Урмарский вестник

 

2009

Сентябрь

7

18(117)

Газета  основана  22 декабря  2005  года


 

В номере:

1. Постановление главы Урмарского района №540  от 27.08.2009 года «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации Урмарского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

2. Постановление главы Урмарского района №574  от 02.09.2009 года «Об установлении родительской платы за учебу в МОУДОД «Урмарская детская школа искусств»

3.Постановление главы Урмарского района №594  от 07.09.2009 года «О призыве осенью  2009 года на военную службу граждан 1982 – 1991 годов рождения в Урмарском районе Чувашской Республики»

4. Материалы Собрания депутатов от 28 августа 2009 года

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №540

 

27 августа 2009                                                                                      п. Урмары                                                                        

 Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации Урмарского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы администрации Урмарского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Утвердить перечень конкретных должностей муниципальной службы администрации Урмарского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается);

3. Организационному отделу администрации Урмарского района ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с перечнями, предусмотренными пунктом 2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Урмарского района до 10 сентября 2009 г. определить должности муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. Информационному отделу администрации Урмарского района обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего постановления.

 

Глава Урмарского района                                                     В.Н. Кириллов

 

 

Приложение  к постановлению главы

Урмарского района от 27.08.2009 №540

 

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

 

Должности муниципальной службы администрации Урмарского района

 

Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы администрации Урмарского района, утвержденным постановлением главы Урмарского района от 20.11.2007 года №990 «Об утверждении реестра муниципальных должностей администрации Урмарского района и квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы администрации Урмарского района», к:

- высшей группе, главной группе, ведущей группе должностей руководителей;

- ведущей группе, старшей группе, младшей группе должностей специалистов.

 

 

 


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №574

 

02  сентября  2009                                                                                  п. Урмары

 

Об установлении родительской платы за учебу в МОУДОД «Урмарская детская школа искусств»

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить родительскую плату за учебу в МОУДОД «Урмарская детская школа искусств» с 1 сентября 2009 года в следующих размерах:

1. Фортепьяно, баян, аккордеон, гитара, хореографическое, художественное отделение для учащихся, проживающих в поселке Урмары – 300 рублей;

2. Фортепьяно, баян, аккордеон, гитара, хореографическое, художественное отделение для учащихся, проживающих в деревнях и селах Урмарского района – 280 рублей;

3. Фольклор, труба, домра, балалайка – 250 рублей.

4. Признать утратившим силу постановление главы Урмарского района № 597 от 01.09.2008 года «Об установлении родительской платы за учебу в МУДОД «Урмарская детская школа искусств».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 сентября 2009 года.  

 

Глава Урмарского района                                                                 В.Н. Кириллов

 

 

 


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №594

 

07  сентября  2009                                                                                п. Урмары

 

О призыве осенью  2009 года на военную службу граждан 1982 – 1991 годов рождения в Урмарском районе Чувашской Республики

 

Руководствуясь ст. 22 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 г.                № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призвать на военную службу граждан, родившихся в 1982 – 1991 годах, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также граждан 1982 – 1991 годов рождения, у которых истекли сроки предоставленных отсрочек по различным основаниям.

2. Создать комиссию для медицинского освидетельствования призывников

(приложение 4).

3. Главному врачу МУЗ «Урмарская центральная районная больница»:

-      выделить врачей в состав медицинской  комиссии

-   освободить от основной работы на период с 01.10.2009 г. по 16.10.2009 года с сохранением заработной платы по месту работы, членов призывной комиссии, врачей, медицинских сестер, задействованных в работе призывной и медицинской комиссий;

-   обеспечить врачей призывной комиссии необходимым количеством медицинского инструментария, медикаментами и имуществом по заявке военного комиссариата Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики;

-   выделить на период призыва для стационарного лечения и обследования призывников по 2 койко-места в терапевтическом и хирургическом отделениях, обеспечить своевременный прием призывников, направленных на дополнительное обследование и лечение;

-   обеспечить прохождение призывниками рентгеноскопии грудной клетки, а также прохождение рентгена и сдачу анализов;

-   организовать эффективное лечение и оперирование больных призывников, выявленных при призыве или ранее направленных на лечение;

-    представить  в военный комиссариат Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики диспансерные и амбулаторные карты (ф-025/у и 025-1/у), и списки лиц, состоящих на учете по поводу трахомы, туберкулеза, нервно-психических, кожно- венерологических  и других инфекционных заболеваний.

3. На весь период призыва привлекать технических работников в количестве 3-х человек от организаций, учреждений и предприятий Урмарского района Чувашской Республики для обеспечения деятельности призывного пункта при проведении призывных мероприятий (по согласованию).

4.  Заместителю главы по социальным вопросам – начальнику отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики организовать в Урмарском районе Чувашской Республики проведение торжественного мероприятия «День призывника».

5. Отправку призванных граждан на республиканский сборный пункт проводить из военного комиссариата Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики.

6. Рекомендовать начальнику отдела внутренних дел по Урмарскому району Чувашской Республики:  

-   обеспечить надлежащий порядок в военном коимссариате  в дни отправки молодого пополнения в войска Вооруженных Сил Российской Федерации;

- оказывать военному комиссариату Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики практическую помощь в розыске призывников, уклоняющихся от призыва на военную службу;

-   обеспечить надлежащий порядок на призывном участке в дни работы призывной и медицинской комиссии;

7.  Рекомендовать главам городского и сельских поселений, руководителям предприятий, организаций, учреждений Урмарского района Чувашской Республики:

-   организовать торжественные проводы призывников на военную службу, с приглашением ветеранов армии и военно-морского флота, представителей предприятий и учебных заведений на церемонии проводов;

-   обеспечить своевременную и полную явку призывников, вызываемых на призывную комиссию и отправляемых на республиканский сборный пункт. Отзывать всех призывников, подлежащих призыву, из командировок и отпусков. Обеспечить явку призывников на призывные комиссии в сопровождении лиц, ответственных за ведение воинского учета;

8.  Для качественного проведения призыва утвердить:

-  План мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу осенью 2009 г. (приложение 1);

 -   План мероприятий военного комиссариата Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики по воспитательной работе на призывном участке в период проведения осеннего призыва 2009 г. (приложение 2) (по согласованию);

-   состав группы профессионального психологического отбора военного комиссариата Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики на осенний призыв 2009 г. (приложение 3) (по согласованию);

-   состав медицинской комиссии Урмарского района Чувашской Республики (приложение 4).

9.  Настоящее Постановление вступает в силу через 10 (десять) дней после дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Урмарского района по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной политики Соколова Ю.В.

 

Глава Урмарского района                                                               В. Н. Кириллов

 

Приложение 1 к постановлению  главы Урмарского района Чувашской Республики

от 07.09.2009   № 594

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению призыва граждан

на военную службу осенью 2009 г. (по согласованию)

 

п/п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Кто проводит

Отметка о выполнении

1.

Оповещение призывников и вручение повесток

15.09.09 г.

ВК Урмарского и Козловского районов, руководители предприятий

 

2.

Сдача клинических анализов призывниками и подготовка документов

с 21.09.09 г.

МУЗ «Урмарская центральная районная больница»

 

3.

Проведение медицинского освидетельствования призывников

с 01.10.09 г.

Медицинская комиссия

 

4.

Заседания призывной комиссии

с 01.10.09 г.

Призывная комиссия Урмарского района

 

5.

Розыск призывников уклоняющихся от призыва

с 16.10.09 г.

ОВД по Урмарскому району

 

6.

Оформление документов на призывников, подлежащих призыву

с 15.09.09 г.

Техработники Урмарского и Козловского ВК

 

7.

Представление призывников на республиканскую комиссию

По плану ВК ЧР

ВК Урмарского и Козловского районов

 

8.

Отправка призванных призывников в войска

По плану ВК ЧР

ВК Урмарского и Козловского районов

 

9.

Представление республиканской комиссии призывников, признанных негодными к военной службе по состоянию здоровья

По плану ВК ЧР

ВК Урмарского и Козловского районов

 

 

Приложение 2 к Постановлению  главы Урмарского района Чувашской Республики от 07.09.2009   № 594

 

ПЛАН

мероприятий военного комиссариата Урмарского и Козловского районов

 Чувашской Республики по воспитательной работе на призывном участке

в период проведения осеннего призыва 2009 г. (по согласованию)

п/п

Наименование мероприятий

Время проведения

Ответственный за выполнение

1.

Защита Отечества – священный долг

10.00 - 10.50

Начальник агитационного пункта

2.

Офицеры – профессия героическая

11.00 - 11.50

Военный комиссар

3.

Святое дело Родине служить

13.00 - 13.50

Начальник отдела культуры и архивного дела

4.

Изучение ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

14.00 - 14.50

Начальник1 отделения

5.

Подведение итогов за день

15.00 - 16.50

Военный комиссар

 

Приложение 3 к Постановлению  главы Урмарского района Чувашской Республики  от 07.09.2009   № 594

 

СОСТАВ

группы профессионального психологического отбора военного комиссариата

Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики

на осенний призыв 2009 г. (по согласованию)

 

          Начальник группы:

 Антонова Е.Р. – старший помощник начальника 1 отделения призыва  по профессиональному психологическому  отбору военного комиссариата Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики.

             Члены группы:

   Григорьева Г.Н. – врач – психиатр МУЗ «Урмарская центральная районная больница»;

   Некрасов В.А. - врач – психиатр МУЗ «Козловская центральная больница» Чувашской  

   Республики им. И.Е. Виноградова;

   Шашкин В.А.  -  заместитель начальника Урмарской АШ РОСТО;

Никифорова Т.Н. - педагог-психолог муниципального образовательного учреждения «Урмарская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской Республики;

Толстова Л.Г. - педагог-психолог муниципального образовательного учреждения «Козловская основная общеобразовательная школа № 1» им. Героя Советского Союза А.Г. Тухланова.

  

Приложение 4  к Постановлению  главы Урмарского района Чувашской Республики от 07.09.2009   № 594

 

СОСТАВ

медицинской комиссии Урмарского района

 

Основной состав:

  1. Иванов В.Г.           – врач-хирург;
  2. Ванюкова В.В.      – врач-невропатолог;
  3. Ильина И.Д           – врач-терапевт;
  4. Григорьева Г.Н.    – врач-психиатр;
  5. Илларионова Е.Б. – врач-окулист;
  6. Чернова Л.А.        – врач-дерматолог;
  7. Семенова А.Л.      – врач-стоматолог;

 

Резервный состав:

 

  1. Кузьмин Н.Н.      – врач-хирург;
  2. Мефодьева Н.М. – врач-терапевт;
  3. Петрова Г.Г.        – врач-стоматолог;
  4. Семенов В.А.      – врач-нарколог.

 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №340

 

28 августа 2009 года                                                                          посрмары

 

О внесении изменений в решение

районного Собрания депутатов « О районном

бюджете Урмарского района на 2009 год »

 

         В  соответствии со статьей 25 Устава Урмарского района  Урмарское районное  Собрание депутатов Чувашской Республики

                РЕШИЛО:

            Статья 1.

            Внести в  решение Урмарского районного Собрания депутатов от 11 декабря 2008 года № 294 « О районном бюджете Урмарского района на 2009 год» следующие изменения:

          1)  статью 1 изложить в следующей редакции:

           « Утвердить основные характеристики районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2009 год:

 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в сумме 324812589,16 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 29289477,6 рублей, из них межбюджетные трансферты из республиканского  бюджета 265142677,6 рублей, прочие безвозмездных поступлений от бюджетов поселений 4146800 рублей;

общий объем расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в сумме 330729305,98 рубля;

предельный объем муниципального долга Урмарского района Чувашской Республики  на 2009 год в сумме 19277018 рублей;

верхний предел муниципального  внутреннего долга Урмарского района Чувашской Республики на 1 января 2010 года в сумме 6090609 рублей, в том числе  верхний предел по муниципальным гарантиям 6000000 рублей;

            прогнозируемый дефицит районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в сумме 5916716,82 рублей.»;

          2) статью 18  дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Установить, что распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, фактически полученных  при исполнении районного бюджета Урмарского района сверх утвержденных решением о бюджете доходах подлежащих перечислению бюджетам поселений , осуществляется нормативными правовыми актами Главы администрации   Урмарского района Чувашской Республики»;

           3) внести изменения  в приложения 4-7, таблицу 3,5 приложения 8,приложение11,12 согласно приложениям 1-4, таблиц 1,2,  приложения 5, приложениям 6,7 соответственно;

            4)  дополнить приложение 8 таблицей 11;

5) в статье 11:

в пункте 1слова «44867300 рублей » заменить словами « 50803959,8 рублей».

