Урмарский вестник

 

2009

Апрель

1

 7(106)

Газета  основана  22 декабря  2005  года



Подпись: В номере:
•	Постановление главы  администрации Урмарского района №149 от 23.09.2009 года «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции по организации размещения заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»
•	Постановление главы  администрации Урмарского района №155 от 24.09.2009 года «Об установлении тарифов на ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению»
•	Постановление главы  администрации Урмарского района №181 от 27.03.2009 года «О мерах по усилению охраны лесов Янтиковского участкового лесничества ГУ «Канашское лесничество» Минприроды Чувашии, расположенных на территории Урмарского района от пожаров в 2009году»
•	Постановление главы  администрации Урмарского района №186 от 30.03.2009 года «О санитарном содержании  территорий населенных пунктов Урмарского района»
•	Материалы Публичных слушания от 26 марта 2009 года;
•	Материалы Собрания депутатов района  от 26 марта 2009 года.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №149

пос. Урмары                                                                                      23 марта 2009 года

 

Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции по организации размещения заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 года №98 «О республиканской целевой программе «Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006 - 2010 годах» и в целях повышения открытости и прозрачности органов местного самоуправления Урмарского района, муниципальных бюджетных учреждений Урмарского района по исполнению муниципальной функции по организации размещения заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной функции по организации размещения заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (прилагается).

2. Информационному отделу администрации Урмарского района обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Глава Урмарского района                                                                                        В.Н. Кириллов

 

УТВЕРЖДЕН постановлением главы Урмарского района от 23.03.2009 года №149

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

администрации Урмарского района Чувашской Республики по исполнению муниципальной функции по организации размещения заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

 

Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции по организации размещения заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Административный регламент администрации Урмарского района Чувашской Республики по исполнению муниципальной функции по организации размещения заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры), порядок взаимодействия между муниципальными заказчиками, уполномоченным органом и участниками размещения заказа при исполнении муниципальной функции по организации размещения заказов (далее – муниципальная функция).

 

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции

 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 26.07.2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 года №94 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 года №369 "Об установлении запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 года №631 "Об утверждении Положения о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 года №642 "О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, и их предельных ценах (ценах лотов)"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 года №807 "Об утверждении Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 года №147 "Об утверждении Положения о пользовании официальными сайтами в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 года №292 «Об утверждении положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2006 года №261-р "Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера"; 

- Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 02.12.2005 года №305 "Об официальном печатном издании для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики"; 

- Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.12.2005 года №306 "О мерах по реализации Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на территории Чувашской Республики";

- Решением Собрания депутатов Урмарского района от 22.12.2005 года №43 «Об утверждении Правил формирования заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Урмарского района»

 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – нормативный правовой акт, устанавливающий в целях предоставления муниципальной услуги последовательность действий муниципального заказчика при обеспечении муниципальных нужд Урмарского района в поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Муниципальная услуга – предоставление возможности любым физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям участвовать в размещении муниципального заказа в порядке, установленном законодательством, и заключать муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случае признания их предложения наилучшим или единственным по лоту торгов или запросу котировок.

Муниципальный заказчик – орган местного самоуправления Урмарского района, а также бюджетные учреждения Урмарского района, иные получатели средств бюджета Урмарского района при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, уполномоченные на размещение заказа.

Специалист – специалист администрации Урмарского района, cпециалисты  поселений и бюджетных учреждений, осуществляющие размещение заказов в порядке, установленном законодательством.

Уполномоченный орган – орган местного самоуправления Урмарского района, уполномоченный распорядительным актом главы Урмарского района осуществлять функции  контроля по размещению заказов для муниципальных нужд Урмарского района, за исключением подписания муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского района.

Извещение – информация о размещении заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта предоставлением заявки.

Единая комиссия – комиссия (конкурсная, аукционная, котировочная)  по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского района.

Официальный сайт – официальный сайт Чувашской Республики для размещения информации о размещении заказов - «Государственный заказ Чувашской Республики» - http://www.gz.cap.ru

Официальное печатное издание – официальное печатное издание для опубликования информации о размещении заказов – «Государственный заказ Чувашской Республики».

 

1.4. Взаимодействие с государственными органами и организациями при исполнении муниципальной функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского района

 

При исполнении муниципальной функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского района осуществляется взаимодействие с:

- Министерством экономического развития и торговли Чувашской Республики;

- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике;

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике (Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике);

- Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике (УФНС России по Чувашской Республике);

-   Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике;

- Территориальными подразделениями Управления государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике (ГУ МЧС России по Чувашской Республике);

- Министерством финансов Чувашской Республики - уполномоченным органом, ответственным за ведение реестров контрактов;

-                         Органами местного самоуправления в Чувашской Республике.

1.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты и адресе в сети Интернет уполномоченных органов размещаются на Интернет-сайте администрации Урмарского района.

1.6. Сведения о графике (режиме) работы уполномоченных органов сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.8. Информирование муниципального заказчика и участников размещения заказа о ходе исполнения муниципальной функции осуществляется при личном контакте, с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

1.9. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является размещение на официальном сайте и опубликование в официальном печатном издании итогового протокола результатов проведения торгов, на основании которого муниципальным заказчиком осуществляется заключение муниципального контракта с последующей регистрацией в реестре контрактов.

 1.10. Участниками процедуры размещения муниципального заказа Урмарского района в ходе реализации муниципальной функции являются:

- муниципальный заказчик;

- специалист;

- участники размещения заказов.

 

II. Административные процедуры

 

2.1. Последовательность действий при исполнении муниципальной функции по организации размещения заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Реализация муниципальной функции по организации размещения заказов на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд включает в себя:

- подготовка размещения муниципального заказа Урмарского района;

- размещение муниципального заказа Урмарского района путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) и без проведения торгов (запрос котировок цен, закупка у единственного источника);

-                     контроль за размещением заказа.

 

2.2. Подготовка размещения муниципального заказа Урмарского района

 

2.2.1. Регистрация (перерегистрация) муниципальных заказчиков на официальном сайте Чувашской Республики осуществляется специалистом после заполнения муниципальным заказчиком заказов анкет первичной регистрации. Анкету первичной регистрации можно получить на официальном сайте Чувашской Республики.

2.2.2. Открытие доступа к системе. В результате этого действия на официальном сайте Чувашской Республики автоматически интегрируются логин и пароль, которые высылаются на электронный почтовый адрес, указанный в анкете первичной регистрации.

2.2.3. Размещаемые заказы на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского района подразделяются на заказы для муниципальных нужд, осуществляемые путем проведения конкурсов или аукционов; заказы на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского района без проведения торгов(запрос котировки цен, закупки у единственного источника).

При размещении муниципальных заказов, муниципальный заказчик подготавливает и направляет в уполномоченный орган на бумажном и электронном носителях  Извещения  для проверки, после которых Специалист размещает Извещение на официальный сайт Чувашской Республики.

Уполномоченный  орган проверяет Извещения на соответствие  установленным требованиям. В случае несоответствия Извещения установленным требованиям она возвращается муниципальному заказчику на доработку.

2.2.4. Извещения  составляются по установленной форме с приложением проекта муниципального контракта, согласованного с уполномоченным на ведение реестра муниципальных контрактов органом местного самоуправления (финансовым отделом администрации района).   Извещения  и проект муниципального контракта должны быть заполнены в электронном виде, распечатаны на бумажном носителе.

Извещение подписывается руководителем муниципального заказчика или замещающим его должностным лицом.

2.2.5. До направления оформленных  Извещений в уполномоченный орган муниципальный заказчик направляет заявку в финансовый отдел администрации Урмарского района на подтверждение лимитов бюджетного финансирования на размещение муниципального заказа.

По результатам рассмотрения вышеназванной заявки в случае подтверждения лимита бюджетного финансирования ставится соответствующая отметка, без которой заявка уполномоченным органом не принимается.

 

2.3. Размещение муниципального заказа Урмарского района

2.3.1. Оказание муниципальной услуги (кроме консультирования) включает в себя следующие административные процедуры, выполняемые заказчиком, уполномоченным органом и единой комиссией по размещению заказа:

а) издание распоряжения (приказа) о размещении заказа, путем проведения торгов - выполняется муниципальным заказчиком;

б) разработка, согласование и утверждение документации по размещению заказа, в т.ч. разработка проекта муниципального контракта - выполняется муниципальным заказчиком;

в) извещение о размещении муниципального заказа - выполняется муниципальным  заказчиком после согласования с уполномоченным органом;

г) отказ от размещения муниципального заказа (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется муниципальным  заказчиком;

д) предоставление конкурсной документации, документации об аукционе (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется муниципальным  заказчиком после согласования с уполномоченным органом;

е) разъяснение положений конкурсной документации, документации об аукционе (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется муниципальным  заказчиком;

ж) внесение изменений в конкурсную документацию, документацию об аукционе (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется муниципальным  заказчиком после согласования с уполномоченным органом;

з) прием заявок на участие в конкурсе, аукционе, котировочных заявок до заседаний комиссий - выполняется муниципальным  заказчиком;

и) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам), их рассмотрение, оценка и сопоставление (проведение аукциона) - выполняется единой комиссией;

к) принятие обеспечения заявок на участие в торгах (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется муниципальным заказчиком;

л) принятие обеспечения исполнения контрактов (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется муниципальным заказчиком;

м) возврат обеспечения заявок на участие в торгах и исполнения контрактов или удержание такого обеспечения в доходную часть бюджета Урмарского района (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется муниципальным заказчиком;

н) размещение в предусмотренном законодательством порядке протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам), протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок - выполняется муниципальным  заказчиком после согласования с уполномоченным органом;

о) направление протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок участникам размещения заказа - выполняется муниципальным заказчиком;

п) принятие решения о признании конкурса, аукциона, запроса котировок несостоявшимися (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется единой комиссией;

р) применение последствий признания конкурса, аукциона, запроса котировок несостоявшимися (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством)- выполняется муниципальным заказчиком;

с) участие в рассмотрении жалобы (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется муниципальным заказчиком, единой комиссией (по принадлежности жалобы);

т) передача в Федеральную антимонопольную службу документов для внесения заявителя в реестр недобросовестных поставщиков - выполняется муниципальным заказчиком;

у) протокол об отказе от заключения контракта (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется членами единой комиссии;

ф) заключение, расторжение и исполнение контракта (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством) - выполняется муниципальным заказчиком.

2.3.2. Оказание муниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством и документацией о размещении заказа.

2.3.5. Участники размещения заказа:

- подают заявки по установленной законодательством и документацией о размещении заказа форме муниципальному заказчику;

- вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа в уполномоченный орган и муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений документации размещения заказа;

- должны соответствовать установленным законодательством и документацией размещения заказа обязательным требованиям;

- вправе отозвать или изменить свою заявку в установленном законодательством порядке;

- в случае признания их победителями или единственными участниками заключают муниципальный контракт;

- вправе получать разъяснения от муниципальных заказчиков по вопросам размещения заказа.

2.3.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта.

При участии в аукционе единственного участника контракт заключается с ним по начальной (максимальной) цене контракта (лота) или по согласованной с ним цене контракта, не превышающей начальной цены.

Единая комиссия, с целью выявления наиболее предпочтительной цены контракта, вправе предложить единственному участнику провести непосредственно после проведения аукциона переговоры о снижении цены контракта, которые оформляются предварительным протоколом единой комиссии о согласовании цены контракта и будут служить рекомендацией муниципальному заказчику.

2.3.7. Победителем конкурса признается участник, чья заявка содержит лучшие условия исполнения муниципального контракта и чьей заявке на участие в конкурсе присвоен более ранний номер в журнале регистрации заявок.

2.3.8. Победителем запроса котировок цен признается участник, чья заявка содержит наиболее низкую цену контракта. В случае, если поступили 2 или более заявки, содержащие равную низкую цену, победителем признается участник, чьей заявке на участие в конкурсе присвоен более ранний номер в журнале регистрации заявок.

2.3.9. Срок хранения муниципальным заказчиком на физических носителях протоколов, заявок, документации размещения заказа, разъяснений и изменений документации, подготовленных в процессе оказания муниципальной услуги, а также информации, размещаемой на официальном сайте - не менее чем три года.

2.3.10. В процессе оказания муниципальной услуги уполномоченный орган, муниципальные заказчики, члены единой комиссии обеспечивают сохранность документов, получаемых и подготавливаемых в процессе оказания муниципальной услуги, конфиденциальность содержащейся в таких документах информации до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) и окончания времени принятия котировочных заявок.

 

3. Органы, ответственные за выполнение настоящего административного регламента

Органами, ответственными за выполнением настоящего административного регламента, являются муниципальные заказчики, уполномоченный орган, члены единой комиссии.

3.1. Порядок организации работы при предоставлении муниципальной услуги устанавливается на основании муниципальных правовых актов, внутреннего регламента муниципальных заказчиков и уполномоченного органа, локальных актов.

3.2. График и режим работы муниципальных заказчиков указывается в документации размещения заказа.

Режим работы единой комиссии устанавливается Положением о Единой комиссии, в документации о размещении заказа указываются точное время, дата и место заседаний единой комиссии по вопросам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам), проведения аукциона, место подачи котировочных заявок, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, сроки рассмотрения и подведения итогов торгов.

3.3. Целью информатизации деятельности по предоставлению муниципальной услуги является исполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения публичности деятельности муниципального заказчика, уполномоченного органа, единой  комиссии, удовлетворения информационных потребностей и реализации прав заявителей, органов, учреждений и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также обеспечение интенсивности информационных процессов.

3.4. Настоящий административный регламент является обязательным для исполнения уполномоченным органом, муниципальными заказчиками, членами единой комиссии при предоставлении муниципальной услуги.

4. Контроль за соблюдением законодательства при размещении муниципального заказа

4.1. Контроль за соблюдением должностными лицами уполномоченного органа, муниципального заказчика, членами единой комиссии законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики, Урмарского района о размещении заказов, исполнения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом и за принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем плановых и внеплановых проверок органом местного самоуправления Урмарского района, уполномоченным на ведение контроля в сфере размещения заказа – отделом экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района, а также иными органами, уполномоченными на ведение контроля в соответствии с действующим законодательством.

4.2. По результатам контрольных мероприятий к лицам, виновным в нарушении законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, может применяться дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном законодательством, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, муниципального заказчика, членов единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

4.4. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа, муниципального заказчика, членов единой комиссии в порядке, предусмотренном законодательством, допускается в любое время размещения заказа после размещения извещения, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, со дня проведения аукциона или со дня рассмотрения и оценки котировочных заявок. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) указанных лиц осуществляется только в судебном порядке.

4.5. Заявитель вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, муниципального заказчика, членов единой комиссии при размещении заказа для нужд Урмарского района в уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере размещения заказов администрации Урмарского района или уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

4.6. При подаче жалобы на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, муниципального заказчика, членов единой комиссии, заявитель направляет копию жалобы в уполномоченный орган, муниципальному заказчику.

4.7. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, муниципального заказчика, членов единой комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

4.8. Форма жалобы может быть любая, но должна содержать указание на конкретные допущенные нарушения условий размещения заказа или законодательства. Уполномоченный орган, муниципальный заказчик и члены единой комиссии в кратчайшие сроки рассматривают содержание жалобы и, в случае ее обоснованности, предпринимают все незапрещенные законом меры для урегулирования конфликтной ситуации.

 

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий административный регламент вступает в силу после утверждения постановлением главы Урмарского района и его официального опубликования.

5.2. Настоящий административный регламент должен быть представлен для ознакомления физическому или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю по месту исполнения муниципальной функции по первому требованию.

5.3. Специалисты, исполняющие муниципальную функцию по размещению для муниципальных заказчиков Урмарского района муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  для муниципальных нужд Урмарского района несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства, положениями об оплате труда и премирования за реализацию муниципальной функции.

5.4. Требование к качеству исполнения муниципальной функции должно быть предусмотрено должностными инструкциями муниципальных служащих и иных должностных лиц, осуществляющих муниципальную функцию по организации размещения заказа для муниципальных нужд.

5.6. По вопросам, которые не урегулированы настоящим административным регламентом, законодательством и документацией размещения заказа и другими правовыми актами, в целях их урегулирования могут приниматься локальные акты, не противоречащие положениям настоящего административного регламента.

 

 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №155

пос. Урмары                                                                                      24 марта 2009 года

 

Об установлении тарифов на ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского района от 03.02.2005 года №92 "О тарифах на ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

4. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постановление в «Урмарском Вестнике».

 

Глава Урмарского района                                                                                 В.Н. Кириллов

 

Приложение к постановлению главы Урмарского района от 24.03.2009 №155

 

ТАРИФЫ

НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

N
п/п

Наименование видов услуг           

Тариф, руб.

1.

Предоставление гроба                             

1200,00 

2.

Доставка гроба  и  других  предметов, необходимых для погребения, 1 маш./час.                     

420,00 

3.

Перевозка  тела  (останков)  умершего на кладбище, 3 маш./час.                     

1650,00 

4.

Погребение

730,00 

 

Стоимость ритуальных услуг, всего               

4000,00 

 

 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №181

пос. Урмары                                                                                      27 марта 2009 года

 

О мерах по усилению охраны лесов Янтиковского участкового лесничества ГУ «Канашское лесничество» Минприроды Чувашии, расположенных на территории Урмарского района от пожаров в 2009году

 

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров и своевременной их ликвидации

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Организовать районную комиссию по борьбе с лесными пожарами в следующем составе:

 Ефремов В.Б. – начальник Урмарской пожарной части № 39 ГУ (3-ий отряд ФПС по ЧР) (по согласованию)

Соколов Ю.В. ­- заместитель главы по социальным вопросам – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района;

Юнусов Д.Р. – директор ГУ Канашское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (по согласованию);

Кайсаров А.Е. – лесничий Янтиковского участкового лесничества ГУ «Канашское лесничество» (по согласованию);

Григорьев Н.П. – мастер леса - государственный инспектор по охране и защиты леса Янтиковского участкового лесничества (по согласованию).

2. Утвердить оперативный план тушения лесных пожаров по ГУ «Канашское лесничество» Минприроды Чувашии на территории Урмарского района (приложение № 1).

3. Рекомендовать главам сельских поселений района, имеющим лесной фонд:

 -  усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и лесопосадках, расположенных вблизи населенных пунктов;

- разработать и провести мероприятия по предупреждению лесных пожаров,     способных распространяться на территории сельских поселений;

- создать систему информирования населения по изменению обстановки в период возникновения чрезвычайных  ситуаций, связанных с крупными лесными пожарами.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и хозяйств, независимо от форм собственности, главам сельских поселений оказывать помощь ГУ «Канашское лесничество» Минприроды Чувашии в предупреждение и организации тушения лесных пожаров. При организации и проведении массового отдыха населения  в лесах разработать противопожарные мероприятия и согласовать с руководством лесничества.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района Петрова Л.И.

6. Признать утратившим силу постановление главы Урмарск5ого района от 14.05.2008 года №321 «О мерах по усилению охраны лесов Янтиковского участкового лесничества ГУ «Канашское лесничество»Минприроды Чувашии, расположенных на территории Урмарского района от пожаров в 2008 году».

7. Информационному отделу администрации Урмарского района обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

 

Глава Урмарского района                                                                       В.Н. Кириллов  

 

 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО  РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №186

пос. Урмары                                                                                      30 марта 2009 года

 

О санитарном содержании  территорий населенных

пунктов Урмарского района

 

В целях экологической безопасности и улучшения санитарного содержания территорий городского и сельских поселений Урмарского района Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.       Рекомендовать главам поселений Урмарского района:

-          разработать схемы санитарной очистки населенных пунктов, предусматривающих систему плановых мероприятий по санитарной очистке населенных пунктов;

-           организовать в 2009 году на территориях поселений месячники санитарно-экологической очистки и озеленения поселений с 10 апреля 2009 года.

2.      Рекомендовать главам поселений Урмарского района, руководителям структурных подразделений администрации  Урмарского района, ведомств, предприятий, организаций,  руководителям общеобразовательных учреждений  обеспечить активное участие населения района, учащихся, работников в проведении субботников  по благоустройству населенных пунктов, озеленении оврагов, балок.

3. Утвердить состав организационной комиссии по проведению  санитарных и экологических мероприятий:                                                                         

Петров Л.И.  – заместитель  главы - начальник отдела сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации     Урмарского района –  председатель комиссии;

Тихонов А. И.- начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района;

Иванова Н.Г.  - главный специалист – эксперт - главный архитектор отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района;

Сергеев В.К.     - главный специалист – эксперт - эколог отдела сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района;

Степанова М.Н.    - ведущий специалист – эксперт сектора юридической службы администрации Урмарского района;

Чернов А.М. - начальник информационного отдела администрации Урмарского  района.

4. Комиссии осуществлять  выезды в поселения по обследованию санитарного состояния территорий населенных пунктов

5. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

 

Глава  Урмарского района                                                     В.Н Кириллов

 

 

26 марта   2009 года . в зале заседаний администрации Урмарского района состоялись публичные слушания  Урмарского района. Присутствовали депутаты Урмарского районного Собрания депутатов, заместители главы района, управляющий делами, начальники отделов и заведующие секторов администрации района, руководители предприятий,  главы Урмарского городского и сельских поселений и другие лица (__ человека).

 

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Урмарского района за 2008 год.

2. О районной целевой программе "Установка общедомовых приборов учета тепло-водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы".

3. О муниципальной целевой Программе «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы»

4. О муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность в Урмарском районе на 2009 - 2013 годы».

 

Принята рекомендация:

Одобрить проект  отчета об исполнении бюджета Урмарского района за за 2008 год г. и рекомендовать внести его на рассмотрение Урмарского районного Собрания депутатов 26.03.2009 года в 10 часов в зале заседаний администрации Урмарского района. Отчет  прилагается.

 

Принята рекомендация:

Одобрить проект  О районной целевой программе "Установка общедомовых приборов учета тепло-водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы" и рекомендовать внести его на рассмотрение Урмарского районного Собрания депутатов 26.03.2009 года 10 часов в зале заседаний администрации Урмарского района. Проект  программы  прилагается.

 

Принята рекомендация:

Одобрить проект  О муниципальной целевой Программе «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы»  и рекомендовать внести его на рассмотрение Урмарского районного Собрания депутатов 26.03.2009 года 10 часов в зале заседаний администрации Урмарского района. Проект  программы  прилагается.

 

Принята рекомендация:

Одобрить проект  О муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность в Урмарском районе на 2009 - 2013 годы» и рекомендовать внести его на рассмотрение Урмарского районного Собрания депутатов 26.03.2009 года 10 часов в зале заседаний администрации Урмарского района. Проект  программы  прилагается.

 

 

ПРОЕКТ

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов

Решение

от 26.03.2009 г. № ____

 

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета Урмарского района за 2008 год

 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Урмарского района за 2008 год по доходам в сумме 315389305,42 рублей, по расходам – 315274183,49 рублей и профицитом бюджета 115121,93 рублей (отчет прилагается).

 

 

Глава Урмарского района                                                                                       В.Н.Кириллов

 

Итоги исполнения районного бюджета  за  2008 год

 

Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на 100,9 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств,  полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики, в районный бюджет поступило 315389,3 тыс. рублей, при  годовом плане  312673,3 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет района в сумме 39256,1  тыс. рублей или 107,2 процента к годовым назначениям в объеме 36607,2  тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 12700,0 тыс. рублей  или 104,0 процента к  годовым назначениям в объеме 12211,1 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 260027,7 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 260449,4 тыс. рублей или 99,8 процента, (в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 73088,3 тыс. рублей поступило 73088,3 тыс. рублей или 100,0 процентов). Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями поступили в сумме 3405,9 тыс. рублей при плане 3405,5 тыс. рублей или 100,0 процентов. 

Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета  занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 73,3 процента, налоги на совокупный доход – 12,5 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4,5 процента,  штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,1 процента, государственная пошлина – 2,5 процента.

Удельный вес финансовой  помощи району (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета за 2008 год  составил в размере 82,4 процента.

Расходная часть районного бюджета за 2008 год  исполнена на 98,7 процента. При уточненном  годовом  плане  в размере 319290,2 тыс. рублей исполнение составило 315274,2 тыс. рублей.

 В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за 2008 год  в целом характеризуется следующими данными:

ассигнования, выделенные на финансирование:

по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 18841,0 тыс. рублей  освоены на 18495,9 тыс. рублей или 98,2 процента;

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 563,5 тыс. рублей  освоены на  563,5 тыс. рублей или 100,0 процентов;

по разделу «Национальная экономика» при годовом плане 31257,3 тыс. рублей  освоены на 30283,2 тыс. рублей или 96,9 процента, из них:

по подразделу «Транспорт» при годовом плане 27267,7 тыс. рублей  освоены на 27182,8 тыс. рублей или 99,7 процента;

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 1796,9 тыс. рублей  освоены на 1545,9 тыс. рублей или 86,0 процентов;

 по разделу «Образование» при годовом плане 161423,3 тыс. рублей  освоены на 160261,3 тыс. рублей или 99,3 процента;

по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» при годовом плане 5489,9 тыс. рублей освоены на 5441,6 тыс. рублей или 99,1 процента;

по разделу «Здравоохранение и спорт» при годовом плане 41573,1 тыс. рублей  освоены на 40547,5 тыс. рублей или 97,5 процента;

по разделу «Социальная политика» при годовом плане 1565,2 тыс. рублей  освоены на 1508,0 тыс. рублей или  96,3 процента;

по разделу «Межбюджетные трансферты» при годовом плане 56779,9 тыс. рублей  освоены на 56627,4 тыс. рублей или  99,7 процента;

в том числе:

по подразделу «Финансовая помощь бюджетам других уровней» при годовом плане 21857,4 тыс. рублей  освоены на  21857,4 тыс. рублей или 100,0 процентов.

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2008 год

Кассовые расходы по средствам резервного фонда за 2008 год составили в сумме  100,0 тыс. руб., в том числе: на восстановление обрушившегося участка кровли здания детского сада МОУ «Шигалинская основная общеобразовательная школа» в сумме 50,0 тыс. руб. (средства направлены согласно постановлению главы Урмарского района                   от 24.03.2008 года № 198); на оказание материальной помощи двум семьям, проживающим в Челкасинском сельском поселении, в  хозяйстве которых произошел пожар, в результате которого уничтожены дома, надворные постройки и имущество в сумме 50,0 тыс. руб. (средства направлены согласно постановлению главы Урмарского района от 30.12.2008 г. № 872).

 

 

Начальник финансового отдела

администрации Урмарского района                                                                         А.В.Енькова

 

 


2008 год; 96014 - Урмарский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Код формы: 42801g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Название формы: Доходы бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено бюджеты муниципальных районов

Процент исполнения

Доходы бюджета - ИТОГО

10

000  8  50  00000  00  0000  000

312 673 267,30

315 389 305,42

100,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  00  00000  00  0000  000

36 607 200,00

39 256 077,69

107,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000  1  01  00000  00  0000  000

26 660 600,00

28 775 773,21

107,9

Налог на доходы физических лиц

10

000  1  01  02000  01  0000  110

26 660 600,00

28 775 773,21

107,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

10

000  1  01  02010  01  0000  110

 

3 630,00

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  01  02020  01  0000  110

26 660 600,00

28 767 531,06

107,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02021  01  0000  110

26 660 600,00

28 500 593,13

106,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02022  01  0000  110

 

266 937,93

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

10

000  1  01  02030  01  0000  110

 

3 479,72

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

10

000  1  01  02040  01  0000  110

 

1 132,43

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10

000  1  05  00000  00  0000  000

4 856 600,00

4 898 752,46

100,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10

000  1  05  02000  02  0000  110

4 668 100,00

4 704 244,68

100,8

Единый сельскохозяйственный налог

10

000  1  05  03000  01  0000  110

188 500,00

194 507,78

103,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000  1  06  00000  00  0000  000

 

-3 591,00

 

Налог на имущество физических лиц

10

000  1  06  01000  00  0000  110

 

 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  01030  10  0000  110

 

 

 

Земельный налог

10

000  1  06  06000  00  0000  110

 

-3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06010  00  0000  110

 

-3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10

000  1  06  06013  05  0000  110

 

-3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  06013  10  0000  110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06020  00  0000  110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  06023  10  0000  110

 

 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  07  00000  00  0000  000

12 800,00

13 141,87

102,7

Налог на добычу полезных ископаемых

10

000  1  07  01000  01  0000  110

12 800,00

13 141,87

102,7

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

10

000  1  07  01020  01  0000  110

12 800,00

13 141,87

102,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10

000  1  08  00000  00  0000  000

979 600,00

983 145,73

100,4

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

10

000  1  08  03000  01  0000  110

462 500,00

465 786,73

100,7

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10

000  1  08  03010  01  0000  110

462 500,00

465 786,73

100,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

10

000  1  08  04000  01  0000  110

 

 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10

000  1  08  04020  01  0000  110

 

 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

10

000  1  08  07000  01  0000  110

517 100,00

517 359,00

100,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

10

000  1  08  07140  01  0000  110

517 100,00

514 359,00

99,5

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

10

000  1  08  07150  01  0000  110

 

3 000,00

 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10

000  1  09  00000  00  0000  000

100 000,00

151 974,58

152,0

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

10

000  1  09  01000  00  0000  110

 

2 115,38

 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  01030  05  0000  110

 

2 115,38

 

Платежи за пользование природными ресурсами

10

000  1  09  03000  00  0000  110

 

-2 697,77

 

Платежи за добычу полезных ископаемых

10

000  1  09  03020  00  0000  110

 

-1 737,58

 

Платежи за добычу подземных вод

10

000  1  09  03023  01  0000  110

 

-1 737,58

 

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

10

000  1  09  03030  00  0000  110

 

-960,19

 

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  03030  05  0000  110

 

-960,19

 

Налоги на имущество

10

000  1  09  04000  00  0000  110

100 000,00

124 418,38

124,4

Налог на имущество предприятий

10

000  1  09  04010  02  0000  110

60 000,00

78 837,30

131,4

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

10

000  1  09  04050  00  0000  110

40 000,00

45 581,08

114,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

10

000  1  09  04050  10  0000  110

40 000,00

45 581,08

114,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

10

000  1  09  06000  02  0000  110

 

24 220,00

 

Налог с продаж

10

000  1  09  06010  02  0000  110

 

22 370,33

 

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

10

000  1  09  06020  02  0000  110

 

1 849,67

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

10

000  1  09  07000  00  0000  110

 

3 918,59

 

Налог на рекламу

10

000  1  09  07010  00  0000  110

 

116,65

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  07010  05  0000  110

 

116,65

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

10

000  1  09  07030  00  0000  110

 

3 801,94

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  07030  05  0000  110

 

3 801,94

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

000  1  11  00000  00  0000  000

1 641 100,00

1 751 512,84

106,7

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

10

000  1  11  03000  00  0000  120

22 000,00

22 105,00

100,5

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

10

000  1  11  03050  05  0000  120

22 000,00

22 105,00

100,5

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений

10

000  1  11  03050  10  0000  120

 

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000  1  11  05000  00  0000  120

1 603 600,00

1 713 907,84

106,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  00  0000  120

1 250 900,00

1 287 741,66

102,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  05  0000  120

270 900,00

298 449,75

110,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  10  0000  120

980 000,00

989 291,91

100,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  11  05020  00  0000  120

 

 

#ДЕЛ/0!

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05025  10  0000  120

 

 

#ДЕЛ/0!

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

10

000  1  11  05030  00  0000  120

352 700,00

426 166,18

120,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05035  05  0000  120

352 700,00

426 166,18

120,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05035  10  0000  120

 

 

 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

10

000  1  11  07000  00  0000  120

15 500,00

15 500,00

100,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

10

000  1  11  07010  00  0000  120

15 500,00

15 500,00

100,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

10

000  1  11  07015  05  0000  120

15 500,00

15 500,00

100,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  12  00000  00  0000  000

185 200,00

185 561,35

100,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

10

000  1  12  01000  01  0000  120

185 200,00

185 561,35

100,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10

000  1  13  00000  00  0000  000

307 500,00

307 661,00

100,1

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

10

000  1  13  03000  00  0000  130

307 500,00

307 661,00

100,1

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

10

000  1  13  03050  05  0000  130

307 500,00

307 661,00

100,1

 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

10

000  1  13  03050  10  0000  130

 

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10

000  1  14  00000  00  0000  000

528 500,00

590 089,62

111,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000  1  14  02000  00  0000  000

300 500,00

315 390,89

105,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  05  0000  410

300 500,00

301 065,89

100,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  05  0000  440

 

14 325,00

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  10  0000  410

 

 

 

 Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  14  06000  00  0000  430

228 000,00

274 698,73

120,5

 Доходы     от    продажи    земельных    участков,   государственная  собственность  на   которые   не       разграничена

10

000  1  14  06010  00  0000  430

228 000,00

274 698,73

120,5

 Доходы    от    продажи    земельных    участков,  государственная  собственность  на   которые   не   разграничена и  которые  расположены  в  границах поселений

10

000  1  14  06014  10  0000  430

228 000,00

274 698,73

120,5

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10

000  1  15  00000  00  0000  000

600,00

800,00

133,3

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02000  00  0000  140

600,00

800,00

133,3

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  05  0000  140

600,00

800,00

133,3

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  10  0000  140

 

 

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

000  1  16  00000  00  0000  000

1 334 700,00

1 602 394,21

120,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

10

000  1  16  03000  00  0000  140

 

-4 600,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  16  03010  01  0000  140

 

400,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

10

000  1  16  03030  01  0000  140

 

-5 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

10

000  1  16  06000  01  0000  140

 

-31 317,85

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

10

000  1  16  18000  00  0000  140

 

2 365,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

10

000  1  16  18050  05  0000  140

 

2 365,00

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

10

000  1  16  21000  00  0000  140

 

54 400,00

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  21050  05  0000  140

 

54 400,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

10

000  1  16  27000  01  0000  140

 

36 255,01

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10

000  1  16  28000  01  0000  140

65 000,00

68 815,60

105,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

10

000  1  16  30000  01  0000  140

274 000,00

467 584,00

170,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10

000  1  16  90000  00  0000  140

995 700,00

1 008 892,45

101,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  90050  05  0000  140

995 700,00

1 008 892,45

101,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  17  00000  00  0000  000

 

-1 138,18

 

Невыясненные поступления

10

000  1  17  01000  00  0000  180

 

-1 138,18

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  17  01050  05  0000  180

 

-1 138,18

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000  2  00  00000  00  0000  000

263 854 941,47

263 433 181,48

99,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

000  2  02  00000  00  0000  000

263 854 941,47

263 433 181,48

99,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  01000  00  0000  151

81 340 300,00

81 340 300,00

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  00  0000  151

73 088 300,00

73 088 300,00

100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  05  0000  151

73 088 300,00

73 088 300,00

100,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  10  0000  151

 

 

 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  00  0000  151

8 252 000,00

8 252 000,00

100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  05  0000  151

8 252 000,00

8 252 000,00

100,0

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

10

000  2  02  02000  00  0000  151

87 649 476,00

87 254 461,72

99,5

Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  02004  00  0000  151

900 000,00

900 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

10

000  2  02  02004  05  0000  151

900 000,00

900 000,00

100,0

Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

10

000  2  02  02004  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  00  0000  151

11 915 537,00

11 860 830,00

99,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  05  0000  151

11 915 537,00

11 860 830,00

99,5

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  10  0000  151

 

 

 

Субсидии    бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства

10

000  2  02  02009  00  0000  151

160 000,00

160 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая     крестьянские (фермерские) хозяйства

10

000  2  02  02009  05  0000  151

160 000,00

160 000,00

100,0

Субсидии         бюджетам         на       внедрение инновационных    образовательных программ

10

000  2  02  02022  00  0000  151

200 000,00

200 000,00

100,0

 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на внедрение инновационных образовательных программ

10

000  2  02  02022  05  0000  151

200 000,00

200 000,00

100,0

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

000  2  02  02024  00  0000  151

2 027 100,00

1 686 792,72

83,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

000  2  02  02024  05  0000  151

2 027 100,00

1 686 792,72

83,2

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  00  0000  151

1 925 230,00

1 925 230,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  05  0000  151

1 925 230,00

1 925 230,00

100,0

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

10

000  2  02  02041  00  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

10

000  2  02  02041  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ

10

000  2  02  02051  00  0000  151

8 260 000,00

8 260 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

10

000  2  02  02051  05  0000  151

8 260 000,00

8 260 000,00

100,0

 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

10

000  2  02  02068  00  0000  151

58 700,00

58 700,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10

000  2  02  02068  05  0000  151

58 700,00

58 700,00

100,0

Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10

000  2  02  02068  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

10

000  2  02  02077  00  0000  151

32 500 000,00

32 500 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

10

000  2  02  02077  05  0000  151

32 500 000,00

32 500 000,00

100,0

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  00  0000  151

2 602 890,00

2 602 890,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  05  0000  151

2 602 890,00

2 602 890,00

100,0

Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  00  0000  151

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  05  0000  151

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  05  0002  151

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  10  0001  151

 

 

 

Прочие субсидии

10

000  2  02  02999  00  0000  151

21 100 019,00

21 100 019,00

100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  02999  05  0000  151

21 100 019,00

21 100 019,00

100,0

Прочие субсидии бюджетам поселений

10

000  2  02  02999  10  0000  151

 

 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  03000  00  0000  151

91 424 671,47

91 397 925,76

100,0

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000  2  02  03003  00  0000  151

2 168 700,00

2 168 700,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000  2  02  03003  05  0000  151

2 168 700,00

2 168 700,00

100,0

Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  03007  00  0000  151

12 315,00

4 440,00

36,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  03007  05  0000  151

12 315,00

4 440,00

36,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на поощрение лучших учителей

10

000  2  02  03014  00  0000  151

200 000,00

200 000,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

10

000  2  02  03014  05  0000  151

200 000,00

200 000,00

100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  00  0000  151

875 600,00

875 600,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  05  0000  151

875 600,00

875 600,00

100,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  10  0000  151

 

 

 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

000  2  02  03020  00  0000  151

192 700,00

180 041,74

93,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

000  2  02  03020  05  0000  151

192 700,00

180 041,74

93,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  03021  00  0000  151

2 134 956,00

2 134 956,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  03021  05  0000  151

2 134 956,00

2 134 956,00

100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  00  0000  151

83 812 200,00

83 812 200,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  05  0000  151

83 812 200,00

83 812 200,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  00  0000  151

859 000,00

859 000,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  05  0000  151

859 000,00

859 000,00

100,0

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  10  0000  151

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

000  2  02  03029  00  0000  151

1 030 200,47

1 023 988,02

99,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

000  2  02  03029  05  0000  151

1 030 200,47

1 023 988,02

99,4

Прочие субвенции

10

000  2  02  03999  00  0000  151

139 000,00

139 000,00

100,0

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  03999  05  0000  151

139 000,00

139 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

10

000  2  02  04000  00  0000  151

3 440 494,00

3 440 494,00

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10

000  2  02  04012  00  0000  151

35 000,00

35 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10

000  2  02  04012  05  0000  151

35 000,00

35 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000  2  02  04014  00  0000  151

3 405 494,00

3 405 494,00

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000  2  02  04014  05  0000  151

3 405 494,00

3 405 494,00

100,0

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

10

000  2  02  09000  00  0000  151

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов

10

000  2  02  09050  00  0000  151

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

10

000  2  02  09054  10  0000  151

 

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  00  00000  00  0000  000

12 211 125,83

12 700 046,25

104,0

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

10

000  3  02  00000  00  0000  000

10 749 704,88

11 225 525,30

104,4

Доходы от продажи услуг

10

000  3  02  01000  00  0000  130

10 749 704,88

11 215 370,30

104,3

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  02  01050  05  0000  130

10 749 704,88

11 215 370,30

104,3

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  02  01050  10  0000  130

 

 

 

Доходы от продажи товаров

10

000  3  02  02000  00  0000  440

 

10 155,00

 

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  02  02050  05  0000  440

 

10 155,00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  03  00000  00  0000  000

1 461 420,95

1 474 520,95

100,9

Прочие безвозмездные поступления

10

000  3  03  02000  00  0000  180

1 461 420,95

1 474 520,95

100,9

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  03  02050  05  0000  180

1 461 420,95

1 461 420,95

100,0

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  03  02050  10  0000  180

 

13 100,00

 

Итого внутренних оборотов

20

000  8  70  00000  00  0000  000

263 854 941,47

263 433 181,48

99,8

поступления от других бюджетов бюджетной системы

22

000  8  72  00000  00  0000  000

263 854 941,47

263 433 181,48

99,8


 


2008 год; 96014 - Урмарский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Код формы: 42812g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Название формы: Расходы бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ФКР,ЭКР

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено бюджеты муниципальных районов

Процент исполнения

Расходы бюджета - ИТОГО

200

000  9600  0000000  000  000

319 290 217,30

315 274 183,49

98,7

Общегосударственные вопросы

200

000  0100  0000000  000  000

18 840 984,00

18 495 860,02

98,2

Расходы

200

000  0100  0000000  000  200

17 607 913,75

17 273 212,10

98,1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0100  0000000  000  210

13 162 989,99

13 162 789,99

100,0

Заработная плата

200

000  0100  0000000  000  211

10 553 235,20

10 553 235,20

100,0

Прочие выплаты

200

000  0100  0000000  000  212

16 300,00

16 100,00

98,8

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0100  0000000  000  213

2 593 454,79

2 593 454,79

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0100  0000000  000  220

4 016 685,78

3 883 184,13

96,7

Услуги связи

200

000  0100  0000000  000  221

528 675,11

527 651,41

99,8

Транспортные услуги

200

000  0100  0000000  000  222

9 745,00

9 619,30

98,7

Коммунальные услуги

200

000  0100  0000000  000  223

344 740,07

336 374,78

97,6

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0100  0000000  000  224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0100  0000000  000  225

2 474 803,59

2 367 429,31

95,7

Прочие работы, услуги

200

000  0100  0000000  000  226

658 722,01

642 109,33

97,5

Прочие расходы

200

000  0100  0000000  000  290

428 237,98

227 237,98

53,1

Поступление нефинансовых активов

200

000  0100  0000000  000  300

1 233 070,25

1 222 647,92

99,2

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0100  0000000  000  310

408 110,77

407 990,37

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0100  0000000  000  340

824 959,48

814 657,55

98,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000  0104  0000000  000  000

12 188 532,02

12 058 207,31

98,9

Расходы

200

000  0104  0000000  000  200

11 439 161,02

11 319 038,64

98,9

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0104  0000000  000  210

9 442 100,00

9 441 900,00

100,0

Заработная плата

200

000  0104  0000000  000  211

7 596 980,75

7 596 980,75

100,0

Прочие выплаты

200

000  0104  0000000  000  212

13 900,00

13 700,00

98,6

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0104  0000000  000  213

1 831 219,25

1 831 219,25

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0104  0000000  000  220

1 817 801,02

1 698 878,64

93,5

Услуги связи

200

000  0104  0000000  000  221

482 650,00

481 626,30

99,8

Транспортные услуги

200

000  0104  0000000  000  222

9 600,00

9 474,30

98,7

Коммунальные услуги

200

000  0104  0000000  000  223

273 312,00

264 946,71

96,9

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0104  0000000  000  224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0104  0000000  000  225

901 321,02

793 946,74

88,1

Прочие работы, услуги

200

000  0104  0000000  000  226

150 918,00

148 884,59

98,7

Прочие расходы

200

000  0104  0000000  000  290

179 260,00

178 260,00

99,4

Поступление нефинансовых активов

200

000  0104  0000000  000  300

749 371,00

739 168,67

98,6

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0104  0000000  000  310

162 837,00

162 836,60

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0104  0000000  000  340

586 534,00

576 332,07

98,3

Судебная система

200

000  0105  0000000  000  000

12 315,00

4 440,00

36,1

Расходы

200

000  0105  0000000  000  200

10 915,00

3 140,00

28,8

Оплата работ, услуг

200

000  0105  0000000  000  220

10 915,00

3 140,00

28,8

Прочие работы, услуги

200

000  0105  0000000  000  226

10 915,00

3 140,00

28,8

Поступление нефинансовых активов

200

000  0105  0000000  000  300

1 400,00

1 300,00

92,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0105  0000000  000  340

1 400,00

1 300,00

92,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200

000  0106  0000000  000  000

2 877 540,00

2 877 540,00

100,0

Расходы

200

000  0106  0000000  000  200

2 722 481,18

2 722 481,18

100,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0106  0000000  000  210

2 446 700,00

2 446 700,00

100,0

Заработная плата

200

000  0106  0000000  000  211

1 947 977,00

1 947 977,00

100,0

Прочие выплаты

200

000  0106  0000000  000  212

2 000,00

2 000,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0106  0000000  000  213

496 723,00

496 723,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0106  0000000  000  220

271 500,18

271 500,18

100,0

Услуги связи

200

000  0106  0000000  000  221

26 265,30

26 265,30

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0106  0000000  000  223

37 382,22

37 382,22

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0106  0000000  000  225

9 090,00

9 090,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0106  0000000  000  226

198 762,66

198 762,66

100,0

Прочие расходы

200

000  0106  0000000  000  290

4 281,00

4 281,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0106  0000000  000  300

155 058,82

155 058,82

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0106  0000000  000  310

27 759,40

27 759,40

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0106  0000000  000  340

127 299,42

127 299,42

100,0

Резервные фонды

200

000  0112  0000000  000  000

200 000,00

 

0,0

Расходы

200

000  0112  0000000  000  200

200 000,00

 

0,0

Прочие расходы

200

000  0112  0000000  000  290

200 000,00

 

0,0

Другие общегосударственные вопросы

200

000  0114  0000000  000  000

3 562 596,98

3 555 672,71

99,8

Расходы

200

000  0114  0000000  000  200

3 235 356,55

3 228 552,28

99,8

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0114  0000000  000  210

1 274 189,99

1 274 189,99

100,0

Заработная плата

200

000  0114  0000000  000  211

1 008 277,45

1 008 277,45

100,0

Прочие выплаты

200

000  0114  0000000  000  212

400,00

400,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0114  0000000  000  213

265 512,54

265 512,54

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0114  0000000  000  220

1 916 469,58

1 909 665,31

99,6

Услуги связи

200

000  0114  0000000  000  221

19 759,81

19 759,81

100,0

Транспортные услуги

200

000  0114  0000000  000  222

145,00

145,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0114  0000000  000  223

34 045,85

34 045,85

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0114  0000000  000  225

1 564 392,57

1 564 392,57

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0114  0000000  000  226

298 126,35

291 322,08

97,7

Прочие расходы

200

000  0114  0000000  000  290

44 696,98

44 696,98

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0114  0000000  000  300

327 240,43

327 120,43

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0114  0000000  000  310

217 514,37

217 394,37

99,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0114  0000000  000  340

109 726,06

109 726,06

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000  0300  0000000  000  000

563 500,00

563 499,00

100,0

Расходы

200

000  0300  0000000  000  200

335 000,00

334 999,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0300  0000000  000  220

335 000,00

334 999,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0300  0000000  000  225

245 000,00

244 999,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0300  0000000  000  226

90 000,00

90 000,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0300  0000000  000  300

228 500,00

228 500,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0300  0000000  000  310

140 000,00

140 000,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0300  0000000  000  340

88 500,00

88 500,00

100,0

Органы внутренних дел

200

000  0302  0000000  000  000

555 000,00

554 999,00

100,0

Расходы

200

000  0302  0000000  000  200

335 000,00

334 999,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0302  0000000  000  220

