|
-50000 |
-50000 |
|
|
на
налоги по ликвидированным учреждениям |
|
|
|
14408,58 |
|
|
на
осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях |
|
|
100 |
|
|
100 |
Средства
на компенсацию расходов, связанных с реализацией ст.20 ФЗ " Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ" в части содействия избирательным комиссиям |
|
|
26250 |
|
|
26250 |
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органы и органов надзора |
01 |
06 |
80000 |
80000 |
|
|
материальные
затраты |
01 |
06 |
80000 |
80000 |
|
|
Резервные
фонды |
01 |
13 |
-134677,37 |
-134677,37 |
|
|
Другие
общегосударственные вопросы |
01 |
15 |
40400 |
40400 |
|
|
оценка
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности |
|
|
40400 |
40400 |
|
|
МБУ
" Централизованная бухгалтерия Урмарского района |
01 |
15 |
0 |
0 |
|
|
оплата
труда с начислениями |
|
|
8430,57 |
8430,57 |
|
|
материальные
затраты |
|
|
-8430,57 |
-8430,57 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА |
04 |
|
94630,15 |
-165369,85 |
|
260000 |
Другие
вопросы в области национальной экономики , в том числе |
04 |
11 |
-165369,85 |
-165369,85 |
|
|
субсидирование
процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях |
|
|
94630,15 |
-165369,85 |
|
260000 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
804336 |
804336 |
|
|
Коммунальное
хозяйство |
05 |
02 |
804336 |
804336 |
|
|
инвестиции
, из них |
|
|
804336 |
804336 |
|
|
строительство
мини-котельной п.Урмары |
|
|
804336 |
804336 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
3692659 |
228654 |
0 |
3464005 |
оплата
труда с начислениями |
|
|
582632,04 |
659380,36 |
-76748,32 |
|
материальные
затраты |
|
|
141995,49 |
65247,17 |
76748,32 |
|
налог
на имущество |
|
|
601205 |
-300000 |
|
901205 |
коммунальные
услуги |
|
|
-106427,53 |
-106427,53 |
|
|
капитальный
ремонт |
|
|
28654 |
28654 |
|
|
учебные
расходы |
|
|
2562800 |
|
|
2562800 |
методлитература |
|
|
-118200 |
-118200 |
|
|
Дошкольное
образование, в том числе |
07 |
01 |
601662 |
494162 |
107500 |
0 |
оплата
труда с начислениями |
|
|
600312,54 |
548312,54 |
52000 |
|
материальные
затраты |
|
|
14480,46 |
-41019,54 |
55500 |
|
коммунальные
услуги |
|
|
-13131 |
-13131 |
|
|
Общее
образование в том числе |
07 |
02 |
3196830,8 |
-311846 |
44671,8 |
3464005 |
материальные
затраты |
|
|
188631,33 |
143959,53 |
44671,8 |
|
коммунальные
услуги |
|
|
-67459,53 |
-67459,53 |
|
|
методлитература |
|
|
-117000 |
-117000 |
|
|
капитальный
ремонт |
|
|
28654 |
28654 |
|
|
налог
на имущество |
|
|
601205 |
-300000 |
|
901205 |
учебные
расходы |
|
|
2562800 |
|
|
2562800 |
Учреждения
по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
-52171,8 |
100000 |
-152171,80 |
|
оплата
труда с начислениями |
|
|
35981,5 |
164729,82 |
-128748,32 |
|
материальные
затраты |
|
|
-61116,3 |
-37692,82 |
-23423,48 |
|
методлитература |
|
|
-1200 |
-1200 |
|
|
коммунальные
услуги |
|
|
-25837 |
-25837 |
|
|
Другие
вопросы в области образования, в том числе |
07 |
09 |
-53662 |
-53662 |
|
|
оплата
труда с начислениями |
|
|
-53662 |
-53662 |
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И СПОРТ |
09 |
|
113359,84 |
113359,84 |
|
|
Здравоохранение,
в том числе |
09 |
01 |
0 |
0 |
|
|
материальные
затраты |
|
|
287715,76 |
287715,76 |
|
|
коммунальные
услуги |
|
|
-287715,76 |
-287715,76 |
|
|
Спорт
и физическая культура |
09 |
02 |
113359,84 |
113359,84 |
|
|
инвестиции |
|
|
113359,84 |
113359,84 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА |
10 |
|
34500 |
18500 |
|
16000 |
Пенсионное
обеспечение |
10 |
01 |
18500 |
18500 |
|
|
Пенсии |
10 |
01 |
18500 |
18500 |
|
|
Пенсии
другим категориям граждан |
10 |
01 |
18500 |
18500 |
|
|
субвенции
на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения , в семью |
|
|
16000 |
|
|
16000 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ |
11 |
|
393115 |
393115 |
|
|
Финансовая
помощь бюджетам других уровней |
11 |
01 |
1398615 |
1398615 |
|
|
Субсидии
на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности |
|
|
1360000 |
1360000 |
|
|
Субсидии
бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и
поддержки фондов муниципального развития |
|
|
40000 |
40000 |
|
|
Субсидии
бюджетам на предоставление субсидий
молодым семьям для приобретения жилья |
|
|
-41580 |
-41580 |
|
|
Субсидии
на возмещение расходов на уплату налога на имущество организаций в связи с
переоценкой основных средств |
|
|
40195 |
40195 |
|
|
Районный
фонд компенсаций - всего |
11 |
02 |
-1005500 |
-1005500 |
|
|
субвенции
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях ,
где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
-5500 |
-5500 |
|
|
субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации
|
|
|
-1000000 |
-1000000 |
|
|
ВСЕГО
РАСХОДОВ |
|
|
5236639,78 |
1442134,78 |
28150 |
3766355 |
Приложение
3
к Решению
Урмарского районного Собрания
депутатов от 18.12.2007года №
215
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в приложение 4 "Распределение расходов районного
бюджета Урмарского района на 2007 год по разделам и подразделам , целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации"
НАИМЕНОВАНИЕ |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма ( рублей) |
|||
Всего |
за счет районного бюджета |
за счет доходов от предпринимательской
деятельности |
за счет Фонда субвенций и
субсидий |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
104 039,79 |
49 539,79 |
28 150 |
26 350 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
91 967,16 |
63 817,16 |
28 150 |
0 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций |
01 |
04 |
0010000 |
|
91 967,16 |
63 817,16 |
28 150 |
0 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0010000 |
005 |
91 967,16 |
63817,16 |
28150 |
|
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 |
06 |
|
|
80 000 |
80000 |
|
|
Руководство и управление в
сфере установленных функций |
01 |
06 |
0010000 |
|
80 000 |
80000 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0010000 |
005 |
80 000,00 |
80000 |
|
|
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
26 350,00 |
|
|
26350 |
Проведение референдумов и
выборов |
01 |
07 |
0200000 |
|
26 350,00 |
|
|
26350 |
Проведение референдумов |
01 |
07 |
0200000 |
099 |
26 350,00 |
|
|
26350 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
|
|
-134 677,37 |
-134 677,37 |
|
|
Резервные фонды |
01 |
13 |
0700000 |
|
-134 677,37 |
-134677,37 |
|
|
Резервные фонды органов
местного самоуправления |
01 |
13 |
0700000 |
184 |
-134 677,37 |
-134677,37 |
|
|
Другие общегосударственные
вопросы |
01 |
15 |
|
|
40 400 |
40 400 |
|
|
Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью |
01 |
15 |
0900000 |
|
40 400 |
40 400 |
|
|
Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
15 |
0900000 |
200 |
40 400 |
40 400 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
|
|
94 630,15 |
-165369,85 |
|
260000 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
04 |
11 |
|
|
94630,15 |
-165369,85 |
|
260000 |
Целевые программы
муниципальных образований |
04 |
11 |
7950000 |
|
94630,15 |
-165369,85 |
|
260000 |
Государственная поддержка
малого предпринимательства |
04 |
11 |
7950000 |
521 |
94630,15 |
-165369,85 |
|
260000 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
781867,39 |
781 867,39 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
781867,39 |
781 867,39 |
|
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
05 |
02 |
1020000 |
|
804336 |
804 336 |
|
|
Строительство объектов
общегражданского назначения |
05 |
02 |
1020000 |
214 |
804336 |
804336 |
|
|
Региональные целевые
программы |
05 |
02 |
5220000 |
|
2 531,39 |
2 531,39 |
|
|
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 |
02 |
5220000 |
213 |
2 531,39 |
2 531,39 |
|
|
Целевые программы
муниципальных образований |
05 |
02 |
7950000 |
|
-25 000 |
-25 000 |
|
|
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов и поселений |
05 |
02 |
7950000 |
412 |
-25 000 |
-25 000 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
3 692 659 |
228 654 |
0 |
3 464 005 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
601 662 |
494 162 |
107 500 |
|
Детские дошкольное
образование |
07 |
01 |
4200000 |
|
601 662 |
494 162 |
107 500 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4200000 |
327 |
601 662 |
494 162 |
107 500 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
3 144 659 |
-211 846 |
-107 500,0 |
3 464 005 |
Школы- детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
|
3 196 830,8 |
-311 846 |
44 671,8 |
3 464 005 |
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений |
07 |
02 |
4210000 |
327 |
3 196 830,8 |
-311 846 |
44 671,8 |
3 464 005 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
|
-52 171,8 |
100 000 |
-152 171,8 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4230000 |
327 |
-52 171,8 |
100 000 |
-152 171,8 |
|
Другие вопросы в области
образования |
07 |
09 |
|
|
-53 662 |
-53 662 |
|
|
Учебно-методические
кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки |
07 |
09 |
4520000 |
|
-53 662 |
-53 662 |
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4520000 |
327 |
-53 662 |
-53 662 |
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
09 |
|
|
|
110 828,45 |
110 828,45 |
|
|
Спорт и физическая культура |
09 |
02 |
|
|
110 828,45 |
110 828,45 |
|
|
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
09 |
02 |
1020000 |
|
110 828,45 |
110 828,45 |
|
|
Строительство объектов
общегражданского назначения |
09 |
02 |
1020000 |
214 |
110 828,45 |
110 828,45 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
34 500 |
18 500 |
|
16 000 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
18 500 |
18 500 |
|
|
Пенсии |
10 |
01 |
4900000 |
|
18 500 |
18 500 |
|
|
Пенсии другим категориям
граждан |
10 |
01 |
4900000 |
463 |
18 500 |
18500 |
|
|
Борьба с безпризорностью,
опека, попечительство |
10 |
04 |
|
|
16 000 |
|
|
16 000 |
Фонд компенсаций |
10 |
04 |
5190000 |
|
16 000 |
|
|
16 000 |
Выплата единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью |
10 |
04 |
5190000 |
424 |
16 000 |
|
|
16000 |
Межбюджетные трансферты |
11 |
|
|
|
418 115 |
418 115 |
|
|
Финансовая помощь бюджетам
других уровней |
11 |
01 |
|
|
1 423 615 |
1 423 615 |
|
|
Федеральная целевая
программа " Социальное развитие
села до 2010 года" |
11 |
01 |
1001100 |
|
1 360 000 |
1 360 000 |
|
|
Субсидии бюджетам на
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих
в сельской местности |
11 |
01 |
1001100 |
678 |
1 360 000 |
1 360 000 |
|
|
Федеральная целевая
программа " Жилище" на 2002
- 2010 годы ( второй этап) |
11 |
01 |
1040000 |
|
-41 580 |
-41 580 |
|
|
Подпрограмма "
Обеспечение жильем молодых семей" |
11 |
01 |
1042000 |
|
-41 580 |
-41 580 |
|
|
Субсидии бюджетам на
предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
11 |
01 |
1042000 |
660 |
-41 580 |
-41 580 |
|
|
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
11 |
01 |
5200000 |
|
65 195 |
65 195 |
|
|
Субсидии |
11 |
01 |
5200000 |
197 |
65 195 |
65 195 |
|
|
Развитие общественной
инфраструктуры регионального и муниципального значения |
11 |
01 |
5400000 |
|
40 000 |
40 000 |
|
|
Субсидии бюджетам для
развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки
фондов муниципального развития |
11 |
01 |
5400000 |
576 |
40 000 |
40 000 |
|
|
Фонды компенсаций |
11 |
02 |
|
|
-1 005 500 |
-1 005 500 |
|
|
Фонд компенсаций |
11 |
02 |
5190000 |
|
-1 005 500 |
-1 005 500 |
|
|
Субвенции бюджетам на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты |
11 |
02 |
5190000 |
519 |
-5 500 |
-5 500 |
|
|
Субвенции местным бюджетам
на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг |
11 |
02 |
5190000 |
534 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
5 236 639,78 |
1 442 134,78 |
28 150 |
3 766 355 |
Приложение 4
к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 года № 215
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в
приложение 5 "Распределение расходов районного бюджета Урмарского района
на 2007 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного
бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов
бюджетов Российской Федерации"
НАИМЕНОВАНИЕ |
Мин |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА |
082 |
|
|
|
|
14 408,58 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
082 |
01 |
|
|
|
14 408,58 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций |
082 |
01 |
04 |
|
|
14 408,58 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций |
082 |
01 |
04 |
0010000 |
|
14 408,58 |
Центральный аппарат |
082 |
01 |
04 |
0010000 |
005 |
14 408,58 |
АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
903 |
|
|
|
|