          

 

Глава Урмарского района                                                                              В.Н. Кириллов

 


 

Приложение    к Решению Урмарского районного Собрания      депутатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 4 "Распределение расходов

 районного бюджета Урмарского района на 2009 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации"

НАИМЕНОВАНИЕ

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма ( рублей)величение, уменьшение(-)

Всего

за счет районного бюджета

за счет доходов от предпринимательской деятельности

за счет Фонда субвенций и субсидий

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

-2 695 974,19 

-2 715 298,70 

27 124,51 

-7 800,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

-2 098 862,50 

-2 105 000,00 

16 137,50 

-10 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

0020000

 

-2 098 862,50 

-2 105 000,00 

16 137,50 

-10 000,00 

Центральный аппарат

01

04

0020400

 

-2 098 862,50 

-2 105 000,00 

16 137,50 

-10 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе

01

04

0020400

500

-2 098 862,50 

-2 105 000,00 

16 137,50 

-10 000,00 

субвенции на осуществление государственных полномочий ЧР по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий

 

 

 

 

-10 000,00 

 

 

-10 000,00 

Судебная система

01

05

 

 

2 200,00 

0,00 

0,00 

2 200,00 

Составление( изменение и дополнение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

0014000

 

2 200,00 

0,00 

0,00 

2 200,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

05

0014000

500

2 200,00 

 

 

2 200,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового ( финансово-бюджетного) надзора

01

06

 

 

-620 000,00 

-620 000,00 

0,00 

0,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

06

0020000

 

-620 000,00 

-620 000,00 

0,00 

0,00 

Центральный аппарат

01

06

0020400

 

-620 000,00 

-620 000,00 

0,00 

0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

06

0020400

500

-620 000,00 

-620 000,00 

 

 

Другие общегосударственные вопросы

01

14

 

 

20 688,31 

9 701,30 

10 987,01 

0,00 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

01

14

0900000

 

9 701,30 

9 701,30 

0,00 

0,00 

Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

14

0900200

 

9 701,30 

9 701,30 

0,00 

0,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

14

0900200

500

9 701,30 

9 701,30 

 

 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01

14

0920000

 

10 987,01 

 

10 987,01 

 

Выполнение других обязательств государства

01

14

0920300

 

10 987,01 

 

10 987,01 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

14

0920300

500

10 987,01 

 

10 987,01 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

 

 

150 000,00 

150 000,00 

 

 

Органы внутренних дел

03

02

 

 

150 000,00 

150 000,00 

0,00 

0,00 

Целевые программы муниципальных образований

03

02

7950000

 

150 000,00 

150 000,00 

 

 

Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007-2010 годы"

03

02

7953300

 

150 000,00 

150 000,00 

 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

02

7953300

500

150 000,00 

150 000,00 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

 

 

1 003 490,00 

703 490,00 

0,00 

300 000,00 

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

 

 

 

703 490,00 

 

 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

04

05

2600400

 

 

3 490,00 

 

 

Прочие расходы

04

05

2600400

013

 

3 490,00 

 

 

Целевые программы муниципальных образований

04

05

7950000

 

 

700 000,00 

 

 

Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

04

05

7953400

 

 

700 000,00 

 

 

Субсидии юридическая лицам

04

05

7953400

006

 

700 000,00 

 

 

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

300 000,00 

0,00 

 

300 000,00 

Реализация государственных функций в области национальной экономики

04

12

3400000

 

300 000,00 

0,00 

 

300 000,00 

Малое предпринимательство

04

12

3450000

 

300 000,00 

0,00 

 

300 000,00 

Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские ( фермерские хозяйства)

04

12

3450100

 

300 000,00 

 

 

300 000,00 

Субсидии юридическим лицам

04

12

3450100

006

300 000,00 

 

 

300 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

 

 

1 659 268,70 

586 808,70 

0,00 

1 072 460,00 

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

1 659 268,70 

586 808,70 

0,00 

1 072 460,00 

Региональные целевые программы

05

02

5220000

 

-144 900,00 

-144 900,00 

0,00 

0,00 

Республиканская целевая программа " Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2015 годы"

05

02

5223900

 

-144 900,00 

-144 900,00 

 

 

Расходы общепрограммного характера республиканской целевой программы " Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2015 годы"

05

02

5223901

 

-144 900,00 

-144 900,00 

 

 

Реконструкция очистных сооружений канализации , пгт Урмары

05

02

5223901

 

-144 900,00 

-144 900,00 

 

 

Бюджетные инвестиции

05

02

5223901

003

-144 900,00 

-144 900,00 

 

 

реконструкция очистных сооружений канализации, пгт Урмары

05

02

5223901

 

-144 900,00 

-144 900,00 

 

 

Целевые программы муниципальных образований

05

02

7950000

 

731 708,70 

731 708,70 

0,00 

0,00 

Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г.

05

02

7950500

 

731 708,70 

731 708,70 

 

 

Бюджетные инвестиции

05

02

7950500

003

344 900,00 

344 900,00 

 

 

реконструкция тепловых сетей п. Урмары

05

02

7950500

003

344 900,00 

344 900,00 

 

 

субсидии юридическим лицам

05

02

7950500

006

-510 182,00 

-510 182,00 

 

 

приобретение коммунальной техники

05

02

7950500

006

-510 182,00 

-510 182,00 

 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

02

7950500

500

896 990,70 

896 990,70 

 

 

приобретение коммунальной техники

05

02

7950500

500

896 990,70 

896 990,70 

 

 

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники

05

02

3400702

 

1 072 460,00 

 

 

1 072 460,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

02

3400702

500

1 072 460,00 

 

 

1 072 460,00 

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

 

 

2 301 016,72 

-75 000,00 

1 270 812,72 

1 105 204,00 

Дошкольное образование

07

01

 

 

462 595,14 

0,00 

462 595,14 

0,00 

Детские дошкольное образование

07

01

4200000

 

462 595,14 

0,00 

462 595,14 

0,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

01

4209900

 

462 595,14 

0,00 

462 595,14 

0,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе

07

01

4209900

001

462 595,14 

 

462 595,14 

 

Общее образование

07

02

 

 

939 217,58 

200 000,00 

808 217,58 

-69 000,00 

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07

02

4210000

 

673 537,31 

300 000,00 

452 537,31 

-79 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4219900

 

673 537,31 

300 000,00 

452 537,31 

-79 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе 

07

02

4219900

001

673 537,31 

300 000,00 

452 537,31 

-79 000,00 

капитальный ремонт

 

 

 

 

300 000,00 

300 000,00 

 

 

учебные расходы

 

 

 

 

-79 000,00 

 

 

-79 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4239900

 

255 680,27 

-100 000,00 

355 680,27 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4239900

001

255 680,27 

-100 000,00 

355 680,27 

 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

02

5200000

 

10 000,00 

 

 

10 000,00 

Поощрение лучших учителей

07

02

5201100

 

10 000,00 

 

 

10 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

5201100

001

10 000,00 

 

 

10 000,00 

Другие вопросы в области образования

07

09

 

 

899 204,00 

-275 000,00 

0,00 

1 174 204,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07

09

0020000

 

-284 400,00 

-275 000,00 

0,00 

-9 400,00 

Центральный аппарат

07

09

0020400

 

-284 400,00 

-275 000,00 

0,00 

-9 400,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

0020400

500

-284 400,00 

-275 000,00 

 

-9 400,00 

субвенции для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности и  по опеке и попечительству

 

 

 

 

-9 400,00 

 

 

-9 400,00 

Мероприятия в области образования

07

09

4360000

 

200 000,00 

 

0,00 

200 000,00 

Внедрение инновационных образовательных программ

07

09

4360200

 

200 000,00 

 

0,00 

200 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

4360200

001

200 000,00 

 

 

200 000,00 

Реализация государственной политики занятости населения

07

09

5100000

 

983 604,00 

 

 

983 604,00 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

07

09

5100300

 

983 604,00 

 

 

983 604,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

5100300

001

983 604,00 

 

 

983 604,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

 

 

 

1 131 637,11 

500 000,00 

631 637,11 

0,00 

Культура

08

01

 

 

428 134,25 

0,00 

428 134,25 

0,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

08

01

4400000

 

60 000,00 

 

60 000,00 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4409900

 

60 000,00 

 

60 000,00 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе 

08

01

4409900

001

60 000,00 

 

60 000,00 

 

капитальный ремонт

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

Музеи и постоянные выставки

08

01

4410000

 

93 134,25 

0,00 

93 134,25 

0,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

4419900

 

93 134,25 

0,00 

93 134,25 

0,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4419900

001

93 134,25 

 

93 134,25 

 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой культуры

08

01

4500000

 

275 000,00 

0,00 

275 000,00 

0,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

08

01

4508500

 

275 000,00 

0,00 

275 000,00 

0,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4508500

013

275 000,00 

 

275 000,00 

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

08

06

 

 

703 502,86 

500 000,00 

203 502,86 

 

Целевые программы муниципальных образований

08

06

7950000

 

703 502,86 

500 000,00 

203 502,86 

 

Подпрограмма " Развитие культуры в Урмарском районе" районной целевой программы " Культура Урмарского района : 2006-2010 годы"

08

06

7951300

 

703 502,86 

500 000,00 

203 502,86 

 

Бюджетные инвестиции

08

06

7951300

003

703 502,86 

500 000,00 

203 502,86 

 

Строительство музея , п. Урмары

08

06

7951300

 

703 502,86 

500 000,00 

203 502,86 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

09

 

 

 

689 220,80 

650 000,00 

102 500,00 

-63 279,20 

Стационарная медицинская помощь

09

01

 

 

582 006,00 

672 006,00 

-90 000,00 

0,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

09

01

4700000

 

582 006,00 

672 006,00 

-90 000,00 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

01

4709900

 

582 006,00 

672 006,00 

-90 000,00 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями,  в том числе

09

01

4709900

001

582 006,00 

672 006,00 

-90 000,00 

 

Амбулаторная помощь

09

02

 

 

-104 585,00 

65 415,00 

90 000,00 

-260 000,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

09

02

4700000

 

391 535,00 

301 535,00 

90 000,00 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

02

4709900

 

391 535,00 

301 535,00 

90 000,00 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

02

4709900

001

391 535,00 

301 535,00 

90 000,00 

 

Фельдшерско-акушерские пункты

09

02

4780000

 

-236 120,00 

-236 120,00 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

02

4789900

 

-236 120,00 

-236 120,00 

 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

02

4789900

001

-236 120,00 

-236 120,00 

 

 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

09

02

5201800

 

-260 000,00 

0,00 

0,00 

-260 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

02

5201800

001

-260 000,00 

 

 

-260 000,00  

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

09

03

4700000

 

-51 421,00 

-51 421,00 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

03

4709900

 

-51 421,00 

-51 421,00 

 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

03

4709900

001

-51 421,00 

-51 421,00 

 

 

Целевые программы муниципальных образований

09

08

7950000

 

102 500,00 

0,00 

102 500,00 

0,00 

Районная программа " Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2007-2010 года"

09

08

7952300

 

102 500,00 

0,00 

102 500,00 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления

09

08

7952300

500

102 500,00 

 

102 500,00 

0,00 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

09

10

 

 

160 720,80 

-36 000,00 

 

196 720,80 

Реализация государственной политики занятости населения

09

10

5100000

 

196 720,80 

 

 

196 720,80 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

09

10

5100300

 

196 720,80 

 

 

196 720,80 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

10

5100300

001

196 720,80 

 

 

196 720,80 

Целевые программы муниципальных образований

09

10

7950000

 

-36 000,00 

-36 000,00 

 

 

Районная программа " Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы"

09

10

7951900

 

-36 000,00 

-36 000,00 

 

 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта  и физической культуры, туризма

09

10

7951900

079

-36 000,00 

-36 000,00 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

9 900,00 

 

 

9 900,00 

Охрана семьи и детства

10

04

 

 

9 900,00 

 

 

9 900,00 

Социальная помощь

10

04

5050000

 

9 900,00 

 

 

9 900,00 

Выплата единовременного  пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

04

5050502

 

9 900,00 

 

 

9 900,00 

Социальных выплаты

10

04

5050502

005

9 900,00 

 

 

9 900,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

11

 

 

 

5 936 659,80 

200 000,00 

0,00 

5 736 659,80 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии)

11

02

 

 

3 404 000,00 

0,00 

 

3 404 000,00 

Федеральные целевые программы

11

02

1000000

 

6 096 600,00 

 

 

6 096 600,00 

Федеральная целевая программа " Социальное развитие села до 2012 года"

11

02

1001100

 

3 300 000,00 

 

 

3 300 000,00 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

11

02

1001100

021

1 800 000,00 

 

 

1 800 000,00 

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

11

02

1001100

099

1 500 000,00 

 

 

1 500 000,00 

Федеральная целевая программа " Жилищеа 2002-2010 годы ( второй этап)

11

02

1040000

 

2 796 600,00 

 

 

2 796 600,00 

Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей"

11

02

1040200

 

2 796 600,00 

 

 

2 796 600,00 

Фонд софинансирования

11

02

1040200

010

2 796 600,00 

 

 

2 796 600,00 

Межбюджетные трансферты

11

02

5210000

 

-4 422 100,00 

0,00 

0,00 

-4 422 100,00 

Фонд софинансирования

11

02

5210100

010

-4 422 100,00 

0,00 

0,00 

-4 422 100,00 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы " Жилище" на 2002-2010 годы

11

02

5210102

 

-2 048 100,00 

 

0,00 

-2 048 100,00 

Фонд софинансирования

11

02

5210102

010

-2 048 100,00 

 

 

-2 048 100,00 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

11

02

5210110

 

-2 374 000,00 

 

 

-2 374 000,00 

Фонд софинансирования

11

02

5210110

010

-2 374 000,00 

 

 

-2 374 000,00 

Региональные целевые программы

11

02

5220000

 

1 729 500,00 

 

 

1 729 500,00 

Республиканская программа " Государственная пооддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы"

11

02

5221100

 

649 500,00 

 

 

649 500,00 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы " Жилище" на 2002-2010 годы

11

02

5221103

 

649 500,00 

 

 

649 500,00 

Фонд софинансирования

11

02

5221103

010

649 500,00 

 

 

649 500,00 

Республиканская целевая программа " Социальное развитие села в чувашской Республике до 2012 года"

11

02

5226800

 

1 080 000,00 

 

 

1 080 000,00 

Расходы общепрограммного характера республиканской целевой программы "Социальное развитие села в чувашской Республике до 2012 года  "

11

02

5226801

 

830 000,00 

 

 

830 000,00 

Субсидии на обеспечение  жильем  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

11

02

5226801

021

830 000,00 

 

 

830 000,00 

Субсидии на обеспечение  жильем граждан Российской Федерации, проживающих  в сельской местности

11

02

5226801

099

250 000,00 

 

 

250 000,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

11

03

 

 

742 500,00 

 

 

742 500,00 

Фонд софинансирования

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная помощь

11

03

5050000

 

742 500,00 

 

 

742 500,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей , оставшихся без попечения родителей, а также детей , находящихся по опекой ( попечительство), не имеющих закрепленного жилого помещения

11

03

5053600

 

742 500,00 

 

 

742 500,00 

Фонд компенсаций

11

03

5053600

009

742 500,00 

 

 

742 500,00 

Иные межбюджетные трансферты

11

04

 

 

1 790 159,80 

200 000,00 

 

1 590 159,80 

Реализация государственной политики занятости населения

11

04

5100000

 

1 790 159,80 

200 000,00 

 

1 590 159,80 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

11

04

5100300

 

1 590 159,80 

 

 

1 590 159,80 

Иные межбюджетные трансферты

11

04

5100300

017

1 590 159,80 

 

 

1 590 159,80 

Межбюджетные трансферты

11

04

5210000

 

200 000,00 

200 000,00 

 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

11

04

5210300

 

200 000,00 

200 000,00 

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

11

04

5210300

017

200 000,00 

200 000,00 

 

 

Капитальный ремонт бани п. Урмары

11

04

5210300

017

200 000,00 

200 000,00 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

10 185 218,94 

0,00 

2 032 074,34 

8 153 144,60 


 

Приложение к Решению Урмарского районного Собрания депутатов

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 5 "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований районного бюджета Урмарского района на реализацию районных целевых программ на 2009 год" 

( рублей)

п/п

Наименование программ,подпрограмм и разделов

Целевая статья функциональной классификации расходов бюджетов РФ

Всего, увеличение, уменьшение (-)

в том числе бюджетные инвестиции

1

Районная  целевая программа «Обеспечение населения Урмарского района питьевой водой на 2005-2008 годы» (Решение Урмарского районного Собрания депутатов от 15 июля г. № 211) 

7950500

-297100

-297100

2

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г.