335 000,00

334 999,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0302  0000000  000  225

245 000,00

244 999,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0302  0000000  000  226

90 000,00

90 000,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0302  0000000  000  300

220 000,00

220 000,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0302  0000000  000  310

140 000,00

140 000,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0302  0000000  000  340

80 000,00

80 000,00

100,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000  0309  0000000  000  000

8 500,00

8 500,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0309  0000000  000  300

8 500,00

8 500,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0309  0000000  000  340

8 500,00

8 500,00

100,0

Национальная экономика

200

000  0400  0000000  000  000

31 257 267,00

30 283 162,41

96,9

Расходы

200

000  0400  0000000  000  200

23 044 113,00

22 170 408,41

96,2

Оплата работ, услуг

200

000  0400  0000000  000  220

19 584 994,00

19 439 354,28

99,3

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0400  0000000  000  225

19 143 674,00

19 058 736,95

99,6

Прочие работы, услуги

200

000  0400  0000000  000  226

441 320,00

380 617,33

86,2

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0400  0000000  000  240

3 459 119,00

2 731 054,13

79,0

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0400  0000000  000  241

27 000,00

 

0,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0400  0000000  000  242

3 432 119,00

2 731 054,13

79,6

Поступление нефинансовых активов

200

000  0400  0000000  000  300

8 213 154,00

8 112 754,00

98,8

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0400  0000000  000  310

8 208 154,00

8 107 754,00

98,8

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0400  0000000  000  340

5 000,00

5 000,00

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000  0405  0000000  000  000

3 119 119,00

2 441 164,00

78,3

Расходы

200

000  0405  0000000  000  200

3 119 119,00

2 441 164,00

78,3

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0405  0000000  000  240

3 119 119,00

2 441 164,00

78,3

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0405  0000000  000  241

27 000,00

 

0,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0405  0000000  000  242

3 092 119,00

2 441 164,00

78,9

Дорожное хозяйство

200

000  0409  0000000  000  000

27 267 748,00

27 182 810,95

99,7

Расходы

200

000  0409  0000000  000  200

19 154 994,00

19 070 056,95

99,6

Оплата работ, услуг

200

000  0409  0000000  000  220

19 154 994,00

19 070 056,95

99,6

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0409  0000000  000  225

19 143 674,00

19 058 736,95

99,6

Прочие работы, услуги

200

000  0409  0000000  000  226

11 320,00

11 320,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0409  0000000  000  300

8 112 754,00

8 112 754,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0409  0000000  000  310

8 107 754,00

8 107 754,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0409  0000000  000  340

5 000,00

5 000,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000  0412  0000000  000  000

870 400,00

659 187,46

75,7

Расходы

200

000  0412  0000000  000  200

770 000,00

659 187,46

85,6

Оплата работ, услуг

200

000  0412  0000000  000  220

430 000,00

369 297,33

85,9

Прочие работы, услуги

200

000  0412  0000000  000  226

430 000,00

369 297,33

85,9

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0412  0000000  000  240

340 000,00

289 890,13

85,3

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0412  0000000  000  242

340 000,00

289 890,13

85,3

Поступление нефинансовых активов

200

000  0412  0000000  000  300

100 400,00

 

0,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0412  0000000  000  310

100 400,00

 

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000  0500  0000000  000  000

1 796 894,00

1 545 863,16

86,0

Расходы

200

000  0500  0000000  000  200

86 644,00

85 120,16

98,2

Оплата работ, услуг

200

000  0500  0000000  000  220

86 644,00

85 120,16

98,2

Прочие работы, услуги

200

000  0500  0000000  000  226

86 644,00

85 120,16

98,2

Поступление нефинансовых активов

200

000  0500  0000000  000  300

1 710 250,00

1 460 743,00

85,4

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0500  0000000  000  310

1 710 250,00

1 460 743,00

85,4

Коммунальное хозяйство

200

000  0502  0000000  000  000

1 791 894,00

1 542 387,00

86,1

Расходы

200

000  0502  0000000  000  200

81 644,00

81 644,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0502  0000000  000  220

81 644,00

81 644,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0502  0000000  000  225

 

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0502  0000000  000  226

81 644,00

81 644,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0502  0000000  000  300

1 710 250,00

1 460 743,00

85,4

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0502  0000000  000  310

1 710 250,00

1 460 743,00

85,4

Благоустройство

200

000  0503  0000000  000  000

5 000,00

3 476,16

69,5

Расходы

200

000  0503  0000000  000  200

5 000,00

3 476,16

69,5

Оплата работ, услуг

200

000  0503  0000000  000  220

5 000,00

3 476,16

69,5

Прочие работы, услуги

200

000  0503  0000000  000  226

5 000,00

3 476,16

69,5

Образование

200

000  0700  0000000  000  000

161 423 340,44

160 261 340,17

99,3

Расходы

200

000  0700  0000000  000  200

109 262 502,73

108 355 183,95

99,2

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0700  0000000  000  210

89 438 484,43

89 145 498,84

99,7

Заработная плата

200

000  0700  0000000  000  211

70 336 862,95

70 146 838,75

99,7

Прочие выплаты

200

000  0700  0000000  000  212

695 599,00

690 895,00

99,3

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0700  0000000  000  213

18 406 022,48

18 307 765,09

99,5

Оплата работ, услуг

200

000  0700  0000000  000  220

15 811 781,06

15 241 128,38

96,4

Услуги связи

200

000  0700  0000000  000  221

342 885,71

335 357,71

97,8

Транспортные услуги

200

000  0700  0000000  000  222

46 720,00

27 338,00

58,5

Коммунальные услуги

200

000  0700  0000000  000  223

11 830 651,73

11 362 621,59

96,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0700  0000000  000  225

2 152 413,28

2 113 132,69

98,2

Прочие работы, услуги

200

000  0700  0000000  000  226

1 439 110,34

1 402 678,39

97,5

Прочие расходы

200

000  0700  0000000  000  290

4 012 237,24

3 968 556,73

98,9

Поступление нефинансовых активов

200

000  0700  0000000  000  300

52 160 837,71

51 906 156,22

99,5

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0700  0000000  000  310

42 334 524,47

42 284 028,70

99,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0700  0000000  000  340

9 826 313,24

9 622 127,52

97,9

Дошкольное образование

200

000  0701  0000000  000  000

17 449 844,18

17 010 629,73

97,5

Расходы

200

000  0701  0000000  000  200

14 111 565,71

13 771 197,42

97,6

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0701  0000000  000  210

11 466 565,45

11 215 174,55

97,8

Заработная плата

200

000  0701  0000000  000  211

9 000 299,71

8 837 537,01

98,2

Прочие выплаты

200

000  0701  0000000  000  212

96 245,00

94 245,00

97,9

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0701  0000000  000  213

2 370 020,74

2 283 392,54

96,3

Оплата работ, услуг

200

000  0701  0000000  000  220

2 259 654,30

2 178 220,99

96,4

Услуги связи

200

000  0701  0000000  000  221

22 920,00

22 920,00

100,0

Транспортные услуги

200

000  0701  0000000  000  222

4 366,00

366,00

8,4

Коммунальные услуги

200

000  0701  0000000  000  223

1 857 995,10

1 810 560,61

97,4

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0701  0000000  000  225

240 943,38

226 067,42

93,8

Прочие работы, услуги

200

000  0701  0000000  000  226

133 429,82

118 306,96

88,7

Прочие расходы

200

000  0701  0000000  000  290

385 345,96

377 801,88

98,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0701  0000000  000  300

3 338 278,47

3 239 432,31

97,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0701  0000000  000  310

271 407,00

252 892,23

93,2

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0701  0000000  000  340

3 066 871,47

2 986 540,08

97,4

Общее образование

200

000  0702  0000000  000  000

140 030 808,52

139 308 323,93

99,5

Расходы

200

000  0702  0000000  000  200

91 711 530,04

91 144 880,78

99,4

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0702  0000000  000  210

75 125 648,98

75 084 054,29

99,9

Заработная плата

200

000  0702  0000000  000  211

59 081 515,24

59 054 253,74

100,0

Прочие выплаты

200

000  0702  0000000  000  212

598 954,00

596 250,00

99,5

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0702  0000000  000  213

15 445 179,74

15 433 550,55

99,9

Оплата работ, услуг

200

000  0702  0000000  000  220

13 124 977,78

12 636 059,64

96,3

Услуги связи

200

000  0702  0000000  000  221

229 343,22

221 815,22

96,7

Транспортные услуги

200

000  0702  0000000  000  222

40 324,00

24 942,00

61,9

Коммунальные услуги

200

000  0702  0000000  000  223

9 863 433,14

9 442 837,49

95,7

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0702  0000000  000  225

1 753 493,90

1 729 390,50

98,6

Прочие работы, услуги

200

000  0702  0000000  000  226

1 238 383,52

1 217 074,43

98,3

Прочие расходы

200

000  0702  0000000  000  290

3 460 903,28

3 424 766,85

99,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0702  0000000  000  300

48 319 278,48

48 163 443,15

99,7

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0702  0000000  000  310

41 795 777,47

41 763 796,47

99,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0702  0000000  000  340

6 523 501,01

6 399 646,68

98,1

Молодежная политика и оздоровление детей

200

000  0707  0000000  000  000

56 000,00

56 000,00

100,0

Расходы

200

000  0707  0000000  000  200

33 150,00

33 150,00

100,0

Прочие расходы

200

000  0707  0000000  000  290

33 150,00

33 150,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0707  0000000  000  300

22 850,00

22 850,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0707  0000000  000  310

350,00

350,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0707  0000000  000  340

22 500,00

22 500,00

100,0

Другие вопросы в области образования

200

000  0709  0000000  000  000

3 886 687,74

3 886 386,51

100,0

Расходы

200

000  0709  0000000  000  200

3 406 256,98

3 405 955,75

100,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0709  0000000  000  210

2 846 270,00

2 846 270,00

100,0

Заработная плата

200

000  0709  0000000  000  211

2 255 048,00

2 255 048,00

100,0

Прочие выплаты

200

000  0709  0000000  000  212

400,00

400,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0709  0000000  000  213

590 822,00

590 822,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0709  0000000  000  220

427 148,98

426 847,75

99,9

Услуги связи

200

000  0709  0000000  000  221

90 622,49

90 622,49

100,0

Транспортные услуги

200

000  0709  0000000  000  222

2 030,00

2 030,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0709  0000000  000  223

109 223,49

109 223,49

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0709  0000000  000  225

157 976,00

157 674,77

99,8

Прочие работы, услуги

200

000  0709  0000000  000  226

67 297,00

67 297,00

100,0

Прочие расходы

200

000  0709  0000000  000  290

132 838,00

132 838,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0709  0000000  000  300

480 430,76

480 430,76

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0709  0000000  000  310

266 990,00

266 990,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0709  0000000  000  340

213 440,76

213 440,76

100,0

Культура, кинематография, средства массовой информации

200

000  0800  0000000  000  000

5 489 907,95

5 441 565,36

99,1

Расходы

200

000  0800  0000000  000  200

4 427 457,95

4 382 959,36

99,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0800  0000000  000  210

3 439 832,95

3 426 423,56

99,6

Заработная плата

200

000  0800  0000000  000  211

2 750 408,00

2 736 998,61

99,5

Прочие выплаты

200

000  0800  0000000  000  212

900,00

900,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0800  0000000  000  213

688 524,95

688 524,95

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0800  0000000  000  220

722 883,00

722 206,80

99,9

Услуги связи

200

000  0800  0000000  000  221

19 115,00

19 115,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0800  0000000  000  223

316 535,02

316 291,02

99,9

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0800  0000000  000  225

268 270,01

268 270,01

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0800  0000000  000  226

118 962,97

118 530,77

99,6

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0800  0000000  000  240

25 000,00

 

0,0

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0800  0000000  000  241

25 000,00

 

0,0

Прочие расходы

200

000  0800  0000000  000  290

239 742,00

234 329,00

97,7

Поступление нефинансовых активов

200

000  0800  0000000  000  300

1 062 450,00

1 058 606,00

99,6

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0800  0000000  000  310

991 850,00

990 736,00

99,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0800  0000000  000  340

70 600,00

67 870,00

96,1

Культура

200

000  0801  0000000  000  000

4 234 907,95

4 211 565,36

99,4

Расходы

200

000  0801  0000000  000  200

4 072 457,95

4 052 959,36

99,5

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0801  0000000  000  210

3 439 832,95

3 426 423,56

99,6

Заработная плата

200

000  0801  0000000  000  211

2 750 408,00

2 736 998,61

99,5

Прочие выплаты

200

000  0801  0000000  000  212

900,00

900,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0801  0000000  000  213

688 524,95

688 524,95

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0801  0000000  000  220

392 883,00

392 206,80

99,8

Услуги связи

200

000  0801  0000000  000  221

19 115,00

19 115,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0801  0000000  000  223

316 535,02

316 291,02

99,9

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0801  0000000  000  225

18 270,01

18 270,01

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0801  0000000  000  226

38 962,97

38 530,77

98,9

Прочие расходы

200

000  0801  0000000  000  290

239 742,00

234 329,00

97,7

Поступление нефинансовых активов

200

000  0801  0000000  000  300

162 450,00

158 606,00

97,6

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0801  0000000  000  310

91 850,00

90 736,00

98,8

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0801  0000000  000  340

70 600,00

67 870,00

96,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

200

000  0806  0000000  000  000

1 255 000,00

1 230 000,00

98,0

Расходы

200

000  0806  0000000  000  200

355 000,00

330 000,00

93,0

Оплата работ, услуг

200

000  0806  0000000  000  220

330 000,00

330 000,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0806  0000000  000  225

250 000,00

250 000,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0806  0000000  000  226

80 000,00

80 000,00

100,0

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0806  0000000  000  240

25 000,00

 

0,0

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0806  0000000  000  241

25 000,00

 

0,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0806  0000000  000  300

900 000,00

900 000,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0806  0000000  000  310

900 000,00

900 000,00

100,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт

200

000  0900  0000000  000  000

31 909 927,00

30 884 300,27

96,8

Расходы

200

000  0900  0000000  000  200

27 340 001,08

26 626 245,25

97,4

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0900  0000000  000  210

18 077 370,00

17 544 641,53

97,1

Заработная плата

200

000  0900  0000000  000  211

14 206 954,00

13 780 547,06

97,0

Прочие выплаты

200

000  0900  0000000  000  212

279 200,00

278 900,00

99,9

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0900  0000000  000  213

3 591 216,00

3 485 194,47

97,0

Оплата работ, услуг

200

000  0900  0000000  000  220

7 592 786,00

7 496 109,08

98,7

Услуги связи

200

000  0900  0000000  000  221

304 500,00

275 053,25

90,3

Транспортные услуги

200

000  0900  0000000  000  222

26 720,00

26 719,40

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0900  0000000  000  223

2 973 230,00

2 911 666,80

97,9

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0900  0000000  000  224

107 000,00

107 000,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0900  0000000  000  225

898 500,00

895 575,13

99,7

Прочие работы, услуги

200

000  0900  0000000  000  226

3 282 836,00

3 280 094,50

99,9

Социальное обеспечение

200

000  0900  0000000  000  260

710 000,00

710 000,00

100,0

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0900  0000000  000  262

710 000,00

710 000,00

100,0

Прочие расходы

200

000  0900  0000000  000  290

959 845,08

875 494,64

91,2

Поступление нефинансовых активов

200

000  0900  0000000  000  300

4 569 925,92

4 258 055,02

93,2

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0900  0000000  000  310

1 266 390,00

1 081 189,64

85,4

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0900  0000000  000  340

3 303 535,92

3 176 865,38

96,2

Стационарная медицинская помощь

200

000  0901  0000000  000  000

9 978 858,00

9 864 686,29

98,9

Расходы

200

000  0901  0000000  000  200

8 312 318,00

8 297 348,86

99,8

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0901  0000000  000  210

4 042 042,00

4 027 072,86

99,6

Заработная плата

200

000  0901  0000000  000  211

3 146 309,00

3 138 462,18

99,8

Прочие выплаты

200

000  0901  0000000  000  212

150 000,00

150 000,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0901  0000000  000  213

745 733,00

738 610,68

99,0

Оплата работ, услуг

200

000  0901  0000000  000  220

3 756 481,00

3 756 481,00

100,0

Услуги связи

200

000  0901  0000000  000  221

105 000,00

105 000,00

100,0

Транспортные услуги

200

000  0901  0000000  000  222

2 500,00

2 500,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0901  0000000  000  223

1 289 958,00

1 289 958,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0901  0000000  000  225

448 500,00

448 500,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0901  0000000  000  226

1 910 523,00

1 910 523,00

100,0

Прочие расходы

200

000  0901  0000000  000  290

513 795,00

513 795,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0901  0000000  000  300

1 666 540,00

1 567 337,43

94,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0901  0000000  000  310

809 140,00

731 220,84

90,4

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0901  0000000  000  340

857 400,00

836 116,59

97,5

Амбулаторная помощь

200

000  0902  0000000  000  000

16 432 256,00

15 526 042,48

94,5

Расходы

200

000  0902  0000000  000  200

14 278 520,00

13 582 474,81

95,1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0902  0000000  000  210

10 603 268,00

10 085 508,67

95,1

Заработная плата

200

000  0902  0000000  000  211

8 341 081,00

7 922 520,88

95,0

Прочие выплаты

200

000  0902  0000000  000  212

129 200,00

128 900,00

99,8

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0902  0000000  000  213

2 132 987,00

2 034 087,79

95,4

Оплата работ, услуг

200

000  0902  0000000  000  220

2 676 152,00

2 582 216,58

96,5

Услуги связи

200

000  0902  0000000  000  221

199 500,00

170 053,25

85,2

Транспортные услуги

200

000  0902  0000000  000  222

24 220,00

24 219,40

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0902  0000000  000  223

1 275 932,00

1 214 368,80

95,2

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0902  0000000  000  224

107 000,00

107 000,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0902  0000000  000  225

398 500,00

395 575,13

99,3

Прочие работы, услуги

200

000  0902  0000000  000  226

671 000,00

671 000,00

100,0

Социальное обеспечение

200

000  0902  0000000  000  260

710 000,00

710 000,00

100,0

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0902  0000000  000  262

710 000,00

710 000,00

100,0

Прочие расходы

200

000  0902  0000000  000  290

289 100,00

204 749,56

70,8

Поступление нефинансовых активов

200

000  0902  0000000  000  300

2 153 736,00

1 943 567,67

90,2

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0902  0000000  000  310

400 000,00

292 718,80

73,2

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0902  0000000  000  340

1 753 736,00

1 650 848,87

94,1

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

200

000  0903  0000000  000  000

140 000,00

140 000,00

100,0

Расходы

200

000  0903  0000000  000  200

120 000,00

120 000,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0903  0000000  000  220

120 000,00

120 000,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0903  0000000  000  223

100 000,00

100 000,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0903  0000000  000  225

10 000,00

10 000,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0903  0000000  000  226

10 000,00

10 000,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0903  0000000  000  300

20 000,00

20 000,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0903  0000000  000  340

20 000,00

20 000,00

100,0

Скорая медицинская помощь

200

000  0904  0000000  000  000

4 156 400,00

4 156 400,00

100,0

Расходы

200

000  0904  0000000  000  200

3 739 400,00

3 739 400,00

100,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0904  0000000  000  210

3 432 060,00

3 432 060,00

100,0

Заработная плата

200

000  0904  0000000  000  211

2 719 564,00

2 719 564,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0904  0000000  000  213

712 496,00

712 496,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0904  0000000  000  220

307 340,00

307 340,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0904  0000000  000  223

307 340,00

307 340,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0904  0000000  000  300

417 000,00

417 000,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0904  0000000  000  340

417 000,00

417 000,00

100,0

Физическая культура и спорт

200

000  0908  0000000  000  000

869 913,00

864 671,50

99,4

Расходы

200

000  0908  0000000  000  200

800 263,08

797 521,58

99,7

Оплата работ, услуг

200

000  0908  0000000  000  220

643 313,00

640 571,50

99,6

Прочие работы, услуги

200

000  0908  0000000  000  226

643 313,00

640 571,50

99,6

Прочие расходы

200

000  0908  0000000  000  290

156 950,08

156 950,08

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0908  0000000  000  300

69 649,92

67 149,92

96,4

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0908  0000000  000  310

17 250,00

17 250,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0908  0000000  000  340

52 399,92

49 899,92

95,2

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

200

000  0910  0000000  000  000

332 500,00

332 500,00

100,0

Расходы

200

000  0910  0000000  000  200

89 500,00

89 500,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0910  0000000  000  220

89 500,00

89 500,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0910  0000000  000  225

41 500,00

41 500,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0910  0000000  000  226

48 000,00

48 000,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0910  0000000  000  300

243 000,00

243 000,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0910  0000000  000  310

40 000,00

40 000,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0910  0000000  000  340

203 000,00

203 000,00

100,0

Социальная политика

200

000  1000  0000000  000  000

1 565 239,91

1 507 991,50

96,3

Расходы

200

000  1000  0000000  000  200

1 565 239,91

1 507 991,50

96,3

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  1000  0000000  000  240

6 000,00

3 480,00

58,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1000  0000000  000  242

6 000,00

3 480,00

58,0

Социальное обеспечение

200

000  1000  0000000  000  260

1 559 239,91

1 504 511,50

96,5

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1000  0000000  000  262

1 317 519,91

1 262 792,21

95,8

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1000  0000000  000  263

241 720,00

241 719,29

100,0

Пенсионное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  000

241 720,00

241 719,29

100,0

Расходы

200

000  1001  0000000  000  200

241 720,00

241 719,29

100,0

Социальное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  260

241 720,00

241 719,29

100,0

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1001  0000000  000  263

241 720,00

241 719,29

100,0

Социальное обеспечение населения

200

000  1003  0000000  000  000

85 000,00

51 500,00

60,6

Расходы

200

000  1003  0000000  000  200

85 000,00

51 500,00

60,6

Социальное обеспечение

200

000  1003  0000000  000  260

85 000,00

51 500,00

60,6

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1003  0000000  000  262

85 000,00

51 500,00

60,6

Охрана семьи и детства

200

000  1004  0000000  000  000

1 232 519,91

1 211 292,21

98,3

Расходы

200

000  1004  0000000  000  200

1 232 519,91

1 211 292,21

98,3

Социальное обеспечение

200

000  1004  0000000  000  260

1 232 519,91

1 211 292,21

98,3

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1004  0000000  000  262

1 232 519,91

1 211 292,21

98,3

Другие вопросы в области социальной политики

200

000  1006  0000000  000  000

6 000,00

3 480,00

58,0

Расходы

200

000  1006  0000000  000  200

6 000,00

3 480,00

58,0

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  1006  0000000  000  240

6 000,00

3 480,00

58,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1006  0000000  000  242

6 000,00

3 480,00

58,0

Межбюджетные трансферты

200

000  1100  0000000  000  000

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Расходы

200

000  1100  0000000  000  200

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1100  0000000  000  250

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1100  0000000  000  251

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000  1101  0000000  000  000

21 857 400,00

21 857 400,00

100,0

Расходы

200

000  1101  0000000  000  200

21 857 400,00

21 857 400,00

100,0

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1101  0000000  000  250

21 857 400,00

21 857 400,00

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1101  0000000  000  251

21 857 400,00

21 857 400,00

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

200

000  1102  0000000  000  000

32 322 957,00

32 212 401,60

99,7

Расходы

200

000  1102  0000000  000  200

32 322 957,00

32 212 401,60

99,7

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1102  0000000  000  250

32 322 957,00

32 212 401,60

99,7

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1102  0000000  000  251

32 322 957,00

32 212 401,60

99,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000  1103  0000000  000  000

1 734 600,00

1 694 600,00

97,7

Расходы

200

000  1103  0000000  000  200

1 734 600,00

1 694 600,00

97,7

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1103  0000000  000  250

1 734 600,00

1 694 600,00

97,7

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1103  0000000  000  251

1 734 600,00

1 694 600,00

97,7

Иные межбюджетные трансферты

200

000  1104  0000000  000  000

865 000,00

863 000,00

99,8

Расходы

200

000  1104  0000000  000  200

865 000,00

863 000,00

99,8

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1104  0000000  000  250

865 000,00

863 000,00

99,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1104  0000000  000  251

865 000,00

863 000,00

99,8

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

200

000  1105  0000000  000  000

9 663 200,00

9 663 200,00

100,0

Расходы

200

000  1105  0000000  000  200

9 663 200,00

9 663 200,00

100,0

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1105  0000000  000  250

9 663 200,00

9 663 200,00

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1105  0000000  000  251

9 663 200,00

9 663 200,00

100,0

Итого внутренних оборотов

210

000  9700  0000000  000  000

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251)

211

000  9700  0000000  000  251

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

000  7900  0000000  000  000

-6 616 950,00

115 121,93

 


 


2008 год; 96014 - Урмарский район                                                                                                                                                                            

Код формы: 42803g                                                                                                                                                                                                       

Название формы: Источники финансирования дефицита бюджета                                                                                                                               

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено бюджеты муниципальных районов

Процент исполнения

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

000 90  00  00  00  00  0000  000

6 616 950,00

-115 121,93

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ

520

000 01  00  00  00  00  0000  000

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов

520

000 01  06  00  00  00  0000  000

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  000

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  600

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  01  00  0000  640

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из в бюджетов муниципальных  районов валюте РФ

520

000 01  06  05  01  05  0000  640

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

700

000 01  05  00  00  00  0000  000

5 311 950,00

-1 581 616,45

 

Увеличение остатков средств бюджетов

700

000 01  05  00  00  00  0000  500

-313 978 267,30

-316 855 799,94

100,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01  05  02  00  00  0000  500

-313 978 267,30

-316 855 799,94

100,9

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

710

000 01  05  02  01  00  0000  510

-313 978 267,30

-316 855 799,94

100,9

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

710

000 01  05  02  01  05  0000  510

-313 978 267,30

-316 855 799,94

100,9

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

710

000 01  05  02  01  10  0000  510

 

 

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

700

000 01  05  00  00  00  0000  600

319 290 217,30

315 274 183,49

98,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01  05  02  00  00  0000  600

319 290 217,30

315 274 183,49

98,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

720

000 01  05  02  01  00  0000  610

319 290 217,30

315 274 183,49

98,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

720

000 01  05  02  01  05  0000  610

319 290 217,30

315 274 183,49

98,7

Итого внутренних оборотов

750

000 57  00  00  00  00  0000  000

 

-197 142 579,88

 

увеличение остатков средств

755

000 57  00  00  00  00  0000  510

 

-263 433 181,48

 

уменьшение остатков средств

756

000 57  00  00  00  00  0000  610

 

66 290 601,60

 


 

 

 

ПРОЕКТ

Урмарское  районное  Собрания депутатов

Решение

от 26.03.2009 г. № ____

 

Об утверждении районной целевой программы «Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009- 2015 годы»

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

В целях упорядочения расчетов за тепловую энергию и холодное водоснабжение, а также выполнения нормативно-технических требований в части регулирования режимов теплопотребления жилищного фонда Урмарского района:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрации Урмарского района Чувашской Республики.