404 457,20 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
903 |
01 |
|
|
|
89 631,21 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций |
903 |
01 |
04 |
|
|
103 908,58 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций |
903 |
01 |
04 |
0010000 |
|
103 908,58 |
Центральный аппарат |
903 |
01 |
04 |
0010000 |
005 |
103 908,58 |
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
|
01 |
07 |
|
|
26 350 |
Проведение референдумов и
выборов |
|
01 |
07 |
0200000 |
|
26 350 |
Проведение референдумов |
|
01 |
07 |
0200000 |
099 |
26 350 |
Другие общегосударственные
вопросы |
903 |
01 |
15 |
|
|
40 400 |
Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью |
903 |
01 |
15 |
0900000 |
|
40 400 |
Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности |
903 |
01 |
15 |
0900000 |
200 |
40 400 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
903 |
04 |
|
|
|
94 630,15 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
903 |
04 |
11 |
|
|
94630,15 |
Целевые программы
муниципальных образований |
903 |
04 |
11 |
7950000 |
|
94630,15 |
Государственная поддержка
малого предпринимательства |
903 |
04 |
11 |
7950000 |
521 |
94630,15 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
903 |
05 |
|
|
|
781867,39 |
Коммунальное хозяйство |
903 |
05 |
02 |
|
|
781867,39 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
903 |
05 |
02 |
1020000 |
|
804336 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
903 |
05 |
02 |
1020000 |
214 |
804336 |
Региональные целевые
программы |
903 |
05 |
02 |
5220000 |
|
2 531,39 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
903 |
05 |
02 |
5220000 |
213 |
2 531,39 |
Целевые программы
муниципальных образований |
903 |
05 |
02 |
7950000 |
|
-25 000 |
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов и поселений |
903 |
05 |
02 |
7950000 |
412 |
-25 000 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
903 |
07 |
|
|
|
-301 000 |
Общее образование |
903 |
07 |
02 |
|
|
-301 000 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
903 |
07 |
02 |
1020000 |
|
-301 000 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
903 |
07 |
02 |
1020000 |
214 |
-301 000 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
903 |
09 |
|
|
|
-304 171,55 |
Здравоохранение |
903 |
09 |
01 |
|
|
-415 000 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части |
903 |
09 |
01 |
4700000 |
|
-415 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений |
903 |
09 |
01 |
4700000 |
327 |
-415 000 |
Спорт и физическая культура |
903 |
09 |
02 |
|
|
110 828,45 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
903 |
09 |
02 |
1020000 |
|
110 828,45 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
903 |
09 |
02 |
1020000 |
214 |
110 828,45 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
903 |
10 |
|
|
|
18 500 |
Пенсионное обеспечение |
903 |
10 |
01 |
|
|
18 500 |
Пенсии |
903 |
10 |
01 |
4900000 |
|
18 500 |
Пенсии другим категориям
граждан |
903 |
10 |
01 |
4900000 |
463 |
18 500 |
Межбюджетные трансферты |
903 |
11 |
|
|
|
25 000 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
903 |
11 |
01 |
5200000 |
|
25 000 |
Субсидии |
903 |
11 |
01 |
5200000 |
197 |
25 000 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «УРМАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» |
955 |
|
|
|
|
415 000 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
955 |
09 |
|
|
|
415 000 |
Здравоохранение |
955 |
09 |
01 |
|
|
415 000 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части |
955 |
09 |
01 |
4700000 |
|
415 000 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
955 |
09 |
01 |
4700000 |
327 |
415 000 |
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА |
974 |
|
|
|
|
4 009 659 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
974 |
07 |
|
|
|
3 993 659 |
Дошкольное образование |
974 |
07 |
01 |
|
|
601 662 |
Детские дошкольное
образование |
974 |
07 |
01 |
4200000 |
|
601 662 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
974 |
07 |
01 |
4200000 |
327 |
601 662 |
Общее образование |
974 |
07 |
02 |
|
|
3 445 659,0 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
903 |
07 |
02 |
1020000 |
|
301 000 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
903 |
07 |
02 |
1020000 |
214 |
301 000 |
Школы- детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние |
974 |
07 |
02 |
4210000 |
|
3 196 830,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
974 |
07 |
02 |
4210000 |
327 |
3 196 830,8 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
974 |
07 |
02 |
4230000 |
|
-52 171,8 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
974 |
07 |
02 |
4230000 |
327 |
-52 171,8 |
Другие вопросы в области
образования |
974 |
07 |
09 |
|
|
-53 662 |
Учебно-методические
кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки |
974 |
07 |
09 |
4520000 |
|
-53 662 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
974 |
07 |
09 |
4520000 |
327 |
-53 662 |
Борьба с безпризорностью,
опека, попечительство |
974 |
10 |
04 |
|
|
16 000 |
Фонд компенсаций |
974 |
10 |
04 |
5190000 |
|
16 000 |
Выплата единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью |
974 |
10 |
04 |
5190000 |
424 |
16 000 |
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА |
992 |
|
|
|
|
393 115 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
903 |
01 |
06 |
|
|
80 000 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций |
903 |
01 |
06 |
0010000 |
|
80 000 |
Центральный аппарат |
903 |
01 |
06 |
0010000 |
005 |
80 000 |
Резервные фонды |
903 |
01 |
13 |
|
|
-134 677,37 |
Резервные фонды |
903 |
01 |
13 |
0700000 |
|
-134 677,37 |
Резервные фонды органов
местного самоуправления |
903 |
01 |
13 |
0700000 |
184 |
-134 677,37 |
Межбюджетные трансферты |
992 |
11 |
|
|
|
393 115 |
Финансовая помощь бюджетам
других уровней |
992 |
11 |
01 |
|
|
1 398 615 |
Федеральная целевая
программа " Социальное развитие
села до 2010 года" |
992 |
11 |
01 |
1001100 |
|
1 360 000 |
Субсидии бюджетам на
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности |
992 |
11 |
01 |
1001100 |
678 |
1 360 000 |
Федеральная целевая
программа " Жилище" на 2002
- 2010 годы ( второй этап) |
992 |
11 |
01 |
1040000 |
|
-41 580 |
Подпрограмма "
Обеспечение жильем молодых семей" |
992 |
11 |
01 |
1042000 |
|
-41 580 |
Субсидии бюджетам на
предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
992 |
11 |
01 |
1042000 |
660 |
-41 580 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
992 |
11 |
01 |
5200000 |
|
40 195 |
Субсидии |
992 |
11 |
01 |
5200000 |
197 |
40 195 |
Развитие общественной
инфраструктуры регионального и муниципального значения |
992 |
11 |
01 |
5400000 |
|
40 000 |
Субсидии бюджетам для
развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки
фондов муниципального развития |
992 |
11 |
01 |
5400000 |
576 |
40 000 |
Фонды компенсаций |
992 |
11 |
02 |
|
|
-1 005 500 |
Фонд компенсаций |
992 |
11 |
02 |
5190000 |
|
-1 005 500 |
Субвенции бюджетам на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты |
992 |
11 |
02 |
5190000 |
519 |
-5 500 |
Субвенции местным бюджетам
на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг |
992 |
11 |
02 |
5190000 |
534 |
-1 000 000 |
к решению Урмарского районного Собрания
депутатов от 18.12.2007 года № 215
№ п/п |
Наименование
объекта |
Сумма |
1. |
Проектные работы (ФСК) |
113359,84 |
2. |
Строительство мини-котельной в п.
Урмары |
804336 |
3. |
Газификация Анаткасинского сельского
дома культуры Челкасинского сельского поселения |
40000 |
|
Итого |
957695,84 |
к решению Урмарского
районного Собрания депутатов от
18.12.2007 года № 215
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в приложение 10 « Распределение
субвенций из Районного фонда компенсаций на выплату субсидий населению на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии со статей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации на 2007 год»
( рублей)
№ п/п |
Наименование
поселений |
Сумма |
1. |
Арабосинское сельское поселение |
-20000 |
2. |
Бишевское сельское поселение |
-100000 |
3. |
Большечакинское сельское поселение |
-110000 |
4. |
Большеяниковское сельское поселение |
-40000 |
5. |
Ковалинское сельское поселение |
-110000 |
6. |
Кудеснерское сельское поселение |
-110000 |
7. |
Кульгешское сельское поселение |
-110000 |
8. |
Мусирминское сельское поселение |
-62000 |
9. |
Староурмарское сельское поселение |
-80000 |
10. |
Тегешевское сельское поселение |
-66500 |
11. |
Урмарское городское поселение |
0 |
12. |
Челкасинское сельское поселение |
-11500 |
13. |
Чубаевское сельское поселение |
-80000 |
14. |
Шигалинское сельское поселение |
0 |
15. |
Шихабыловское сельское поселение |
-90000 |
16. |
Шоркистринское сельское поселение |
-10000 |
|
Итого |
-1000000 |
к решению Урмарского районного Собрания
депутатов от 18.12.2007 года № 215
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в приложение 14 «С р е д с т в а, распределенные в
бюджеты поселений на обеспечение
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, на
расходы по предоставлению молодым семьям субсидий на приобретение жилья в
соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002-2010 годы, на предоставление субсидий на обеспечение
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2006 года № 250 «О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», на организацию
строительства и содержание
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
на 2007 год»
( рублей)
№ п/п |
Наименование
поселений |
Сумма |
1. |
Арабосинское сельское поселение |
222000 |
2. |
Бишевское сельское поселение |
0 |
3. |
Большечакинское сельское поселение |
0 |
4. |
Большеяниковское сельское поселение |
0 |
5. |
Ковалинское сельское поселение |
174750 |
6. |
Кудеснерское сельское поселение |
0 |
7. |
Кульгешское сельское поселение |
0 |
8. |
Мусирминское сельское поселение |
0 |
9. |
Староурмарское сельское поселение |
349920 |
10. |
Тегешевское сельское поселение |
0 |
11. |
Урмарское городское поселение |
301970 |
12. |
Челкасинское сельское поселение |
174960 |
13. |
Чубаевское сельское поселение |
136400 |
14. |
Шигалинское сельское поселение |
0 |
15. |
Шихабыловское сельское поселение |
-41580 |
16. |
Шоркистринское сельское поселение |
0 |
|
Итого |
1318420 |
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №216
18
декабря 2007 года
пос.Урмары
О
безвозмездной передаче недвижимого имущества из собственности муниципального
образования – Урмарский район Чувашской Республики в собственность сельских поселений Урмарского района
В соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Урмарское
районное Собрание депутатов р е ш и л о:
1. Передать безвозмездно из собственности муниципального образования - Урмарский район
Чувашской Республики в собственность муниципального образования -
Большеяниковское сельское поселение Урмарского района Чувашской Республики
следующее недвижимое имущество:
-
одноэтажное здание кухни, 1964 года постройки, общей площадью 75,10 кв.м.,
расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большое
Яниково, ул. Карла Маркса, д. 72 строение 1, балансовой стоимостью 129399 руб.
92 коп., остаточной стоимостью 0 руб. по состоянию на 01.10.2007г.;
-
одноэтажное здание котельной, 1964 года постройки, общей площадью 82,50 кв.м.,
расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большое
Яниково, ул. Карла Маркса, д. 72 строение 2, балансовой стоимостью 53611 руб.
87 коп., остаточной стоимостью 0 руб. по состоянию на 01.10.2007г.;
-
здание конюшни, 1964 года постройки, общей площадью 24,20 кв.м., расположенное
по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большое Яниково, ул. Карла
Маркса, д. 72 строение 3, балансовой стоимостью 19485 руб. 70 коп., остаточной
стоимостью 0 руб. по состоянию на 01.10.2007г.;
-
одноэтажное здание клинико-диагностической лаборатории, 1964 года постройки,
общей площадью 65,90 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика,
Урмарский район, д. Большое Яниково, ул. Карла Маркса, д. 72 строение 4,
балансовой стоимостью 120716 руб. 70 коп., остаточной стоимостью 0 руб. по
состоянию на 01.10.2007г.;
-
здание подвала, 1964 года постройки, общей площадью 27,60 кв.м., расположенное
по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Большое Яниково, ул. Карла
Маркса, д. 72 строение 5, балансовой стоимостью 4233 руб. 45 коп., остаточной
стоимостью 0 руб. по состоянию на 01.10.2007г.;
-
одноэтажное здание прачечной, столярной, гаража 1964 года постройки, общей
площадью 83,40 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский
район, д. Большое Яниково, ул. Карла Маркса, д. 72 строение 6, балансовой
стоимостью 117520 руб. 91 коп., остаточной стоимостью 0 руб. по состоянию на
01.10.2007г.