7950500

1028808,7

642000

3

Районная  целевая программа «Культура Урмарского района: 2006–2010 годы»  (Решение Урмарского районного Собрания депутатов от 21 апреля 2006 г. № 68) подпрограмма «Развитие культуры в Урмарском районе»

7951300

703502,86

703502,86

4

Районная программа «Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы» . (Решение Урмарского районного Собрания депутатов от 26 октября 2006 года №121)

7951900

-36000

 

5

Районная программа « Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2007-2010 годы» ( Решение Урмарского районного Собрания депутатов от 22 февраля 2007 года № 162)

7952300

102500

 

6

Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007-2010 годы"

7953300

150000

 

7

Районная целевая программа " Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

7953400

700000

 

 

Итого

 

2 351 711,56

1 048 402,86

 

                                                                                                                                Приложение к Решению Урмарского районного Собрания  депутатов

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 6 "Распределение расходов

 районного бюджета Урмарского района на 2009 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации"

НАИМЕНОВАНИЕ

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма                      ( рублей), увеличение, уменьшение (-)

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

903

 

 

 

 

1 910 921,62 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

01

 

 

 

-2 075 974,19 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

903

01

04

 

 

-2 098 862,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

903

01

04

0020000

 

-2 098 862,50 

Центральный аппарат

903

01

04

0020400

 

-2 098 862,50 

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

01

04

0020400

500

-2 098 862,50 

Судебная система

903

01

05

 

 

2 200,00 

Составление( изменение и дополнение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

903

01

05

0014000

 

2 200,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

01

05

0014000

500

2 200,00 

Другие общегосударственные вопросы

903

01

14

 

 

20 688,31 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

903

01

14

0900000

 

20 688,31 

Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

903

01

14

0900200

 

9 701,30 

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

01

14

0900200

500

9 701,30 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

903

01

14

0920000

 

10 987,01 

Выполнение других обязательств государства

903

01

14

0920300

 

10 987,01 

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

01

14

0920300

500

10 987,01 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903

03

 

 

 

150 000,00 

Органы внутренних дел

903

03

02

 

 

150 000,00 

Целевые программы муниципальных образований

903

03

02

7950000

 

150 000,00 

Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007-2010 годы"

903

03

02

7953300

 

150 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

03

02

7953300

500

150 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

903

04

 

 

 

1 003 490,00 

Сельское хозяйство и рыболовство

903

04

05

 

 

703 490,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

903

04

05

2600400

 

3 490,00 

Прочие расходы

903

04

05

2600400

013

3 490,00 

Целевые программы муниципальных образований

903

04

05

7950000

 

700 000,00 

Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

903

04

05

7953400

 

700 000,00 

Субсидии юридическая лицам

903

04

05

7953400

006

700 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики

903

04

12

 

 

300 000,00 

Реализация государственных функций в области национальной экономики

903

04

12

3400000

 

300 000,00 

Малое предпринимательство

903

04

12

3450000

 

300 000,00 

Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские ( фермерские хозяйства)

903

04

12

3450100

 

300 000,00 

Субсидии юридическим лицам

903

04

12

3450100

006

300 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

05

 

 

 

1 659 268,70 

Коммунальное хозяйство

903

05

02

 

 

1 659 268,70 

Региональные целевые программы

903

05

02

5220000

 

-144 900,00 

Республиканская целевая программа " Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2015 годы"

903

05

02

5223900

 

-144 900,00 

Расходы общепрограммного характера республиканской целевой программы " Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2015 годы"

903

05

02

5223901

 

-144 900,00 

Реконструкция очистных сооружений канализации , пгт Урмары

903

05

02

5223901

 

-144 900,00 

Бюджетные инвестиции

903

05

02

5223901

003

-144 900,00 

реконструкция очистных сооружений канализации, пгт Урмары

903

05

02

5223901

 

-144 900,00 

Целевые программы муниципальных образований

903

05

02

7950000

 

731 708,70 

Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г.

903

05

02

7950500

 

731 708,70 

Бюджетные инвестиции

903

05

02

7950500

003

344 900,00 

реконструкция тепловых сетей п. Урмары

903

05

02

7950500

003

344 900,00 

субсидии юридическим лицам

903

05

02

7950500

006

-510 182,00 

приобретение коммунальной техники

903

05

02

7950500

006

-510 182,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

05

02

7950500

500

896 990,70 

приобретение коммунальной техники

903

05

02

7950500

500

896 990,70 

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники

903

05

02

3400702

 

1 072 460,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

05

02

3400702

500

1 072 460,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

903

08

 

 

 

1 071 637,11 

Культура

903

08

01

 

 

368 134,25 

Музеи и постоянные выставки

903

08

01

4410000

 

93 134,25 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

903

08

01

4419900

 

93 134,25 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

903

08

01

4419900

001

93 134,25 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой культуры

903

08

01

4500000

 

275 000,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

903

08

01

4508500

 

275 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

903

08

01

4508500

013

275 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

903

08

06

 

 

703 502,86 

Целевые программы муниципальных образований

903

08

06

7950000

 

703 502,86 

Подпрограмма " Развитие культуры в Урмарском районе" районной целевой программы " Культура Урмарского района : 2006-2010 годы"

903

08

06

7951300

 

703 502,86 

Бюджетные инвестиции

903

08

06

7951300

003

703 502,86 

Строительство музея , п. Урмары

903

08

06

7951300

 

703 502,86 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

903

09

 

 

 

102 500,00 

Целевые программы муниципальных образований

903

09

08

7950000

 

102 500,00 

Районная программа " Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2007-2010 года"

903

09

08

7952300

 

102 500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

09

08

7952300

500

102 500,00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " УРМАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

955

 

 

 

 

586 720,80 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

955

09

 

 

 

586 720,80 

Стационарная медицинская помощь

955

09

01

 

 

582 006,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

955

09

01

4700000

 

582 006,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

955

09

01

4709900

 

582 006,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями,  в том числе

955

09

01

4709900

001

582 006,00 

Амбулаторная помощь

995

09

02

 

 

-104 585,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

955

09

02

4700000

 

391 535,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

955

09

02

4709900

 

391 535,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

955

09

02

4709900

001

391 535,00 

Фельдшерско-акушерские пункты

955

09

02

4780000

 

-236 120,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

995

09

02

4789900

 

-236 120,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

955

09

02

4789900

001

-236 120,00 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

955

09

02

5201800

 

-260 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

955

09

02

5201800

001

-260 000,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

955

09

03

4700000

 

-51 421,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

955

09

03

4709900

 

-51 421,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

955

09

03

4709900

001

-51 421,00 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

955

09

10

 

 

160 720,80 

Реализация государственной политики занятости населения

955

09

10

5100000

 

196 720,80 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

955

09

10

5100300

 

196 720,80 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

995

09

10

5100300

001

196 720,80 

Целевые программы муниципальных образований

955

09

10

7950000

 

-36 000,00 

Районная программа " Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы"

955

09

10

7951900

 

-36 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта  и физической культуры, туризма

955

09

10

7951900

079

-36 000,00 

МУК " МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

957

 

 

 

 

60 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

957

08

 

 

 

60 000,00 

Культура

957

08

01

 

 

60 000,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

957

08

01

4400000

 

60 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

957

08

01

4409900

 

60 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе

957

08

01

4409900

001

60 000,00 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

974

 

 

 

 

2 310 916,72 

ОБРАЗОВАНИЕ

974

07

 

 

 

2 301 016,72 

Дошкольное образование

974

07

01

 

 

462 595,14 

Детские дошкольное образование

974

07

01

4200000

 

462 595,14 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

01

4209900

 

462 595,14 

Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе

 

07

01

4209900

001

462 595,14 

Общее образование

974

07

02

 

 

939 217,58 

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

974

07

02

4210000

 

673 537,31 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

02

4219900

 

673 537,31 

Выполнение функций бюджетными учреждениями, в том числе 

 

07

02

4219900

001

673 537,31 

капитальный ремонт

974

 

 

 

 

300 000,00 

учебные расходы

974

 

 

 

 

-79 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

02

4239900

 

255 680,27 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

02

4239900

001

255 680,27 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

974

07

02

5200000

 

10 000,00 

Поощрение лучших учителей

974

07

02

5201100

 

10 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

02

5201100

001

10 000,00 

Другие вопросы в области образования

974

07

09

 

 

899 204,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

974

07

09

0020000

 

-284 400,00 

Центральный аппарат

 

07

09

0020400

 

-284 400,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

974

07

09

0020400

500

-284 400,00 

субвенции для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности и  по опеке и попечительству

974

 

 

 

 

-9 400,00 

Мероприятия в области образования

974

07

09

4360000

 

200 000,00 

Внедрение инновационных образовательных программ

 

07

09

4360200

 

200 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

09

4360200

001

200 000,00 

Реализация государственной политики занятости населения

974

07

09

5100000

 

983 604,00 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

974

07

09

5100300

 

983 604,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

09

5100300

001

983 604,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

974

10

 

 

 

9 900,00 

Охрана семьи и детства

974

10

04

 

 

9 900,00 

Социальная помощь

974

10

04

5050000

 

9 900,00 

Выплата единовременного  пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

974

10

04

5050502

 

9 900,00 

Социальных выплаты

974

10

04

5050502

005

9 900,00 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

992

 

 

 

 

5 316 659,80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ

992

01

 

 

 

-620 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового ( финансово-бюджетного) надзора

992

01

06

 

 

-620 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

992

01

06

0020000

 

-620 000,00 

Центральный аппарат

992

01

06

0020400

 

-620 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления

992

01

06

0020400

500

-620 000,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

992

11

 

 

 

5 936 659,80 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии)

992

11

02

 

 

3 404 000,00 

Федеральные целевые программы

992

11

02

1000000

 

6 096 600,00 

Федеральная целевая программа " Социальное развитие села до 2012 года"

992

11

02

1001100

 

3 300 000,00 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

992

11

02

1001100

021

1 800 000,00 

Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

992

11

02

1001100

099

1 500 000,00 

Федеральная целевая программа " Жилищеа 2002-2010 годы ( второй этап)

992

11

02

1040000

 

2 796 600,00 

Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей"

992

11

02

1040200

 

2 796 600,00 

Фонд софинансирования

992

11

02

1040200

010

2 796 600,00 

Межбюджетные трансферты

992

11

02

5210000

 

-4 422 100,00 

Фонд софинансирования

992

11

02

5210100

010

-4 422 100,00 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы " Жилище" на 2002-2010 годы

992

11

02

5210102

 

-2 048 100,00 

Фонд софинансирования

992

11

02

5210102

010

-2 048 100,00 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

992

11

02

5210110

 

-2 374 000,00 

Фонд софинансирования

992

11

02

5210110

010

-2 374 000,00 

Региональные целевые программы

992

11

02

5220000

 

1 729 500,00 

Республиканская программа " Государственная пооддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы"

992

11

02

5221100

 

649 500,00 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы " Жилище" на 2002-2010 годы

992

11

02

5221103

 

649 500,00 

Фонд софинансирования

992

11

02

5221103

010

649 500,00 

Республиканская целевая программа " Социальное развитие села в чувашской Республике до 2012 года"

992

11

02

5226800

 

1 080 000,00 

Расходы общепрограммного характера республиканской целевой программы "Социальное развитие села в чувашской Республике до 2012 года  "

992

11

02

5226801

 

1 080 000,00 

Субсидии на обеспечение  жильем  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

992

11

02

5226801

021

830 000,00 

Субсидии на обеспечение  жильем граждан Российской Федерации, проживающих  в сельской местности

992

11

02

5226801

099

250 000,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

992

11

03

 

 

742 500,00 

Социальная помощь

992

11

03

5050000

 

742 500,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей , оставшихся без попечения родителей, а также детей , находящихся по опекой ( попечительство), не имеющих закрепленного жилого помещения

992

11

03

5053600

 

742 500,00 

Фонд компенсаций

992

11

03

5053600

009

742 500,00 

Иные межбюджетные трансферты

992

11

04

 

 

1 790 159,80 

Реализация государственной политики занятости населения

992

11

04

5100000

 

1 590 159,80 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

992

11

04

5100300

 

1 590 159,80 

Иные межбюджетные трансферты

992

11

04

5100300

017

1 590 159,80 

Межбюджетные трансферты

992

11

04

5210000

 

200 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

992

11

04

5210300

 

200 000,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

992

11

04

5210300

017

200 000,00 

Капитальный ремонт бани п. Урмары

992

11

04

5210300

017

200 000,00 

ИТОГО

 

 

 

 

 

10 185 218,94 

 

Приложение    к Решению Урмарского районного Собрания депутатов

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 7" Районная адресная инвестиционная программа на 2009 год"

 

 

( рублей)

Бюджетные инвестиции

 

903502,86

в том числе:

 

 

культура

 

703502,86

коммунальное строительство

 

200000

                                           Наименование отраслей, муниципальных 

Код целевой статьи

Сумма, увеличение, уменьшение         (-)

заказчиков и объектов

Культура, всего

 

703502,86

в том числе:

 

 

                Программная часть

 

 

Районная  целевая программы «Культура Урмарского района: 2006–2010 годы»подпрограмма «Развитие культуры в Урмарском районе»

 

703502,86

        администрация Урмарского района

 

703502,86

Строительство музея , п. Урмары

7951300

703502,86

Коммунальное строительство, всего

 

200000

в том числе:

 

 

                 Программная часть  

 

 

Республиканская целевая программа " Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2015 годы"

5223900

-144900

Расходы общепрограммного характера республиканской целевой программы " Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2015 годы"

5223901

-144900

администрация Урмарского района

 

-144900

реконструкция очистных сооружений канализации, пгт Урмары

5223901

-144900

Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г.