3. Установить, что:

при подготовке проектов решений Урмарского районного Собрания депутатов о районном бюджете Урмарского района на очередной финансовый год и плановый период Программа ежегодно включается в перечень районных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Урмарского района;

объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Урмарсого района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                                                 В.Н. Кириллов

 

Утверждена Решением Урмарского районного  Собрания депутатов  от 26.03.2009    

 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛО-,

ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

- районная целевая программа "Установка

общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на  2009 – 2015 годы"

Основания для разработки Программы

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004  г. N 189-ФЗ  "О введении в действие  Жилищного кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 1 декабря 2008 г. N 225-ФЗ  "О внесении изменений в  Федеральный закон "О Фонде содействия     реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";

постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О   порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"; протокол заседания Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 37 "О реформировании  жилищно- коммунального комплекса Российской Федерации";

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 января 2009 № 25 «О республиканской целевой программе «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло,- водоснабжения в многоквартирных домах на 2009- 2015 годы»

 

Муниципальный заказчик Программы

Администрация Урмарского района  Чувашской Республики

 

Основной разработчик Программы

- Отдел строительства и развития     общественной инфраструктуры  администрации Урмарского района

 

Исполнители программных мероприятий

- Администрация Урмарского района  Чувашской Республики, управляющие организации(по согласованию),товарищества собственников жилья (по согласованию).

Цель Программы

-завершение к 2016 году установки  общедомовых приборов учета тепло-,     водоснабжения в многоквартирных домах   на территории Урмарского района  Чувашской Республики

Задачи Программы

 

- сокращение потребления энергоресурсов   и воды в многоквартирных домах до   уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения; снижение финансовой    нагрузки на потребителей коммунальных  услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

стимулирование мотивации потребителей к   экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных  услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

Целевые индикаторы Программы

- доведение к 2016 году доли  многоквартирных домов, оснащенных  общедомовыми приборами учета тепло-,водоснабжения, до 100 процентов

Сроки реализации программы

- 2009 - 2015 годы

 

Объемы и источники финансирования Программы

 

- общий объем финансирования Программы   составляет 3058,0 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской  Республики   - 311,3 тыс. рублей;

местного бюджета- 194,6 тыс. рублей;

Фонда содействия реформированию     жилищно-коммунального хозяйства – 1323,3 тыс. рублей; внебюджетных источников -1228,8   тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

- обеспечение экономии потребления  энергоресурсов и воды до 20 процентов   от существующего уровня потребления;

эффективное использование энергетических  ресурсов и воды на объектах жилищно-коммунального хозяйства

 

Система организации контроля за исполнением Программы

 

- контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Урмарского района Чувашской Республики

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 3 февраля до 2016 года и  ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  представляют информацию о ходе их   реализации в Министерство градостроительства и развития      общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

Администрация Урмарского района ежегодно  до 2016 года к 13 числу месяца, следующего за отчетным кварталом,   представляет в Министерство градостроительства и развития      общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

 

Одними из основных приоритетов жилищной политики в Урмарском районе Чувашской Республики являются обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг для населения, оплата за фактическое потребление энергоресурсов.

Установка приборов учета стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи за энергоресурсы и воду в среднем до 20 процентов. Экономия воды достигается установкой современной эффективной водоразборной арматуры и приборов регулирования для поддержания оптимального давления в сети.

Программа направлена на обеспечение реального контроля потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. Она не может быть реализована только усилиями администрации Урмарского района и требует значительных внебюджетных расходов.

Реализация Программы позволит повысить эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий энергосбережения и привести в соответствие платежи населения с фактически использованными объемами тепловой энергии и воды.

 

II. Цель, задачи и сроки реализации Программы

 

Целью Программы является завершение к 2016 году установки приборов учета в многоквартирных домах на территории Урмарского района Чувашской Республики.

Задачи Программы:

сокращение потребления энергоресурсов и воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета;

снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

стимулирование мотивации потребителей к экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2009 - 2015 годах.

В рамках реализации Программы планируется осуществить завершение установки приборов учета в 22 многоквартирных домах и обеспечить экономию потребления энергоресурсов и воды до 20 процентов от существующего уровня потребления.

 

III. Система программных мероприятий

 

Исполнителями программных мероприятий являются администрация Урмарского района, управляющие организации, товарищества собственников жилья.

Для практического снижения расходов по установке приборов учета целесообразно использование метода "Демонстрационные объекты". Для этого выбираются многоквартирные дома, типичные для определенных групп. На этих объектах форсированно устанавливаются и запускаются приборы учета.

Системный анализ демонстрационного объекта позволит выявить оптимальные способы исполнения Программы и уточнить сведения для ее технико-экономического обоснования.

Введение приборного учета потребления тепловой энергии и воды в рамках Программы является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ в многоквартирных домах. Именно учет позволяет дать информацию о реальном потреблении ресурсов, достичь экономии финансовых средств за счет исключения излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Сочетанием учета и энергосберегающих мероприятий достигается максимальный энергосберегающий эффект.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы

 

Источниками финансирования Программы являются средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики;

местного бюджета;

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

внебюджетных источников, в том числе средства управляющих организаций, товариществ собственников жилья.

Общий объем финансирования Программы за 2009 - 2015 годы составит 3058,0 тыс. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализации представлено в табл. 1.

Примерный расчет потребности в финансовых средствах на установку приборов учета приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

 

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего

в том числе по годам

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Республиканский бюджет Чувашской Республики

311,3

311,3

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

194,6

194,6

-

-

-

-

-

-

Фонд содействия реформированию ЖКХ

1323,3

1323,3

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

1228,8

116,8

187,0

230,0

230,0

187,0

139,0

139,0

Итого

3058,0

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2009 году часть средств в размере 1323,3 тыс. рублей, выделяемых Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных  домов, планируется направить на установку приборов учета.

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Объемы проведения работ по установке приборов учета с указанием населенных пунктов и объектов определяются ежегодно на очередной финансовый год на основе результатов анализа проведенных в предыдущем году работ, подготовительных мероприятий. Объемы проведения работ по установке приборов учета с указанием населенных пунктов и объектов на 2009 год приведены в приложении № 3.

 

 

V. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Урмарского района Чувашской Республики.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;

отбор проектов на установку приборов учета с учетом приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

координацию и контроль за деятельностью исполнителей и иных юридических лиц, связанной с реализацией Программы.

Администрация Урмарского района ежегодно в установленном порядке представляет Министерству градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики заявку на участие в отборе проектов на установку приборов учета.

Муниципальный заказчик обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, а также общий контроль за реализацией Программы.

Координацию работ по реализации Программы будет осуществлять администрация Урмарского района Чувашской Республики. К реализации Программы на конкурсной основе привлекается широкий круг исполнителей, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 3 февраля до 2016 года и ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе их реализации в администрацию Урмарского района Чувашской Республики.

Администрация Урмарского района ежегодно до 2016 года к 13 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

По окончании срока реализации Программы администрация Урмарского района не позднее 25 февраля 2016 г. представляет  в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

 

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Программой предусматривается создание условий, способствующих устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставлению качественных коммунальных услуг населению.

Приборы учета планируется устанавливать в многоквартирных домах, где объемы потребления тепловой энергии и воды достаточны для окупаемости работ за 2 года. Целесообразность выполнения работ определяется по результатам предварительного энергетического обследования объекта.

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество теплоэнергоресурсов и воды, которое, как правило, значительно ниже расчетного. Опыт установки приборов учета в жилых домах показал, что разница между потреблением расчетным и фактическим может достигать:

по холодному водоснабжению до 20 процентов;

по тепловой энергии до 7 процентов.

Установка приборов учета в многоквартирных домах позволит привести уровень платежей населения за теплоэнергоресурсы и воду в соответствие с фактическими объемами их использования.

Оперативный контроль за потреблением теплоэнергоресурсов и воды существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволяет выявлять многоквартирные дома с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их.

Подключение многоквартирных домов к системе коммерческого учета холодного водоснабжения и отопления предоставляет возможность создать условия, снижающие вероятность возникновения спорных вопросов и конфликтов, а также обеспечить оперативный контроль за уровнем расхода и своевременного выявления предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Реализация настоящей Программы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов.

Социально-экономическая эффективность Программы будет выражена в повышении качества жизни и здоровья населения за счет комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Показателем экономической эффективности Программы является достижение индикаторов Программы (табл. 2).

Таблица 2

Индикаторы

Планируемые показатели по годам, %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета, в том числе:

0

64

71

77

84

91

95

100

холодной воды

0

64

73

77

82

91

95

100

тепловой энергии

0

64

68

77

86

91

95

100

 

Источниками информации о показателях являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.

В результате реализации Программы к 2016 году предусматривается доведение уровня оснащенности приборами учета многоквартирных домов, включенных в Программу, до 100 процентов, а также экономии тепловой энергии и воды - до 20 процентов.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 4 к настоящей Программе.

 

Приложение N 1 к районной целевой программе "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы"

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

Отбор проектов для финансирования установки общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения с учетом срока окупаемости по объемам потребления

ежегодно

Администрация Урмарского района

2

Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения

2009- 2015гг.

управляющие организации <*>, товарищества собственников жилья <*>

 

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

 

УСТАНОВКА

ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ

 

Годы

Количество приборов, ед.

Оснащен-ность приборами, %

Финансовые средства, тыс. руб., в том числе

Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ

республи-канский бюджет Чувашской Республики

местный бюджет

внебюд-жетные источники

всего

Холодное водоснабжение

2008

0

0

 

 

 

 

 

2009

14

64

457,0

107,5

67,2

40,3

672,0

2010

2

73

-

-

-

96,0

96,0

2011

1

77

-

-

-

48,0

48,0

2012

1

82

-

-

-

48,0

48,0

2013

2

91

-

-

-

96,0

96,0

2014

1

95

-

-

-

48,0

48,0

2015

1

100

-

-

-

48,0

48,0

Всего

22

 

457,0

107,5

67,2

424,3

1056,0

Теплоснабжение

2008

0

 

 

 

 

 

 

2009

14

64

866,3

203,8

127,4

76,5

1274,0

2010

1

68

-

-

-

91,0

91,0

2011

2

77

-

-

-

182,0

182,0

2012

2

86

-

-

-

182,0

182,0

2013

1

91

-

-

-

91,0

91,0

2014

1

95

-

-

-

91,0

91,0

2015

1

100

-

-

-

91,0

91,0

Всего

22

 

866,3

203,8

127,4

804,5

2002,0

Итого

44

 

1323,3

311,3

194,6

1228,8

3058,0

 

Приложение N 2 к районной целевой программе "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы"

 

РАСЧЕТ

ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ НА УСТАНОВКУ

ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2009 - 2015 ГОДЫ

 

В каждом из многоквартирных домов, включенных в республиканскую целевую программу "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы", на вводах трубопроводов тепловой энергии и холодной воды планируется смонтировать приборы учета тепло-, водоснабжения (далее - приборы учета)

В настоящем приложении учтены практика и опыт использования различных типов приборов учета тепловой энергии, эксплуатируемых на объектах гг. Чебоксары, Новочебоксарска, и выявлены наиболее рациональные варианты.

Вычислитель модели ВКТ-7-04 ЗАО "Теплоком" (г. Санкт-Петербург) позволяет вести учет и регистрацию параметров по двум тепловым вводам, имеет 6 каналов измерения расхода теплового носителя и 5 каналов измерения температуры.

В качестве основного выбран расходомер ПРЭМ-2 электромагнитного принципа действия производства ЗАО "Теплоком" (г. Санкт-Петербург). В домах, где существует опасность затопления, планируется использовать расходомер марки УРЖ2КМ ЗАО "Тесс-инжиниринг" (г. Чебоксары).

Датчики температуры выбраны на основе подобранного термопреобразователя КТСПР-001 производства ОАО "Эталон" (г. Владимир), положительно зарекомендовавшего себя в эксплуатации.

 

Примерный расчет потребности  в финансовых средствах

на установку приборов учета

расхода холодной воды

 

Расходомер УРЖ2КМ  или    
водосчетчик турбинный
ВМГ РП-1.6 МПа,  
Т50/150 град   

Стоимость   
установки одного
прибора учета,
тыс. рублей  

Количество  
устанавливаемых
приборов учета,
единиц    

Потребность
в финансовых
средствах,
тыс. рублей

48,0     

22     

1056,0 

 

Примерная калькуляция

на выполнение работ по монтажу прибора учета

расхода холодной воды

 

Общая стоимость:        48,0 тыс. рублей

   в том числе:

сантехнические работы    4,8 тыс. рублей;

монтажные работы         2,4 тыс. рублей;

пусконаладочные работы   4,8 тыс. рублей;

проектные работы         7,2 тыс. рублей;

оборудование            28,8 тыс. рублей.

Примерный расчет

потребности в финансовых средствах на установку

приборов учета расхода тепловой энергии на отопление

 

Вычислитель  ВКТ-7-04,  расходомер ПРЭМ-2,  преобразователь
КТСПР-001    

Стоимость   
установки одного
прибора учета,
тыс. рублей  

Количество  
устанавливаемых
приборов учета,
единиц    

Потребность 
в финансовых 
средствах, тыс.
рублей   

91,0     

22     

2002,0

 

Примерная калькуляция

на выполнение работ по монтажу прибора учета

расхода тепловой энергии на отопление

 

Общая стоимость:         91,0 тыс. рублей

   в том числе:

сантехнические работы     9,1 тыс. рублей;

монтажные работы          4,5 тыс. рублей;

пусконаладочные работы    9,1 тыс. рублей;

проектные работы         13,6 тыс. рублей;

оборудование             54,6 тыс. рублей.

 

 

Приложение N 3 к районной целевой программе "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы"

 

Перечень многоквартирных домов, где планируется установка приборов учета в 2009 году

Адреса МКД где планируется ус-тановка приборов учета в т.ч. по программе капремонта ЧР на 2009 г.

ХВС

ТЭ   

марка

кол-во

сумма

марка

кол-во

сумма

 

 

 

 

 

 

пгт Урмары, ул. Заводская, д. 39

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Заводская, д. 40

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Заводская, д. 42

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Мира, д. 12

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Мира, д. 14

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Мира, д. 18

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Мира, д. 20

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Молодежная, д.  6

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Порфирьева,  д. 1

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Порфирьева,  д. 5а

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. К. Иванова, д. 11

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Энтузиастов, д. 8

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

с. Челкасы, ул. Новая, д. 1

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

с. Челкасы, ул. Новая, д. 2

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

ИТОГО:

 

14

672,0

 

14

1274,0

 

 

Приложение N 4 к районной целевой программе "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы"

 

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

Оценка эффективности реализации районной целевой программы "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы" определяется на основе установленного индикатора.

Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепло-, водоснабжения, рассчитывается по следующей формуле:

Yосн = (Акд / Пкп) x 100,

где:

Yосн - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепло-, водоснабжения, процентов;

Акд - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепло-, водоснабжения;

Пкп - количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета тепло-, водоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные формы федерального государственного статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная).

 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов

Решение

от 26.03.2009 г. № ____

 

О муниципальной целевой Программе «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы»

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. №446 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы»

2. Установить, что:

- при подготовке проектов решений Урмарского районного Собрания депутатов о бюджете Урмарского района на очередной финансовый год Программа ежегодно включается в перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета Урмарского района;

- объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета Урмарского района.

3. Исполнение данного решения возложить на отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского   района                                                                                       В.Н. Кириллов

 

 

Утверждена решением Собрания депутатов Урмарского района

от 26 марта 2009 г. №

                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы»

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы»

Основание для разработки Программы

 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

Протокол расширенного заседания Совета глав районов и городов при Президенте Чувашской Республики  от 25 ноября 2008 года №4

Муниципальный заказчик  программы

Администрация  Урмарского  района

 

Основные исполнители Программы

 

Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района;

администрации сельских поселений (по согласованию);

сельскохозяйственные организации (по согласованию)

Основные разработчики Программы

Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района

Цели Программы       

- увеличение производства зерна, картофеля  за счет расширения посевных площадей в результате ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение эффективности зернового производства  и картофеля за счет улучшения качества продукции, полученной на вновь вводимых в оборот землях;

-повышение занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивое развитие сельских территорий.

 

Задачи Программы    

- организация эффективной, результативной работы по поиску инвесторов по привлечению инвестиций и современных инновационных технологий в сельскохозяйственное производство, так и в несельскохозяйственную деятельность в сельской  местности;

- исполнение мероприятий  государственной поддержки сельского хозяйства федерального и республиканского бюджетов, освоение кредитных ресурсов на льготных условиях  сельскохозяйственными товаропроизводителями;

-обеспечение ввода в севооборот неиспользуемых земель  сельскохозяйственного  назначения;

-сохранение и поддержание почвенного плодородия;

- внедрение энерго-  и ресурсосберегающих технологий;

- развитие малых форм хозяйствования.

Сроки реализации Программы

2009-2015 годы

 

Целевые индикаторы и показатели программы

Показатели программы:

- увеличение производства зерна в 2015 году на 30 процентов к уровню 2008 года;

-увеличение производства  картофеля в 2015 на 39 процентов к уровню 2008 года;

-удельный вес посева с элитными семенами довести до 15 процентов;

-применение минеральных удобрений довести  до 55 кг д.в.на 1 га;

-применение средств защиты растений довести до 95 % посевных площадей  зерна и картофеля;

- производство зерна:

                             2009г. –  35.0 тыс. тонн;

                             2010г. –  37,1 тыс. тонн;

                             2011г. –  39,2 тыс. тонн;

                             2012г. –  41,3 тыс. тонн;

                             2013г.-    43,4 тыс.тонн;

                             2014г.— 45,5 тыс.тонн;

                             2015г.— 47,5 тыс.тонн;

-           Производство картофеля:

-           в 2009 г. – 54,3 тыс.тонн;

-           в 2010 г.--  60,7 тыс.тонн;

-           в 2011 г.--  67,0 тыс.тонн;

-    в 2012 г.--  67,1 тыс.тонн;

-    в  2013 г.—67,2 тыс.тонн;

-    в  2014 г.—67,3 тыс.тонн;

-    в  2015 г.—67,4 тыс.тонн.

 

Объемы и источники финансирования Программы

Всего объем    расходов   на   реализацию    Программы      составит

601,75 млн. руб, в том числе   из:

-   федерального бюджета -  34,8 млн. руб.;

- республиканского бюджета Чувашской Республики – 59,9 млн. руб.;

- средства районного бюджета – 2,95 млн.руб.

-   внебюджетных источников – 504,1 млн.руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Увеличение урожайности зерна к 2015 г.   до 27 ц с 1 га и урожайности картофеля до 190 ц с 1 га .

2. Доведение посевных площадей зерновых культур до 19 тыс. га  и посевных площадей картофеля  до 3,8 тыс. га.

3.Введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 5227 га  к 2010 году

Управление реализацией

Программы и контроль за ходом ее выполнения         

- реализация Программы координируется отделом сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района;

- отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района ежегодно готовит информацию о ходе и результатах  реализации Программы.

 

I. Краткий анализ динамики развития агропромышленного комплекса

Урмарского района  и основные направления Программы

 

В Урмарском районе сельскохозяйственные угодья занимают 48 711 га, в том числе площадь пашни – 41 824 га. В районе функционируют 11 сельскохозяйственных предприятий и 53 крестьянско-фермерских хозяйств.

На сельскохозяйственных  предприятиях  всех форм собственности Урмарского района площадь пашни составляет 30 444 га, из которых 5227 га в 2008 году не использовались в сельскохозяйственном обороте. Ввод в оборот всех неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения является первоочередной задачей земледельцев, важнейшим резервом  увеличения производства зерна и картофеля.

В 2008 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах района под посевными площадями зерновых культур задействовано 13,1 тыс. га,  что на 34 процента выше прошлогоднего показателя. Валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств  (в весе после доработки) в 2008 году составил  35,75 тыс. тонн, что на 40% выше уровня 2007 года. Средняя урожайность с 1 гектара за 2008 год составила 27 цн , что составляет 113 % по сравнению с 2007 годом.

Во всех категориях хозяйств Урмарского района площадь под картофелем занимает 2800 га и при этом валовой сбор ежегодно растет за счет применения новых сортов, улучшения агротехники. Если в 2000 году во всех категориях хозяйств  собрали 17,2 тыс. тонн, то в прошлом году – 48,3 тыс.тонн. Удельный вес производства картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  составляет 29% к объему производства картофеля во всех категориях хозяйств. Доля объема производства картофеля в личных подсобных хозяйствах велика и составляет 71%. В 2008 году личными подсобными хозяйствами   произведено картофеля 34,312 тыс. тонн. Таким образом, малым формам хозяйствования, то есть ЛПХ, принадлежит важная роль в обеспечении производства картофеля  в районе.