2. Передать безвозмездно из собственности муниципального образования-Урмарский район
Чувашской Республики в собственность муниципального образования-Шигалинское
сельское поселение Урмарского района Чувашской Республики одноэтажное нежилое здание бывшей школы № 2, 1951 года
постройки, общей площадью 189,62кв.м., расположенное по адресу: Чувашская
Республика, Урмарский район, с. Шигали, ул. Центральная, д.7«б», балансовой
стоимостью 641248 рублей 00 коп., остаточной стоимостью 0 рублей по состоянию
на 01.10.2007 г.
3. Отделу
экономики и управления муниципальным имуществом администрации Урмарского района
организовать прием-передачу вышеуказанного имущества и внести изменения в
Реестр муниципальной казны Урмарского района.
Глава Урмарского района В.Н. Кириллов
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №217
18
декабря 2007 года
пос.Урмары
О Положении о проведении
конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Урмарского
района
В
соответствии со ст.17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации» от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
Урмарское
районное Собрание депутатов решило:
Утвердить прилагаемое Положение о проведении
конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Урмарского
района.
Глава
Урмарского района В.Н. Кириллов
Утверждено решением Урмарского районного Собрания
депутатов
от 18.12.2007 года № 217
Положение
о проведении конкурса на замещение должностей
муниципальной службы администрации Урмарского района
1. Конкурс на замещение должностей руководителей,
специалистов и обеспечивающих специалистов администрации Урмарского района
(далее - муниципальные должности), учреждаемых администрацией Урмарского
района, для исполнения их полномочий, обеспечивает право граждан Российской
Федерации на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с их
способностями и профессиональной подготовкой.
Вакантной муниципальной должностью признается не
замещаемая должность муниципальной службы, предусмотренная структурой и штатным
расписанием администрации Урмарского
района.
Право на участие в конкурсе на замещение вакантной
муниципальной должности (далее - конкурс) имеют граждане Российской Федерации
не моложе 18 и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации, отвечающие установленным законодательством и другими нормативными
правовыми актами требованиям, необходимым для замещения должности муниципальной
службы.
2. Конкурс проводится администрацией Урмарского района
для граждан, впервые или вновь поступающих на муниципальную службу в форме
конкурса документов на замещение младшей, старшей муниципальной должности или
конкурса - испытания на замещение ведущей, главной и высшей муниципальной
должностей.
Муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе по
собственной инициативе независимо от того, какую должность он замещает в момент
его проведения.
3. Конкурс объявляется при наличии вакантной
муниципальной должности.
4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе
конкурса в средствах массовой информации Урмарского района не позднее чем за 20
дней до дня проведения конкурса, размещается объявление о приеме документов для
участия в конкурсе.
В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе
указываются:
- наименование вакантной должности муниципальной
службы;
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение
вакантной должности;
- место и время приема документов, срок, до истечения
которого принимаются документы;
- сведения о дате, времени и месте его проведения;
- проект трудового договора
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в администрацию Урмарского района:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную
службу и замещении должности муниципальной службы;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной Правительством Российской Федерации;
- паспорт (по прибытии на конкурс);
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании (копии документов
подтверждающие профессиональное образование, квалификацию, копии документов о
повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или
кадровой службой;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства;
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее
прохождению;
- сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
- иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
С согласия гражданина (муниципального служащего)
проводится процедура оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по
муниципальной должности связано с использованием таких сведений.
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, направляет заявление на имя главы Урмарского района. Администрация
Урмарского района обеспечивает ему получение документов, необходимых для
участия в конкурсе.
Проверка достоверности сведений, представляемых
гражданином (муниципальным служащим), изъявившим желание участвовать в конкурсе,
осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение высшей
муниципальной должности.
6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в
случае:
- признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- лишения его права занимать муниципальные должности в
течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;
- наличия подтвержденного заключением медицинского
учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если
исполнение должностных обязанностей по муниципальной должности, на которую
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
- утраты гражданства Российской Федерации, утраты
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе,
- приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе;
- отказа от представления сведений о полученных им
доходах и имуществе, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся
объектами налогообложения.
7. Документы для участия в конкурсе
представляются в администрацию Урмарского района в течение 20 дней со дня
объявления об их приеме.
При несвоевременном или неполном
представлении по уважительным причинам документов, указанных в пункте 5
настоящего Положения, глава Урмарского района вправе перенести сроки приема
документов для участия в конкурсе. Несвоевременное или неполное представление
документов без уважительных причин является основанием для отказа гражданину в
приеме документов для участия в конкурсе.
8. Решение о дате, времени и месте
проведения второго этапа конкурса принимается главой Урмарского района после
проверки достоверности сведений, представленных гражданами, изъявившими желание
участвовать в конкурсе, а также после оформления в случае необходимости допуска
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. В
случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в
соответствии с федеральными и республиканскими законами, другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики поступлению
гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме главой
Урмарского района о причинах отказа в участии в конкурсе.
9. Глава Урмарского района не позднее,
чем за неделю до начала второго этапа конкурса сообщает о дате, времени и месте
его проведения муниципальным служащим и гражданам, допущенным к участию в
конкурсе (далее - кандидаты).
При проведении конкурса кандидатам
гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Чувашской Республики, федеральными и республиканскими
законами.
10. Если в результате проведения
конкурса не были выявлены кандидаты, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым
по муниципальной должности, на замещение которой он был объявлен, глава
Урмарского района может принять решение о проведении повторного конкурса.
11. Конкурс документов и
конкурс-испытание проводятся соответственно конкурсной комиссией и
муниципальной квалификационной комиссией. Отдел организационной работы
администрации Урмарского района совместно с главой Урмарского района организует
работу по формированию конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии.
Конкурсная (муниципальная
квалификационная) комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии. Глава Урмарского района может в установленном
порядке привлекать к работе этой комиссии независимых экспертов, депутатов Урмарского
районного Собрания депутатов. Их оценка качеств кандидата является одним их
аргументов, характеризующих кандидата.
Количественный и персональный состав
конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии, сроки и порядок ее работы
утверждаются решением Урмарского районного Собрания депутатов.
12. При проведении конкурса документов конкурсная
комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об
образовании, о прохождении муниципальной службы и другой трудовой деятельности.
Конкурс-испытание включает в себя прохождение испытания
на соответствующей муниципальной должности путем сдачи муниципального
квалификационного экзамена. Указанный экзамен проводится муниципальной
квалификационной комиссией.
13. При проведении конкурса могут
использоваться не противоречащие федеральным и республиканским законам, другим
нормативным правовым актам Российской Федерации и Чувашской Республики методы
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (тестирования), включая
индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий,
написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей
и полномочий по муниципальной должности, на замещение которой претендует кандидат.
При оценке указанных качеств кандидата
конкурсная (муниципальная квалификационная) комиссия исходит из соответствующих
квалификационных требований, предъявляемых по муниципальной должности, и
требований соответствующих должностных инструкций.
14. Заседание конкурсной (муниципальной
квалификационной) комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей ее состава. Решения комиссии по результатам проведения
конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от
числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов
конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии решающим является мнение
ее председателя.
15. Решение конкурсной (муниципальной квалификационной)
комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для
назначения его на соответствующую муниципальную должность либо отказа в таком
назначении. При этом в решении конкурсной (муниципальной квалификационной)
комиссии указывается конкретный срок испытания в пределах от трех до шести
месяцев для граждан, впервые принимаемых на муниципальные должности, в том
числе по итогам конкурса документов, или при переводе муниципальных служащих на
муниципальных должности иной группы и специализации.
16. Результаты голосования конкурсной (муниципальной
квалификационной) комиссии оформляются решением, которое подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной
муниципальной (квалификационной) комиссии, принявшими участие в ее заседании.
17. Решение по результатам конкурса оформляется
распоряжением главы Урмарского района. Копия этого решения направляется в отдел
организационной работы администрации Урмарского района, а также вручается
муниципальному служащему, назначенному на соответствующую муниципальную
должность.
18. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах
конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня его завершения.
19. Расходы по участию в конкурсе (проезду к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи всех видов) граждане производят за счет собственных
средств.
20. Вопросы, связанные с проведением конкурса,
рассматриваются и разрешаются администрацией Урмарского района или в суде.
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №218
18
декабря 2007 года
пос.Урмары
О размерах должностных
окладов, а также размерах ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления
\
Руководствуясь постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 02.11.2006 г. №277 «Об оценке расходных
потребностей бюджетов муниципальных образований Чувашской Республики на
денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы»
Урмарское районное Собрание депутатов
решило:
1. Установить, что расходные потребности
бюджета муниципального образования Урмарский район на денежное содержание лиц,
замещающих должности муниципальной службы, рассчитываются исходя из следующих
предельных значений:
а) размеры месячных должностных окладов
лиц, замещающих должности муниципальной службы, в соответствии с замещаемыми
ими должностями муниципальной службы (далее – должностные оклады) и предельных
размеров ежемесячного денежного поощрения к должностным окладам согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
б) размеры надбавок к должностному окладу
за квалификационный разряд в соответствии с присвоенными им квалификационными разрядами
лицам, замещающим должности муниципальной службы, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
в) выплаты ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе лицам, замещающим
должности муниципальной службы, в следующих размерах:
при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет
30
г) выплаты ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия службы лицам, замещающим должности
муниципальной службы, в следующих размерах:
по лицам, замещающим должности по высшей
группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного
оклада;
по главной группе должностей муниципальной
службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
по ведущей группе должностей муниципальной
службы - от 90 до 120 процентов должностного оклада;
по старшей группе должностей муниципальной
службы - от 60 до 90 процентов должностного оклада;
по младшей группе должностей муниципальной
службы до 60 процентов должностного оклада;
д) формирование расходов на фонд оплаты
труда муниципальных служащих за счет средств, направляемых для выплаты (в
расчете на год) исходя из:
должностного оклада;
надбавок к должностному окладу за
квалификационный разряд – в размере четырех должностных окладов;
дополнительных выплат;
ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе - в размере трех должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу
за особые условия службы – в размере четырнадцати должностных окладов;
ежемесячной процентной надбавки к
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, - в размере полутора должностных окладов;
денежного поощрения (премия) по итогам
службы за месяц, квартал, год – в размере двух окладов денежного содержания;
ежемесячного денежного поощрения - в размере до тридцати должностных окладов;
единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех окладов
денежного содержания.
2. Утвердить Положение о порядке оплаты и
стимулирования лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации
Урмарского района (приложение 3).
3. Финансирование расходов на выплаты
лицам, замещающих должности муниципальной службы установленных пунктом 1
настоящего решения, производится в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в расходах на оплату труда лицам, замещающих должности
муниципальной службы на соответствующий финансовый год.
4. Установить, что действие настоящего решения
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 октября 2007 года.
Глава Урмарского района В.Н. Кириллов
Приложение
1 к решению
Урмарского районного Собрания депутатов
от 18.12.2007 года № 218
РАЗМЕРЫ
должностных окладов и
предельные размеры ежемесячного денежного
поощрения к должностным
окладам лиц, замещающих должности
муниципальной службы
администрации Урмарского района
Наименование должности |
Должностной оклад (рублей в месяц) |
Предельный размер ежемесячного денежного
поощрения (должностного оклада) |
Глава Урмарского района (глава 5280 5
администрации
Урмарского района*)
Заместитель главы администрации 3740 2,6
Урмарского района
Управляющий делами администрации 3355 2,6
Урмарского района
Начальник отдела администрации 3168 2,6
Урмарского района
Заместитель начальника отдела 2970 2,3
администрации Урмарского района
Заведующий сектором 2970 2,2
Главный специалист – эксперт 2530 1,2
Ведущий специалист – эксперт 2200 1,2
Специалист – эксперт 1881 1,2
Старший специалист I категории 1683 1,2
Старший специалист II категории 1485 1,2
* Должность главы администрации Урмарского
района, назначаемого по контракту.