7950500

344900

реконструкция тепловых сетей

7950500

344900

 

 

 

итого

 

903502,86

 

Приложение 5  к решению Урмарского районного  Собрания депутатов от 28.08.2009 №340

                                                                                          
 Таблица 1

таблицу 3 «Распределение cубсидий  на софинансирование расходов бюджетов поселений района на выделение субсидий молодым семьям, являющимся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002–2010 годы, на 2009 год»

приложения 8 изложить в следующей редакции:

( рублей)

пп

Наименование поселений

Сумма

федеральн.

республ.

1.

Большечакинское сельское поселение

595200

138240

2.

Ковалинское сельское поселение

334800

77760

3.

Кульгешское сельское поселение

446400

103680

4.

Урмарское городское поселение

1085400

252060

5.

Шихабыловское сельское поселение

334800

77760

 

               Итого

2796600

649500

      

 

Таблица 2

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в таблицу 5 приложения 8

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субвенций бюджетам поселений для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 2-3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 « О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 2009 год»  

                                                                ( рублей)

пп

Наименование поселений

Всего

          Из

детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой ( попечительством), не имеющих  закрепленного жилого помещения

общей суммы на обеспечение жилыми помещениями

категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики « О регулировании жилищных отношений» ( многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей)

1.

Урмарское городское поселение

742500

742500

 

 

               Итого

742500

742500

 

 

приложение 8 дополнить таблицей 11  следующего содержания:

Таблица 11

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

средств на организацию общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан ищущих работу включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения в рамках Республиканской целевой программы дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики на 2009 год

пп

Наименование поселений

Сумма

1.

Арабосинское сельское поселение

81967,00

2.

Бишевское сельское поселение

98360,40

3.

Большечакинское сельское поселение

65573,60

4.

Большеяниковское сельское поселение

81967,00

5.

Ковалинское сельское поселение

32786,80

6.

Кудеснерское сельское поселение

49180,20

7.

Кульгешское сельское поселение

131147,20

8.

Мусирминское сельское поселение

65573,60

9.

Староурмарское сельское поселение

65573,60

10.

Тегешевское сельское поселение

32786,80

11.

Урмарское городское поселение

262294,40

12.

Челкасинское сельское поселение

114753,80

13.

Чубаевское сельское поселение

32786,80

14.

Шигалинское сельское поселение

32786,80

15.

Шихабыловское сельское поселение

147540,60

16.

Шоркистринское сельское поселение

295081,20

 

               Итого

1590159,80

 Приложение 6 к решению Урмарского районного  Собрания депутатов ь  от 28.08.2009 №340

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 11

«С р е д с т в а,

на осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении автомобильных дорог местного значения в границах  населенных пунктов поселения  ,

на 2009 год»

     ( рублей)

пп

Наименование поселений

 Сумма, увеличение, уменьшение(-)

1.

Арабосинское сельское поселение

-217066

2.

Бишевское сельское поселение

-116311

3.

Большечакинское сельское поселение

-120069

4.

Большеяниковское сельское поселение

-190409

5.

Ковалинское сельское поселение

-171885

6.

Кудеснерское сельское поселение

-209708

7.

Кульгешское сельское поселение

-109533

8.

Мусирминское сельское поселение

-148971

9.

Староурмарское сельское поселение

-166979

10.

Тегешевское сельское поселение

-139806

11.

Урмарское городское поселение

-

12.

Челкасинское сельское поселение

-200801

13.

Чубаевское сельское поселение

-114044

14.

Шигалинское сельское поселение

-102562

15.

Шихабыловское сельское поселение

-164139

16.

Шоркистринское сельское поселение

-201717

 

Итого

-2374000

 

Приложение 7 к решению Урмарского районного  Собрания депутатов от 28.08.2009 №340

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 12

«ИСТОЧНИКИ

  внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района  на 2009 год»

 

      ( рублей)

 Код бюджетной классификации

     Наименование  

Сумма, увеличение , уменьшение(-)

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

986662,78

 

Итого

986662,78

 

 

 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №341

 

28 августа 2009 года                                                                 посрмары

 

Отчет об исполнении районного бюджета

Урмарского района за первое полугодие 2009 года

 

Урмарское районное Собрание депутатов

р е ш и л о:

Принять к сведению информацию «Отчет об исполнении районного бюджета Урмарского района за первое полугодие 2009 года» (прилагается).

 

Глава Урмарского района                                                                           В.Н.Кириллов

 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда                                            за первое полугодие 2009 года

 

 

Кассовые расходы по средствам резервного фонда за первое полугодие 2009 года составили в сумме 13,0 тыс. рублей. Средства направлены согласно постановлению главы Урмарского района от 27.03.2009 года № 180 на оказание материальной помощи погорельцам, проживающим в с. Челкасы,  д. Шихабылово,  д. Малые Чаки.

 

Итоги исполнения районного бюджета  за  январь – июнь 2009 года

 

Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на 52,0 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств,  полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики, в районный бюджет поступило 165352,9 тыс. рублей, при  годовом плане  317769,2 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет района в сумме   19039,0 тыс. рублей или 46,4 процента к годовым назначениям в объеме 41032,7  тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 7439,6  тыс. рублей  или 55,3 процента к  годовым назначениям в объеме 13445,0 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 136837,5 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 259144,7 тыс. рублей или 52,8 процента, (в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 79264,2 тыс. рублей поступило 38077,3 тыс. рублей или 48,0 процентов).

Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета  занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 75,4 процента, налоги на совокупный доход – 13,3 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 3,3 процента,  штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,2 процента, государственная пошлина – 1,6 процента.

Удельный вес финансовой  помощи району (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета за январь - июнь  2009 года  составил в размере 82,8 процента.

Расходная часть районного бюджета за январь - июнь 2009 года  исполнена на 48,5 процента. При уточненном  годовом  плане  в размере 322699,3 тыс. рублей исполнение составило 156359,7 тыс. рублей.

 В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за январь - июнь  2009 года  в целом характеризуется следующими данными:

ассигнования, выделенные на финансирование:

по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 22038,2 тыс. рублей  освоены на 8716,4 тыс. рублей или 39,6 процента;

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 414,0 тыс. рублей  освоены на 31,2 тыс. рублей или 7,5 процента;

по разделу «Национальная экономика» при годовом плане 17843,1 тыс. рублей  освоены на 3363,6 тыс. рублей или 18,9 процента;

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 27453,9 тыс. рублей  освоены на 26501,8 тыс. рублей или 96,5 процента;

 по разделу «Образование» при годовом плане 148484,3 тыс. рублей  освоены на 71671,5 тыс. рублей или 48,3 процента;

по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» при годовом плане 10017,9 тыс. рублей освоены на 5839,5 тыс. рублей или 58,3 процента;

по разделу «Здравоохранение и спорт» при годовом плане 48714,5 тыс. рублей  освоены на 22847,6 тыс. рублей или 46,9 процента;

по разделу «Социальная политика» при годовом плане 2123,5 тыс. рублей  освоены на 577,1 тыс. рублей или  27,2 процента;

по разделу «Межбюджетные трансферты» при годовом плане 45609,8 тыс. рублей  освоены на 16810,8 тыс. рублей или 36,9 процента;

в том числе:

по подразделу «Финансовая помощь бюджетам других уровней» при годовом плане 27308,9 тыс. рублей  освоены на 13055,8 тыс. рублей или 47,8 процента.

Июнь 2009 года; 15014 - Урмарский район                                                    

Код формы: 42801                                                                                                    

Название формы: Доходы бюджета                                                                                                                                                                 

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

Доходы бюджета - ИТОГО

10

000  8  50  00000  00  0000  000

317 769 230,00

165 352 874,80

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  00  00000  00  0000  000

41 032 700,00

19 038 988,06

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000  1  01  00000  00  0000  000

30 167 900,00

14 362 851,78

Налог на доходы физических лиц

10

000  1  01  02000  01  0000  110

30 167 900,00

14 362 851,78

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  01  02020  01  0000  110

30 167 900,00

14 364 345,89

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02021  01  0000  110

30 167 900,00

14 295 044,94

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02022  01  0000  110

 

69 300,95

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

10

000  1  01  02030  01  0000  110

 

-1 494,11

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10

000  1  05  00000  00  0000  000

5 640 100,00

2 540 842,04

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10

000  1  05  02000  02  0000  110

5 360 100,00

2 488 156,27

Единый сельскохозяйственный налог

10

000  1  05  03000  01  0000  110

280 000,00

52 685,77

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000  1  06  00000  00  0000  000

 

 

Налог на имущество физических лиц

10

000  1  06  01000  00  0000  110

 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  01030  10  0000  110

 

 

Земельный налог

10

000  1  06  06000  00  0000  110

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06010  00  0000  110

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  06013  10  0000  110

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06020  00  0000  110

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  06023  10  0000  110

 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  07  00000  00  0000  000

23 600,00

 

Налог на добычу полезных ископаемых

10

000  1  07  01000  01  0000  110

23 600,00

 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

10

000  1  07  01020  01  0000  110

23 600,00

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10

000  1  08  00000  00  0000  000

1 162 100,00

309 153,36

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

10

000  1  08  03000  01  0000  110

600 000,00

173 337,36

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10

000  1  08  03010  01  0000  110

600 000,00

173 337,36

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

10

000  1  08  04000  01  0000  110

 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10

000  1  08  04020  01  0000  110

 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

10

000  1  08  07000  01  0000  110

562 100,00

135 816,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

10

000  1  08  07140  01  0000  110

562 100,00

135 816,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10

000  1  09  00000  00  0000  000

 

-20 924,71

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

10

000  1  09  01000  00  0000  110

 

-18 523,03

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  01030  05  0000  110

 

-18 523,03

Налоги на имущество

10

000  1  09  04000  00  0000  110

 

-4 596,28

Налог на имущество предприятий

10

000  1  09  04010  02  0000  110

 

-4 596,28

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

10

000  1  09  04050  00  0000  110

 

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

10

000  1  09  04050  10  0000  110

 

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

10

000  1  09  06000  02  0000  110

 

2 194,60

Налог с продаж

10

000  1  09  06010  02  0000  110

 

2 181,60

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

10

000  1  09  06020  02  0000  110

 

13,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

000  1  11  00000  00  0000  000

1 255 800,00

631 791,76

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

10

000  1  11  03000  00  0000  120

41 400,00

5 670,92

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

10

000  1  11  03050  05  0000  120

41 400,00

5 670,92

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений

10

000  1  11  03050  10  0000  120

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000  1  11  05000  00  0000  120

1 199 400,00

609 120,84

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  00  0000  120

774 000,00

379 226,88

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  05  0000  120

774 000,00

99 305,73

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  10  0000  120

 

279 921,15

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  11  05020  00  0000  120

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05025  10  0000  120

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

10

000  1  11  05030  00  0000  120

425 400,00

229 893,96

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05035  05  0000  120

425 400,00

229 893,96

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05035  10  0000  120

 

 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

10

000  1  11  07000  00  0000  120

15 000,00

17 000,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

10

000  1  11  07010  00  0000  120

15 000,00

17 000,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

10

000  1  11  07015  05  0000  120

15 000,00

17 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  12  00000  00  0000  000

221 400,00

61 902,26

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

10

000  1  12  01000  01  0000  120

221 400,00

61 902,26

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10

000  1  13  00000  00  0000  000

451 000,00

2 520,00

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

10

000  1  13  03000  00  0000  130

451 000,00

2 520,00

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

10

000  1  13  03050  05  0000  130

451 000,00

2 520,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10

000  1  14  00000  00  0000  000

600 800,00

349 016,73

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000  1  14  02000  00  0000  000

600 800,00

182 097,90

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02030  05  0000  410

600 000,00

182 097,90

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  05  0000  410

600 000,00

182 097,90

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10

000  1  14  02030  05  0000  440

800,00

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  05  0000  440

800,00

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02030  10  0000  410

 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  10  0000  410

 

 

 Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  14  06000  00  0000  430

 

166 918,83

 Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена

10

000  1  14  06010  00  0000  430

 

166 918,83

 Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена и  которые  расположены  в  границах поселений

10

000  1  14  06014  10  0000  430

 

166 918,83

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10

000  1  15  00000  00  0000  000

 

200,00

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02000  00  0000  140

 

200,00

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  05  0000  140

 

200,00

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  10  0000  140

 

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

000  1  16  00000  00  0000  000

1 510 000,00

801 634,84

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

10

000  1  16  03000  00  0000  140

 

1 175,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  16  03010  01  0000  140

 

425,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

10

000  1  16  03030  01  0000  140

 

750,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

10

000  1  16  06000  01  0000  140

20 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

10

000  1  16  18000  00  0000  140

 

32 967,41

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

10

000  1  16  18050  05  0000  140

 

32 967,41

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений)

10

000  1  16  18050  10  0000  140

 

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

10

000  1  16  21000  00  0000  140

 

11 209,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  21050  05  0000  140

 

11 209,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

10

000  1  16  25000  01  0000  140

 

2 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

10

000  1  16  25060  01  0000  140

 

2 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

10

000  1  16  27000  01  0000  140

 

25 950,01

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10

000  1  16  28000  01  0000  140

 

56 900,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

10

000  1  16  30000  01  0000  140

400 000,00

258 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10

000  1  16  90000  00  0000  140

1 090 000,00

412 933,42

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  90050  05  0000  140

1 090 000,00

412 933,42

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  17  00000  00  0000  000

 

 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

10

000  1  17  02000  00  0000  180

 

 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

10

000  1  17  02000  10  0000  180

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000  2  00  00000  00  0000  000

263 291 530,00

138 874 238,22

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

000  2  02  00000  00  0000  000

263 291 530,00

138 874 238,22

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  01000  00  0000  151

87 650 200,00

42 270 300,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  00  0000  151

79 264 200,00

38 077 300,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  05  0000  151

79 264 200,00

38 077 300,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  10  0000  151

 