                 Количество личных подсобных хозяйств  сегодня насчитывается 10 222 дворов.

                 Однако производственный и социальный потенциал  малых форм хозяйствования на селе используется недостаточно эффективно. Владельцы хозяйств, сельские предприниматели испытывают ряд существенных проблем со сбытом  сельскохозяйственной продукции, низкими закупочными ценами.

                Нестабильность объемов производства сельскохозяйственной продукции тесно связана с падением технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей района. В 2007 году хозяйства приобрели 28 единиц техники на сумму 19 млн. рублей – это 2 единицы зерноуборочных комбайна, 11 единиц тракторов марки МТЗ различных модификаций, полный комплекс машин для возделывания картофеля производства Германии (ПК Шоркистринский), картофелесортировальный пункт производства Италии и другие, а в 2008 году- 51 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 88 млн. рублей- это 7 единиц зерноуборочных комбайнов, 5 единиц энергонасыщенных импортных тракторов. Хотя парк техники постоянно обновляется, особенно в последние годы, но этого недостаточно. Парк тракторов, зерноуборочных комбайнов в районе постоянно сокращается.   

Положение усугубляется тем, что более 70 процентов машинно-тракторного парка выработало свой срок службы и требует повышенных затрат на поддержание его в работоспособном состоянии.

Основными целями развития агропромышленного комплекса на предстоящий период является недопущение спада производства и создание условий для последующего роста, реализация произведенной продукции  на  выгодных условиях.

 

II. Цели, задачи  и сроки реализации Программы

 

Муниципальная целевая программа «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе» (далее – Программа) разработана в соответствии с поручением Президента Чувашской Республики  и протоколом  расширенного заседания Совета глав районов и городов при Президенте Чувашской Республики  от 25 ноября 2008 года №4 по обеспечению производства картофеля и зерна в Чувашской Республике в объеме  до 1 млн. тонн.

Перед Урмарским районом поставлена задача: обеспечить производство зерновых и зернобобовых культур к 2015 году до 47,5 тыс. тонн, картофеля к 2015 году – 67,4 тыс.тонн, а также ввести в сельскохозяйственный оборот к 2010 году  неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения площадью 5 227га. (Приложение №1 и  №2).

Целями Программы являются:

- увеличение производства зерна, картофеля за счет расширения посевных площадей в результате ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение эффективности зернового производства  и картофеля за счет улучшения качества продукции, полученной на вновь вводимых в оборот землях;

- повышение занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивое развитие сельских территорий.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:

- организация эффективной, результативной работы по поиску инвесторов по привлечению инвестиций и современных инновационных технологий как в сельскохозяйственное производство, так и в несельскохозяйственную деятельность в сельской  местности;

- обеспечение ввода в севооборот неиспользуемых земель  сельскохозяйственного назначения;

- сохранение и поддержание почвенного плодородия;

- внедрение энерго-  и ресурсосберегающих технологий;

- развитие малых форм хозяйствования.

 На первом этапе (2009 год) предусматривается:

- ввести в оборот 2875 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и обеспечить на них сев яровых и озимых культур;

- выделение из бюджета Урмарского района субсидий в сумме 1217 тыс.руб., используемых на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель.

На втором этапе (2010 год) предусматривается:

- ввести в оборот 2352 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и обеспечить на них сев яровых и озимых зерновых и зернобобовых культур;

- дополнительно получить 2,1 тыс. тонн зерна, картофеля – 6,4 тыс.тонн;

- выделение из бюджета Урмарского района субсидий в сумме 996 тыс.руб., используемых на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель.

Условия достижения прогнозных показателей развития производства картофеля и зерна характеризуются следующими тенденциями.

Для обеспечения запланированного в Программе производства основных продуктов растениеводства предусмотрены мероприятия по повышению плодородия почв. Главная цель проводимых мероприятий – недопущение дальнейшего снижения плодородия земель.

Главным  направлением Программы на период до 2015 года остается производство продовольственного и фуражного зерна,  возделыванием которого в районе занимаются практически все сельскохозяйственные предприятия.

Основной задачей в области развития растениеводства является достижение валового сбора к 2015 году в объеме не менее 47,5 тыс. тонн зерна. Достижение данного объема планируется за счет интенсификации производства, предполагающего применение технологических и экономических мер, позволяющих получать заданные урожаи при складывающихся погодных условиях и ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Целью развития картофелеводства в районе является увеличение валового сбора картофеля за счет расширения посевных площадей в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, повышения урожайности и освоения прогрессивных технологий возделывания. Основными направлениями дальнейшего развития отрасли картофелеводства в районе являются:

- достижение объемов производства картофеля во всех категориях хозяйств до 67,4 тыс. тонн к 2015 г. на основе  интенсификации отрасли;

- испытание и внедрение в производство новых высокоурожайных сортов;

- внедрение высокоэффективных технологий производства картофеля.

В целях придания данному процессу динамичного характера в Программе предусматривается субсидирование из федерального бюджета  и республиканского бюджета Чувашской Республики части затрат, произведенных сельхозтоваропроизводителями на приобретение элитных семян,  минеральных удобрений и средств защиты растений, а также на агрохимическую мелиорацию почв (известкование, фосфоритование, каливание). (Приложение № 3).

 

III. Обеспечение интенсивного развития основных отраслей

аграрной специализации

 

Cельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности.

Для изменения тенденции снижения темпов роста сельскохозяйственного производства требуется активное привлечение капитала в отрасль. С целью повышения инвестиционной привлекательности предпринимаются меры по улучшению состояния почв, а также повышению их плодородия,  наращивания  ресурсного потенциала  в растениеводстве.

 

3.1. Земледелие и растениеводство Поддержание почвенного плодородия

 

  Важнейшими задачами в условиях нашего района являются обеспечение прироста гумуса в почве, защита почв от эрозии, повышение уровня питательных веществ, улучшение мелиоративного состояния земель, а на этой основе – повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий.

В Программе намечены мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв как основного ресурса сельскохозяйственного производства путем:

- использования минеральных удобрений и средств защиты растений на основе порога вредоносности сорных растений, болезней и вредителей;

-  освоение и введение  в севообороты  заброшенных и неиспользуемых земель. Проведение этих работ намечается на площади 5 227 га (приложение 2);

-                      агрохимическая мелиорация почв. По состоянию на 01 января 2009 года в Урмарском районе  площади сильно- и среднекислых почв составили 12600 га, площадь обедненных фосфором почв - 6300 га, с низким  содержанием обменного калия – 4620 га. Объемы известкования почв в Урмарском районе должны составлять 1800 га, фосфоритования – 900 га, каливания – 660  га ежегодно.

 

Поддержка элитного семеноводства

 

Целью осуществляемых мероприятий по поддержке элитного семеноводства является повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до 15 процентов общей площади посевов;

обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства качественного репродуктивного семенного материала.

 

Развитие производства зерна

 

Основным направлением  развития растениеводства  на период действия Программы  остается увеличение производства  продовольственного и фуражного зерна.

   Внедрение в растениеводство энерго- и ресурсосберегающих технологий определяется экономической целесообразностью. Применение новых  высокоэффективных средств защиты растений и видов минеральных удобрений, высокоурожайных сортов высеваемых культур, ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения   позволит увеличить посевные площади, урожайность, качество зерновых культур, довести  валовые сборы к 2015 году до 47,5 тыс.тонн.

 

Производство картофеля.

 

Производство картофеля является одним из важнейших направлений сельскохозяйственного производства района. В целях организации интенсивного производства картофеля, снижения затрат на 1 га посевов, повышения урожайности и, в конечном счете, роста доходов сельхозтоваропроизводителей в Программе предусматривается проведение следующих мероприятий:

- применение высококачественного семенного материала;

- комплексная механизация технологических процессов при возделывании картофеля, его уборке и хранении;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- расширение посевных площадей в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

 

3.2. Техническое оснащение и перевооружение

сельскохозяйственных товаропроизводителей

 

В условиях постоянного роста цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы и при высоких темпах выбытия из эксплуатации сельскохозяйственных машин ключевым вопросом развития сельскохозяйственного производства, повышения его устойчивости, экономической эффективности является переход на современные ресурсосберегающие технологии. Актуальность этой проблемы заключается в том, что технический потенциал АПК активно продолжает снижаться, отрицательно влияя на своевременное выполнение комплекса сельскохозяйственных работ.

В передовых хозяйствах района ведется постоянная работа по внедрению передовых достижений науки и техники. Только в 2008 году они приобрели:

-7 единиц  зерноуборочных комбайнов, в том числе АКРОС (ППФ «Урмарская»),  3 единицы марки    КЕЙС (ООО «Агрофирма «Арабоси»), 2 единицы марки ВЕКТОР (ООО АПК «Передовик», КФХ  Сапаркин А.Г.), 1 ед. марки СК-5 «Нива-эффект» (КФХ Ямуков Г.Н.)

-5 единиц энергонасыщенных импортных тракторов марки КЕЙС (ООО «Агрофирма «Арабоси»), ДЖОН ДИР (КФХ «Арманова Е.В.»), КЛААС (КФХ «Палов В.Ф.»), ВАЛТРА (ООО «Средний Аниш»)

-21 единиц тракторов марки МТЗ разных модификаций;

-2 ед.широкозахватных дискаторов ЛЕМКЕН РУБИН, 4 ед. дискаторов БДМ 4*4

-3 единиц высокопроизводительных сеялок «Амазоне» и т.д.

 Вся новая техника, приобретенная в этих хозяйствах, позволяет эффективнее работать на земле.

   При севе зерновых культур на площади  19 тыс.га и при нагрузке в среднем 300-350 га  на 1 комбайн необходимо иметь в наличии 60 единиц зерноуборочных комбайнов, для чего планируется ежегодное приобретение  этой техники в количестве 5 единиц.  

Общее количество закупаемой техники для внедрения ресурсосберегающей технологии ежегодно планируется в количестве 3 единиц с доведением к 2015 году до 15 единиц.

На приобретение инновационной техники и оборудования для внедрения ресурсосберегающей технологии к 2015 году предусматривается освоить средства по всем источникам финансирования в сумме 324 млн. рублей, в том числе на энергонасыщенные тракторы и комплексы – 131 млн. рублей, комбайны – 193 млн. рублей.

В условиях недостатка финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей обновление машинно-тракторного парка будет производиться за счет республиканского лизингового фонда.

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы и основные индикаторы ее реализации

 

                На освоение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв, приобретение элитных семян, техническое переоснащение и перевооружение сельскохозяйственных организаций требуются значительные капитальные вложения, что при складывающейся ситуации в сельском хозяйстве и наличии дефицита собственных средств сельскохозяйственных и иных предприятий требует принятия комплекса мер, направленных на совершенствование финансового и экономического механизмов хозяйствования.

В этой связи финансирование программных мероприятий требует комплексного подхода использования собственных ресурсных возможностей, заемных средствах, а также финансовую помощь бюджетов всех уровней. (Приложение 3).

Источниками финансирования Программы служат следующие предполагаемые средства:

           - федерального бюджета                          – 34,8  млн. руб.;

           - республиканского бюджета                  – 59,9   млн. руб.;

           - районного бюджета                                – 2,95 млн. руб.;

           - внебюджетных источников      504,1   млн. рублей.

Конкретные объемы финансирования Программы за счет бюджетных средств могут уточняться и изменяться с учетом принимаемых нормативных актов о бюджете на очередной финансовый год.

Размер и формы направления средств на развитие производства картофеля и зерна в рамках настоящей Программы за счет  собственных средств хозяйств, кредитов банков, частных инвестиций носят рекомендательный характер и определяются ежегодно исходя из самостоятельно принятых решений органов управлений предприятий – участников Программы, кредитных учреждений, частных инвесторов.

 

V. Механизм реализации Программы

 

            Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются администрация района, администрации сельских поселений, сельскохозяйственные  организации Урмарского района.

Администрация района:

     координирует действия заинтересованных органов по выполнению мероприятий Программы, обеспечивает их взаимодействие;

     разрабатывает и реализует мероприятия по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов, направляемых на обеспечение предусмотренных Программой направлений государственной поддержки;

     подготавливает и представляет ежегодно в установленном порядке в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики информацию о ходе реализации Программы.

 

VI. Оценка эффективности и социально-экономических  последствий реализации Программы

 

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение высоких технологий, достижение объемов производства во всех категориях хозяйств к окончанию срока действия Программы: зерна – до 47,5 тыс. тонн, картофеля – до 67,4 тыс. тонн.

 

Приложение №1 к Муниципальной целевой программе  «Развитие производства зерна и картофеля  в Урмарском районе Чувашской Республики   на 2009-2015 годы»

 

Прогнозируемые объемы производства зерна и картофеля в Урмарском районе

 

Мероприятия

Ед.

изм

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1.Развитие земледелия и растениеводства

   Поддержание почвенного плодородия

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство зерна

тыс.тн

35,0

37,1

39,2

41,3

43,4

45,5

47,5

Производство картофеля

тыс.тн

54,3

60,7

67,0

67,1

67,2

67,3

67,4

Вовлечение в  сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

тыс.га

2875

2352

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Муниципальной целевой программе  «Развитие производства зерна и картофеля    в Урмарском районе Чувашской Республики    на 2009-2015 годы»

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах введения в севооборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного

назначения в_Урмарском  районе в 2009 году

 

№ пп

Наименование

сельского поселения

(перечислить все

сельские поселения района)

Вся площадь земель сельскохозяйственного назначения (по данным Управления Роснедвижимости в Чувашской Республике), га

из них неиспользуемые земли, га

План ввода в оборот в 2009 г., га

План ввода в оборот в 2010 г., га

Арабосинское

2382

 

 

 

 2

Бишевское

4008

 

 

 

3

Большечакинское

2606

 

 

 

4

Большеяниковское

4479

1087

804

283

5

Ковалинское

5738

1483

414

1069

6

Кудеснерское

3894

377

377

 

7

Кульгешское

2966

180

180

 

8

Мусирминское

2113

 

 

 

9

Староурмарское

2514

 

 

 

10

Тегешевское

3079

 

 

 

11

Челкасинское

2521

 

 

 

12

Чубаевское

2540

 

 

 

13

Шигалинское

2557

 

 

 

14

Шихабыловское

3900

1603

800

803

15

Шоркистринское

3224

497

300

 

197

16

Городская

190

 

 

 

 

Итого по району

48711

5227

2875

2352

 

                                                                                                                                                                                                             Приложение №3к Муниципальной целевой программе  «Развитие производства зерна и картофеля  в Урмарском районе Чувашской Республики      на 2009-2015 годы»

 


Мероприятия

Источники финансирования

В том числе по годам (млн.руб)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.Обеспечение интенсивного развития основных отраслей аграрной специализации

1.Поддержание почвенного плодородия- всего

Федеральный бюджет

3,4

3,7

3,8

4

4,5

5

5,5

республиканский бюджет

5,2

6,0

5,5

5,9

6,3

6,6

7,0

местный бюджет

1,35

1,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

внебюджетные источники

18,2

18,9

18,2

19,3

21,7

24

26,3

Итого:

28,00

29,60

27,65

29,35

32,65

35,75

38,95

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 использование минеральных удобрений

Федеральный бюджет

3,4

3,7

3,8

4

4,5

5

5,5

республиканский бюджет

1

1,1

1,1

1,2

1,4

1,5

1,7

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

13,6

14,2

15,1

15,8

18

20

22

Итого:

18,0

19,0

20,0

21,0

23,9

26,5

29,2

1.2.использование средств защиты растений

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

местный бюджет

 

 

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

внебюджетные источники

1,7

2,0

2,3

2,6

2,8

3,0

3,3

Итого:

2,50

2,9

3,45

3,85

4,15

4,45

4,85

1.3.освоение и введение в севооборот неиспользуемых земель

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1,2

1,0

 

 

 

 

 

местный бюджет

1,2

1,0

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

2,4

2,0

 

 

 

 

 

Итого:

4,8

4,0

 

 

 

 

 

1.4.повышение плодородия почв

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

2,2

3,0

3,4

3,6

3,7

3,8

3,9

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,5

0,7

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

Итого:

2,7

3,7

4,2

4,5

4,6

4,8

4,9

Мероприятия

Источники финансирования

В том числе по годам (млн.руб)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2. Поддержка элитного семеноводства

Федеральный бюджет

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

республиканский бюджет

1,4

1,8

2,1

2,5

2,9

3,2

3,5

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

2,7

3,5

4,0

4,8

5,6

6,2

6,7

Итого:

4,5

5,8

6,7

8,0

9,3

10,3

11,2

3.Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

42

43

44

46

48

50

51

Итого:

42

43

44

46

48

50

51

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. оснащение машинно-тракторного парка высокотехнологичными комплексами сельскохозяйственных машин и агрегатов

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

42

43

44

46

48

50

51

Итого:

42

43

44

46

48

50

51

Итого по Программе

Федеральный бюджет

3,8

4,2

4,4

4,7

5,3

5,9

6,5

республиканский бюджет

6,6

7,8

7,6

8,4

9,2

9,8

10,5

местный бюджет

1,2

1,0

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

внебюджетные источники

62,9

65,4

66,2

70,1

75,3

80,2

84,0

Итого:

74,50

78,40

78,35

83,35

89,95

96,05

101,15


 

 

ПРОЕКТ

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов

Решение

от 26.03.2009 г. № ____

 

О муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность в Урмарском районе на 2009 - 2013 годы»

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2005 года №47 "О пожарной безопасности в Чувашской Республики" и в целях обеспечения необходимых условий укрепления пожарной безопасности объектов экономики, защиты жизни и здоровья населения, безопасной жизнедеятельности Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Пожарная безопасность в Урмарском районе на 2009 - 2013 годы" (далее - Программа).

2. Установить, что:

- при подготовке проектов решений Урмарского районного Собрания депутатов о бюджете Урмарского района на очередной финансовый год Программа ежегодно включается в перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета Урмарского района;

- объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                                                      В.Н. Кириллов

 

Утверждена решением  Урмарского районного  Собрания депутатов от 26.03.2009 г. №

 

Муниципальная целевая программа

«Пожарная безопасность в Урмарском районе на 2009 - 2013 годы»

 

1.       Сущность проблемы и необходимость ее решения программными  методами

 

Ежегодно в Урмарском районе происходит более 30 пожаров. В 2007 году их  было 41, в 2008 году 27. Потери от пожаров соответственно составили 934,9 тыс. рублей и 977,6 тыс. рублей, погибло 6 и 6 человека.

В настоящее время положение дел с обеспечением пожарной безопасности в районе вызывает серьезные опасения и требует принятия безотлагательных мер по поддержанию противопожарной службы в боеспособном состоянии. Недостаточное бюджетное финансирована  на осуществление  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. привело к снижению технической оснащенности пожарных подразделений.  В ПЧ-39 из 5 пожарных машин 4 выработали установленные сроки эксплуатации, также отсутствует автомобиль газодымозащитной службы, требует замены дыхательные аппараты и радиостанции. В соответствии со ст.10 Федерального Закона "О пожарной безопасности" необходимо довести минимальную штатную численность ПЧ-39 до нормативной - 40 единиц. Требует ремонта здание пожарной части.

В крайне тяжелом финансовом положении оказались сельские противо­пожарные формирования. Действующее законодательство предусматривает обязательную организацию пожарной охраны на сельскохозяйственных предприятиях. Однако стремление некоторых руководителей предприятий, ор­ганизаций, добиться экономии за счет снижения затрат на противопожарные мероприятия ведет к дальнейшему снижению уровня их пожарозащищенности. Предприятия и организации из-за отсутствия или недостаточности финан­совых средств не должным образом финансируют содержание противопожар­ной техники. Пожарные автомобили неисп­равны, не организовано круглосуточное дежурство водителей, все пожарные автомобили сельхозпредприятий выработали установленные сроки эксплуа­тации и требуют ремонта. Не организована муниципальная пожарная охрана с круглосу­точным дежурством водителей.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия орга­нов законодательной и исполнительной власти, местного самоуправле­ния, предприятий и организаций района.

При жестком ограничении бюджетного финансирования успешное комп­лексное решение подобных масштабных и разнородных задач возможно лишь с использованием программно-целевых методов.

 

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

 

Основной целью настоящей Программы является обеспечение необходи­мых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здо­ровья населения Урмарского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих ос­новных задач:

·         предупреждение и тушение пожаров;

·         кадровое и материально-техническое укрепление противопожарных служб;

·         организация обучения населения мерам пожарной безопасности.

Решение комплекса проблем правового, материально-технического и социального характера по обеспечению пожарной безопасности, изложенных в Программе, сократит потери и уменьшит гибель и травмирование людей на пожаре, обеспечит на оптимальном уровне материально-техническую ба­зу, позволит использовать внебюджетные источники финансирования, развить пожарную охрану и повысить пожарную безопасность в Урмарском районе.

Финансирование сельских пожарных формирований за счет средств ор­ганов местного самоуправления поселений позволит сохранить и создать в населенных пунктах добровольную пожарную охрану и обеспечить их про­тивопожарную защиту.

Программу предполагается осуществить до 2013 года.

На первом этапе (2009 г.) предстоит принять основополагающие документы в области обеспечения пожарной безопасности, укрепить кадры, уси­лить противопожарную пропаганду.

На втором этапе (2010 - 2011г.) предполагается осуществить мероприятия по укреплению материально-технической базы противопожарных служб и сельских поселений.

На третьем этапе (2012 - 2013г.) запланированы мероприятия по совершенс­твованию профилактики и организации тушения по­жаров.

 

3.Система программных мероприятий

 

Основными мероприятиями Программы являются:

- разработка и реализация мер пожарной безопасности,

- меры по профилактике и предупреждению пожаров,

- укрепление и организация пожарной охраны,

- развитие материально-технической базы подразделений противопожар­ной службы,

- подготовка кадров, первоначальное обучение, курсовая подготов­ка, повышение квалификации, обеспечение правовой и социальной защищен­ности личного состава противопожарных служб;

- организация и финансирование ведомственных и других противопожар­ных формирований, поощрение внештатных пожарных инспекторов, членов ве­домственной, добровольной пожарной охраны, дружин юных пожарных, об­щественности;

- совершенствование противопожарной пропаганды, информационного обеспечения, обучения населения в области пожарной безопасности;

- меры по совершенствованию, популяризации пожарно-прикладного спор­та, материально- техническому обеспечению спортивной базы.

 

4. Ресурсное обеспечение Программы

 

Общий объем финансирования Программы составляет 56874 тыс.руб­лей (см. приложение) в том числе:

по годам:

2009 год  - 10269 тыс.рублей,

2010 - 2011 год - 22955 тыс.  рублей,

2012 - 2013 год  - 23650 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

местные бюджеты  56874 тыс. рублей,

вне­бюджетные средства  - тыс. рублей,

Все расчеты произведены на основе минимальных потребностей проти­вопожарной службы на 2009 - 2013 годы для поддержания ее в боеспособном состоянии и развития материально-технической базы.

Внебюджетные средства будут формироваться за счет средств Федерации  пожарно-прикладного спорта, Чувашской респуб­ликанской организации общественной организации "Всероссийская добро­вольное пожарное общество", резервов предупредительных мероприятий страховых организаций, добровольных пожертвований и спонсорской помощи физических и юридических лиц.

В процессе выполнения Программы объемы финансирования ее меропри­ятий могут уточняться.

 

5.Механизм реализации Программы

 

После утверждения Программы и открытия финансирования из местных бюджетов для реализации ее мероп­риятий разработчики-исполнители организуют предконтрольную (преддого­ворную) проработку размещения заказов для муниципальных нужд на конкурсной основе и последующее размещение заказов с заключением дого­воров на выполнение конкретных пунктов Программы. Муниципальный за­казчик через разработчиков-исполнителей контролируют ход выполнения договорных обязательств непосредственными исполнителями.