Приложение
2 к решению
Урмарского районного Собрания депутатов
от 18.12.2007 года № 218
РАЗМЕРЫ
надбавок к должностным
окладам лицам, замещающим
должности муниципальной службы администрации
Урмарского района
за квалификационный разряд
Квалификационный разряд |
Размер надбавки, рублей |
1 |
2 |
Действительный муниципальный советник Чувашской Республики 1 класса 1155
Действительный муниципальный советник Чувашской Республики 2 класса 1078
Действительный муниципальный советник Чувашской Республики 3
класса 1001
Муниципальный советник Чувашской Республики 1 класса 886
Муниципальный советник Чувашской Республики 2 класса 809
Муниципальный советник Чувашской Республики 3 класса 732
Муниципальный советник муниципальной службы Чувашской Республики 1 класса 693
Муниципальный советник муниципальной службы Чувашской Республики 2 класса 578
Муниципальный советник муниципальной службы Чувашской Республики 3 класса 501
Советник муниципальной службы Чувашской Республики 1 класса 462
Советник муниципальной службы Чувашской Республики 2 класса 385
Советник муниципальной службы Чувашской Республики 3 класса 347
Референт муниципальной службы Чувашской Республики 1 класса
270
Референт муниципальной службы Чувашской Республики 2 класса 231
Референт муниципальной службы Чувашской Республики 3 класса 193
Приложение 3 к решению
Урмарского районного Собрания депутатов
от 18.12.2007 года № 218
Настоящее Положение определяет порядок оплаты и стимулирования
труда лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Урмарского
района, кроме технического персонала.
Сумма должностных окладов, установленных
работникам, не должна превышать месячный фонд по средним должностным окладам
всех лиц, замещающих должности муниципальной службы по штатному расписанию
(включая вакантные должности).
- исполнение должностных обязанностей в
условиях, отличающихся от нормальных (срочность и повышенное качество работ, работа
в режиме ненормированного рабочего дня);
- выполнение сложных и важных работ по
осуществлению муниципальной службы;
- напряженность и высокая
производительность труда;
- проявление инициативы и творческого
подхода к делу;
- знание и применение компьютерной техники.
Указанная надбавка может быть изменена или
отменена на основании представления руководителя структурного подразделения
администрации Урмарского района, на основании представления лица, курирующего
структурное подразделение, либо по собственной инициативе при изменении
характера работы или в зависимости от результатов деятельности работника.
Размеры указанных надбавок устанавливаются
с таким расчетом, чтобы общая сумма выплачиваемых в течение года надбавок не
превышала размеров средств, предусмотренных на эти цели в годовом фонде оплаты
труда.
Размер надбавки к должностному окладу за
выслугу лет устанавливается распоряжением главы Урмарского района на основании
решения комиссии по установлению стажа, дающего право на выплату надбавки к
должностному окладу за выслугу лет.
2.6. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 18 сентября
за работу со сведениями,
имеющими размер ежемесячной надбавки в
степень секретности процентах
к должностному окладу
«особой важности» 50-75
«совершенно секретно» 30-50
«секретно» 10-15 (при оформлении допуска с про
ведением проверочных мероприятий)
«секретно» 5-10
(без проведения проверочных мероприятий)
Указанная надбавка выплачивается
работникам, имеющим оформленный в установленном законодательством порядке
допуск к сведениям соответствующей степени секретности и на которых по решению
главы Урмарского района возложена обязанность постоянно работать с указанными
сведениями в соответствии с должностными обязанностями.
Надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается распоряжением
главы Урмарского района.
Выплата надбавки к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, производится
ежемесячно.
Надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, не выплачивается:
- лицам, в отношении которых допуск
прекращен;
- лицам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком;
- лицам, освобожденным постановлением главы
Урмарского района от работы на постоянной
основе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Ежемесячное денежное поощрение назначается
лицам, замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского
района в размерах, предусмотренных приложением
1 к настоящему постановлению, без оформления дополнительного
постановления и начисляется с учетом фактически отработанного времени в
расчетном периоде.
При определении размера ежемесячного денежного поощрения
учитываются уровень образования, стаж, опыт работы, а также деловые качества
лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Урмарского района,
их участие в решении задач, поставленных перед администрацией Урмарского
района, сложности выполняемой ими работы, ее результативности, умения и навыков
для исполнения должностных обязанностей по соответствующей должности.
Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается в пределах
предусмотренных средств по фонду оплаты труда в расчетном периоде.
по
итогам службы за месяц, квартал, год
- результаты работы администрации Урмарского
района, ее структурных подразделений;
- успешное и добросовестное выполнение
работниками своих должностных обязанностей;
- применение в работе современных форм и
методов организации труда.
Работники, допустившие в истекшем месяце
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей или нарушившие трудовую
дисциплину, могут быть лишены выплат денежного поощрения полностью или частично
на основании распоряжения главы Урмарского района.
4.5.
Выплата денежного поощрения по итогам работы за квартал или за год устанавливаются
лицам, замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского
района в конкретном размере
распоряжением главы Урмарского района на основании представлений руководителей
структурных подразделений, с учетом личного вклада работника в результаты
муниципальной службы.
При определении размера выплаты денежного
поощрения работнику основаниями для снижения его размера (не представления к
выплате денежного поощрения) являются:
- несоблюдение установленных сроков для
выполнения поручения руководства или должностных обязанностей, некачественное
их выполнение при отсутствии уважительных причин;
- недостаточный уровень исполнительской
дисциплины;
- низкая результативность работы;
- ненадлежащее качество работы с документами
и выполнения поручений руководителей;
- несоблюдение требований трудового
распорядка.
Работникам, уволенным в период, принятый в
качестве расчетного для установления размера денежного поощрения, оно за
соответствующий период выплачивается за фактически отработанное время и с
учетом личного вклада работника в результаты в деятельности администрации Урмарского
района.
Работники, поступившие на работу в течение
периода, принятого в качестве расчетного для начисления денежного поощрения,
могут быть поощрены с учетом их трудового вклада и фактически отработанного
времени.
Время нахождения работника в ежегодном
оплачиваемом отпуске не включается в расчетный период для начисления денежного
поощрения.
Не подлежат денежному поощрению лица,
замещающие должности муниципальной службы, к которым применено дисциплинарное
взыскание в период работы, за который начисляется денежное поощрение, за
исключением случаев досрочного снятия дисциплинарного взыскания.
Единовременная выплата денежного поощрения
устанавливается работникам в конкретном размере распоряжением
главы Урмарского района.
4.7.
Выплата денежного поощрения по итогам работы за квартал и год, а также единовременные
выплаты денежного поощрения могут выплачиваться только при наличии экономии
фонда оплаты труда, исчисленной нарастающим итогом с начала года.
4.9. Размер денежного
поощрения конкретному работнику максимальными размерами не ограничивается.
Решение о выплате такой материальной помощи
оформляется распоряжением главы Урмарского района.
Материальная помощь в случае смерти работника выплачивается
супругу (супруге), одному из родителей либо другому члену семьи.
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №219
18
декабря 2007 года
пос.Урмары
О порядке создания кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Урмарского района
В
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О муниципальной службе в
Чувашской Республике», Уставом Урмарского района
Урмарское районное Собрание депутатов
решило:
1. Утвердить прилагаемый порядок создания кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Урмарского района.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел организационной работы
администрации Урмарского района.
Глава Урмарского
района В.Н. Кириллов
Приложение
к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 года № 219
Порядок
создания
кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной
службы администрации Урмарского района
1.
Настоящее решение определяет порядок, а также основные принципы формирования
кадрового резерва муниципальной службы администрации Урмарского района.
2.
Целью формирования кадрового резерва муниципальной службы администрации Урмарского
района является обеспечение:
-
равного доступа к муниципальной службе граждан Российской Федерации, а также
иных граждан, отвечающих установленным законодательством и другими нормативными
правовыми актами требованиям, необходимым для замещения должности муниципальной
службы (далее - гражданин);
-
профессионального развития муниципальных служащих администрации Урмарского района
(далее - муниципальный служащий);
-
формирования кадрового состава муниципальной службы;
-
реализации государственной кадровой политики в сфере муниципальной службы на территории
Урмарского района;
-
формирования программ профессионального развития муниципальных служащих, включенных
в кадровый резерв;
-
своевременного предоставления информации об открывшихся вакантных должностях муниципальной
службы и их заполнения;
-
ротации муниципальных служащих;
-
соблюдения законодательства о муниципальной службе.
Кадровый
резерв муниципальной службы администрации Урмарского района формируется для
замещения:
-
вакантной должности муниципальной службы администрации Урмарского района в порядке
должностного роста муниципального служащего, а также при назначении на
муниципальную службу впервые;
-
вакантной должности муниципальной службы в другом органе местного самоуправления
Урмарского района в порядке должностного роста муниципального служащего.
3. Кадровый резерв муниципальной службы администрации
Урмарского района формируется из муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы администрации Урмарского района, и граждан, успешно
прошедших конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы для
включения в кадровый резерв на муниципальной службе Урмарского района.
Кадровый
резерв муниципальной службы администрации Урмарского района составляет также и
кадровые резервы муниципальной службы органов местного самоуправления.
4. Включение муниципального служащего (гражданина) в
кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы администрации
Урмарского района осуществляется по результатам конкурса, проводимого в
соответствии с решением Урмарского районного Собрания депутатов от 18 декабря
2007 года № 217 «О Положении о
проведении конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации
Урмарского района», и оформляется распоряжением главы администрации
Урмарского района.
5. В исключительных случаях, по решению главы
администрации Урмарского района муниципальный служащий может включаться в кадровый
резерв администрации Урмарского района без конкурса.
Решение
аттестационной комиссии администрации Урмарского района, содержащее рекомендацию
о включении муниципального служащего в кадровый резерв администрации Урмарского
района по итогам аттестации, является основанием для включения его в установленном
порядке в кадровый резерв на муниципальной службе администрации Урмарского
района.
6. Муниципальному служащему (гражданину), изъявившему
желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности для включения в
кадровый резерв муниципальной службы администрации Урмарского района, может
быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение
которой он претендует, утвержденным постановлением главы Урмарского района от
20.11.2007 года №990, а также в связи с ограничениями, установленными
федеральным и республиканским законодательством для поступления на
муниципальную службу и ее прохождения.
7. Предельный срок нахождения муниципального служащего
в кадровом резерве администрации Урмарского района определяется главой Урмарского
района, соответствующая дата указывается в муниципальном правовом акте, на
основании которого муниципальный служащий включен в кадровый резерв на
муниципальной службе администрации Урмарского района.
Определяемый
главой администрации Урмарского района предельный срок нахождения
муниципального служащего в кадровом резерве не может быть менее трех лет.
8. Данные о муниципальном служащем (гражданине),
включенном в кадровый резерв муниципальной службы администрации Урмарского
района вносятся отделом организационной работы администрации Урмарского района
в систематизированный список лиц, включенных в кадровый резерв муниципальной
службы органов местного самоуправления Урмарского района, для замещения
вакантных должностей муниципальной службы (далее - список кадрового резерва) по
форме согласно приложению 1 к настоящему Решению.
К
сведениям о муниципальных служащих (гражданах), включенных в кадровый резерв, относятся:
-
фамилия, имя, отчество;
-
год, число и месяц рождения;
-
данные об образовании (учебные заведения, которые окончил муниципальный служащий
или гражданин, наличие ученой степени, ученого звания);
-
замещаемая должность (с указанием даты назначения) и наименование организации;
-
данные о стаже муниципальной службы, стаже работы по специальности;
-
наличие государственных наград;
-
дата проведения конкурса на включение в кадровый резерв, другие основания включения
в кадровый резерв;
-
наименование должности муниципальной службы, для замещения которой муниципальный
служащий (гражданин) включен в кадровый резерв;
-
сведения о подготовке, профессиональной переподготовке, повышении квалификации
или стажировке, в том числе в период нахождения в кадровом резерве;
-
данные о назначении на должность муниципальной службы (с указанием даты и
номера акта о назначении);
-
данные об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы с указанием
причины;
-
отметка об исключении из кадрового резерва (дата и номер правового акта).
Сведения
о лицах, включенных в кадровый резерв, являются конфиденциальной информацией и
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Список
кадрового резерва составляется с разбивкой по группам должностей гражданской
службы (высшие, главные, ведущие, старшие, младшие).
Об
изменении данных, указанных в пункте 8 настоящего Решения, муниципальный служащий
(гражданин) обязан в семидневный срок уведомить отдел организационной работы
администрации Урмарского района для внесения соответствующих изменений в список
кадрового резерва.
9. Соответствующие записи о включении муниципального
служащего в кадровый резерв, а также об исключении его из кадрового резерва,
вносятся в личное дело муниципального служащего и иные документы,
подтверждающие его служебную деятельность.