 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  00  0000  151

8 386 000,00

4 193 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  05  0000  151

8 386 000,00

4 193 000,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

10

000  2  02  02000  00  0000  151

46 453 767,00

28 466 067,00

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  00  0000  151

2 758 600,00

710 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  05  0000  151

2 758 600,00

710 500,00

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  10  0000  151

 

 

Субсидии    бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства

10

000  2  02  02009  00  0000  151

516 000,00

216 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая     крестьянские (фермерские) хозяйства

10

000  2  02  02009  05  0000  151

516 000,00

216 000,00

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  00  0000  151

830 000,00

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  05  0000  151

830 000,00

 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  10  0000  151

 

 

 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

10

000  2  02  02068  00  0000  151

87 800,00

87 800,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10

000  2  02  02068  05  0000  151

87 800,00

87 800,00

Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10

000  2  02  02068  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  00  0000  151

250 000,00

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  05  0000  151

250 000,00

 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10

000  2  02  02088  00  0000  151

19 001 767,00

19 001 767,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10

000  2  02  02088  05  0000  151

19 001 767,00

19 001 767,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10

000  2  02  02088  05  0001  151

19 001 767,00

19 001 767,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  00  0000  151

4 500 000,00

4 500 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  05  0000  151

4 500 000,00

4 500 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  05  0001  151

4 500 000,00

4 500 000,00

Прочие субсидии

10

000  2  02  02999  00  0000  151

18 509 600,00

3 950 000,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  02999  05  0000  151

18 509 600,00

3 950 000,00

Прочие субсидии бюджетам поселений

10

000  2  02  02999  10  0000  151

 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  03000  00  0000  151

123 776 866,00

65 411 778,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000  2  02  03003  00  0000  151

705 500,00

352 750,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000  2  02  03003  05  0000  151

705 500,00

352 750,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  03007  00  0000  151

7 875,00

7 875,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  03007  05  0000  151

7 875,00

7 875,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  00  0000  151

1 035 500,00

455 902,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  05  0000  151

1 035 500,00

455 902,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  10  0000  151

 

 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

000  2  02  03020  00  0000  151

239 800,00

120 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

000  2  02  03020  05  0000  151

239 800,00

120 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  03021  00  0000  151

2 736 200,00

1 824 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  03021  05  0000  151

2 736 200,00

1 824 200,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  00  0000  151

112 735 400,00

58 674 520,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  05  0000  151

112 735 400,00

58 674 520,00

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  10  0000  151

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  00  0000  151

2 227 500,00

2 227 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  05  0000  151

2 227 500,00

2 227 500,00

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  10  0000  151

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

000  2  02  03029  00  0000  151

1 457 191,00

666 591,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

000  2  02  03029  05  0000  151

1 457 191,00

666 591,00

Субвенции   бюджетам  муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

000  2  02  03055  00  0000  151

2 460 700,00

996 840,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

000  2  02  03055  05  0000  151

2 460 700,00

996 840,00

Прочие субвенции

10

000  2  02  03999  00  0000  151

171 200,00

85 600,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  03999  05  0000  151

171 200,00

85 600,00

Иные межбюджетные трансферты

10

000  2  02  04000  00  0000  151

5 410 697,00

2 726 093,22

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10

000  2  02  04012  00  0000  151

151 200,00

14 400,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10

000  2  02  04012  05  0000  151

151 200,00

14 400,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000  2  02  04014  00  0000  151

4 146 800,00

2 036 700,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000  2  02  04014  05  0000  151

4 146 800,00

2 036 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

10

000  2  02  04999  00  0000  151

1 112 697,00

674 993,22

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  04999  05  0000  151

1 112 697,00

674 993,22

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

10

000  2  02  09000  00  0000  151

 

 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов

10

000  2  02  09050  00  0000  151

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

10

000  2  02  09054  10  0000  151

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  00  00000  00  0000  000

13 445 000,00

7 439 648,52

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

10

000  3  02  00000  00  0000  000

12 026 900,00

5 916 215,21

Доходы от оказания услуг

10

000  3  02  01000  00  0000  130

12 026 900,00

5 916 215,21

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  02  01050  05  0000  130

12 026 900,00

5 916 215,21

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  02  01050  10  0000  130

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  03  00000  00  0000  000

1 418 100,00

1 523 433,31

Прочие безвозмездные поступления

10

000  3  03  99000  00  0000  180

1 418 100,00

1 523 433,31

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  03  99050  05  0000  180

1 418 100,00

1 523 433,31

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  03  99050  10  0000  180

 

 

Итого внутренних оборотов

20

000  8  70  00000  00  0000  000

263 291 530,00

138 874 238,22

поступления от других бюджетов бюджетной системы

22

000  8  70  00000  00  0000  151

263 291 530,00

138 874 238,22

 

 

 

 

 

 

Июнь 2009 года; 15014 - Урмарский район

 

 

 

 

Код формы: 42802

 

 

 

 

Название формы: Расходы бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ФКРКР

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

Расходы бюджета - ИТОГО

200

000  9600  0000000  000  000

322 699 284,04

156 359 668,93

Общегосударственные вопросы

200

000  0100  0000000  000  000

22 038 230,51

8 716 415,18

Расходы

200

000  0100  0000000  000  200

21 068 095,01

8 340 480,31

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0100  0000000  000  210

16 029 804,00

5 431 916,33

Заработная плата

200

000  0100  0000000  000  211

12 690 130,00

4 401 003,70

Прочие выплаты

200

000  0100  0000000  000  212

14 860,00

5 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0100  0000000  000  213

3 324 814,00

1 025 812,63

Оплата работ, услуг

200

000  0100  0000000  000  220

4 344 404,00

2 853 019,45

Услуги связи

200

000  0100  0000000  000  221

568 770,00

121 643,38

Транспортные услуги

200

000  0100  0000000  000  222

12 900,00

2 637,00

Коммунальные услуги

200

000  0100  0000000  000  223

518 209,00

249 077,27

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0100  0000000  000  225

2 580 163,00

2 223 400,77

Прочие работы, услуги

200

000  0100  0000000  000  226

664 362,00

256 261,03

Обслуживание государственного (муниципального) долга

200

000  0100  0000000  000  230

50 000,00

 

Обслуживание внутреннего долга

200

000  0100  0000000  000  231

50 000,00

 

Прочие расходы

200

000  0100  0000000  000  290

643 887,01

55 544,53

Поступление нефинансовых активов

200

000  0100  0000000  000  300

970 135,50

375 934,87

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0100  0000000  000  310

79 196,00

18 556,80

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0100  0000000  000  340

890 939,50

357 378,07

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000  0104  0000000  000  000

15 784 168,50

6 805 476,97

Расходы

200

000  0104  0000000  000  200

15 082 151,00

6 517 418,68

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0104  0000000  000  210

11 240 562,00

3 824 406,15

Заработная плата

200

000  0104  0000000  000  211

8 899 653,00

3 096 088,15

Прочие выплаты

200

000  0104  0000000  000  212

9 200,00

4 300,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0104  0000000  000  213

2 331 709,00

724 018,00

Оплата работ, услуг

200

000  0104  0000000  000  220

3 710 239,00

2 649 481,01

Услуги связи

200

000  0104  0000000  000  221

511 070,00

107 997,78

Транспортные услуги

200

000  0104  0000000  000  222

9 900,00

2 637,00

Коммунальные услуги

200

000  0104  0000000  000  223

412 969,00

208 635,23

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0104  0000000  000  225

2 529 113,00

2 206 725,17

Прочие работы, услуги

200

000  0104  0000000  000  226

247 187,00

123 485,83

Прочие расходы

200

000  0104  0000000  000  290

131 350,00

43 531,52

Поступление нефинансовых активов

200

000  0104  0000000  000  300

702 017,50

288 058,29

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0104  0000000  000  310

34 000,00

13 878,80

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0104  0000000  000  340

668 017,50

274 179,49

Судебная система

200

000  0105  0000000  000  000

7 875,00

 

Расходы

200

000  0105  0000000  000  200

7 875,00

 

Оплата работ, услуг

200

000  0105  0000000  000  220

7 875,00

 

Прочие работы, услуги

200

000  0105  0000000  000  226

7 875,00

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200

000  0106  0000000  000  000

3 759 800,00

1 210 576,29

Расходы

200

000  0106  0000000  000  200

3 589 318,00

1 154 574,21

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0106  0000000  000  210

3 190 568,00

1 038 894,49

Заработная плата

200

000  0106  0000000  000  211

2 525 014,00

841 078,03

Прочие выплаты

200

000  0106  0000000  000  212

4 000,00

800,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0106  0000000  000  213

661 554,00

197 016,46

Оплата работ, услуг

200

000  0106  0000000  000  220

383 550,00

113 473,72

Услуги связи

200

000  0106  0000000  000  221

38 000,00

11 473,97

Транспортные услуги

200

000  0106  0000000  000  222

2 000,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0106  0000000  000  223

50 100,00

20 551,75

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0106  0000000  000  225

18 450,00

3 350,00

Прочие работы, услуги

200

000  0106  0000000  000  226

275 000,00

78 098,00

Прочие расходы

200

000  0106  0000000  000  290

15 200,00

2 206,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0106  0000000  000  300

170 482,00

56 002,08

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0106  0000000  000  310

15 196,00

2 688,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0106  0000000  000  340

155 286,00

53 314,08

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

000  0107  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0107  0000000  000  200

 

 

Прочие расходы

200

000  0107  0000000  000  290

 

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

200

000  0111  0000000  000  000

50 000,00

 

Расходы

200

000  0111  0000000  000  200

50 000,00

 

Обслуживание государственного (муниципального) долга

200

000  0111  0000000  000  230

50 000,00

 

Обслуживание внутреннего долга

200

000  0111  0000000  000  231

50 000,00

 

Резервные фонды

200

000  0112  0000000  000  000

487 000,00

 

Расходы

200

000  0112  0000000  000  200

487 000,00

 

Прочие расходы

200

000  0112  0000000  000  290

487 000,00

 

Другие общегосударственные вопросы

200

000  0114  0000000  000  000

1 949 387,01

700 361,92

Расходы

200

000  0114  0000000  000  200

1 851 751,01

668 487,42

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0114  0000000  000  210

1 598 674,00

568 615,69

Заработная плата

200

000  0114  0000000  000  211

1 265 463,00

463 837,52

Прочие выплаты

200

000  0114  0000000  000  212

1 660,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0114  0000000  000  213

331 551,00

104 778,17

Оплата работ, услуг

200

000  0114  0000000  000  220

242 740,00

90 064,72

Услуги связи

200

000  0114  0000000  000  221

19 700,00

2 171,63

Транспортные услуги

200

000  0114  0000000  000  222

1 000,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0114  0000000  000  223

55 140,00

19 890,29

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0114  0000000  000  225

32 600,00

13 325,60

Прочие работы, услуги

200

000  0114  0000000  000  226

134 300,00

54 677,20

Прочие расходы

200

000  0114  0000000  000  290

10 337,01

9 807,01

Поступление нефинансовых активов

200

000  0114  0000000  000  300

97 636,00

31 874,50

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0114  0000000  000  310

30 000,00

1 990,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0114  0000000  000  340

67 636,00

29 884,50

Национальная оборона

200

000  0200  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0200  0000000  000  200

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0200  0000000  000  210

 

 

Заработная плата

200

000  0200  0000000  000  211

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0200  0000000  000  213

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0200  0000000  000  220

 

 

Услуги связи

200

000  0200  0000000  000  221

 

 

Транспортные услуги

200

000  0200  0000000  000  222

 

 

Коммунальные услуги

200

000  0200  0000000  000  223

 

 

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0200  0000000  000  224

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0200  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0200  0000000  000  340

 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

200

000  0203  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0203  0000000  000  200

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0203  0000000  000  210

 

 

Заработная плата

200

000  0203  0000000  000  211

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0203  0000000  000  213

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0203  0000000  000  220

 

 

Услуги связи

200

000  0203  0000000  000  221

 

 

Транспортные услуги

200

000  0203  0000000  000  222

 

 

Коммунальные услуги

200

000  0203  0000000  000  223

 

 

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0203  0000000  000  224

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0203  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0203  0000000  000  340

 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000  0300  0000000  000  000

414 000,00

31 246,00

Расходы

200

000  0300  0000000  000  200

159 000,00

 

Оплата работ, услуг

200

000  0300  0000000  000  220

159 000,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0300  0000000  000  225

100 000,00

 

Прочие работы, услуги

200

000  0300  0000000  000  226

59 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0300  0000000  000  300

255 000,00

31 246,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0300  0000000  000  310

55 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0300  0000000  000  340

200 000,00

31 246,00

Органы внутренних дел

200

000  0302  0000000  000  000

405 000,00

29 400,00

Расходы

200

000  0302  0000000  000  200

159 000,00

 

Оплата работ, услуг

200

000  0302  0000000  000  220

159 000,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0302  0000000  000  225

100 000,00

 

Прочие работы, услуги

200

000  0302  0000000  000  226

59 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0302  0000000  000  300

246 000,00

29 400,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0302  0000000  000  310

55 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0302  0000000  000  340

191 000,00

29 400,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000  0309  0000000  000  000

9 000,00

1 846,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0309  0000000  000  300

9 000,00

1 846,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0309  0000000  000  340

9 000,00

1 846,00

Обеспечение пожарной безопасности

200

000  0310  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0310  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0310  0000000  000  220

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0310  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0310  0000000  000  226

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0310  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0310  0000000  000  310

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0310  0000000  000  340

 

 

Национальная экономика

200

000  0400  0000000  000  000

17 843 070,05

3 363 637,00

Расходы

200

000  0400  0000000  000  200

17 643 070,05

3 363 637,00

Оплата работ, услуг

200

000  0400  0000000  000  220

14 249 070,05

3 313 637,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0400  0000000  000  225

14 089 070,05

3 299 307,00

Прочие работы, услуги

200

000  0400  0000000  000  226

160 000,00

14 330,00

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0400  0000000  000  240

3 394 000,00

50 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0400  0000000  000  241

195 000,00

50 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0400  0000000  000  242

3 199 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0400  0000000  000  300

200 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0400  0000000  000  310

200 000,00

 

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000  0405  0000000  000  000