С учетом реализации программных мероприятий муниципальный заказчик Программы уточняет объемы необходимых средств, для их финанси­рования в очередном году и представляет проект соответствующей бюджет­ной заявки с ее обоснованием в финансовый отдел администрации Урмарского района для включения в перечень программ, принимаемых к финансированию из бюд­жета Урмарского района на очередной финансовый год.

 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом реализации

 

Управление Программой и контроль за ее исполнением осуществляет муниципальный заказчик Программы,

Предприятия, организации, учреждения, указанные в графе "Исполнители" первыми, являются ответственными за выполнение ме­роприятий. Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться меж­ведомственные группы. Ответственные за выполнения мероприятий представ­ляют отчеты о ходе работы муниципальному заказчику Программы к 15 января ежегодно до 2013 года.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реали­зацию Программы финансовых средств ежегодно уточня­ет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизма реализации Программы, состав исполнителей.

 

7. Оценка эффективности результатов реализации Программы

 

Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременных инвестиций предполагает уменьшение числа погибших и травмированных при пожарах людей, относительное сокращение числа пожа­ров и материальных потерь от них, создание эффективной координирован­ной системы пожарной безопасности и укрепление материально-технической базы пожарной охраны.

 

Утверждена решением Урмарского районного  Собрания депутатов от 26.03.2009 г. № 311

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность в Урмарском районе Чувашской Республики

на  2009-2013 годы»

Паспорт программы

Наименование

программы

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность в Урмарском  районе на 2009-2013 годы

Основание для разработки

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года №69-ФЗ

Муниципальный заказчик

 

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Урмарского района

Основные разработчики

Сектор по делам ГО и ЧС администрации Урмарского района,  пожарная часть № 39 ГУ «ОФПС – 3 по ЧР», Отделение ГПН Урмарского района ГУ МЧС Р России по ЧР.

Цель

Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Урмарского района Чувашской Республики.

Задачи

Предупреждение и тушение пожаров.

Кадровое и материально-техническое укрепление Государственной противопожарной службы, муниципальной и ведомственной пожарной охраны.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности.

Сроки и этапы:

реализации программы

Программа реализуется в 3 этапа

 

1 этап: 2009 год. Подготовка и реализация первоочередных          мероприятий.

 

2 этап. 2010 - 2011 г.г. Реализация мероприятий по  укреплению материально-технической базы противопожарной службы.

3 этап. 2012 - 2013 г.г. реализация мероприятий по совершенствованию организации профилактики и тушения пожаров.

Перечень основных мероприятий

Разработка и реализация мер по пожарной безопасности.

Меры по профилактике пожаров.

Организационные меры по совершенствованию  государственного пожарного надзора.

Организация и укрепление пожарной охраны.

Развитие материально-технической базы пожарных подразделений.

Подготовка кадров, первоначальное обучение, курсовая подготовка, повышение квалификации, обеспечение правовой и социальной защищенности личного состава противопожарной службы.

Организация и финансирование муниципальной, ведомственной и других противопожарных формирований, поощрение внештатных пожарных инспекторов, членов ведомственной, добровольной пожарной охраны, дружин юных пожарных, общественности.

Совершенствование противопожарной пропаганды, информационного обеспечения, обучения населения в области пожарной безопасности.

Меры по совершенствованию пожарно-прикладного спорта, материально-техническому обеспечению спортивной базы.

Основные исполнители

Администрация Урмарского района, ПЧ-39 ГУ «ОФПС – 3 по ЧР» (по согласованию)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Сокращаемые количества пожаров и  материальных потерь от них, снижение гибели и травматизма людей при пожарах.

Система организации контроля за исполнением программы.

Экспертный и финансовый контроль за ходом выполнения программы осуществляется сектором по делам ГО  и ЧС администрации Урмарского района с ежегодным  к 1 марта,  информированием главы Урмарского района.

 


 

Приложениек муниципальной целевой программе "Пожарная безопасность  в Урмарском районе ЧР" на 2009-2013 годы.

 

ОБЪЕМЫ

финансирования мероприятий целевой программы «Пожарная безопасность в Урмарском районе ЧР на 2009-2013 годы»

Наименование

мероприятий

Срок

исполнения

Источник финансирования

Объемы финансирования

по годам (тыс. руб.)

Исполнители

2009

2010-2011

2012-2013

1. Принятие муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность в Урмарском районе ЧР» на 2009-2013 гг.

1 квартал 2009 года

Местные бюджеты

 

 

 

Администрация Урмарского района

2. Предупреждение пожаров, установка пожарной автоматики, устройство защитного отключения для предупреждения пожаров от неисправного электрооборудования в жилых домах, на объектах образования и культуры

2009-2010 гг

Местные бюджеты

223

514

550

Администрация Урмарского района, собственники жилого фонда, администрации поселений Урмарского района, отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района

3. Организация и финансирование муниципальной и других противопожарных формирований, поощрение нештатных пожарных инспекторов, членов ведомственной добровольной пожарной охраны, дружин юных пожарных, общественности

2009-2013 гг

Местные бюджеты

Внебюджетные средства Чувашской Республиканской  общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрации поселений Урмарского района, ПЧ-39, ВДПО,

4. Усиление противопожарной пропаганды, информационного обеспечения, повышение качества обучения населения в области пожарной безопасности выделение средств для проведения смотров-конкурсов «Огонь и люди», «Кинопропаганда», «На лучшее противопожарное состояние жилых домов»

«На лучший стенд, витрину противопожарной тематики»

2009-2013 гг

Местные бюджеты

Внебюджетные средства Чувашской Республиканской  общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

50

 

 

 

 

100

 

100

 

администрации поселений Урмарского района, ПЧ-39, ВДПО, отдел, социального развития и архивного дела администрации Урмарского района

5. Меры по совершенствованию и популяризации пожарно-прикладного вида спорта, материально-техническому обеспечению спортивной базы.

2009-2013 гг

Внебюджетные средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЧ-39, ГУ МЧС России по Чувашской Республике, администрация района, ВДПО, Региональное отделение общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта РФ»

6. Очистка от снежных заносов и ремонт дорог в населенных пунктах

2009-2013 гг

Местные бюджеты

9496

21841

22500

Администрация Урмарского района, администрации поселений Урмарского района

7. Строительство, эксплуатация и ремонт источников противопожарного водоснабжения (водонапорные башни, пруды, водоемы, гидранты

2009-2013 гг

Местные бюджеты

500

500

500

администрации поселений Урмарского района

8. Приобретение пожарной техники

2009-2013 гг

Местные бюджеты

 

 

 

Администрации поселений Урмарского района

Итого по источникам финансирования:

-за счет местного бюджета

-за счет внебюджетных источников

 

 

 

 

 

10269

     -

     

22955

-

      23650

-

ИТОГО: 56874

 

 

 

                                                                                                                               Всего:               10269           22955           23650                  56874                                                                         

 

Примечание:

1.                   Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета уточняются при  утверждении бюджетов на соответствующий год.

2.                   Организации, указанные в графе «Исполнители» привлекаются к участию по согласованию.


 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 302

 

Об утверждении районной целевой программы «Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009- 2015 годы»

 

Урмарское районное Собрание депутатоврешило:

В целях упорядочения расчетов за тепловую энергию и холодное водоснабжение, а также выполнения нормативно-технических требований в части регулирования режимов теплопотребления жилищного фонда Урмарского района:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрации Урмарского района Чувашской Республики.

3. Установить, что:

при подготовке проектов решений Урмарского районного Собрания депутатов о районном бюджете Урмарского района на очередной финансовый год и плановый период Программа ежегодно включается в перечень районных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Урмарского района;

объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Урмарсого района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района.

 

 

 

Глава Урмарского района                                                                                 В.Н. Кириллов

 

Утверждена Решением Урмарского районного  Собрания депутатов  от 26.03.2009     № 302

 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛО-,

ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

- районная целевая программа "Установка

общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на  2009 – 2015 годы"

Основания для разработки Программы

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004  г. N 189-ФЗ  "О введении в действие  Жилищного кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 1 декабря 2008 г. N 225-ФЗ  "О внесении изменений в  Федеральный закон "О Фонде содействия     реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";

постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О   порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"; протокол заседания Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 37 "О реформировании  жилищно- коммунального комплекса Российской Федерации";

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 января 2009 № 25 «О республиканской целевой программе «Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло,- водоснабжения в многоквартирных домах на 2009- 2015 годы»

 

Муниципальный заказчик Программы

Администрация Урмарского района  Чувашской Республики

 

Основной разработчик Программы

- Отдел строительства и развития     общественной инфраструктуры  администрации Урмарского района

 

Исполнители программных мероприятий

- Администрация Урмарского района  Чувашской Республики, управляющие организации(по согласованию),товарищества собственников жилья (по согласованию).

Цель Программы

-завершение к 2016 году установки  общедомовых приборов учета тепло-,     водоснабжения в многоквартирных домах   на территории Урмарского района  Чувашской Республики

Задачи Программы

 

- сокращение потребления энергоресурсов   и воды в многоквартирных домах до   уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения; снижение финансовой    нагрузки на потребителей коммунальных  услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

стимулирование мотивации потребителей к   экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных  услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

Целевые индикаторы Программы

- доведение к 2016 году доли  многоквартирных домов, оснащенных  общедомовыми приборами учета тепло-,водоснабжения, до 100 процентов

Сроки реализации программы

- 2009 - 2015 годы

 

Объемы и источники финансирования Программы

 

- общий объем финансирования Программы   составляет 3058,0 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской  Республики   - 311,3 тыс. рублей;

местного бюджета- 194,6 тыс. рублей;

Фонда содействия реформированию     жилищно-коммунального хозяйства – 1323,3 тыс. рублей; внебюджетных источников -1228,8   тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

- обеспечение экономии потребления  энергоресурсов и воды до 20 процентов   от существующего уровня потребления;

эффективное использование энергетических  ресурсов и воды на объектах жилищно-коммунального хозяйства

 

Система организации контроля за исполнением Программы

 

- контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Урмарского района Чувашской Республики

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 3 февраля до 2016 года и  ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  представляют информацию о ходе их   реализации в Министерство градостроительства и развития      общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

Администрация Урмарского района ежегодно  до 2016 года к 13 числу месяца, следующего за отчетным кварталом,   представляет в Министерство градостроительства и развития      общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

 

Одними из основных приоритетов жилищной политики в Урмарском районе Чувашской Республики являются обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг для населения, оплата за фактическое потребление энергоресурсов.

Установка приборов учета стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи за энергоресурсы и воду в среднем до 20 процентов. Экономия воды достигается установкой современной эффективной водоразборной арматуры и приборов регулирования для поддержания оптимального давления в сети.

Программа направлена на обеспечение реального контроля потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. Она не может быть реализована только усилиями администрации Урмарского района и требует значительных внебюджетных расходов.

Реализация Программы позволит повысить эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий энергосбережения и привести в соответствие платежи населения с фактически использованными объемами тепловой энергии и воды.

 

II. Цель, задачи и сроки реализации Программы

 

Целью Программы является завершение к 2016 году установки приборов учета в многоквартирных домах на территории Урмарского района Чувашской Республики.

Задачи Программы:

сокращение потребления энергоресурсов и воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета;

снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

стимулирование мотивации потребителей к экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2009 - 2015 годах.

В рамках реализации Программы планируется осуществить завершение установки приборов учета в 22 многоквартирных домах и обеспечить экономию потребления энергоресурсов и воды до 20 процентов от существующего уровня потребления.

 

III. Система программных мероприятий

Исполнителями программных мероприятий являются администрация Урмарского района, управляющие организации, товарищества собственников жилья.

Для практического снижения расходов по установке приборов учета целесообразно использование метода "Демонстрационные объекты". Для этого выбираются многоквартирные дома, типичные для определенных групп. На этих объектах форсированно устанавливаются и запускаются приборы учета.

Системный анализ демонстрационного объекта позволит выявить оптимальные способы исполнения Программы и уточнить сведения для ее технико-экономического обоснования.

Введение приборного учета потребления тепловой энергии и воды в рамках Программы является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ в многоквартирных домах. Именно учет позволяет дать информацию о реальном потреблении ресурсов, достичь экономии финансовых средств за счет исключения излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Сочетанием учета и энергосберегающих мероприятий достигается максимальный энергосберегающий эффект.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики;

местного бюджета;

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

внебюджетных источников, в том числе средства управляющих организаций, товариществ собственников жилья.

Общий объем финансирования Программы за 2009 - 2015 годы составит 3058,0 тыс. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализации представлено в табл. 1.

Примерный расчет потребности в финансовых средствах на установку приборов учета приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего

в том числе по годам

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Республиканский бюджет Чувашской Республики

311,3

311,3

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

194,6

194,6

-

-

-

-

-

-

Фонд содействия реформированию ЖКХ

1323,3

1323,3

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

1228,8

116,8

187,0

230,0

230,0

187,0

139,0

139,0

Итого

3058,0

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2009 году часть средств в размере 1323,3 тыс. рублей, выделяемых Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных  домов, планируется направить на установку приборов учета.

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Объемы проведения работ по установке приборов учета с указанием населенных пунктов и объектов определяются ежегодно на очередной финансовый год на основе результатов анализа проведенных в предыдущем году работ, подготовительных мероприятий. Объемы проведения работ по установке приборов учета с указанием населенных пунктов и объектов на 2009 год приведены в приложении № 3.

V. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Урмарского района Чувашской Республики.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;

отбор проектов на установку приборов учета с учетом приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

координацию и контроль за деятельностью исполнителей и иных юридических лиц, связанной с реализацией Программы.

Администрация Урмарского района ежегодно в установленном порядке представляет Министерству градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики заявку на участие в отборе проектов на установку приборов учета.

Муниципальный заказчик обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, а также общий контроль за реализацией Программы.

Координацию работ по реализации Программы будет осуществлять администрация Урмарского района Чувашской Республики. К реализации Программы на конкурсной основе привлекается широкий круг исполнителей, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 3 февраля до 2016 года и ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе их реализации в администрацию Урмарского района Чувашской Республики.

Администрация Урмарского района ежегодно до 2016 года к 13 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

По окончании срока реализации Программы администрация Урмарского района не позднее 25 февраля 2016 г. представляет  в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Программой предусматривается создание условий, способствующих устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставлению качественных коммунальных услуг населению.

Приборы учета планируется устанавливать в многоквартирных домах, где объемы потребления тепловой энергии и воды достаточны для окупаемости работ за 2 года. Целесообразность выполнения работ определяется по результатам предварительного энергетического обследования объекта.

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество теплоэнергоресурсов и воды, которое, как правило, значительно ниже расчетного. Опыт установки приборов учета в жилых домах показал, что разница между потреблением расчетным и фактическим может достигать:

по холодному водоснабжению до 20 процентов;

по тепловой энергии до 7 процентов.

Установка приборов учета в многоквартирных домах позволит привести уровень платежей населения за теплоэнергоресурсы и воду в соответствие с фактическими объемами их использования.

Оперативный контроль за потреблением теплоэнергоресурсов и воды существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволяет выявлять многоквартирные дома с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их.

Подключение многоквартирных домов к системе коммерческого учета холодного водоснабжения и отопления предоставляет возможность создать условия, снижающие вероятность возникновения спорных вопросов и конфликтов, а также обеспечить оперативный контроль за уровнем расхода и своевременного выявления предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Реализация настоящей Программы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов.

Социально-экономическая эффективность Программы будет выражена в повышении качества жизни и здоровья населения за счет комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Показателем экономической эффективности Программы является достижение индикаторов Программы (табл. 2).

Таблица 2

Индикаторы

Планируемые показатели по годам, %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета, в том числе:

0

64

71

77

84

91

95

100

холодной воды

0

64

73

77

82

91

95

100

тепловой энергии

0

64

68

77

86

91

95

100

 

Источниками информации о показателях являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.

В результате реализации Программы к 2016 году предусматривается доведение уровня оснащенности приборами учета многоквартирных домов, включенных в Программу, до 100 процентов, а также экономии тепловой энергии и воды - до 20 процентов.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 4 к настоящей Программе.

 

Приложение N 1 к районной целевой программе "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы"

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

Отбор проектов для финансирования установки общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения с учетом срока окупаемости по объемам потребления

ежегодно

Администрация Урмарского района

2

Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения

2009- 2015гг.

управляющие организации <*>, товарищества собственников жилья <*>

 

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

 

УСТАНОВКА

ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ

 

Годы

Количество приборов, ед.

Оснащен-ность приборами, %

Финансовые средства, тыс. руб., в том числе

Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ

республи-канский бюджет Чувашской Республики

местный бюджет

внебюд-жетные источники

всего

Холодное водоснабжение

2008

0

0

 

 

 

 

 

2009

14

64

457,0

107,5

67,2

40,3

672,0

2010

2

73

-

-

-

96,0

96,0

2011

1

77

-

-

-

48,0

48,0

2012

1

82

-

-

-

48,0

48,0

2013

2

91

-

-

-

96,0

96,0

2014

1

95

-

-

-

48,0

48,0

2015

1

100

-

-

-

48,0

48,0

Всего

22

 

457,0

107,5

67,2

424,3

1056,0

Теплоснабжение

2008

0

 

 

 

 

 

 

2009

14

64

866,3

203,8

127,4

76,5

1274,0

2010

1

68

-

-

-

91,0

91,0

2011

2

77

-

-

-

182,0

182,0

2012

2

86

-

-

-

182,0

182,0

2013

1

91

-

-

-

91,0

91,0

2014

1

95

-

-

-

91,0

91,0

2015

1

100

-

-

-

91,0

91,0

Всего

22

 

866,3

203,8

127,4

804,5

2002,0

Итого

44

 

1323,3

311,3

194,6

1228,8

3058,0

 

Приложение N 2 к районной целевой программе "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы"

 

РАСЧЕТ

ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ НА УСТАНОВКУ

ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2009 - 2015 ГОДЫ

 

В каждом из многоквартирных домов, включенных в республиканскую целевую программу "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы", на вводах трубопроводов тепловой энергии и холодной воды планируется смонтировать приборы учета тепло-, водоснабжения (далее - приборы учета)

В настоящем приложении учтены практика и опыт использования различных типов приборов учета тепловой энергии, эксплуатируемых на объектах гг. Чебоксары, Новочебоксарска, и выявлены наиболее рациональные варианты.

Вычислитель модели ВКТ-7-04 ЗАО "Теплоком" (г. Санкт-Петербург) позволяет вести учет и регистрацию параметров по двум тепловым вводам, имеет 6 каналов измерения расхода теплового носителя и 5 каналов измерения температуры.

В качестве основного выбран расходомер ПРЭМ-2 электромагнитного принципа действия производства ЗАО "Теплоком" (г. Санкт-Петербург). В домах, где существует опасность затопления, планируется использовать расходомер марки УРЖ2КМ ЗАО "Тесс-инжиниринг" (г. Чебоксары).

Датчики температуры выбраны на основе подобранного термопреобразователя КТСПР-001 производства ОАО "Эталон" (г. Владимир), положительно зарекомендовавшего себя в эксплуатации.

 

Примерный расчет потребности  в финансовых средствах

на установку приборов учета

расхода холодной воды

 

Расходомер УРЖ2КМ  или    
водосчетчик турбинный
ВМГ РП-1.6 МПа,  
Т50/150 град   

Стоимость   
установки одного
прибора учета,
тыс. рублей  

Количество  
устанавливаемых
приборов учета,
единиц    

Потребность
в финансовых
средствах,
тыс. рублей

48,0     

22     

1056,0 

 

Примерная калькуляция

на выполнение работ по монтажу прибора учета

расхода холодной воды

 

Общая стоимость:        48,0 тыс. рублей

   в том числе:

сантехнические работы    4,8 тыс. рублей;

монтажные работы         2,4 тыс. рублей;

пусконаладочные работы   4,8 тыс. рублей;

проектные работы         7,2 тыс. рублей;

оборудование            28,8 тыс. рублей.

Примерный расчет

потребности в финансовых средствах на установку

приборов учета расхода тепловой энергии на отопление

 

Вычислитель  ВКТ-7-04,  расходомер ПРЭМ-2,  преобразователь
КТСПР-001    

Стоимость   
установки одного
прибора учета,
тыс. рублей  

Количество  
устанавливаемых
приборов учета,
единиц    

Потребность 
в финансовых 
средствах, тыс.
рублей   

91,0     

22     

2002,0

 

Примерная калькуляция

на выполнение работ по монтажу прибора учета

расхода тепловой энергии на отопление

 

Общая стоимость:         91,0 тыс. рублей

   в том числе:

сантехнические работы     9,1 тыс. рублей;

монтажные работы          4,5 тыс. рублей;

пусконаладочные работы    9,1 тыс. рублей;

проектные работы         13,6 тыс. рублей;

оборудование             54,6 тыс. рублей.

 

 

Приложение N 3 к районной целевой программе "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы"

 

Перечень многоквартирных домов, где планируется установка приборов учета в 2009 году

Адреса МКД где планируется ус-тановка приборов учета в т.ч. по программе капремонта ЧР на 2009 г.

ХВС

ТЭ   

марка

кол-во

сумма

марка

кол-во

сумма

 

 

 

 

 

 

пгт Урмары, ул. Заводская, д. 39

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Заводская, д. 40

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Заводская, д. 42

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Мира, д. 12

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Мира, д. 14

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Мира, д. 18

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Мира, д. 20

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Молодежная, д.  6

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Порфирьева,  д. 1

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Порфирьева,  д. 5а

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. К. Иванова, д. 11

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

пгт Урмары, ул. Энтузиастов, д. 8

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

с. Челкасы, ул. Новая, д. 1

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

с. Челкасы, ул. Новая, д. 2

УРЖ 2КМ

1

48,0

ВКТ-7-01

1

91,0

ИТОГО:

 

14

672,0

 

14

1274,0

 

 

Приложение N 4 к районной целевой программе "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы"

 

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

 

Оценка эффективности реализации районной целевой программы "Установка общедомовых приборов учета тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на 2009 - 2015 годы" определяется на основе установленного индикатора.

Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепло-, водоснабжения, рассчитывается по следующей формуле:

Yосн = (Акд / Пкп) x 100,

где:

Yосн - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепло-, водоснабжения, процентов;

Акд - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепло-, водоснабжения;

Пкп - количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета тепло-, водоснабжения.

Источником информации о показателе являются данные формы федерального государственного статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная).

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 303

 

Об итогах социально-экономического

развития Урмарского района  за 2008 год

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Принять к сведению информацию об основных  итогах социально – экономического развития Урмарского района за 2008 год.

2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений администрации Урмарского района, главам городского и сельских поселений Урмарского района во взаимодействии с руководителями предприятий, организации и учреждений независимо от формы собственности:

 принять меры по выполнению задач, предусмотренных  Программой социально – экономического развития Урмарского района на 2007 – 2010 годы на 2009 год и по минимизации влияния кризисных проявлений на экономику и социальную сферу Урмарского района;

считать основной деятельностью эффективное использование всех возможностей и ресурсов, которыми располагает район, с целью превращения Урмарского района в  динамично развивающуюся, конкурентноспособную, комфортную для проживания, экологически благополучную территорию, обеспечивающую высокое качество жизни ее жителей.

3.Финансовому отделу администрации Урмарского района:  

совместно с отделом строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района организовать работу по обеспечению своевременного финансирования и выполнению адресной инвестиционной программы на 2009 год с привлечением для долевого финансирования строительства объектов и инвестиционных расходов дополнительных средств за счет бюджета района и внебюджетных источников;

 принять меры по обеспечению выполнения прогнозных показателей доходов бюджета района;

обеспечить качественное исполнение бюджета Урмарского района на 2009 год;

оказывать методологическую и практическую помощи организациям и учреждениям, финансируемым из бюджета района по казначейскому исполнению бюджета района.