10. Включение муниципального служащего в кадровый
резерв на конкурсной основе является основанием для направления его на профессиональную
переподготовку, повышение квалификации или стажировку согласно утвержденному
индивидуальному плану профессионального развития муниципального служащего.
Главой
администрации Урмарского района не позднее месячного срока после включения
муниципального служащего в кадровый резерв утверждается индивидуальный план
профессионального развития муниципального служащего, который составляется с
учетом мнения муниципального служащего.
11. Непосредственную работу с кадровым резервом
осуществляет отдел организационной работы администрации Урмарского района.
Начальник
отдела организационной работы администрации Урмарского района осуществляет
общее руководство за организацией работы с кадровым резервом.
Работа
с кадровым резервом проводится в соответствии с программами профессионального
развития муниципальных служащих и планами кадровой работы администрации Урмарского
района.
12. Муниципальный служащий (гражданин) исключается из
кадрового резерва в случае:
-
назначения на должность муниципальной службы в порядке должностного роста;
-
совершения дисциплинарного проступка, за который к муниципальному служащему применено
дисциплинарное взыскание;
-
повторного отказа от предложения о замещении вакантной должности муниципальной
службы, предложенной ему в порядке должностного роста;
-
личного заявления;
-
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению,
подтвержденного заключением медицинского учреждения.
13. Решение об исключении муниципального служащего
(гражданина) из кадрового резерва принимается главой администрации Урмарского
района и оформляется соответствующим распоряжением.
14. Сведения об исключении муниципального служащего
(гражданина) из кадрового резерва в семидневный срок оформляются отделом организационной
работы администрации Урмарского района для внесения соответствующих изменений в
кадровый резерв Урмарского района.
16. Отдел организационной работы администрации
Урмарского района направляет письменное уведомление муниципальному служащему
(гражданину) с решением, оформленным правовым актом главы администрации
Урмарского района, об исключении его из кадрового резерва органа местного
самоуправления Урмарского района.
17. Замещение вакантных должностей из кадрового резерва
муниципальной службы администрации Урмарского района муниципальным служащим
(гражданином) осуществляется на основании соотношения категории и группы
должностей, с учетом предъявляемых к ним квалификационных требований, на которые
муниципальный служащий (гражданин) претендует в кадровом резерве органа
местного самоуправления Урмарского района.
18. При отказе муниципальных служащих (граждан),
состоящих в кадровом резерве, от предложенной должности муниципальной службы вакантная
должность замещается по конкурсу, в соответствии с решением Урмарского
районного Собрания депутатов от 18 декабря 2007 года № 217 «О Положении о проведении конкурса на замещение
должностей муниципальной службы администрации Урмарского района».
Приложение к Порядку создания кадрового резерва для
замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Урмарского района
Кадровый резерв муниципальной службы администрации Урмарского района
Ф.И.О. |
Дата рождения |
Образование, квалификация, специальность, название учебного заведения,
дата окончания |
Замещаемая должность, дата назначения |
Стаж муниципальной службы, стаж работы
по специальности (лет) |
Наличие государственных наград |
Дата проведения конкурса на включение
в кадровый резерв, другие основания включения |
Наименование должности муниципальной
службы для замещения которой включен в кадровый резерв |
Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка |
Дата
аттестации, квалификационный разряд |
Данные об отказе от замещения вакантной
должности муниципальной службы |
Отметка об исключении кадрового
резерва (дата и номер правового акта) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №220
18
декабря 2007 года
пос.Урмары
Об утверждении районной
программы «Энергетическая программа
Урмарского района до 2020 года»
Урмарское районное Собрание депутатов решило:
1. Утвердить районную
программу «Энергетическая программа Урмарского района до 2020 года»
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, транспорта, промышленности
и связи администрации Урмарского района.
Глава
Урмарского района
В.Н.Кириллов
Утверждена решением Урмарского районного
Собрания депутатов от 18.12.2007 года № 220
Районная программа
«Энергетическая программа Урмарского района до 2020
года»
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения
программными
методами
Районная программа “Энергетическая программа Урмарского
района до 2020 года” (далее – программа) разработана в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики 30 декабря
Переход от централизованной к рыночной экономике,
реформирование электроэнергетической отрасли, интенсивное старение генерирующего
оборудования электростанций, тепловых и электрических сетей, внедрение
перспективных технологий и оборудования усилили факторы неопределенности этого
развития.
Для решения данной проблемы требуется участие и
взаимодействие органов местного самоуправления и других организаций, что обуславливает
необходимость применения программных методов.
Повышение качества технической политики, проведение
модернизации, реконструкции и технического перевооружения объектов энергетики
сейчас тесно связаны с реализацией инвестиционных проектов
Настоящий документ- это совокупность конкретных
технических решений и рекомендаций по реконструкции и модернизации основных
объектов энергетической отрасли на базе применения наиболее прогрессивного
оборудования и передовых технологий.
Районная энергетическая программа предусматривает:
- принципиальные различия в условиях их
энергоснабжения, резервирование мощностей и создания необходимых резервных
запасов топлива;
- возможное и экономически эффективное использование в
Урмарском районе местных источников топливно-энергетических ресурсов, в том
числе возобновляемых.
В исключительном ведении Урмарского района находятся
выдача разрешений на строительство новых и расширение действующих
топливно-энергетических объектов и отвод земель под них, разработка
дополнительных требований к экологической безопасности и энергоэффективности
объектов, расположенных на подведомственной территории с учетом экономической целесообразности.
2. Цели и задачи, приоритеты, сценарные условия
«Энергетическая программа Урмарского района до 2020
года» преследует первоочередные основные цели:
5.
Добиться
экономических и технических усовершенствований и изменений повышения надежности,
устойчивости, а также снижение себестоимости производства тепловой энергии.
6.
Создать
экономически обоснованной тарифной политики с применением экологически чистых
технологий.
7.
Обеспечить
долгосрочного стабильного обеспечения различных отраслей и населения района
всеми видами энергоресурсов.
Задачами энергетической программы являются:
-
устойчивое
обеспечение населения и экономики района энергоносителями в достаточных
объемах;
-
поддержания
тарифных преференций для развития экономики и снижения бюджетных затрат;
-
повышения
безопасности энергетического обеспечения объектов экономики и населенных
пунктов.
Энергетическая программа предусматривает:
-
увеличение
душевного потребления электрической энергии к 2020 году (1,2 раза);
-
снижение
энергоемкости внутреннего национального продукта.
Приоритетами энергетической программы является:
-
снижение
энергоемкости за счет снижения удельных затрат на производство, транспортировку
и использование энергетических ресурсов;
-
рост производства
и потребление электрической энергии, прежде всего в производственной сфере, как
необходимое условие развития экономики и уровня жизни населения;
-
повышение уровня
энергетической безопасности;
-
комплексное
использование традиционных, биологических и альтернативных энергетических
ресурсов в сельской местности.
Структурные изменения энергетического баланса достигаются:
-
в энергетике за
счет технического перевооружения, оптимизации схем энергоснабжения, внедрения
современных технологий глубокой переработки первичных энергетических носителей
и транспортировки, распределения энергии потребителю;
-
в непроизводственной
сфере и ЖКХ на основе замещения, нового строительства и модернизации жилых и
общественных зданий;
-
в промышленности
внедрением новых технологий и оборудования, а также структурной перестройки на
выпуск наукоемких и трудоемких изделий;
-
в сельском хозяйстве
развитием производства и переработки сельскохозяйственной продукции, созданием
комплексных технологических циклов, включающих в себя производство, заготовку.
Переработку и хранение продукции;
-
расширением в
бытовом секторе экономики энергетически мало затратной сферы услуг.
Предусматривается строительство новых зданий по
действующим СНиП, обеспечивающее снижение тепло-энергоемкости при их
эксплуатации более чем в два раза по сравнению со зданиями, возведенными до
1994 года. Использование современных осветительных приборов и бытовой техники
приведет к 2-3 кратному снижению потребления электрической энергии. Модернизация
внутридомовых систем отопления и вентиляции, поквартирное регулирование и учет
расхода энергоносителей, применение многослойных стеклопакетов и т.п. обеспечат
снижение потребления энергии на 20-50%.
3. Этапы реализации энергетической стратегии
На первом этапе (2006-2010
гг.) энергетический комплекс района
должен обеспечить сопровождение темпов экономического роста необходимым объемом
энергоносителей при структурных изменениях энергетического комплекса, реформ
жилищно-коммунального хозяйства, административной реформе, а также при государственном контроле над
энергетической безопасностью и государственном
регулировании формирования и функционирования энергетических рынков.
На втором этапе
(2010-2020гг.) основной задачей
является формирование качественно нового энергетического комплекса, характеризирующегося высоким
научно-техническим и инновационным уровнем, обеспечивающим переход к энергетике
второй половины ХХI века, снижением энергетической зависимости республики и
поддержанием высокой надежности энергоснабжения.
Ключевым фактором развития экономики района и повышения благосостояния
населения при реализации этих этапов энергетической программы является рост энергоэффективности во всех отраслях экономики, обеспеченный
структурными изменениями в производстве, внедрением современных технологий и
оборудования.
Для достижения основных целей
и реализации приоритетов районной
энергетической программы
предусматривается осуществление органами местного управления
энергетическим хозяйством функций в области:
-
участия в
регулировании на районном уровне, цен (тарифов) на энергоресурсы в порядке,
определенном законодательными и иными нормативными актами;
-
разработки и
реализации районных энергетических программ;
-
организации и
регулирования теплоснабжения, модернизации и рационализации теплового хозяйства
и теплоснабжения потребителей жилищно-коммунального комплекса.
4. Структура, оценка состояния и основные
проблемы безопасности и эффективности энергетики Урмарского района
Энергетика Урмарского района построена на основе глубокой
газификации и электрификации. Полная электрификация района проведена в
шестидесятых-семидесятых годах предыдущего века. Глубокая газификация в основном
завершена в 2005 году.
4.1. Система газоснабжения
Филиал «Урмарыгаз» ООО «Чувашсетьгаз» обслуживает все
объекты газификации района. Кроме этого, ежегодно строит собственными силами и
сдает в эксплуатацию газопроводов, газифицирует дома. Темпы газификации растут
с каждым годом.
В настоящее время газоснабжение потребителей Урмарского
района осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается по
отводу диаметром
Газоснабжение северной части Урмарского района
осуществляется от АГРС, расположенной в Козловском районе.
В настоящее время ведутся работы по газификации
индивидуальных жилых домов, перевод на газ котельные объектов соцкультбыта.
Годовой расход природного газа по Урмарскому району за
2006г. составил 25095,00 тыс. куб. метров,
в том числе промышленным предприятиям 1586,00 тыс. куб. метров,
коммунально-бытовым предприятиям 3907,00 тыс. куб. метров, населению 19602,00
тыс. куб. метров. Количество газифицированных домов и квартир природным газом –
7744 шт.
Глубокая газификация Урмарского района в основном
завершена в 2005 году.
Расход газа предусматривает потребление газа на
пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление жилого фонда.
Сеть газопровода имеют надземную и подземную прокладку.
Общая протяженность существующих
газопроводов составляет
Протяженность газовых распределительных сетей за
последние четыре года возросла. Если на 01.01.2003 году протяженность составлял
Используется природный газ в сельском хозяйстве,
жилищно-коммунальном секторе, а также в качестве топлива для котельных и автономных
систем отопления жилого фонда.
Филиал «Урмарыгаз» ООО «Чувашсетьгаз» проводит ежегодно
плановые текущие ремонты газового оборудования, газопроводов и сооружений на
них для увеличения срока эксплуатации. План работы входят покраска надземных
газопроводов, переопрессовка подземных газопроводов, комплексный приборный
метод обследования подземных газопроводов, ремонт зданий ГРП, ШРП и ПОБ, ремонт
газового оборудования ГРП, ГРУ и ШРП, ремонт газовых колодцев, ремонт коверов,
ремонт запорных устройств, ремонт линзовых компенсаторов, конденсатосборников,
СКЗ, ПУ и т.д.
Запланировано капитальный ремонт газопроводов и
сооружений на них в 2007 году филиалом
«Урмарыгаз». Объектами капитального ремонта хозяйственным способом являются:
- ГРП д. Мусирмы Урмарского района;
- СКЗ около АГРС-10 п. Урмары на газопроводе высокого
давления от АГРС до ГРП№1;
- СКЗ около ДПКС на газопроводе высокого давления от
АГРС-10 п. Урмары до ГРП№3;
- Газопровод, переход через р. Аря на газопроводе высокого давления от АГРС до
ГРП №1 и №2 д. Арабоси и д.