2 778 000,00

50 000,00

Расходы

200

000  0405  0000000  000  200

2 778 000,00

50 000,00

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0405  0000000  000  240

2 778 000,00

50 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0405  0000000  000  241

195 000,00

50 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0405  0000000  000  242

2 583 000,00

 

Дорожное хозяйство

200

000  0409  0000000  000  000

14 089 070,05

3 299 307,00

Расходы

200

000  0409  0000000  000  200

14 089 070,05

3 299 307,00

Оплата работ, услуг

200

000  0409  0000000  000  220

14 089 070,05

3 299 307,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0409  0000000  000  225

14 089 070,05

3 299 307,00

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000  0412  0000000  000  000

976 000,00

14 330,00

Расходы

200

000  0412  0000000  000  200

776 000,00

14 330,00

Оплата работ, услуг

200

000  0412  0000000  000  220

160 000,00

14 330,00

Прочие работы, услуги

200

000  0412  0000000  000  226

160 000,00

14 330,00

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0412  0000000  000  240

616 000,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0412  0000000  000  242

616 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0412  0000000  000  300

200 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0412  0000000  000  310

200 000,00

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000  0500  0000000  000  000

27 453 949,00

26 501 767,00

Расходы

200

000  0500  0000000  000  200

27 011 949,00

26 501 767,00

Оплата работ, услуг

200

000  0500  0000000  000  220

 

 

Коммунальные услуги

200

000  0500  0000000  000  223

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0500  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0500  0000000  000  226

 

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0500  0000000  000  240

27 011 949,00

26 501 767,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0500  0000000  000  241

510 182,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0500  0000000  000  242

26 501 767,00

26 501 767,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0500  0000000  000  300

442 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0500  0000000  000  310

442 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0500  0000000  000  340

 

 

Жилищное хозяйство

200

000  0501  0000000  000  000

26 501 767,00

26 501 767,00

Расходы

200

000  0501  0000000  000  200

26 501 767,00

26 501 767,00

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0501  0000000  000  240

26 501 767,00

26 501 767,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0501  0000000  000  242

26 501 767,00

26 501 767,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0501  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0501  0000000  000  310

 

 

Коммунальное хозяйство

200

000  0502  0000000  000  000

952 182,00

 

Расходы

200

000  0502  0000000  000  200

510 182,00

 

Оплата работ, услуг

200

000  0502  0000000  000  220

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0502  0000000  000  225

 

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0502  0000000  000  240

510 182,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0502  0000000  000  241

510 182,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0502  0000000  000  300

442 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0502  0000000  000  310

442 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0502  0000000  000  340

 

 

Благоустройство

200

000  0503  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0503  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0503  0000000  000  220

 

 

Коммунальные услуги

200

000  0503  0000000  000  223

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0503  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0503  0000000  000  226

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0503  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0503  0000000  000  310

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0503  0000000  000  340

 

 

Охрана окружающей среды

200

000  0600  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0600  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0600  0000000  000  220

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0600  0000000  000  226

 

 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

200

000  0603  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0603  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0603  0000000  000  220

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0603  0000000  000  226

 

 

Образование

200

000  0700  0000000  000  000

148 484 320,69

71 671 500,04

Расходы

200

000  0700  0000000  000  200

136 270 406,26

66 521 486,36

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0700  0000000  000  210

109 974 203,00

54 375 329,44

Заработная плата

200

000  0700  0000000  000  211

86 453 567,00

43 600 581,00

Прочие выплаты

200

000  0700  0000000  000  212

869 800,00

310 850,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0700  0000000  000  213

22 650 836,00

10 463 898,44

Оплата работ, услуг

200

000  0700  0000000  000  220

21 241 508,69

10 260 555,00

Услуги связи

200

000  0700  0000000  000  221

494 894,00

110 066,94

Транспортные услуги

200

000  0700  0000000  000  222

32 514,00

5 240,00

Коммунальные услуги

200

000  0700  0000000  000  223

16 475 225,00

8 525 693,95

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0700  0000000  000  225

2 059 584,00

1 034 483,21

Прочие работы, услуги

200

000  0700  0000000  000  226

2 179 291,69

585 070,90

Социальное обеспечение

200

000  0700  0000000  000  260

33 500,00

21 010,00

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0700  0000000  000  262

33 500,00

21 010,00

Прочие расходы

200

000  0700  0000000  000  290

5 021 194,57

1 864 591,92

Поступление нефинансовых активов

200

000  0700  0000000  000  300

12 213 914,43

5 150 013,68

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0700  0000000  000  310

2 043 687,00

296 454,40

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0700  0000000  000  340

10 170 227,43

4 853 559,28

Дошкольное образование

200

000  0701  0000000  000  000

19 763 462,29

9 474 361,43

Расходы

200

000  0701  0000000  000  200

15 832 182,29

7 798 898,83

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0701  0000000  000  210

12 315 000,00

6 293 139,07

Заработная плата

200

000  0701  0000000  000  211

9 681 775,00

4 882 057,63

Прочие выплаты

200

000  0701  0000000  000  212

96 600,00

43 410,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0701  0000000  000  213

2 536 625,00

1 367 671,44

Оплата работ, услуг

200

000  0701  0000000  000  220

3 006 682,29

1 267 759,93

Услуги связи

200

000  0701  0000000  000  221

30 310,00

1 389,31

Транспортные услуги

200

000  0701  0000000  000  222

1 000,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0701  0000000  000  223

2 599 600,00

1 195 463,76

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0701  0000000  000  225

166 760,00

21 957,03

Прочие работы, услуги

200

000  0701  0000000  000  226

209 012,29

48 949,83

Прочие расходы

200

000  0701  0000000  000  290

510 500,00

237 999,83

Поступление нефинансовых активов

200

000  0701  0000000  000  300

3 931 280,00

1 675 462,60

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0701  0000000  000  310

548 300,00

40 734,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0701  0000000  000  340

3 382 980,00

1 634 728,60

Общее образование

200

000  0702  0000000  000  000

122 501 288,40

59 755 602,12

Расходы

200

000  0702  0000000  000  200

114 676 853,97

56 519 679,81

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0702  0000000  000  210

92 731 903,00

46 266 255,12

Заработная плата

200

000  0702  0000000  000  211

72 871 396,00

37 224 941,08

Прочие выплаты

200

000  0702  0000000  000  212

768 200,00

267 440,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0702  0000000  000  213

19 092 307,00

8 773 874,04

Оплата работ, услуг

200

000  0702  0000000  000  220

17 626 856,40

8 696 681,78

Услуги связи

200

000  0702  0000000  000  221

399 584,00

82 373,17

Транспортные услуги

200

000  0702  0000000  000  222

16 014,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0702  0000000  000  223

13 666 825,00

7 238 559,07

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0702  0000000  000  225

1 649 154,00

870 776,04

Прочие работы, услуги

200

000  0702  0000000  000  226

1 895 279,40

504 973,50

Социальное обеспечение

200

000  0702  0000000  000  260

33 500,00

21 010,00

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0702  0000000  000  262

33 500,00

21 010,00

Прочие расходы

200

000  0702  0000000  000  290

4 284 594,57

1 535 732,91

Поступление нефинансовых активов

200

000  0702  0000000  000  300

7 824 434,43

3 235 922,31

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0702  0000000  000  310

1 484 387,00

248 987,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0702  0000000  000  340

6 340 047,43

2 986 935,31

Молодежная политика и оздоровление детей

200

000  0707  0000000  000  000

59 000,00

29 539,18

Расходы

200

000  0707  0000000  000  200

36 500,00

19 999,18

Прочие расходы

200

000  0707  0000000  000  290

36 500,00

19 999,18

Поступление нефинансовых активов

200

000  0707  0000000  000  300

22 500,00

9 540,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0707  0000000  000  310

1 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0707  0000000  000  340

21 500,00

9 540,00

Другие вопросы в области образования

200

000  0709  0000000  000  000

6 160 570,00

2 411 997,31

Расходы

200

000  0709  0000000  000  200

5 724 870,00

2 182 908,54

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0709  0000000  000  210

4 927 300,00

1 815 935,25

Заработная плата

200

000  0709  0000000  000  211

3 900 396,00

1 493 582,29

Прочие выплаты

200

000  0709  0000000  000  212

5 000,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0709  0000000  000  213

1 021 904,00

322 352,96

Оплата работ, услуг

200

000  0709  0000000  000  220

607 970,00

296 113,29

Услуги связи

200

000  0709  0000000  000  221

65 000,00

26 304,46

Транспортные услуги

200

000  0709  0000000  000  222

15 500,00

5 240,00

Коммунальные услуги

200

000  0709  0000000  000  223

208 800,00

91 671,12

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0709  0000000  000  225

243 670,00

141 750,14

Прочие работы, услуги

200

000  0709  0000000  000  226

75 000,00

31 147,57

Прочие расходы

200

000  0709  0000000  000  290

189 600,00

70 860,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0709  0000000  000  300

435 700,00

229 088,77

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0709  0000000  000  310

10 000,00

6 733,40

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0709  0000000  000  340

425 700,00

222 355,37

Культура, кинематография, средства массовой информации

200

000  0800  0000000  000  000

10 017 900,00

5 839 533,00

Расходы

200

000  0800  0000000  000  200

7 749 492,00

4 366 397,38

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0800  0000000  000  210

4 248 000,00

1 830 155,76

Заработная плата

200

000  0800  0000000  000  211

3 358 478,00

1 442 246,76

Прочие выплаты

200

000  0800  0000000  000  212

9 600,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0800  0000000  000  213

879 922,00

387 909,00

Оплата работ, услуг

200

000  0800  0000000  000  220

3 113 172,00

2 219 239,31

Услуги связи

200

000  0800  0000000  000  221

23 500,00

3 230,94

Транспортные услуги

200

000  0800  0000000  000  222

10 360,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0800  0000000  000  223

457 700,00

262 362,32

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0800  0000000  000  225

1 934 418,57

1 498 259,17

Прочие работы, услуги

200

000  0800  0000000  000  226

687 193,43

455 386,88

Прочие расходы

200

000  0800  0000000  000  290

388 320,00

317 002,31

Поступление нефинансовых активов

200

000  0800  0000000  000  300

2 268 408,00

1 473 135,62

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0800  0000000  000  310

2 117 988,00

1 412 605,17

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0800  0000000  000  340

150 420,00

60 530,45

Культура

200

000  0801  0000000  000  000

8 013 900,00

4 429 787,80

Расходы

200

000  0801  0000000  000  200

7 696 150,00

4 314 173,24

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0801  0000000  000  210

4 248 000,00

1 830 155,76

Заработная плата

200

000  0801  0000000  000  211

3 358 478,00

1 442 246,76

Прочие выплаты

200

000  0801  0000000  000  212

9 600,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0801  0000000  000  213

879 922,00

387 909,00

Оплата работ, услуг

200

000  0801  0000000  000  220

3 059 830,00

2 167 015,17

Услуги связи

200

000  0801  0000000  000  221

23 500,00

3 230,94

Транспортные услуги

200

000  0801  0000000  000  222

10 360,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0801  0000000  000  223

457 700,00

262 362,32

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0801  0000000  000  225

1 934 418,57

1 498 259,17

Прочие работы, услуги

200

000  0801  0000000  000  226

633 851,43

403 162,74

Прочие расходы

200

000  0801  0000000  000  290

388 320,00

317 002,31

Поступление нефинансовых активов

200

000  0801  0000000  000  300

317 750,00

115 614,56

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0801  0000000  000  310

167 330,00

55 084,11

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0801  0000000  000  340

150 420,00

60 530,45

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

200

000  0806  0000000  000  000

2 004 000,00

1 409 745,20

Расходы

200

000  0806  0000000  000  200

53 342,00

52 224,14

Оплата работ, услуг

200

000  0806  0000000  000  220

53 342,00

52 224,14

Прочие работы, услуги

200

000  0806  0000000  000  226

53 342,00

52 224,14

Поступление нефинансовых активов

200

000  0806  0000000  000  300

1 950 658,00

1 357 521,06

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0806  0000000  000  310

1 950 658,00

1 357 521,06

Здравоохранение, физическая культура и спорт

200

000  0900  0000000  000  000

48 714 465,80

22 847 647,81

Расходы

200

000  0900  0000000  000  200

43 697 145,80

20 317 858,43

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0900  0000000  000  210

32 370 080,00

14 090 351,03

Заработная плата

200

000  0900  0000000  000  211

25 480 410,00

11 063 881,88

Прочие выплаты

200

000  0900  0000000  000  212

213 800,00

84 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0900  0000000  000  213

6 675 870,00

2 942 469,15

Оплата работ, услуг

200

000  0900  0000000  000  220

9 346 065,80

5 005 779,95

Услуги связи

200

000  0900  0000000  000  221

365 429,00

146 280,32

Транспортные услуги

200

000  0900  0000000  000  222

33 440,00

12 257,09

Коммунальные услуги

200

000  0900  0000000  000  223

3 692 060,00

2 072 512,43

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0900  0000000  000  224

37 750,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0900  0000000  000  225

2 197 574,00

1 537 451,41

Прочие работы, услуги

200

000  0900  0000000  000  226

3 019 812,80

1 237 278,70

Социальное обеспечение

200

000  0900  0000000  000  260

694 000,00

351 611,05

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0900  0000000  000  262

694 000,00

351 611,05

Прочие расходы

200

000  0900  0000000  000  290

1 287 000,00

870 116,40

Поступление нефинансовых активов

200

000  0900  0000000  000  300

5 017 320,00

2 529 789,38

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0900  0000000  000  310

1 620 395,00

983 808,20

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0900  0000000  000  340

3 396 925,00

1 545 981,18

Стационарная медицинская помощь

200

000  0901  0000000  000  000

16 946 499,80

7 781 667,86

Расходы

200

000  0901  0000000  000  200

15 169 340,80

6 999 644,35

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0901  0000000  000  210

9 653 107,00

4 209 946,26

Заработная плата

200

000  0901  0000000  000  211

7 594 300,00

3 247 909,94

Прочие выплаты

200

000  0901  0000000  000  212

69 100,00

69 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0901  0000000  000  213

1 989 707,00

892 936,32

Оплата работ, услуг

200

000  0901  0000000  000  220

5 003 233,80

2 546 698,09

Услуги связи

200

000  0901  0000000  000  221

58 720,00

22 354,00

Транспортные услуги

200

000  0901  0000000  000  222

2 420,00

457,09

Коммунальные услуги

200

000  0901  0000000  000  223

1 624 372,00

789 256,97

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0901  0000000  000  225

1 127 600,00

809 334,90

Прочие работы, услуги

200

000  0901  0000000  000  226

2 190 121,80

925 295,13

Социальное обеспечение

200

000  0901  0000000  000  260

240 000,00

 