4. Отделу сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации  Урмарского района совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий, коллективных фермерских хозяйств принять меры по осуществлению комплекса мер по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс Урмарского района;

увеличению производства сельскохозяйственной продукции, подготовке сельскохозяйственной техники, качественных семян зерновых и зернобобовых культур в необходимом объеме и проведению посевных работ;

полному и эффективному освоению средств, выделяемых в 2009 году из республиканского бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку сельского хозяйства;

 дальнейшей организации и обеспечению эффективной работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

совместно с главами городского и сельских поселений Урмарского района обеспечить выполнение прогнозных показателей по доходам от использования муниципальной собственности (с учетом аренды земли);

обеспечить эффективное и качественное использование муниципального имущества района, осуществить контроль за поступлением средств в бюджет района от аренды муниципального имущества, земельных участков и реализации на аукционах муниципального имущества, не задействованного в хозяйственном ведении и оперативном управлении.

5. Отделу строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района  совместно с руководителями строительных организаций принять меры по строительству и ремонту автодорог в районе, строительству социального жилья, полному освоению лимитов по ипотечному кредитованию граждан на строительство жилых домов, разработке проектно-сметной документации на строительство, активизировать работу по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, реализации энергоэффективных проектов, развитию инженерной инфраструктуры.

 6. Отделу экономики, промышленности, торговли и экономического развития  администрации Урмарского района:

 совместно с руководителями промышленных предприятий принять меры по сохранению темпа роста объемов промышленного производства;

 проводить работу по обеспечению бюджетной эффективности при размещении заказов на поставку  товаров,  выполнение работ, оказание  услуг для  муниципальных нужд;

 совместно с руководителями предприятий торговли, индивидуальными предпринимателями продолжить работу по повышению эффективности деятельности предприятий торговли и общественного питания, сферы услуг, обеспечению населения района товарами первой необходимости, расширению их ассортимента, повышению качества, предоставляемых услуг населению;

обеспечить благоприятные условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства с использованием механизмов финансово – имущественной поддержки;

7. Рекомендовать отделу социальной защиты населения  Урмарского района Минсоцздравразвития Чувашской Республики  обеспечить реализацию Федеральных Законов «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и других, республиканских и муниципальных целевых программ, оказание помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших военнослужащих, защиту прав и интересов граждан пожилого возраста, семей с детьми, обеспечение выплат субсидий и компенсаций малоимущим гражданам в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

8. Отделу образования и молодежной политики администрации Урмарского района продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательных и дошкольных учреждений района, улучшению качества учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях района, выполнению целевых программ в области образования.

 9. Отделу культуры, социального развития и архивного дела администрации Урмарского района совместно с главами городского и сельских поселений  района:

обеспечить сохранение сети учреждений культуры и библиотечной системы в районе и укрепление их материально-технической базы, продолжить работу, направленную на совершенствование и качественное проведение различных культурных мероприятий, повышение их уровня и развитие новых видов и форм платных услуг;

совместно с отделом экономики,  промышленности, торговли  и экономического развития  администрации района обеспечить создание условий для развития творческой и предпринимательской инициативы мастеров народных художественных промыслов и ремесленников, создание благоприятной среды для развития имеющегося потенциала мастеров народных художественных промыслов Урмарского района;

принять меры по пропаганде здорового образа жизни, привлечению различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, организации и участию команд в районных спортивных соревнованиях.

10. Муниципальному учреждению здравоохранения «Урмарская районная центральная больница»:

 осуществить выполнение мероприятий по профилактике и лечению болезней социального характера на ранних стадиях развития, принять меры по улучшению качества медицинского обслуживания населения района, принять меры по реализации мероприятий и выполнению целевых программ в области медицинского обслуживания различных категорий жителей Урмарского района.

11. Рекомендовать Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Чувашской Республике проводить целенаправленную работу по эффективному поступлению налогов и сборов в бюджеты всех уровней от юридических и физических лиц, принять меры налогового администрирования к налогоплательщикам, допускаемым ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов, ужесточить меры по взысканию налогов и сборов.

12.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Урмарского районного Собрания депутатов по бюджету, экономике, торговле и имущественным отношениям  (председатель комиссии  Назаров Г.М.)  и отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района  (начальник отдела  Краснова Н.И.).

 

Глава Урмарского района                                                                                           В.Н. Кириллов

 

ИНФОРМАЦИЯ

о социально-экономическом развитии Урмарского района

за   2008 год

 

Администрация Урмарского района отмечает, что в 2008 году работа была направлена на выполнение Программы социально-эко­номического развития Урмарского района на 2007-2010 годы, утвержденной на заседании районного Собрания депутатов от   27.04.2007 года № 171 и Соглашения  о взаимодействии и социально-экономическом  сотрудничестве  между  Кабинетом  Министров  Чувашской  Республики  и администрацией  района  на текущий год.

За 2008 год крупными и средними предприятиями промышленности района произведено продукции и оказано услуг промышленного характера в действующих ценах на сумму 37264,1 тыс. руб., что составляет 139,9 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

Малыми предприятиями промышленности района произведено продукции и оказано услуг собственными силами на сумму 99950,8 тыс.руб., что составляет 186,9 % к уровню прошлого года.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  за 2008г. на сумму  35678,9 тыс. руб., что составляет 139,6  %  к уровню соответствующего периода прошлого года.                                          

Малыми предприятиями  промышленности отгружено товаров на  сумму 98140,2 тыс.руб.. что составляет  185,2   %  к уровню соответствующего периода прошлого года.

         

Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями района

за  2008 год.

                                                                                                                                     (тыс. руб.)                            

 

     Наименование  предприятий

январь-декабрь

 2008 г.  в %  2007 г.

 

 

      2007 год

   2008 год

1. МУП УР «Комбинат бытового обслуживания населения»   (МУП «Бытовик»)

 

422,8

 

532,2

125,9

2  МУП «Урмарские электрические сети»

8140

9834

120,8

3  МУП «Урмарытеплосеть»

16350

18571

113,6

4  ООО «Урмарский мех.завод»

640,0

6741,7

10,5 раза

Итого по предприятиям, которые учитываются в Чувашстате, как предприятия не относящиеся к субъектам малого предпринимательства

 

 

25552,8

 

 

35678,9

139,6

1   ООО «Алекс»

716,1

793,7

110,8

2   ООО «Урмарский  хлебозавод»

10650,1

13335,6

125,2

3  Урмарская швейная  фабрика  всего

15855,2

18408,4

116,1

     ЗАО «Урмарская  швейная фабрика»

9910,2

2359,7

23,8

     ООО «Урмарская швейная  фабрика»

5945

-

-

     ООО «Швейсервис»

-

16048,7

-

4   ООО «Нива»

9588,9

10612,6

110,7

5   ООО «Юман»

987,8

995,9

100,8

6  Кооператив  «Шоркистринский»

15192

17131

112,8

7  ООО «Аван-Полимер»

-

36863

-

Итого по малым предприятиям, которые учитываются в Чувашстате

 

52990,1

 

98140,2

 

185,2

Кроме того по малым предприятиям

 

 

 

1  ЗАО «Докрос»

12237

18648,1

152,4

2  ООО «Уют»

485,9

641,4

132,0

3  ООО «МобилиусУ»

644,4

870,2

135,0

Итого по малым предприятиям

13367,3

20159,7

150,8

 Объем отгруженной  продукции по предприятиям увеличился  к уровню 2007 года:

-МУП УР «Комбинат бытового обслуживания населения» (КБО)- на 25,9 %;

-МУП «Урмарские электрические сети» -  20,8  %;

-МУП «Урмарытеплосеть» -                   на 13,6 %;

-ООО «Алекс» -                                       на  10,8   %;

-ООО «Урмарский хлебозавод» -          на 25,2 %;

-ЗАО «Урмарская швейная фабрика» - на  16,1  %.

-ООО «Нива»   -                                      на 10,7 %;

-ООО «Юман»   -                                    на 0,8 %;

-Кооператив «Шоркистринский» -       на 12,8%.

       В феврале месяце начато производство поливочных шлангов ООО «Аван- Полимер», по  состоянию на 01.01.2008 г. отгружено  продукции на сумму 36863,0 тыс. руб. Также ООО «Урмарский механический завод» в текущем году выпустило продукцию на сумму 6741,7  тыс.рублей.

       

Объем  производства  продукции сельского хозяйства

В 2008 году во всех категориях хозяйств намолочено 35,7 тыс.тонн зерна, в том числе в  сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах района  35,3 тыс.тонн  зерна  в  весе  после доработки, что составляет 147,0 % к  уровню 2007 года. Урожайность зерновых и зернобобовых культур  в среднем по району во всех категориях хозяйств  составила 27,0 цн/га, что к уровню 2007 года составляет 113,0 процент.

Во всех категориях хозяйств в районе картофель возделывается на площади 2598 га, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах 633 га. Урожайность картофеля в 2008 году в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ и составила 221,4 ц/га, больше 2007 года на 31 %. Собрано  во  всех категориях хозяйств 48329 тонн картофеля, что составляет 111,3 % к  уровню 2007 года, в том  числе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах- 14018 тонн,  148 % к  уровню 2007 года.

Во всех категориях хозяйств овощи возделывались на площади 170 га. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах средняя урожайность с одного гектара составила 189,6 цн, что выше уровня прошлого года на 52 %. Собрано во всех категориях хозяйств 3,3 тыс.тонн овощей.

В сельскохозяйственных предприятиях  хмель  убран на площади 16 га (100 % от плана), валовой  сбор  -288,0 цн, средняя  урожайность 18 цн/га.

В целом по району посеяно озимых культур на площади   4222 га, освоено неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на площади 3866 га (110% от плана).

В 2008 году сельскохозяйственные предприятия внесли 1450 тонн минеральных удобрений в действующем веществе на площади 15009 га, что в два раза больше по сравнению с 2007 годом. 

За 2008 год производство молока во всех категориях хозяйств возрос на 1 % (15922 тонн), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях уменьшилось на  1,7 % (2598 тонн).

В целом по району надой молока на 1 корову с начала года составил 3560 кг, что на 151 кг больше уровня 2007 года.

В 2008 году во всех категориях хозяйств района  произведено мяса скота и птицы в живом весе 3833 тонны, что составляет 103,9 % к аналогичному уровню 2007 г., в том числе в сельскохозяйственных предприятиях на 100,6 % (846 тонн).

Производство яиц во всех категориях хозяйств составило 6 млн. 935 тыс.штук, что на  7,6  % больше уровня  2007 года, в том числе  ППФ «Урмарская» произведено 3 млн. 515 тыс.штук яиц, что на 5,0 % процента больше  аналогичного периода прошлого года.

Численность птицы во всех категориях хозяйств составила 98 тыс. 159 голов, что на 1,2 % больше уровня 2007 года, в том числе  ППФ «Урмарская» 77 тыс.236 голов, что на 3,0 процента больше уровня 2007 года.

Численность свиней во всех категориях хозяйств составила 7889 головы, что на 10,8 % меньше уровня 2007 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - 1701 голова, что составляет 58,2 %  к уровню 2007 года.

Поголовье  КРС во всех категориях составляет 8391 гол, что составляет 97,5 % к уровню 2007 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях 1375 гол.(87,5 % к уровню 2007г.).

По состоянию на 1 января 2009 года с момента реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 1781 личных подсобных хозяйств оформили кредитные ресурсы на сумму 284572 тыс.руб., в том числе в текущем году льготный кредит оформили 541 личных подсобных хозяйств на сумму 96008 тыс.руб.

 По плану реализации национального проекта в районе образовано 15 сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов, из них 6 кооперативов прошли аккредитацию в Минсельхозе ЧР.

Оборот розничной торговли по Урмарскому райпо за январь-декабрь 2008 г. составил 109,0 млн.руб. Темп роста  к соответствующему  периоду прошлого года  в действующих ценах 119,9 %, в сопоставимых ценах 104,9 %.

Оборот общественного питания  по Урмарскому райпо за январь-декабрь 2008 г. составил  26,3 млн.руб., темп  роста  объема  оборота  общественного  питания в  фактических ценах к соответствующему периоду  прошлого  года  составил 137,0 %, в сопоставимых ценах 111,7 %.

Строительство. За январь - декабрь  2008  года выполнено капитальных вложений по всем источникам финансирования на  631,1 млн. рублей, что к уровню соот­ветствующего периода прошлого года в действующих  ценах составляет 117,6 %, строительно-мон­тажных работ выполнено на  531,8  млн. рублей, что составляет  117,4  к  уровню  соответствующего периода прошлого года. 

 Отремонтировано 5,5 км  автодорог  на сумму более 10,8 млн. рублей.

В 2008 году государственной   комиссией   принята 13,28 км  автодороги, в том числе   2,2 км автодороги  «Аниш—Большие Чаки- Ичеснер-Атаево- Хоруй- Атнаши», 2,27 км автодороги «Новое Муратово –Шигали-Тегешево- Козыльяры»- Малые Шигали, 3,462 км автодороги «Ковали-Буинск-Систеби- Чирш-Сирма», 2,598 км автодороги «Орнары- Саруй», 1,777 км автодороги «Урмары-Тегешево- Б.Кайбицы- Козыльяры» в обход д. Тегешево», 0,360 км автодороги «Аниш- Б.Чаки- Хоруй-подъезд к школе д.Б.Чаки», 0,613 км автодороги «Ичеснер-Атаево- Шоркитсры» на участке ст. Шоркистры- ж/д переезд на км 694 участка ж/дороги Канаш- Свияжск. Соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием 4 населенных пункта: Чирш- Сирма, Атнаши, Малые Шигали, Козыльяры.

Все 51 населённый пункт Урмарского района соединены дорогами с твердым покрытием.  

На  строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Урмарского района выделены средства из всех бюджетов в сумме 163884 тыс.руб.

Ведутся  работы по  строительству ФОК, где  выполнены  СМР на  сумму более 80,0 млн. руб. Построена и введена в эксплуатацию здание МОУ «Большеяниковская  СОШ» на 200 учащихся.

Начато строительство железнодорожного вокзала, сметной стоимостью 76 млн. рублей.

Продолжается строительство 27-квартирного жилого дома в посёлке Урмары, общей площадью 1146 кв. м. В текущем году переселено из ветхого и аварийного жилищного фонда 12 семей, для этого выделены средства в объеме 6,3 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 2002-2010 годы в 2008 году для предоставления 2% субсидий из местного бюджета выделены средства в сумме 536,52 тыс. рублей, из федерального бюджета  – 8262,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2181,78 тыс. рублей. Для освоения выделенных средств  29 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

По программе «Социальное развитие села до 2012 года» для строительства индивидуального жилого дома 14 семьям, проживающим и работающим на селе, из бюджета Российской Федерации выделены средства на получение социальной выплаты в сумме 2602,89 тыс. рублей.

По приоритетному национальному проекту «Развитие АПК» по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, из бюджета Российской Федерации выделены средства на получение безвозмездной социальной выплаты на сумму 1821,83 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2429,12 тыс. рублей. В настоящее время 9 молодых семей и специалистов получили социальные выплаты в объеме 4250,95 тыс. рублей. За счёт всех источников финансирования построено 38883 кв. метров жилья.

Малый и средний бизнес.

В Урмарском районе  по состоянию на 01.01.2009г. малое и среднее предпринимательство  представляют 100 юридических лиц  и 643 индивидуальных предпринимателя.

В этой сфере трудятся  1828 человек  или 34,8% от общей численности работающих в районе (5248 чел. всего работающих  во  всех отраслях экономики  района). В 2008 году в сфере малого и среднего бизнеса создано дополнительно 65 рабочих мест.

По видам деятельности предпринимательство охватывает все отрасли экономики.

Наибольшее количество малых и средних предприятий занято производством сельскохозяйственной продукции  - 42 предприятия (включая  КФХ и сельскохозяйственные потребительские кооперативы), что составляет 42,0% от общего количества предприятий малого бизнеса.  Посевная площадь, обрабатываемая крестьянско – фермерскими хозяйствами  составляет 5257 га. Основная деятельность крестьянско – фермерских хозяйств выращивание зерновых культур, картофеля, овощей, корнеплодов.

Стабильно работают предприятия, занятые в производстве промышленной продукции. Их доля в общем количестве предприятий малого и среднего  бизнеса – 20,0% - 20 предприятий.

В структуре предприятий малого и среднего предпринимательства в сфере розничной торговли и общественного питания занято – 22 предприятия (22,0%),

в сфере услуг и прочих видах деятельности занято 13 предприятий или  13,0 % от  общего количества малых и средних предприятий. Наименьший удельный вес малых  предприятий занято в строительстве  - 2 предприятия (2,0 %) .

 В связи с открытием новых видов производства  - ООО «Аван – Полимер» производство поливочных шлангов и ОАО «Урмарский механический завод» - выпуск технологического оборудования, объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду 2007 года на 21,9%  и составил 98,1 млн. руб. (80,5  млн. руб.). Среднемесячная заработная плата работающих на малых и средних предприятиях составила 5600 рублей (4700 рублей в 2007 году).              

Сумма налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства  (ЕНВД) за январь  – декабрь 2008 года составила  4,7 млн. руб. или 9,0 % от собственных доходов бюджета района (52 млн.руб.), 12,0% от налоговых и неналоговых доходов бюджета района (39 млн.руб.).

В сфере предпринимательства в 2008 году реализованы следующие инвестиционные коммерческие проекты:

1. ООО «Аван – Полимер» - произведена реконструкция производственного цеха и запущено производство поливочных шлангов. Общая стоимость инвестиционного проекта 35,0 млн. рублей. Создано 30 рабочих мест.    

 2. ОАО «Урмарский механический завод» - приобретение оборудования для обработки металлических изделий. Стоимость проекта 5,0 млн. рублей. Создано 21 рабочее место.

 3.Индивидуальный предприниматель Егоров Валерий Васильевич – реконструкция здания  для установки швейного оборудования по пошиву товаров повседневного спроса.

 4. ЗАО «Урмарская швейная фабрика» - приобретение оборудования для швейного производства. Общая стоимость инвестиционного проекта и объем инвестиций – 2,0 млн. руб. Создано 40 дополнительных рабочих мест.

5. ООО «Урмарский хлебозавод» - приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий – печь ротационная «Ротор – Агро» - 220. Общая стоимость проекта и объем инвестиций – 0,750 млн. рублей. Создано дополнительно 1 рабочее место.

6. ИП Таратин С.И. – строительство магазина по реализации непродовольственных товаров. Общая стоимость проекта и объем инвестиций – 4 млн. рублей. Создано дополнительно 7 рабочих мест.

7. ИП Хованская Р.Н. – строительство торгового дома «Майя». Стоимость проекта 2,5 млн. рублей. Создано  10 рабочих мест.

 8. ИП, глава КФХ Тимофеева Н.Л. – реконструкция здания под магазин. Стоимость проекта 1,4 млн. рублей. Создано 2 рабочих места.

Конкурсы

1.Предприятие ООО «Аван – Полимер» принимало участие в республиканском конкурсе «Лучший инвестиционный проект  2008 года» и по итогам конкурса в номинации «Лучший проект малого бизнеса» заняло II призовое место.

2. Минэкономразвития Чувашии в апреле 2008 года подведены итоги  республиканского конкурса на лучшую организацию труда в сельской местности за 2007 год. В конкурсе принимали участие 15 населенных пунктов из 10 муниципальных районов  республики. По результатам конкурса в номинации «Населенный пункт с лучшей организацией труда»  среди населенных пунктов с численностью населения от 1000 и более человек с Арабоси заняло призовое место, получив денежную премию в размере 900 тысяч рублей.

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют доступ  к действующей на территории Чувашской Республики комплексной системе инструментов государственной поддержки по различным направлениям.

В 2008 году субъектам малого и среднего предпринимательства оказаны следующие виды поддержки:

1. Консультационно – правовая поддержка

       Консультационно – правовая поддержка оказана при разработке бизнес – планов.  В 2008 году 6 ходатайств для разработки бизнес – планов на бесплатной основе направлены в ОАО «ИФК «Надежда» для индивидуальных предпринимателей Петрова С.А. «Производство пластиковых окон», Еньковой В.М. – «Строительство торгового комплекса с оказанием комплексных бытовых услуг  в п. Урмары», Харитонову С.Н. «Реконструкция здания для организации культурно – развлекательного центра» и ООО «Ямал» «Строительство цеха по производству кондитерских и хлебобулочных изделий», ООО «Юман» - «Расширение деревообрабатывающего производства на базе увеличения производственной мощности», КФХ «Картофель плюс» по теме: «Производство, хранение и реализация картофеля».

2. Организационная поддержка

С целью исключения несанкционированных проверок со стороны контролирующих органов субъектам малого и среднего предпринимательства рекомендовано ведение Журнала учета мероприятий  по контролю  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный Журнал имеется у субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.  К виду организационной поддержки  относится  консультация субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «оперативная помощь».  В целях реализации дополнительных мер по устранению административных барьеров и упорядочению контроля за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, включающих, в том числе, упрощение порядка сокращения сроков рассмотрения вопросов на районном уровне, осуществляется обслуживание населения  по принципу «одно окно». Функции обслуживания населения по принципу «одно окно» постановлением главы Урмарского района от 30.03.2004 г. № 173 «Об утверждении тарифов на работы и услуги, оказываемые в ходе обслуживания населения по принципу «одно окно»  возложены  на ООО юридическую компанию «Фемида», являющуюся субъектом малого предпринимательства. В 2008 году юридической компанией оказана помощь при оформлении документов для регистрации  4 юридических лиц, в том числе 1 сельскохозяйственный кооператив.

3. Финансовая поддержка

В районе активно используется действующий в республике эффективный механизм финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. Постановлениями главы Урмарского района от  21.02.2008г. № 128 утверждены Правила Предоставления средств из местного бюджета Урмарского района, от  29.10.2008 г. № 714 утвержден Порядок возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентных ставок по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и потребительских кооперативах, потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов по уплате процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях.

Администрации Урмарского района  в 2007 году и в 2008 году по результатам конкурса по предоставлению грантов муниципальным образованиям для поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в 2007 году  предоставлен грант на сумму 260 тыс. рублей, в 2008 году – 160 тыс. рублей.

Финансовая поддержка в виде возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентных ставок по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях в 2008 году оказана следующим предприятиям:

1.ООО «Урмарский  хлебозавод» - кредит получен для  закупки  печи  ротационного типа  «Ротор - Агро».

2.ООО «Алекс» - кредит  получен на приобретение сырья.

3. ООО «Альта – Люкс» на  капитальный  ремонт   здания  и установку  швейных  машин для  пошива товаров  повседневного спроса.

4.ЗАО КСО «Урмарская»  на  приобретение  автокрана КС –45719 – 7А.

5.КФХ «Сапаркин Александр Геннадьевич» на  приобретение  ядохимикатов, минудобрений и запчастей.

6.КФХ «Иванов Владимир Анатольевич»  на  приобретение  ядохимикатов, минудобрений и запчастей.

7.ИП Таратин Сергей Иванович на приобретение автомашины КАМАЗ.

8.ИП, глава КФХ  Тимофеева Надежда Леонидовна на реконструкцию здания магазина.

9. ИП  Иванова Елена Владиславовна на реконструкцию здания  магазина.

Кроме этого, администрацией района  в июле текущего был объявлен  районный конкурс среди субъектов малого предпринимательства на предоставление гранта для создания и развития собственного бизнеса. Порядок предоставления грантов субъектам малого предпринимательства утвержден постановлением главы района от 01.07.2008 г. № 452.

Грант в размере 100 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса получило ООО «Аван – Полимер». Средства гранта использованы по целевому назначению – приобретение сырья для производства поливочных шлангов.