Мусирмы Урмарского района.
В
период 2007-
- газораспределительные пункты (ГРП) в пяти населенных
пунктах;
- станция катодной защиты (СКЗ) в п. Урмары- 2 шт., д. Арабоси- 3 шт.,
д. Шоркистры- 1 шт.
- переход через р. Аниш и р. Аря на газопроводе
высокого давления.
Динамичное развитие современного общества неразрывно
связано с ростом потребления природного газа. Интенсивная газификация в
условиях лимитирования потребляемого природного газа требует внедрения
газосберегающих технологий. Поэтому чрезвычайно важной задачей считаем
внедрение современного оборудования. Одной из основных проблемами является задача
ресурсо- и энергосбережения, сокращение потерь газа при транспортировке по
газораспределительным сетям. В этих целях необходимо внедрить современное
газовое оборудование с высоким КПД и энергосберегающие технологии, узлы учета в
ГРП и у потребителей, средства телеметрии с выводом текущих показателей на
диспетчерский пункт. Экономичное газовое оборудование «Чувашсетьгаз» поставит
потребителям под ключ, взяв на себя все этапы – от проектирования до монтажа и
эксплуатации.
4.2. Электроэнергетика
Электроэнергетика, являясь стержневой отраслью
экономики, способствует социально-экономическому развитию Урмарского района и
повышению жизненного уровня населения и наращиванию ее промышленного
потенциала.
Спрос на электроэнергию и возможности его регулирования
зависят от общего подъема экономики района и множества факторов, которые
неоднозначно влияют на показатели электропотребления. Однако только на базе
электрификации можно ожидать роста производительности труда и повышения
материального и культурного благосостояния населения Урмарского района.
Урмарский район обслуживает Южное (ЮЭС).
Электроснабжение Урмарского района осуществляется от Чувашской энергосистемы
через подстанции 110/35/10кВ «Урмары» и 110/10 кВ «Шоркистры». Питание п/ст
«Урмары» и «Шоркистры» осуществляется по ВЛ-110 кВ «Канаш-Тюрлема».
От подстанции «Урмарская» по ВЛ-35кВ запитаны следующие
подстанции района: п/ст 35/10кВ «Вурманская», п/ст 35/10кВ «Известковая», п/ст
35/10кВ «Шигали».
Перечень электроподстанций 110-35кВ и характеристика их
трансформаторов
№ |
Наименование
п/ст |
Мощность
трансформатора, МВА |
1 |
«Урмары»
110/35/10кВ |
1х16,1х25 |
2 |
«Шоркистры»
110/10кВ |
2х2,5 |
3 |
«Вурманская»
35/10кВ |
2х6,3 |
4 |
«Известковая»
35/10кВ |
2х6,3 |
5 |
«Шигали»
35/10кВ |
1х4,1х3,2 |
|
Итого: |
78,4 |
Распределение электроэнергии между потребителями района
осуществляется на напряжении 10 кВ. Существующая схема высоковольтных
электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение района.
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора
рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на
одного потребителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных
зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением,
системами водоснабжения и теплоснабжения.
Расход электроэнергии по Урмарскому району за 2006г.
составило поступление около 49,0 млн. кВтч, а полезный отпуск 31,0 млн. кВтч.
Покрытие электрических нагрузок Урмарского района на
все сроки проектирования предусматривается от системы «Чувашэнерго». Основной
проблемой является изношенность электрических сетей 0,4-10кВ, что происходит
из-за недостаточного финансирования в этой отрасли.
Значительное число находящихся в эксплуатации
самортизированных линий объясняется резким спадом работ по реконструкции
объектов распределительных сетей. В последние годы электрические сети компании
поддерживаются практически в удовлетворительном техническом состоянии, с
незначительным качественным улучшением. Однако неуклонно нарастающая степень
изношенности оборудования требует разработки и реализации более интенсивных и
радикальных Программ технического перевооружения, оперативных планов
модернизации и реконструкции практически всех подстанций, воздушных и кабельных
линий.
МУП «Урмарские электрические сети», где поступление
электрической энергии 12 МВт * час, отпуск электрической энергии 10,3 МВт * час
и потери 14,1%. Техническое состояние
электрических сетей характеризуется удовлетворительными. Ведутся плановые и
капитальные ремонтные работы по мере выделения средств.
План развития сетей МУП
«Урмарские электрические сети на 2007-2010 гг.
2008 год
1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №16 по улицам
Свердлова, Комсомольская, Чувашская и Маяковского.
2. Реконструкция ВЛ-10 кВ от п/с 35/10 кВ «Известковая»
фидер «Южный поселок».
2009 год
1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №4 по улицам
Зеленная, Мичурина, Промышленная и Ворошилова.
2. Замена КТП №7 Ворошилова.
2010 год
1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №14
«Новое-Исаково».
Преодоление старения основных фондов электрических
сетей и высоковольтного оборудования путем неуклонного увеличения масштабов работ
по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению, развитие
централизованного технологического управления электрическими сетями. В
перспективе основными направлениями совершенствования диспетчерского управления
следует считать:
-создание оперативно – информационного комплекса,
укомплектованных современными ЭВМ;
- внедрение цифровых комплексов многоуровневой
противоаварийной автоматики.
4.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей Урмарского района
децентрализованное и осуществляется от ряда котельных мелких
сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котельных. В Урмарском районе
26 котельных переведены на газовое топливо, из них 9 котельных хозяйств расположены
в п. Урмары. Остальные котельные работают на каменном угле, но тоже собирают
перевести на газовое топливо.
В сельских населенных пунктах котельные расположены, в
основном, в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения. Муниципальные
котельные находятся только в п. Урмары.
Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется
от местных отопительных систем (печь, котел).
В п. Урмары
протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МУП УР «Урмарытеплосеть»
составляет
Тепловые нагрузки Урмарского района определены по
срокам проектирования – в соответствии с гипотезой промышленного развития, изменением
численности населения и благоустройством жилого фонда.
Потребителями тепловой энергии являются:
- жилищно-коммунальный сектор,
- сельскохозяйственное производство,
- промышленные предприятия,
- прочие потребители.
По Урмарскому району присоединенная нагрузка составляет
6,49 Гкал час, установленная мощность 32,4 Гкал час.
Теплоснабжение потребителей района намечается полностью
перевести от источников, работающих на природном газе. Существующий и новый
жилой фонд будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных и
местных отопительных систем с учетом их реконструкции. Взамен устаревшего
оборудования предусматривается использование индивидуальных генераторов тепла
на газовом топливе.
Теплоснабжение потребителей сельскохозяйственного производства
будет осуществляться от собственных котельных.
Для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов
необходимо произвести капитальный ремонт отопления. На I очередь необходимо увеличение и модернизация тепловых мощностей котельных
школ и ДОУ, ФАП, находящих в неудовлетворительном состоянии. В период до 2009
года предусматривается перевод на природный газ котельных следующих объектов:
МОУ «Орнарская СОШ», МОУ
«Большеяниковская СОШ», МОУ «Челкасинская ООШ», Тегешевский СДК,
Большеяниковский СДК, Староурмарский СДК, сельский клуб д. Анаткасы, Большеяниковский
отделение врача общего практики, Тегешевский ФАП, Чубаевский ФАП, мини-
котельные по ул. Вокзальная и ул. Зеленый п. Урмары,
физкультурно-оздоровительный комплекс п. Урмары.
Необходимым мероприятием энергосберегающей политики
является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных
тепловых сетей с эффективной теплоизоляцией для обеспечения надежного
теплоснабжения и сбережения энергоресурсов. В строительстве жилья необходимо
применять современные теплоизоляционные материалы и конструкции, прибору учета
и регулирования потребления энергоресурсов.
Задачи повышения экономической и технической
эффективности систем теплоснабжения можно подразделить на следующие:
- оптимизация систем (схем) теплоснабжения с учетом
перспектив развития населенных пунктов;
- построение энергетических балансов;
- замена неэффективных технологий и оборудования,
внедрение современных котлов, систем ХВО, насосных станций и др.
Фактический тепловой баланс составляется по показаниям
приборов и содержит три основные части: потребление тепловой энергии зданиями,
потери в тепловой сети, потери в котельной.
Нормализованный тепловой баланс подразумевается
потребление энергии зданиями, потери в сетях и котельной соответствующими нормами.
Энергоэффективный тепловой баланс является
перспективным и строится для того, чтобы оценить возможный потенциал энергосбережения
в будущем.
Программа реконструкции и технического перевооружения
котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть» до 2020 года приведены в
таблице.
5. Энергетическая
безопасность
Важнейшими принципами обеспечения
энергетической безопасности являются:
- гарантированность и надежность энергообеспечения
экономики и населения в полном объеме в обычных условиях и в минимально необходимом
объеме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера;
- контроль со стороны государства, местных органов
управления за надежным энергоснабжением объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населенных пунктов;
учет требований экологической безопасности;
- предотвращение нерационального использования
энергоресурсов;
- максимально возможное использование во всех
технологических процессах и проектах конкурентоспособного оборудования.
Развитие аварийных ситуаций и их переход в системные аварии обуславливается
следующими причинами:
- неудовлетворительным развитием сетей и их состояния,
схемы кольцевания и перемычек;
- недостаточно отработанные процедуры организационного
и технического взаимодействия в структурах управления при аварийных ситуациях и
их ликвидации в коммунальной энергетике;
- несоответствующая квалификация персонала;
- не укомплектованность эксплуатационных и аварийных
служб специальными машинами, механизмами и запасами материалов и оборудования
для проведения ремонтных работ.
5.1. Обеспечение необходимого уровня технического
состояния энергетической инфраструктуры
На пути от
источника до потребителя электроэнергия проходит по электрическим сетям
напряжением:
- 110-220 кВ,
принадлежащим структурам РАО ЕЭС России и ОАО «Чувашэнерго»;
- 6-10 кВ, это
городское или поселковые электрические сети, а также сети предприятий;
- 0,4 кВ, сети
организаций и домовые электрические сети, которые эксплуатируют организации
ЖКХ.
Сети 0,4 кВ
жилых и общественных зданий старой постройки (до 90-х годов) не соответствуют ГОСТ 50571.1-25. Применение
в таких однофазных двухпроводных сетях бытовой техники, рассчитанной на
применение в однофазных трехпроводных сетях создает повышенную опасность для
жизни людей. Эти сети были спроектированы на небольшую мощность, в то время как
широкое применение электробытовой техники вызывает токовую перегрузку, которая
приводит к перегреву и пожарам. Необходимо организовать осмотры и испытания
электрических сетей в квартирах и частных жилых домах на соответствие нормативным
требованиям.
Поселковых электрических сетях необходимо выполнить следующие
работы:
- капитальный ремонт ВЛ-6 (10) кВ с применением
самонесущих изолированных проводов;
- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с применением
самонесущих изолированных проводов;
- прокладка и включение в работу дополнительных
КЛЭП-6(10) кВ;
- замена изношенных силовых трансформаторов на
трансформаторы большей мощности;
- замена изношенных кабельных линий 6-10 кВ;
- замена изношенных кабельных линий 6-10 кВ;
- замена изношенных кабельных линий 0,4 кВ.
Общее техническое состояние и сроки эксплуатации сетей
0,4-6-10 кВ требуют реализации программ по их модернизации для надежного
обеспечения потребителей качественной электроэнергией.
Существующая структура коммунального электросетевого предприятия не обеспечивает
проведение скоординированной технической политики в электросетевой
инфраструктуре. Что является сдерживающим фактором развития электрификации и
реализации на территориях программ социально-экономического развития, участия в
национальном проекте «доступное жилье». Приведение структуры муниципальных электрических
сетей в соответствие со стоящими задачами является одним из первоочередных
мероприятий.
Техническое состояние тепловых сетей можно
охарактеризовать по тепловым сверхнормативным потерям, которые превышают на
трубопроводах в 3-4 раза. Для решения этой проблемы необходимо разработать
программу по замене тепловых сетей для снижения тепловых потерь. Программа
приборного определения участков теплосети с максимальными теплопотерями и их
перекладки на трубопроводы с улучшенной теплоизоляцией иметь срок окупаемости
от одного до двух лет.
Для приведения в порядок систем теплопотребления необходимо
модернизация систем внутридомового теплоснабжения, приведение в соответствие
нормативным документам их технического состояния, организация качественной
эксплуатации на основе строгого соблюдения правил технической эксплуатации
тепловых энергоустановок. Это требует повышение квалификации лиц, ответственных
за тепловое хозяйство по разработанным специализированным программам повышения
квалификации.