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0901  0000000  000  262

240 000,00

 

Прочие расходы

200

000  0901  0000000  000  290

273 000,00

243 000,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0901  0000000  000  300

1 777 159,00

782 023,51

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0901  0000000  000  310

752 795,00

166 194,97

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0901  0000000  000  340

1 024 364,00

615 828,54

Амбулаторная помощь

200

000  0902  0000000  000  000

22 402 459,00

10 961 403,91

Расходы

200

000  0902  0000000  000  200

20 955 609,00

10 039 069,43

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0902  0000000  000  210

16 836 087,00

7 482 604,77

Заработная плата

200

000  0902  0000000  000  211

13 228 595,00

5 915 971,94

Прочие выплаты

200

000  0902  0000000  000  212

141 600,00

14 900,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0902  0000000  000  213

3 465 892,00

1 551 732,83

Оплата работ, услуг

200

000  0902  0000000  000  220

3 214 722,00

1 850 555,21

Услуги связи

200

000  0902  0000000  000  221

256 149,00

108 846,56

Транспортные услуги

200

000  0902  0000000  000  222

31 020,00

11 800,00

Коммунальные услуги

200

000  0902  0000000  000  223

1 391 088,00

806 855,46

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0902  0000000  000  224

37 750,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0902  0000000  000  225

859 174,00

694 699,62

Прочие работы, услуги

200

000  0902  0000000  000  226

639 541,00

228 353,57

Социальное обеспечение

200

000  0902  0000000  000  260

454 000,00

351 611,05

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0902  0000000  000  262

454 000,00

351 611,05

Прочие расходы

200

000  0902  0000000  000  290

450 800,00

354 298,40

Поступление нефинансовых активов

200

000  0902  0000000  000  300

1 446 850,00

922 334,48

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0902  0000000  000  310

314 600,00

313 453,90

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0902  0000000  000  340

1 132 250,00

608 880,58

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

200

000  0903  0000000  000  000

354 200,00

152 934,89

Расходы

200

000  0903  0000000  000  200

339 300,00

152 934,89

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0903  0000000  000  210

129 300,00

63 100,00

Заработная плата

200

000  0903  0000000  000  211

100 000,00

50 000,00

Прочие выплаты

200

000  0903  0000000  000  212

3 100,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0903  0000000  000  213

26 200,00

13 100,00

Оплата работ, услуг

200

000  0903  0000000  000  220

210 000,00

89 834,89

Коммунальные услуги

200

000  0903  0000000  000  223

100 000,00

75 100,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0903  0000000  000  225

90 000,00

14 734,89

Прочие работы, услуги

200

000  0903  0000000  000  226

20 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0903  0000000  000  300

14 900,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0903  0000000  000  340

14 900,00

 

Скорая медицинская помощь

200

000  0904  0000000  000  000

5 840 807,00

3 032 863,82

Расходы

200

000  0904  0000000  000  200

5 081 996,00

2 769 519,76

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0904  0000000  000  210

4 491 986,00

2 334 700,00

Заработная плата

200

000  0904  0000000  000  211

3 559 417,00

1 850 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0904  0000000  000  213

932 569,00

484 700,00

Оплата работ, услуг

200

000  0904  0000000  000  220

590 010,00

434 819,76

Услуги связи

200

000  0904  0000000  000  221

30 560,00

15 079,76

Коммунальные услуги

200

000  0904  0000000  000  223

480 000,00

401 300,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0904  0000000  000  225

19 300,00

7 000,00

Прочие работы, услуги

200

000  0904  0000000  000  226

60 150,00

11 440,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0904  0000000  000  300

758 811,00

263 344,06

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0904  0000000  000  340

758 811,00

263 344,06

Физическая культура и спорт

200

000  0908  0000000  000  000

3 040 000,00

871 127,33

Расходы

200

000  0908  0000000  000  200

2 109 400,00

345 008,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0908  0000000  000  210

1 259 600,00

 

Заработная плата

200

000  0908  0000000  000  211

998 098,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0908  0000000  000  213

261 502,00

 

Оплата работ, услуг

200

000  0908  0000000  000  220

286 600,00

72 190,00

Услуги связи

200

000  0908  0000000  000  221

20 000,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0908  0000000  000  223

96 600,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0908  0000000  000  225

60 000,00

 

Прочие работы, услуги

200

000  0908  0000000  000  226

110 000,00

72 190,00

Прочие расходы

200

000  0908  0000000  000  290

563 200,00

272 818,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0908  0000000  000  300

930 600,00

526 119,33

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0908  0000000  000  310

517 000,00

504 159,33

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0908  0000000  000  340

413 600,00

21 960,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

200

000  0910  0000000  000  000

130 500,00

47 650,00

Расходы

200

000  0910  0000000  000  200

41 500,00

11 682,00

Оплата работ, услуг

200

000  0910  0000000  000  220

41 500,00

11 682,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0910  0000000  000  225

41 500,00

11 682,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0910  0000000  000  300

89 000,00

35 968,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0910  0000000  000  310

36 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0910  0000000  000  340

53 000,00

35 968,00

Социальная политика

200

000  1000  0000000  000  000

2 123 547,99

577 093,90

Расходы

200

000  1000  0000000  000  200

2 123 547,99

577 093,90

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  1000  0000000  000  240

10 000,00

10 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1000  0000000  000  242

10 000,00

10 000,00

Социальное обеспечение

200

000  1000  0000000  000  260

2 113 547,99

567 093,90

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1000  0000000  000  262

1 863 547,99

494 409,82

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1000  0000000  000  263

250 000,00

72 684,08

Поступление нефинансовых активов

200

000  1000  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  1000  0000000  000  310

 

 

Пенсионное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  000

250 000,00

72 684,08

Расходы

200

000  1001  0000000  000  200

250 000,00

72 684,08

Социальное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  260

250 000,00

72 684,08

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1001  0000000  000  263

250 000,00

72 684,08

Социальное обеспечение населения

200

000  1003  0000000  000  000

174 200,00

51 800,00

Расходы

200

000  1003  0000000  000  200

174 200,00

51 800,00

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  1003  0000000  000  240

10 000,00

10 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1003  0000000  000  242

10 000,00

10 000,00

Социальное обеспечение

200

000  1003  0000000  000  260

164 200,00

41 800,00

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1003  0000000  000  262

164 200,00

41 800,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  1003  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  1003  0000000  000  310

 

 

Охрана семьи и детства

200

000  1004  0000000  000  000

1 699 347,99

452 609,82

Расходы

200

000  1004  0000000  000  200

1 699 347,99

452 609,82

Социальное обеспечение

200

000  1004  0000000  000  260

1 699 347,99

452 609,82

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1004  0000000  000  262

1 699 347,99

452 609,82

Межбюджетные трансферты

200

000  1100  0000000  000  000

45 609 800,00

16 810 829,00

Расходы

200

000  1100  0000000  000  200

45 609 800,00

16 810 829,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1100  0000000  000  250

45 609 800,00

16 810 829,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1100  0000000  000  251

45 609 800,00

16 810 829,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000  1101  0000000  000  000

27 308 900,00

13 055 827,00

Расходы

200

000  1101  0000000  000  200

27 308 900,00

13 055 827,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1101  0000000  000  250

27 308 900,00

13 055 827,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1101  0000000  000  251

27 308 900,00

13 055 827,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

200

000  1102  0000000  000  000

8 678 900,00

798 300,00

Расходы

200

000  1102  0000000  000  200

8 678 900,00

798 300,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1102  0000000  000  250

8 678 900,00

798 300,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1102  0000000  000  251

8 678 900,00

798 300,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000  1103  0000000  000  000

6 922 000,00

456 702,00

Расходы

200

000  1103  0000000  000  200

6 922 000,00

456 702,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1103  0000000  000  250

6 922 000,00

456 702,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1103  0000000  000  251

6 922 000,00

456 702,00

Иные межбюджетные трансферты

200

000  1104  0000000  000  000

2 700 000,00

2 500 000,00

Расходы

200

000  1104  0000000  000  200

2 700 000,00

2 500 000,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1104  0000000  000  250

2 700 000,00

2 500 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1104  0000000  000  251

2 700 000,00

2 500 000,00

Итого внутренних оборотов

210

000  9700  0000000  000  000

45 609 800,00

16 810 829,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251)

211

000  9700  0000000  000  251

45 609 800,00

16 810 829,00

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

000  7900  0000000  000  000

-4 930 054,04

8 993 205,87

 

Июнь 2009 года; 15014 - Урмарский район                                                                            

Код формы: 42803                                                                                                                            

Название формы: Источники финансирования                                                                                                                                            

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФИВнФ

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

500

000 90  00  00  00  00  0000  000

4 930 054,04

-8 993 205,87

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ

520

000 01  00  00  00  00  0000  000

 

443 682,68

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации

520

000 01  03  00  00  00  0000  000

 

-90 608,87

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 01  03  00  00  00  0000  800

 

-90 608,87

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте Российской  Федерации

520

000 01  03  00  00  05  0000  810

 

-90 608,87

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов

520

000 01  06  00  00  00  0000  000

 

534 291,55

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  000

 

534 291,55

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  600

 

534 291,55

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  01  00  0000  640

 

534 291,55

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из в бюджетов муниципальных  районов валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  01  05  0000  640

 

534 291,55

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

700

000 01  05  00  00  00  0000  000

4 930 054,04

-9 436 888,55

Увеличение остатков средств бюджетов

700

000 01  05  00  00  00  0000  500

-317 769 230,00

-165 887 166,35

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01  05  02  00  00  0000  500

-317 769 230,00

-165 887 166,35

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

710

000 01  05  02  01  00  0000  510

-317 769 230,00

-165 887 166,35

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

710

000 01  05  02  01  05  0000  510

-317 769 230,00

-165 887 166,35

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

710

000 01  05  02  01  10  0000  510

 

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

700

000 01  05  00  00  00  0000  600

322 699 284,04

156 450 277,80

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01  05  02  00  00  0000  600

322 699 284,04

156 450 277,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

720

000 01  05  02  01  00  0000  610

322 699 284,04

156 450 277,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

720

000 01  05  02  01  05  0000  610

322 699 284,04

156 450 277,80

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

720

000 01  05  02  01  10  0000  610

 

 

Итого внутренних оборотов

750

000 57  00  00  00  00  0000  000

-217 681 730,00

-122 063 409,22

уменьшение внутренних заимствований (КОСГУ 810)

752

000 57  00  00  00  00  0000  810

 

-90 608,87

увеличение остатков средств

755

000 57  00  00  00  00  0000  510

-263 291 530,00

-138 874 238,22

уменьшение остатков средств

756

000 57  00  00  00  00  0000  610

45 609 800,00

16 901 437,87

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №342

 

28 августа 2009 года                                                                          посрмары

 

О внесении изменений в районную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007 – 2010 годы»

 

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров от 2 декабря 2008 г. №365 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 2006 г. №219»

Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

Внести в районную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007 – 2010 годы», утвержденную решением Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 года №221 (в редакции от 11.06.2009 года №329) следующие изменения:

1. В наименовании и пункте 1 решения слова "на 2007 - 2010 годы" заменить словами "на 2007 - 2012 годы";

2. В районной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2007 - 2010 годы", принятой указанным решением (далее - Программа):

2.1. В наименовании и по тексту Программы слова "на 2007 - 2010 годы" заменить словами "на 2007 - 2012 годы";

2.2. В паспорте Программы:

после позиции "Задачи Программы" дополнить позицией следующего содержания:

Важнейшие целевые индикаторы и показатели      

      - К 2012 году будет обеспечено сокращение:

 числа   погибших   в   результате   дорожно-транспортных        происшествий до 5 человек;

количества     дорожно-транспортных    происшествий    с пострадавшими до 21 единицы;

числа   погибших   в   результате   дорожно-транспортных происшествий  на  10  тыс.  транспортных  средств до 6,4 человека;

числа   погибших   в   результате   дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения до 18,3 человека;

числа   погибших   в   результате   дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших до 10,0 человек;

количества    мест   концентрации   дорожно-транспортных происшествий до 1 единиц;

количества  дорожно-транспортных происшествий с участием  водителей со стажем управления транспортным средством до  3 лет до 10 единиц;

числа  детей,      пострадавших     в     результате  дорожно-транспортных  происшествий    по   собственной    неосторожности, до 1 человек;

 

 

 

 

 

 

позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования                

- общий  объем финансовых средств для реализации Программы составляет 1027,02 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского  бюджета  Чувашской  Республики – 380,0 тыс. рублей;

местных бюджетов –619,02 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 28,0 тыс. рублей;

 

позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы

    снижение   к   2012  году  количества  лиц,  погибших  в  результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2006 года;

    снижение  к  2012  году  количества дорожно-транспортных  происшествий   с   пострадавшими   на  10  процентов  по сравнению с аналогичным показателем 2006 года";

 

 

 

абзац второй позиции "Система организации контроля за исполнением Программы" заменить абзацами следующего содержания:

 

"Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 10 февраля  до     2013    года    представляют    в    Администрацию Урмарского района информацию о ходе реализации  Программы для  обобщения  и  последующего информирования         Министерства  экономического  развития и торговли  Чувашской  Республики  и Министерства финансов Чувашской  Республики  не позднее 1 марта до 2013 года в                    соответствии   с   требованиями  постановления  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики от 30 октября 2006 г. N274    совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования".

                  

2.3. "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

IV. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальные возможности местного бюджета Урмарского района и финансовые поступления из вышестоящих бюджетов, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Финансирование Программы намечено осуществить за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики;

местного бюджета Урмарского района;

внебюджетных источников, включая средства транспортных и общественных организаций, заинтересованных в реализации Программы (табл. 4).

Таблица 4

Общий объем финансовых средств для реализации Программы

 

Источники   
финансирования 

Объем финансовых средств, тыс. рублей

всего

по годам реализации

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Республиканский бюджет Чувашской Республики     

380,0

30,0

50,0

60,0

80,0

80,0

80,0

Местный бюджет

619,02

30,8

135,42

212,8

70,0

80,0

90,0

Внебюджетные источники      

28,0

3,0

6,0

4,0

5,0

5,0

5,0

Итого          

1027,02

63,8

191,42

276,8

155,0

165,0

175,0

 

                Финансирование Программы  намечено осуществить за счет средств:

                республиканского бюджета Чувашской Республики;

                местного бюджета Урмарского района;

внебюджетных источников.

           Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 1027,02 тысублей. Из них средства:

            - республиканского бюджета Чувашской Республики – 380,0 тысублей, в том числе:

                в 2007 году – 30,0 тысублей;

                в 2008 году – 50,0 тысублей;

                в 2009 году – 60,0 тысублей;

                в 2010 году – 80,0 тысублей.

в 2011 году – 80,0 тысублей;

в 2012 году – 80,0 тысублей;          

-местного бюджета – 619,02 тысублей, в том числе:

           в 2007 году – 30,8 тысублей;

           в 2008 году – 135,42 тысублей;

           в 2009 году – 212,8 тысублей;

           в 2010 году – 70,0 тысублей;

  в 2011 году -  80,0 тысублей;

  в 2012 году -  90,0 тысублей;

- внебюджетных источников – 28,0 тыс. рублей, в том числе:

           в 2007 году – 3,0 тысублей;

           в 2008 году – 6,0 тысублей;

           в 2009 году – 4,0 тысублей;

           в 2010 году – 5,0 тысублей;

  в 2011 году -  5,0 тысублей;

  в 2012 году -  5,0 тысублей;

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей местного бюджета Урмарского района и принимаемых мер по увеличению объема средств из внебюджетных источников.";

 

2.4. Раздел V "Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения" дополнить абзацем 9 следующего содержания:

«Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 10 февраля до 2013 года представляют в Администрацию Урмарского района информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования Министерства экономического развития и торговли Чувашской  Республики и Министерства финансов Чувашской Республики не позднее 1 марта до 2013 года в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. №274 "О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования».

 

2.5. Раздел VI "Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы" изложить в следующей редакции:

 

VI. Оценка эффективности социальных,

экономических и экологических последствий

реализации Программы

 

Главный результат реализации Программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Реализация программных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее снижение их количества по сравнению с показателями 2006 года, сокращение числа пострадавших при ДТП, совершенствование систем управления обеспечением безопасности дорожного движения, работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения в населенных пунктах, обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.

Экономический эффект от снижения количества ДТП и пострадавших при реализации настоящей Программы должен составить более 1,4  млн. рублей.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.

Кроме того, сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к снижению загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет способствовать улучшению экологической обстановки.

Целевые индикаторы и показатели ожидаемой эффективности реализации Программы представлены в табл. 5.

Таблица 5

Целевые индикаторы и показатели эффективности

реализации Программы

 

п/п

Индикаторы

Единица измерения

Факт, годы

I этап

II этап

 

 

 

 

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.     

Число погибших  в  ДТП

человек

 

 

 

7

7

7

6

5

5

2.     

Количество ДТП  с пострадавшими

 

 

 

 

24

20

23

23

22

21

3.     

Число погибших  в результате ДТП  на 10тыс. транспортных средств

человек

 

 

 

11.7

11.4

9.7

8.9

7.8

6.4

4.     

Число погибших  в результате ДТП на 100 тысаселения

человек

 

 

 

23.2

22.7

22.8

21.9

18.3

18.3

5.     

Число погибших  в результате ДТП на100 пострадавших

человек

 

 

 

10.4

10.2

10.4

10.2

10.1

10.0

6.     

Количество   мест  концентрации ДТП

единиц

 

 

 

1

4

2

2

1

1

7.     

 Количество ДТП  с участием водителей      со стажем управления транспортным средством до 3  лет

ДТП

 

 

 

16

14

14

13

12

10

8.     

Число детей, пострадавших в ДТП по собственной неосторожности

человек

 

 

 

0

1

1

1

1

1

 

 

Расчет целевых индикаторов осуществляется в соответствии с Методикой расчета экономической эффективности реализации районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007 - 2012 годы" согласно приложению N 2 к Программе.";

2.6. Приложение "Мероприятия по реализации республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

2.7. Дополнить приложением N 2 "Методика расчета экономической эффективности реализации районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007 - 2012 годы" согласно приложению N 2 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу пункт 2 решения Урмарского районного Собрания депутатов от 11.06.2009 года №329 «О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 18 декабря 2007 года №221 «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007-2010 годы»

 

Глава Урмарского района                                       В.Н. Кириллов

 

 


Приложение N1

к решению Урмарского районного

Собрания депутатов от 28.08.2009 года №342

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ НА 2007 - 2012 ГОДЫ"                         

п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (годы)

Источники финансирования

Всего (руб.)

В том числе по годам реализации

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I. Совершенствование государственной политики в работе с участниками дорожного движения

1.1. 

Организация воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в дошкольных учреждениях и начальных классах общеобразовательных школ

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

ежегодно  

Внебюджетные источники

400

0

60

80

80

90

90

 

приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди  дошкольников и учащихся  младших классов

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2009 - 2012

Внебюджетные источники

10500

2300

1800

1900

2100

2400

0

 

Организация проведения в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов и слетов («Безопасное колесо», «Школа безопасности – Зарница»

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, ОГИБДД ОВД по Урмарскому району*

Ежегодно

Местный бюджет Урмарского района

5400

800

800

1100

900

900

900

 

Поддержка Урмарской автошколы РОСТО

Администрация Урмарского района

Ежегодно

Внебюджетные источники

17100

0

4800

3100

3000

3100

3100

 

Оборудование совместно с представителями общественных объединений правоохранительной направленности в общеобразовательных школах района уголков дорожного движения, организация проведения на их базе занятий

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, ОГИБДД ОВД по Урмарскому району*

Ежегодно

Местный бюджет Урмарского района

5000

0

1000

1200

1000

1000

800

 

Ежегодное проведение профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения в ДОЛ «Романтика» во время летних школьных каникул

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, ОГИБДД ОВД  по Урмарскому району*

Ежегодно

Местный бюджет Урмарского района

3300

0

400

500

800

800

800

 

Всего по разделу I

 

 

 

41900

3100

8860

7880

7880

8290

5890

 

Республиканский бюджет

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

 

 

 

13900

800

2200

2800

2700

2700

2700

 

Внебюджетные источники

 

 

 

28000

2300

6660

5080

5180

5590

3190

II. Совершенствование организации дорожного движения, укрепление материально-технической базы ОГИБДД ОВД по Урмарскому району

 

Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями

Администрация Урмарского района, администрации поселений Урмарского района*, подрядчики по содержанию автодорог*

2010 – 2012

Местный бюджет

30000

0

0

0

0

15000

15000

 

Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки)

Администрации поселений Урмарского района*, подрядчики по ремонту и обслуживанию автодорог*

ежегодно

Республиканский

бюджет

380000

30000

40000

55000

85000

85000

85000

 

Оснащение ОГИБДД по Урмарскому району:

-          патрульным автомобилем;

-          комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

-          приборами для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе;

-          обеспечение  требуемой потребности в горюче-смазочных материалах, автозапчастей и в  других расходных материалах  ОГИБДД

Администрация Урмарского района

2009 - 2012

 

Местный бюджет

 

Местный бюджет

 

 

Местный бюджет

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

24000

 

 

 

59220

 

 

 

50000

 

 

150000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72300

 

 

Всего по разделу II

 

 

 

985120

60000

173220

265000

152300

162300

172300

 

Республиканский бюджет

 

 

 

380000

30000

40000

55000

85000

85000

85000

 

Местный бюджет

 

 

 

605120

30000

133220

210000

67300

77300

87300

 

Внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

 

Реализация планов межведомственных оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма с рассмотрением итогов на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Администрация Урмарского района, ОГИБДД ОВД  по Урмарскому району*

Ежегодно

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

Всего по разделу III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

<**> Предполагаемые объемы финансирования.


 

 

 

Приложение N 2

к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 28.08.2009 года №342

 

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ

НА 2007 - 2012 ГОДЫ"

 

 

Экономический эффект от реализации районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007 - 2012 годы" определяется на основе выполнения установленных целевых индикаторов.

 

1. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек - абсолютный показатель, характеризующий число лиц, погибших на месте дорожно-транспортных происшествий либо умерших от их последствий в течение семи последующих суток.

Источником информации о показателе являются данные Чувашстата.

2. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц - абсолютный показатель, характеризующий количество дорожно-транспортных происшествий, в результате которых на месте дорожно-транспортных происшествий люди получили телесные повреждения, обусловившие их госпитализацию на срок не менее одних суток, либо возникла необходимость их амбулаторного лечения (далее - раненые) или произошла их гибель.

Источником информации о показателе являются данные Чувашстата.

    3. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск), человек - относительный показатель, характеризующий число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в расчете на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Урмарском районе. Рассчитывается по формуле:

                Pт  = (  / Nтс) x 10000,

      где:

Pт - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств, человек;

Pа - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек;

Nтс - количество транспортных средств, единиц.

Источником информации о показателе являются данные ведомственных отчетов ОГИБДД ОВД по Урмарскому району, представляемых в администрацию района ежемесячно.

4. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей (социальный риск), человек - относительный показатель, характеризующий число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс. жителей Урмарского района. Рассчитывается по формуле:

                  = (  / ) x 100000,

где:

Pн - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей, человек;

    Pа - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек;

    Cж - среднегодовая численность жителей, человек.

Источником информации о показателях являются данные Чувашстата.

5. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших (тяжесть последствий) - относительный показатель, характеризующий удельный вес погибших в общем количестве погибших и раненных в результате дорожно-транспортных происшествий. Рассчитывается по формуле

                Tп  = (  / (  + )) x 100,

где:

Tп - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших, человек;

Pа - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек;

Rа - число раненных в результате дорожно-транспортных происшествий, человек.

Источником информации о показателе являются данные ведомственных отчетов ОГИБДД ОВД по Урмарскому району, представляемых в администрацию района ежемесячно.

6. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, единиц - абсолютный показатель, характеризующий:

в населенном пункте участки дорог протяженностью до 400 м, на которых в течение года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия;

вне населенных пунктов участки дорог протяженностью до 1000 м, на которых произошло два и более дорожно-транспортных происшествия в течение года или три и более дорожно-транспортных происшествия за последние два года.

Источником информации о показателе являются данные ведомственных отчетов ОГИБДД ОВД по Урмарскому району, представляемых в администрацию района ежемесячно.

7. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет, единиц - абсолютный показатель, характеризующий уровень подготовки водительских кадров в учебных заведениях в Чувашской Республике.

Источником информации о показателе являются данные ведомственных отчетов ОГИБДД ОВД по Урмарскому району, представляемых в администрацию района ежемесячно.

8. Число детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности, человек - абсолютный показатель, характеризующий уровень знаний у детей в Урмарском районе правил безопасного поведения на дороге и отражающий число детей, погибших и раненных в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности.

Источником информации о показателе являются данные ведомственных отчетов ОГИБДД ОВД по Урмарскому району, представляемых в администрацию района ежемесячно.

 

 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №343

 

28 августа 2009 года                                                                          посрмары

 

О включении муниципального имущества в «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Урмарского района на 2009 год»

 

В соответствии со ст.ст. 4, 10, 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Закона Чувашской Республики № 19 от 18.10.2004 г. "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", ст. 50 Устава Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:

Дополнить раздел II. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2009 году» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Урмарского района на 2009 год, утвержденного решением районного Собрания депутатов от 27 ноября 2008 года № 293 следующим содержанием:

 

Объекты муниципальной собственности,

подлежащие приватизации в 2009 году

п/п

Наименование объекта, его местонахождение

Рыночная стоимость по состоянию на 05.08.2009 г. (руб.) с учетом суммы НДС

2.

Нежилое здание, 1951 года постройки, общей площадью 80,4 кв.м. и земельный участок, общей площадью 5482 кв.м. с кадастровым номером 21:19:150201:64, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содержания нежилого здания, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Батеево, ул. Гоголя, д.15.

103280

 

Первоначальная стоимость приватизируемого муниципального имущества Урмарского района в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" установлена на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Предполагаемая сумма дохода от приватизации вышеназванного имущества составляет 113608 рублей. Срок приватизации IV-ый квартал 2009 года.

Способом приватизации вышеназванного имущества избрать продажу на аукционе (открытой формы подачи предложений о цене).

 

Глава Урмарского района                                                                            В.Н. Кириллов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №344

 

28 августа 2009 года                                                                          посрмары

 

О  ходатайстве  о присвоении почетного звания «Заслуженный работник  сферы обслуживания  населения Чувашской Республики» Шашкиной Л.Г.

 

                Урмарское районное Собрание депутатов

р е ш и л о:

                Ходатайствовать  перед Президентом Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания  населения Чувашской Республики» Шашкиной Людмиле Геннадиевне – председателю правления Урмарского районного потребительского общества за многолетний добросовестный труд и большой вклад в области сферы обслуживания населения в системе потребительской кооперации   Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                                        В.Н.Кириллов

 

 

 

 

 

 


УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №345

 

28 августа 2009 года                                                                          посрмары

 

О  ходатайстве  о присвоении почетного звания «Заслуженный работник  транспорта Чувашской Республики» Петрову К.К.

 

                Урмарское районное Собрание депутатов

р е ш и л о:

                Ходатайствовать  перед Президентом Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Петрову Константину Константиновичу – водителю Общества с ограниченной ответственностью «Урмарский хлебозавод» за многолетний добросовестный в области работы транспортного обслуживания Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                                        В.Н.Кириллов

 

 

Периодическое печатное издание

«Урмарский вестник»

Адрес редакционного совета  и издателя:

429200, пос. Урмары, ул. Мира, 5

Email: urmary@cap.ru

 

 

Учредитель:

администрация Урмарского района

Чувашской Республики

 

Председатель редакционного совета

Павлов Н.А.

Тираж 100 экз.

Объем 1 п.л. формат  А-4

Распространяется бесплатно