6. Стратегические направления развития энергетики и
роста энергоэффективности
Энергетическая
стратегия предусматривает ряд показателей энергетической эффективности,
достижение которых позволит иметь достаточное энергообеспечения при прогнозных параметрах развития отраслей
экономики и обеспечить необходимый уровень энергопотребления непроизводственной
сферы к 2020 году.
Предельные
нормативы расхода тепловой энергии на отопление зданий бюджетной сферы для
климата Чувашской Республики, рассчитанные в соответствии с «Временной методикой
проведения энергетических обследований административных и общественных зданий»
составляют (Гкал/кв. м.):
- для объектов
здравоохранения – 0,235;
- для школ –
0,216;
- для
дошкольных учреждений – 0,254;
- для
административных зданий – 0,216.
Данные показатели принимаются в качестве стратегических
ориентиров. Уменьшение названных показателей к 2020 году произойдет в результате
ввода в строй новых и реконструкции старых зданий, из-за чего значительно
уменьшатся тепловые потери, а системы отопления будут более совершенными.
В жилом секторе нормативные затраты тепловой энергии на
отопление колеблются в пределах 0,1 – 0,218 Гкал/кв. м. в год в зависимости от
года постройки (здания построенные по новым СНиПам более экономичные). При
увеличении доли новых зданий к 2020 году средний расход тепловой энергии
снизится до 0,14-0,15 Гкал/кв.м. в год.
Основой энергообеспечения республики до 2020 года
останутся существующие системы газоснабжения и энергоснабжения.
Базовым видом топлива остается природный газ, с
постепенным добавлением в топливный баланс возобновляемых биологических и вторичных
энергетических ресурсов по мере формирования экономических и технических
предпосылок.
В газовой отрасли следует реализовать мероприятия
повышения надежности газоснабжения населенных пунктов кольцеванием и строительством
АГРС, поддержанием системы в нормативном техническом состоянии.
Наиболее неэффективными являются системы
теплоснабжения. Для повышения их развития следует разработать по населенным
пунктам генеральные планы теплоснабжения в соответствии с генеральными
градостроительными планами и районированием зон по виду теплоснабжения
(централизованного и децентрализованного). В зонах централизованного
теплоснабжения разработать мероприятия по повышению надежности и эффективности
систем.
Для поддержания и развития электрификации обеспечить
развитие сетевой и технологической инфраструктуры, реализуя мероприятия по
расшивке узких мест по пропускной способности и надежности схем
электроснабжения. Преодолеть старение и износ оборудования планированием реконструкции и ремонтов по фактическому состоянию сетей и
оборудования с использованием современных методов технической диагностики.
7. Управление энергетикой
В управлении
энергетикой в районе участвуют органы всех уровней власти.
Администрации
городов и районов отвечающие за энергообеспечение населенных пунктов, ЖКХ и
социальной инфраструктуры, разрабатывающие генеральные градостроительные планы,
утверждающие генеральные планы газоснабжения, энергоснабжения и теплоснабжения,
выделяющие территории под сооружение энергетических объектов.
Для
Согласованности всех действий в условиях новой структуры энергетического комплекса
необходимо провести анализ функций и необходимости согласования регламентов принятия
управленческих решений, а также рассмотреть вопрос оптимизации или
реструктуризации предприятий коммунальной энергетике.
8. Объемы потребления Урмарским районом электроэнергии,
теплоэнергии и природного газа за 2002-2010г.г. и до 2020г.
Ед. изм. 2002г.-
2003г.- 2004г– 2005г.-2006г.-2007г.-2008г.-2009г.-2010г.-2020г.
Электроэнергия
– МВт.ч – 35077 – 27017 – 26876- 27166-29101- 31036-32971-34906-36841-38777
Теплоэнергия - Гкал
- 45021 – 42671 – 36702- 47159-47807- 48538-49274-50009-50955-58700
Природный
газ- тыс.куб.м-21520 – 21228 – 21781 –
24383-24982-26299-27534-28246-28791-30257
9. Кадровое сопровождение энергетической стратегии Урмарского
района
Важнейшим звеном реализации настоящей стратегии
является ее кадровое сопровождение, включающее профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации специалистов по электроэнергетическим, электротехническим
направлениям. В процессе подготовки профессиональных кадров для энергетики
выделяется ряд уровней подготовки:
-
обучение
технического персонала эксплуатации энергетического оборудования станций,
тепловых и энергетических сетей, других энергетических объектов;
-
подготовка и
переподготовка инженерно-технических работников с высшим техническим
образованием и техников со средним профессиональным образованием;
-
подготовка
специалистов по направлениям экономики энергопотребления и менеджменту
электрохозяйства, энергетическим обследованиям объектов энергетики и по
энергосбережению.
Реализация
энергетической стратегии позволит:
-
обеспечить
развитие экономики необходимым объемом энергетических носителей и прежде всего
электрической энергией;
-
увеличит объем
промышленной продукции, выпускаемой энергетическим сектором экономики
республики;
-
сократить
отставание в потреблении электрической энергии на душу населения от средне
российских показателей;
-
повысить системную
надежность систем газового, электрического и теплового снабжения;
-
сдержать темпы
роста тарифов.
Приложение к районной программе «Энергетическая программа Урмарского района
до 2020 года»
Программа реконструкции и технического перевооружения
котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть»
№ п/п |
Наименование работ |
Наименование материалов и оборудования |
Ед. Изм. |
Количество |
|||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Капитальный ремонт
теплотрасс |
|||||||||||||||||
1 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба ф 323 |
м. |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба ф 159 |
м. |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба ф 100 |
м. |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Груба ф 89 |
м. |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Груба ф 57 |
м. |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
м. |
790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Первичный
контур |
Мет. Труба ф 159 |
м. |
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Груба |
м. |
|
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Груба |
м. |
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Груба |
м. |
|
|
|
|
|
850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
950 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
|
|
|
|
|
14 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
15 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
16 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
17 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
|
18 |
Подземная теплотрасса |
Мет. Труба |
м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
|
ИТОГО по теплотрассам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12590 |
Программа
реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей МУП УР «Урмарытеплосеть»
№ п/п |
Наименование работ |
Наименование материалов и оборудования |
Ед. Изм. |
Количество |
||||||||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||
Котельная №1 |
||||||||||||||||||||||
1 |
Замена сетевых насосов К-100/65-250 с мощностью 45 кВт/ч в котельной №1 на энергосберегающие
насосы |
Насос марки NP 65/250V 37/2 а с мощностью 37 кВт/ч |
шт. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2 |
Замена сетевых насосов К-100/65-250 с мощностью 45 кВт/ч в котельной №1 на энергосберегающие насосы |
Насос марки NP 65/250V 37/2 а с мощностью 37 кВт/ч |
шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3 |
Замена
электродвигателей в дымососах с мощностью 30 кВт/ч и
соединительных муфт в котельной №1
на энергосберегающие |
Двигатель марки АИР 7,5 кВт/ч и соединительных муфт |
шт. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4 |
Замена
электрдвигателей в дымососах с мощностью 30 кВт/ч и
соединительных муфт в котельной №1
на энергосберегающие |
Двигатель марки АИР 7,5 кВт/ч и соединительных муфт |
шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
Замена деаэратора типа ДВ |
АВАКС г. Кинешма Ивановской обл. |
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
6 |
Замена котлов |
КВГ-6,5-150 |
шт. |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Котельная №2 |
||||||||||||||||||||||
7 |
Замена котлов |
КСВ-0,63 |
шт. |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
8 |
Установка ХВО |
|
шт. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Котельная №5 |
||||||||||||||||||||||
9 |
Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 14 кВт/ч
в котельной №5 на энергосберегающие насосы |
Насос марки IPh50/60-3/2 с мощностью 3 кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
10 |
Замена электродвигателей в дымососах 15 кВт/ч и ременной передачи в котельной №5 на энергосберегающие |
Двигатель марки АИР 5, кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
12 |
Замена котлов |
Факел- 1Г |
шт. |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Котельная №7 |
||||||||||||||||||||||
13 |
Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 14 кВт/ч в котельной №7 на энергосберегающие
насосы |
Насос марки IPh40/140-l,5/2 с
мощностью 1,5кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
14 |
Замена двух котлов КСВ-0,63 в
котельной №7 |
Микро - 100 |
шт. |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Котельная №8 |
||||||||||||||||||||||
15 |
Замена сетевых насосов К-80/50-200
с мощностью 7,5кВт/ч в
котельной №8 на энергосберегающие насосы |
Насос марки IPh40/140-l,5/2 с мощностью 1,5кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
16 |
Замена котлов |
КВА -0,8 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Котельная №9 |
||||||||||||||||||||||
17 |
Замена сетевых насосов КМ-80/50-200 с мощностью 7,5кВт/ч в котельной №9 на энергосберегающие насосы |
Насос марки IPh50/60-3/2c мощностью 3 кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 |
Замена котлов |
Братск-1 |
шт. |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
МК№1 |
||||||||||||||||||||||
19 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||
МК №2 |
||||||||||||||||||||||
20 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||
МК№3 |
||||||||||||||||||||||
21 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||
МК№4 |
||||||||||||||||||||||
22 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|||||
МК№5 |
||||||||||||||||||||||
23 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|||||
МК№6 |
||||||||||||||||||||||
24 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|||||
МК№7 |
||||||||||||||||||||||
25 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|||||
МК№8 |
||||||||||||||||||||||
26 |
Замена сетевых насосов К-45/30-200 с мощностью 7,5кВт/ч в МК№8 на энергосберегающие насосы |
Насос марки IPh40/140-l,5/2 с мощностью 1,5кВт/ч |
шт. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
27 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|||||
МК №9 |
||||||||||||||||||||||
28 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
||||||
МК №10 |
||||||||||||||||||||||
29 |
Замена котлов |
Микро-75 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||
МК№11 |
||||||||||||||||||||||
30 |
Замена котлов |
Микро-100 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||
МК №12 |
||||||||||||||||||||||
31 |
Замена котлов |
КЧМ-5 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|||||
МК№13 |
||||||||||||||||||||||
32 |
Замена котлов |
КСТГ-20 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
МК №14 |
||||||||||||||||||||||
33 |
Замена котлов |
АОГВ-35 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|||||
МК №15 |
||||||||||||||||||||||
34 |
Замена котлов |
Хопер-80 |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||
Реконструкция тепловых пунктов |
||||||||||||||||||||||
35 |
Тепловой пункт райбольницы |
Сетевой насос с мощностью 55 кВт/ч |
шт. |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
36 |
Тепловой пункт райбольницы |
Установка новых скоростных водоводянных
подогревателей ф 325 3 Секции по 3 шт. |
шт. |
|
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 контур (Котельная №1) |
||||||||||||||||||||||
37 |
ТП№1 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
38 |
ТП №2 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
39 |
ТП №3 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
40 |
ТП№4 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
41 |
ТП№5 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
42 |
ТП.№6 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
43 |
ТП№7 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
44 |
ТП№8 |
Водоводяные подогреватели |
компл. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №221
18
декабря 2007 года
пос.Урмары
Об утверждении районной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения
в Урмарском районе на 2007 – 2010 годы»
Урмарское районное Собрание депутатов решило:
1. Утвердить районную
целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе
на 2007 – 2010 годы» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на отдел строительства, ЖКХ, архитектуры, транспорта, промышленности
и связи администрации Урмарского района.
Глава
Урмарского района
В.Н.Кириллов
Утверждена решением Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 года № 221
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение безопасности дорожного движения
в Урмарском районе на 2007- 2010 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы |
Районная
целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в
Урмарском районе на
2007-2010 годы» |
Основание для разработки Программы |
Республиканская целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденная постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 28.08.2006 г. №219 |
Государственный заказчик Программы |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры
Чувашской Республики |
Основной разработчик Программы |
Администрация Урмарского района |
Цели Программы |
сокращение количества лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Задачи Программы |
предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения; повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации водителей транспортных средств; сокращение детского
дорожно-транспортного травматизма; повышение уровня безопасности транспортных средств; внедрение
современных средств организации дорожного движения; совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах; сокращение времени прибытия соответствующих
служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; существенное
повышение эффективности функционирования системы государственного
управления в области обеспечения
безопасности дорожного движения |
Исполнители мероприятий
Программы |
Администрация Урмарского района;
Администрации поселений Урмарского района; ОГИБДД ОВД по Урмарскому району |
Объемы и источники финансирования |
общий объем финансовых средств для
реализации Программы составляет 69382,5 тыс. рублей, из них средства: республиканского
бюджета Чувашской Республики - 410,0 тыс. рублей, в том числе: в 2007
году - 30,0 тыс. рублей; в 2008 году - 50,0 тыс. рублей; в 2009 году - 60,0
тыс. рублей; в 2010 году- 80,0 тыс. рублей; местного
бюджета: в 2007 году - 30,0 тыс. рублей; в 2008 году
- 40,0 тыс. рублей; в 2009 году - 50,0 тыс. рублей; в 2010 году - 70,0 тыс.
рублей; |
Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы |
снижение к 2010 году
количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза
по сравнению с аналогичным показателем 2006 года; снижение к 2010 году количества
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 процентов по
сравнению с аналогичным показателем 2006 года |
Система организации контроля за исполнением Программы |
Контроль за реализацией Программы
осуществляет администрация Урмарского района Чувашской Республики Исполнители основных
мероприятий ежегодно к 1 февраля до 2011 года представляют государственному заказчику
информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования Кабинета Министров
Чувашской Республики не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным. |
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами
Проблема
аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в
связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении,
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности
дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Происшествия
на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем
и в Урмарском районе. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма
показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате
которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся причинением тяжкого
вреда здоровью. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи
лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин
их высокой смертности.
Система
организации прибытия на место ДТП и оказания помощи лицам, пострадавшим в
результате дорожно-транспортного происшествия, неэффективна. Так, доля лиц,
погибших до прибытия в лечебное учреждение, составляет более 50 процентов от
общего количества лиц, погибших вследствие ДТП.
Наиболее
многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются
пешеходы. За последние годы количество пешеходов, погибших в результате ДТП,
увеличилось на треть.
С 2004 по
2007 год на автодорогах Урмарского района произошло более 100 ДТП, в которых погибли и получили ранения 146
человек. Ежегодно в результате ДТП погибают в среднем 4 человека (табл. 1).
Следствием
такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение
экологической обстановки, увеличение расхода топлива, а также рост количества
ДТП.
Сложившаяся
в области обеспечения безопасности дорожного движения критическая ситуация в условиях отсутствия
программно-целевого метода имеет тенденцию к
дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:
высокий
уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);
значительная
доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц,
погибших в результате ДТП;
продолжающееся
ухудшение условий дорожного движения;
низкий
уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Применение
программно-целевого метода позволит реализовать комплекс мероприятий, в том
числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП. Вместе с тем
применение такого метода для решения проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с
определенными рисками. Так, в процессе
реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных
результатов из-за несоответствия влияния
отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой
эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
Количество
дорожно-транспортных происшествий и их последствия на территории Урмарского района за 2007-2010 годы
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в
Урмарском районе, относятся:
крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения;
отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов
финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного движения на
республиканском и местном уровнях;
массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны
участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих
мероприятиях, отсутствие должной ответственности у руководителей предприятий и
организаций, осуществляющих автомобильные перевозки;
низкое качество
подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность
водителей при управлении
транспортными средствами;
недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения, в первую
очередь несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств,
транспортных средств, средств организации дорожного движения и систем оперативной
связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи
пострадавшим;
увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и
приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные
потоки.
Таблица 1 Показатели аварийности по Урмарскому
району за 2004-2007 годы
Годы |
Количество |
Разница
в % по сравнению с
предыдущим годом |
||||
ДТП (единиц) |
погибших (человек) |
раненых (человек) |
ДТП |
погибших |
раненых |
|
2004 |
23 |
0 |
23 |
- |
- |
- |
2005 |
28 |
6 |
32 |
21,7 |
- |
39,1 |
2006 |
19 |
4 |
29 |
-32,1 |
-33,3 |
9,4 |
2007 |
32 |
6 |
46 |
58,6 |
50,0 |
58,6 |
Основные
причины совершения дорожно-транспортных происшествий
Одним из
главных факторов, влияющих на состояние аварийности, является пренебрежение и,
более того, игнорирование участниками дорожного движения требований
безопасности. Сформировавшееся в настоящее время общественное мнение
приводит к недооценке потенциальной опасности дорожного движения. Сегодня
практически отсутствует поддержка общественных организаций в области обеспечения
безопасности дорожного движения со стороны государства.
Массовость
нарушений правил дорожного движения свидетельствует о низкой дорожно-транспортной
культуре участников движения, а также о том, что нынешняя система государственного и
общественного воздействия на сознание участников дорожного движения малоэффективна.
Система административного воздействия не позволяет в полной мере привлекать к
ответственности всех нарушителей правил дорожного движения, а принимаемые меры
зачастую не соответствуют тяжести совершенного правонарушения и его возможных
последствий.
Кроме
того, на безопасность дорожного движения оказывает влияние ряд других факторов:
низкий
уровень подготовки водителей в образовательных учреждениях;
низкая
дисциплина как водителей, так и владельцев транспортных средств - частных лиц,
осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки на коммерческой основе,
не имеющих соответствующей материальной и технической базы для исправного
содержания и независимого технического контроля за состоянием автотранспорта,
проведения предрейсового медицинского осмотра водителей и осуществления
контроля на автобусных маршрутах;
неудовлетворительное
состояние автомобильных дорог;
несоответствие
категории автомобильной дороги существующей интенсивности движения;
диспропорция
между ростом автопарка и развитием улично-дорожной сети;
большой износ автопарка предприятий
и организаций, эксплуатация выработавшего ресурсы
автотранспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам;
недостаточный
уровень технической оснащенности подразделений ОГИБДД;
недостатки
в содержании технических средств регулирования дорожного движения.
Быстрый рост численности
автопарка за последние годы и массовое
включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению
характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась
плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к
росту аварийности. Укоренившиеся тенденции
и характер проблемы требуют выработки и реализации долгосрочной государственной
стратегии, координации усилий государства и общества, формирования эффективных
механизмов взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики,
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и негосударственных структур при наиболее полном учете интересов
граждан.
Таблица 2
Количество транспортных средств пострадавших в ДТП
в Урмарском районе (единиц)
|
|
|
|
|
Легковые |
18 |
24 |
13 |
28 |
Грузовые |
1 |
1 |
1 |
1 |
Автобусы |
- |
- |
- |
- |
Мотоциклы |
4 |
3 |
5 |
4 |
Таблица 3
Распределение количества ДТП по времени
суток
по Урмарскому району за 2004-2007 годы
Время, Часы |
|
|
|
|
c 00 до 03 |
- |
- |
- |
- |
c 03 до 06 |
3 |
4 |
2 |
4 |
c 06 до 09 |
4 |
8 |
3 |
7 |
c 09 до 12 |
1 |
1 |
2 |
1 |
c12 до 15 |
- |
- |
1 |
1 |
c 15 до 18 |
6 |
5 |
4 |
7 |
c 18 до 21 |
7 |
9 |
6 |
9 |
c 21 до 24 |
2 |
2 |
1 |
3 |
Для
снижения риска происшествий необходимы устройство нормального освещения дорог,
установка соответствующих технических средств регулирования дорожного движения,
поддержание состояния дорожного полотна и разметки в надлежащем состоянии.
Благодаря этому дорожное движение становится более безопасным, а последствия
происшествий - менее тяжкими.
2. Основные цели и задачи Программы
Основной
целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате
ДТП, и количества ДТП с пострадавшими.
Условием
достижения цели является решение следующих задач:
предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения;
повышение качества
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;
сокращение
детского дорожно-транспортного травматизма;
повышение
уровня безопасности транспортных средств;
внедрение
современных средств организации дорожного движения;
совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов
в городах
и населенных пунктах;
сокращение
времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их
деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;
существенное
повышение эффективности функционирования системы государственного
управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Основные направления реализации Программы
Комплекс мероприятий Программы
формируется и финансируется по следующим направлениям:
совершенствование организации дорожного движения (раздел II
приложения к Программе).
Деятельность в указанном
направлении предусматривает улучшение условий
движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов
регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации
пешеходного движения;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (раздел III приложения к Программе).
Деятельность в указанном
направлении предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки
водителей транспортных средств, других участников
дорожного движения, широкое внедрение современных средств контроля за
соблюдением правил дорожного движения, сокращение времени прибытия на место ДТП
служб, участвующих в ликвидации их последствий, повышение эффективности
оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
мероприятия по снижению аварийности на
железнодорожных переездах на территории Урмарского района в 2007-2010 годах (раздел IV
приложения к Программе).
Деятельность в указанном
направлении предусматривает анализ состояния безопасности
движения поездов и автотранспорта на железнодорожных переездах,
проведение комиссионных осмотров железнодорожных переездов, проведение разъяснительной работы среди водителей, рейдов
и проверок на железнодорожных переездах.
8.
Ресурсное обеспечение Программы
9.
При
планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальные возможности
местного бюджета Урмарского района, состояние аварийности, высокая экономическая
и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного
движения.
Финансирование
Программы намечено осуществить за счет средств:
республиканского
бюджета Чувашской Республики;
местного бюджета;
Общий объем финансовых средств
для реализации Программы составляет 68717,5 тыс. рублей. Из них средства:
республиканского
бюджета Чувашской Республики - 220,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2007 году - 30,0 тыс.
рублей;
в 2008 году - 50,0 тыс.
рублей;
в 2009 году - 60,0 тыс.
рублей;
в 2010 году - 80,0 тыс.
рублей;
местного бюджета -
190,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2007
году - 30,0 тыс. рублей;
в 2008 году - 40,0 тыс.
рублей;
в 2009 году - 50,0 тыс.
рублей;
в 2010
году - 70,0 тыс. рублей;
В ходе
реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с
учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и
Урмарского района.
5. Механизм
реализации Программы и контроль за ходом ее
выполнения
Механизм
реализации и управления Программой предусматривает отработку организационно-финансовых
схем обеспечения мероприятий в соответствии с содержанием Программы.
Программа реализуется
по следующим принципам:
цели
Программы достигаются за счет мероприятий, состав которых формируется на
республиканском и местных уровнях;
финансирование
Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
и бюджета Урмарского района,
реализация
Программы предусматривает тесное взаимодействие администрации Урмарского района
с органами исполнительной
власти поселений Урмарского района
Основными
исполнителями мероприятий
Программы являются администрация Урмарского района, администрации поселений
Урмарского района, ОГИБДД ОВД по Урмарскому
району
Перечень основных
мероприятий Программы изложен в приложении.
Координацию и контроль за
реализацией Программы осуществляет администрация Урмарского района Чувашской
Республики.
6. Оценка
эффективности социальных, экономических и экологических последствий реализации
Программы
Главный
результат реализации Программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и
здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном
процессе.
Реализация
программных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее
снижение их количества по сравнению с показателями 2006 года и сокращение числа
пострадавших при ДТП, совершенствование систем управления обеспечением безопасности
дорожного движения, работы с участниками дорожного движения, организации дорожного
движения в населенных
пунктах, обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах,
оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.
Экономическая
эффективность от снижения количества ДТП и пострадавших при реализации настоящей
Программы должна составить более 272,75 млн. рублей.
Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование
организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах,
развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших
в результате ДТП.
Помимо этого сокращение ДТП, особенно при столкновении
транспортных средств, приведет к снижению
загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет
способствовать улучшению экологической обстановки.
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №222
18
декабря 2007 года
пос.Урмары
О
структуре администрации
Урмарского
района
В соответствии со ст. 32 Закона Чувашской Республики
от 18.10.2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления Чувашской
Республики» и ст. 39 Устава Урмарского района
Урмарское
районное Собрание депутатов решило:
1. Утвердить предложенную главой Урмарского района
В.Н.Кирилловым структуру администрации Урмарского района (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня утверждения.
Глава Урмарского
района
В.Н.Кириллов
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ №223
18
декабря 2007 года
пос. Урмары
О режиме работы муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, расположенных в п.
Урмары
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
01.07.1995 года №667 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном
учреждении»
Урмарское
районное Собрание депутатов решило:
1. Возобновить действие решения Урмарского районного
Собрания депутатов от 14.07.2006 года №88 «О режиме работы дошкольных образовательных
учреждений п.
Урмары».
2. Отменить решение Урмарского районного Собрания
депутатов от 21.09.2006 года №107 «О приостановлении действия решения Урмарского
районного Собрания депутатов».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
Соколова Ю.В. – заместителя главы по социальным вопросам – начальника отдела образования
и молодежной политики администрации Урмарского района
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования.
Глава
Урмарского района В.Н. Кириллов
Периодическое печатное
издание «Урмарский вестник» Адрес редакционного
совета и издателя: 429200, пос. Урмары,
ул. Мира, 5 Email: urmary@cap.ru |
Учредитель: администрация
Урмарского района Чувашской Республики |
Председатель
редакционного совета Павлов Н.А. Тираж 100 экз. Объем 1 п.л.
формат А-4 Распространяется
бесплатно |