Реестр получателей финансовой поддержки   размещен на  сайте  администрации района. 

4.Информационная поддержка

Формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности  и реализации информационной поддержки способствуют:

проведение Дней малого и среднего предпринимательства с участием специалистов Минэкономразвития Чувашии,  АНО «Школа технологий бизнеса", налоговой  инспекции, Пенсионного фонда. В 2008 году  Дни малого и среднего предпринимательства в районе проведены 27.05.2008 г.  и 22.08.2008 г.;

учебных семинаров – совещаний,  «круглых столов».         

На сайте администрации района  «Отраслевая информация» в разделе «Малое и среднее предпринимательство» и на созданном баннере «Малое предпринимательство» в доступной форме размещена информация о формах государственной поддержки малого и среднего  предпринимательства, деятельности малого и среднего  бизнеса в Чувашской  Республике, в Урмарском районе, о деятельности районного Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства, действующие законодательные и нормативно- правовые акты в сфере предпринимательства.  Информация в виде статей размещена в районной газете «Херле ялав».

Работа Координационного совета проводится в соответствии с Планом, который утверждается по согласованию с главой района.

В 2008 году  в соответствии с планом работы проведено четыре заседания районного Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства.

5.Закупки для муниципальных нужд.

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен доступ к системе государственных закупок и услуг, который предусматривает размещение в обязательном порядке у субъектов малого и среднего предпринимательства  не менее 10 процентов заказов на поставку продукции для государственных нужд. Субъекты малого и среднего предпринимательства ежегодно участвуют в конкурсах на поставку товаров (услуг) для муниципальных нужд. Всего в 2008 году субъектами малого и среднего предпринимательства поставлено продукции, товаров, выполнено услуг для муниципальных нужд района на сумму 19,6 млн. руб., что составляет  к общему объему закупок  - 12,6% (155,9 млн. руб.).

6.Доступ к муниципальному имуществу

В целях реализации Указа Президента Чувашской Республики от 03.03.2003 г. № 19 «Об ускоренном развитии малого и среднего предпринимательства  в Чувашской Республике», повышения роли малого и среднего предпринимательства в обеспечении экономического роста  Урмарского района, эффективной занятости населения и качественного улучшения уровня жизни населения малым и средним предприятиям и индивидуальным предприятиям по состоянию на 01.01.2009 г. в аренду  сдано  997,11 кв. м муниципальной нежилой площади,  в том числе под производственные помещения 260 кв. м, под торговые – 543,1кв. м,  прочие –194,01  кв. м.  Доход от сдачи в аренду муниципального нежилого фонда за 2008 год составил   483,0 тыс. рублей или на   17  % больше уровня прошлого года.

Решением  Урмарского районного Собрания  депутатов от 27.11.2008 г. № 292 утвержден Порядок передачи в аренду  объектов недвижимости, включенных в Перечни муниципального имущества Урмарского района  для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной  основе (в  том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансовые  показатели. Доходная часть консолидированного бюджета Урмарского района выполнена на 101,2 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств,  полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики, в консолидированный бюджет поступило 323548,5 тыс. рублей, при  годовом плане 319694,8 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в консолидированный бюджет в сумме 50013,3  тыс. рублей или 108,1 процента к годовым назначениям в объеме 46250,4  тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 13017,8 тыс. рублей  или 103,8 процента к  годовым назначениям в объеме 13507,5 тыс. рублей.

Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  консолидированного бюджета  занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 71,7 процента, налоги на совокупный доход – 10,2 процентов, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 5,7 процента,  штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3,2 процента, государственная пошлина – 2,0 процента, налоги на имущество – 4,1 процента.

Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 260027,7 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 260449,4 тыс. рублей или 99,8 процента, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 73088,3 тыс. рублей поступило 73088,3 тыс. рублей или 100 процентов; субсидий и субвенций при плане 179074,1 тыс. руб. поступило 178652,4 тыс. руб. или 99,8 процента.

Удельный вес финансовой  помощи (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части консолидированного бюджета за январь - декабрь  2008 год  составил в размере 80,4 процента.

Расходная часть консолидированного бюджета за январь - декабрь 2008 год  исполнена на 98,6 процента. При уточненном  годовом  плане  в размере 328380,8 тыс. рублей исполнение составило 323914,4 тыс. рублей.

 

Среднемесячная  заработная плата   работников  предприятий и организаций  района  за  январь- декабрь   2008  года увеличилась  по  отношению к январю- декабрю  2006 года на 37,3 процент и составила  7684,1 (в 2007 г.  – 5595,6 руб.)

        По  состоянию на 1  января 2008 года  просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам предприятий и организаций района  не  имеется.   

 

        За 2008 год в  ГУ «Центр занятости населения» Урмарского района  обратилось 1122 человек (за 2006 год - 1359 человек). Регистрируемая безработица с начала года уменьшилась с 280 до 213 человек, а ее уровень с 1,7% до 1,3%. 

В  январе – декабре    2008 года  (по данным Чувашстат)  в районе родилось 315 человек. С  2005 года в  районе    наблюдается  тенденция к  увеличению  рождаемости. В 2005 году родилось  - 287 чел., 2006 году -304 чел., 2007г.-313 чел., 2008г.- 315 чел. В  2008 году  рождаемость увеличилась  к уровню 2007 года  на 2 человека, к  уровню    2006 года на 11 человек, к  уровню    2005 года на 28 человек.

 В 2008 г.   умерло 461 человек (2005г.- 540 чел., 2006г. –520 чел.,2007г.-519 чел.,2008г. - 461 чел.) По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число  умерших уменьшилось на 58 человек или 12,5 % . Естественная  убыль   населения в 2008 году   составила  146  человек (2005г. – 253 чел., 2006г. –216 чел., 2007г.-206 чел., 2008г.-146 чел.,).

 

Образование

                    

           Система образования района включает: 21 общеобразовательные школы, 7 дошкольных образовательных учреждения, МУДОД  «Урмарская ДШИ», МУДОД  «ДТДиЮ», МУДОД  «Урмарская ДЮСШ», МУДОД «Урмарская ДЮСШ им.А.Ф.Федорова».

         В настоящее время 3020 учащихся обучаются в  21 общеобразовательных учреждениях (4 начальные, из них 3 комплекса «начальная школа – детский сад», 11 основные и 6 средние,  работают 349 педагогических работников (учителя и директора школ).       

       Количество учащихся образовательных учреждений по сравнению с 2007 годом сократилось на 245 человек, педагогов на 30.

       В результате оптимизации сети сельских школ остались 3 базовые  школы (МОУ «Урмарская  СОШ  № 1  им. Г.Е. Егорова»,  МОУ «Мусирминская СОШ», МОУ «Шоркистринская СОШ»),  2 ресурсных центра (МОУ «Урмарская СОШ  № 1  им. Г.Е. Егорова»,  МОУ «Мусирминская СОШ») с современной учебно – материальной базой, внедрены разнообразные модели образовательных учреждений: «базовая школа», ресурсный центр, комплекс «начальная школа - детский сад».

        1 сентября 2008 года введена в эксплуатацию новое здание  МОУ «Большеяниковская  СОШ» на 200 мест.

         Организован подвоз детей в школы из 34 населенных пунктов на 10 школьных автобусах, на 18 рейсах.  В результате 324 учащихся школ получили доступ к более качественному образованию,  позитивно изменились и показатели эффективности системы образования. Снизилась  наполняемость классов – 17,2 чел. (2006 г.), 16,5 чел. (2007 г.), 16,15 чел. (2008г.). Соотношение числа учащихся на одного учителя составляет  8,4  чел.(2006 г.),  8,6 чел. (2007 г.). 8,65 чел.(2008г.)

    Одним из важных инновационных проектов для системы образования стал эксперимент по введению ЕГЭ, который расширил границы единого образовательного пространства и создал равные возможности всем выпускникам при поступлении в вуз. В 2008 году в целом по району в учреждения высшего учебного заведения поступили 56,1% учащихся (164 учащихся из 292), проффесионального училища – 13,0 % (38 учащихся), среднего учебного заведения – 23,3 % (68 учащихся). На бюджетной основе поступили 81 учащихся, что составляет 27,7 %, ВУЗы Чувашской Республики 94 учащихся, Российской Федерации – 70 учащихся.

        В районе сложилась эффективная система  выявления и поддержки одаренных детей. Ежегодно проводятся  олимпиады по 24 предметам для учащихся 8 – 11 классов.

       В качестве целевой поддержки участников олимпийского движения, научно практических конференций профинансировано в 2008 году из местного бюджета 120,0  тыс. рублей, за счет внебюджетных источников  25 тыс. руб.

       Благодаря оснащенности школ района современной техникой  школьники включаются в диалог со своими сверстниками и преподавателями через сеть Интернет, принимают участие в дистанционных олимпиадах, становятся участниками  или инициаторами проектов, получая при этом и языковую практику.

      В настоящее время в районе на один компьютер приходится 8,8 ученик, 21 общеобразовательных школ  подключены к сети Интернет.

      Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом творчества детей и юношества» является многопрофильным учреждением дополнительного образования детей, на базе которого созданы и работают 67 детских объединения различной направленности, в которых занимается 1080 детей в возрасте от 5 до 18 лет (35,8 % от общего количества учащихся).

      В условиях возрастания роли новых форм организации предшкольной подготовки, обеспечивающей преемственность между дошкольным и школьным образованием, в качестве приоритетной решалась задача обеспечения равных стартовых возможностей для всех детей дошкольного возраста.

     В настоящее время в 7 самостоятельных дошкольных учреждениях, в 3 учреждениях «начальная школа – детский сад», 13 школах дошкольные группы дополнительных дошкольных группах при 13 общеобразовательных школах воспитываются  942 ребенка, что составляет  69 %  детей в возрасте от 1 до 6,5 лет, работает  87  педагогов.

       Задача создания образовательной инфраструктуры по формированию инновационной культуры населения обуславливает новые подходы в области кадровой политики. 

       Приоритетной задачей финансовой деятельности учреждений системы образования  стало осуществление перехода на новый финансово – экономический  механизм – нормативное бюджетное финансирование школ в расчете на 1 учащегося. Это создало условия для широкого привлечения к управлению образованием общественности в лице потребителей образовательных услуг из числа родителей и представителей бизнеса. С 1 сентября 2008 года ведена новая система оплаты труда педагогических работников школ района. Новая система оплаты труда в полном объеме введена в МОУ «Урмарская СОШ № 1 им. Г.Е.Егорова», а в остальных школах в части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда до 20 %.  Во всех образовательных учреждениях созданы управляющие советы, которые вносят реальный вклад в развитие образовательных учреждений, укрепление материально – технической базы, повышение квалификации учителей и поддержку одаренных учащихся.

Здравоохранение

Деятельность  учреждений  здравоохранения  направлена  на  обеспечение  устойчивого  функционирования  отрасли, выполнение  Постановления  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики №95 от 14.04.2003 г. «О стратегическом  плане реструктуризации  системы  предоставления  медицинской  помощи  в  Чувашской  Республике  на  2003-2010годы», выполнение  объемов  и  стоимости  муниципального  заказа  на  оказание  населению  Урмарского  района  бесплатной  медицинской  помощи, республиканских  и  аналогичных  районных  целевых  программ  по  различным  направлениям развития  отрасли  здравоохранения; реализацию  приоритетного  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения, пилотного проекта на  территории  Урмарского  района.

В  МУЗ «Урмарская  ЦРБ»  функционируют  111 круглосуточных  коек по 9 профилям (акушерские-8, терапевтические-28, хирургические-15, травматологические-13,  гинекологические-10, неврологические-9, педиатрические-10, инфекционные-12, реанимационные-6; коек  с дневным  пребыванием  при  стационаре-19 (гинекологические-4,педиатрические-15),   42  койко-мест  в дневном  стационаре  при  поликлинике, 16 коек  на  дому. Количество   круглосуточных  коек  в  2008 году  уменьшилось  на  33 и обеспеченность койками составила  40,3  на  10 тыс.населения. Амбулаторно-поликлиническая помощь в Урмарском районе оказывается в  поликлинике МУЗ «Урмарская ЦРБ» на 375 посещений в смену. В амбулаторно-поликлиническом звене организована работа 4 отделения общей врачебной практики (Арабосинское, Б.Яниковское, Урмарское, Ковалинское), в участковой службе работают 4 врача-терапевта и 5 врачей-педиатров. Осуществляют прием 27 врачей-специалистов по 14 профилям.  В 2008 году 28 врачей амбулаторно-поликлинического звена принимали участие в реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения, в рамках которой за  год больными получено лекарственных препаратов на сумму всего 6267516  рублей. Отдельной формой организации амбулаторной медицинской помощи сельскому населению являются фельдшерско-акушерские пункты, число которых 20. Все 20 ФАП имеют лицензию. В 2009 г. планируется  открытие  Шоркистринского  отделения   общеврачебной практики- пятого отделения в районе.

В здравоохранении  района  работают  48  врачей  и  208 среднего  медицинского  работника. Обеспеченность  кадрами  врачей  и  медсестер составляет  соответственно  17,4 и 75,6 на 10 000 населения. Врачей с высшей  категорией -8 (16,6%), первой -17(35,4%), второй -7(14,5%); медицинских  сестер  с высшей  категорией -27(12,9%), первой -104(50,0%), второй -6 (2,8%). Имеют  сертификаты  97,9% врачей  и  94,2% медсестер. В коллективе  работают  2 заслуженных врача  Чувашской  Республики,  4 отличника  здравоохранения РФ, 1- заслуженный  работник Чувашской  Республики. С 2006г. в районе, как и в  целом по  РФ,  продолжается  реализация  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения,  дополнительные денежные выплаты врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики и медицинским сестрам, работающим с данной категорией  позволили повысить  уровень  зарплаты. В 2008 г. на повышение  зарплаты  этой  категории  работников  направлено 4,3 млн.рублей. С 1 июля 2006г.  включены в  федеральный  регистр на дополнительные денежные выплаты медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов и отделения скорой медицинской помощи.  На выплаты этих  категорий  в 2008 году   выделено  2,2 млн.рублей, медицинским сестрам  -2,1млн.руб., фап-1,8 млн.руб., медсестрам скорой помощи- 0,65 млн.руб.из средств федерального бюджета.

В рамках национального  проекта «Здоровье» оказание медицинской помощи женщинам на период беременности и родов осуществляется с учетом «родового сертификата», региональным отделением Фонда социального страхования по Чувашской Республике в 2008 году перечислено на счет районной больницы согласно оформленным родовым  сертификатам  - 1,97 млн. рублей, которые направлены  на приобретение медицинского оборудования и медикаментов. Поступившие средства позволили увеличить заработную плату медицинскому персоналу женской консультации и акушерского  отделения. Внедрение родового сертификата позволило беременным женщинам в полной мере реализовать свое право на выбор женской консультации и родильного дома, а также создать здоровую конкуренцию среди учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь во время беременности и родов, которая положительно сказалась на качестве оказываемых услуг. Продолжается  оснащение диагностическим оборудованием лечебно-профилактических  учреждений  района.

В рамках национальной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе на (2008-2011годы)» по подпрограммам: «Сахарный диабет», «Вирусные гепатиты», «ВИЧ-инфекция», «Инфекции, передаваемые половым путем» и «Туберкулез» в 2008 году направлена денежные средства в сумме1026,3 тыс.рублей; по программе «Вакционопрофилактика на 2006-2010годы»-1148,6тыс.рублей.

Через проект МБР «Техническое содействие реформы здравоохранения» поступили денежные средства в сумме 66,0тыс.рублей. В 2008 году с целью  снижения инфекционной  заболеваемости среди населения закуплены вакцины и проведена дополнительная  иммунизации  против гепатита, гриппа, краснухи, кори на сумму 587тыс.рублей.  Проводится обследование всех новорожденных на галактоземию,  муковисцидоз и адреногенитальный синдром. Проводится дополнительная диспансеризация взрослого и детского населения. В 2008 году охвачены дополнительной диспансеризацией работники предприятий и учреждений в количестве 366 человек работающего населения.  В  информационно-аналитической системе здравоохранения района актуализировано 12 компьютерных программ. Автоматизация рабочих мест, учетно-отчетных процессов позволяет объективизировать результативность деятельности амбулаторно-поликлинического звена на основе использования мониторинговых систем, анализирующих комплекс медико-экономических статистических показателей.

Основными направлениями совершенствования оказания медицинской помощи населению являются: внедрение системы стандартизации в здравоохранении, систем управления качеством в ЛПУ района, реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, пилотного проекта.

Основными проблемами в отрасли здравоохранения являются:

недоукомплектация материально-технической базы ЛПУ района в соответствии с табелем оснащенности амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений (наркозно-дыхательной аппаратурой, ЭКГ, УЗИ сердца и т.д.).

Культура

В области культуры деятельность администрации района направлена на выполнение районной целевой программы «Культура Урмарского района: 2006 –2010 годы», основной целью и задачами  которой является  развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения,  проживающего в Урмарском районе, как основа динамичного развития, создания условий для социальной и культурной реализации отдельной личности и ее приверженности к творчеству, поощрение творческого начала посредством повышения качества культурных услуг, активное привлечение населения к участию в культурной жизни и ознакомление с культурным наследием и современной культурой, создание условий для социальной и культурной реализации отдельной личности, создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев, библиотек района, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование.

В районе действуют 44 клубных учреждения в том числе центр культуры и досуга

На территории городского и сельских поселений функционируют:

Учреждений клубного типа                          44

в том числе:

Муниципальные учреждения культуры        7

Сельских Домов культуры                            26

Сельских клубов                                            10

ПКУ(передвижное клубное учреждение)     1

Народный историко - краеведческий музей и  его филиал в д. Арабоси.

    Работает Урмарская центральная  библиотека, детская библиотека в п. Урмары и 19 библиотек в сельских поселениях. Библиотеки оснащены компьютерной техникой, цветными телевизорами, видео дивиди плейерами и документами на электронных носителях 16 библиотек подключены к интернет через АДСЛ. Укомплектованы новой литературой на бумажных, магнитных и электронных носителях  для полного выполнения запросов пользователей.

Районная детская школа искусств с филиалами в д. Арабоси, Шигали, Мусирмы, где занимаются 218 учеников на отделениях: художественное, хореографическое, народных инструментов, духовое, фортепиано, фольклорное, струнное. Здесь работают 27 преподавателей, 21 из них имеют высшее образование.

Физическая  культура   и   спорт

В   области    развития  физической  культуры  и спорта  деятельность  администрации  района   направлена  на выполнение районной целевой программы, утвержденной на заседании Урмарского районного Собрания депутатов от 22.02.2007г. № 162,  основной целью и задачами которой является повышение интереса населения Урмарского района к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений), приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Две спортивные школы, функционирующие на территории района, охватили своей работой около 726 детей и подростков. Сеть филиалов этих школ раскинута по всему району:                                                                                                                                     в  деревнях  Мусирмы, Старые Урмары, Ковали, Челкасы, Шоркистры,  Чубаево,  Б. Яниково, Б. Чаки, Орнары, Шихабылово.

В 2008 году проведено 61 районных, республиканских и всероссийских спортивно- массовых мероприятий. На проведение  спортивно- массовых мероприятий  израсходовано 492,2тыс.руб. В целях укрепления материально-технической  базы закуплено  спортинвентаря на  сумму 467,41 тыс.руб.

Социальная защита

Эффективная социальная политика  является необходимым условием проведения реформ и улучшения общественно-политической ситуации в районе.

В настоящее время в районе проживает 7312 пенсионеров по старости, инвалидности и по  случаю потери кормильца, в том  числе 85 участников  Великой Отечественной войны, из них – 28 инвалидов, 845 тружеников тыла, 3436 ветеранов труда, 29 вдов погибших  участников войны, 263 вдов умерших участников войны, 239 ветеранов боевых действий, реабилитированных  - 16.

Общая численность инвалидов всех категорий 1820 человека, в том числе детей – инвалидов  - 97.

В соответствии с Федеральным законом «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации» за 2008 год предоставлены 50 % льготы с квартирной платы и оплате коммунальных услуг на 6636,7 тыс.руб.

На реализацию Федерального закона «О ветеранах» в части компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги ветеранам 990,5 тыс.руб., на меры социальной поддержки по закону Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда, ветеранов труда Чувашской Республики» направлено всего 15995,1 тыс.руб., из них на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда 11593,3 тыс.руб., на оплату ЖКХ 3751,7 тыс.руб. Ежемесячную денежную выплату по 610 руб. получили 578 тружеников тыла, по 335 руб. 2029 ветеранов труда.

Ежемесячная денежная выплата специалистам на селе согласно Закону Чувашской Республики «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» осуществлена на сумму 6407,1 тыс.руб.

Социальная поддержка по Закону Чувашской Республики «О социальной поддержке реабилитационных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» оказана на 222,0 тыс.руб. – 13 гражданам.

46 гражданам, имеющим звание «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» выплачена субвенция на сумму 348,1 тыс.руб.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на выплату детского пособия на ребенка направлено 11857,7 тыс.руб., 20 приемным родителям, воспитывающим 41 ребенка, перечислена заработная плата в сумме 778,4 тыс.руб., выплачено социальное пособие опекунам на детей – 3170,7 тыс.руб, приемным семьям- 2056,3 тыс.руб., родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 6597,6 тыс.руб., по рождению ребенка – 912,6 тыс.руб.  

Социальное пособие на погребение выплачено 81 неработающим гражданам на сумму 70,0 тыс.рублей.

По путевкам на санаторное лечение в РГУ «Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов» за истекшее время направлено 15 граждан пожилого возраста.

Подготовлены и оформлены документы на получение звания «Ветеран труда». В истекшем году 49 человек получили это высокое звание. Также в 2008 году 29 человек получили звание «Ветеран труда Чувашской Республики».

В районе функционирует РГУ «Урмарский центр социального обслуживания населения», основной задачей которого является социально – бытовое обслуживание престарелых и нетрудоспособных граждан, инвалидов. Тремя отделениями социальной помощи одиноким гражданам и гражданам, частично  утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью предоставляется помощь на дому в виде социально – бытовых  и иной  помощи. На надомное обслуживание взято 166 престарелых граждан, которых обслуживают 157 социальных работников по договору. В структуре Центра действуют  отделения временного проживания  ветеранов  № 1 на  15 места и № 2 на 22 мест. На данное время в Домах для ветеранов проживают 37 человек.

Профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказанием социальной, психологической, педагогической и иной помощи несовершеннолетним и их родителям занимается РГУ «Урмарский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 20 мест. В период летних и осенних школьных каникул в Центре дополнительно функционирует оздоровительный лагерь в пять смен  на 10 детей, в  2008 году  отдохнуло 84 детей.  В течение года социально- реабилитационные  услуги были оказаны 218  несовершеннолетним из  неблагополучных  семей.

                       О состоянии  работы  общественного   пассажирского  автотранспорта.                                                                 

Специализированным автотранспортным предприятием   в районе является  филиал ГУП «Чувашавтотранс»- «Урмарское  автотранспортное предприятие». На предприятии трудятся  81 человек. Имеет  25 автобусов. Обслуживает  13 междугородних и 18 пригородных маршрутов.

За январь – декабрь 2008 года перевезено  1062 тыс. пассажиров, что составляет  96,1 % к показателю 2007 года. Пассажирооборот за отчетный период составил 17808,5 тыс. пассажиро/км, т.е  95,2 % к факту 2007 года. Получено доходов от перевозки  пассажиров  19947 тыс. руб. Коэффициент выпуска автобусов  к плану  составляет  90,1 %., к 2007 94,2 %. В 2008 году  ГУП  «Чувашавтотранс» для обновления  подвижного состава Урмарскому АТП выделен 1 автобус.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 304

 

О внесении изменений в Решение Урмарского районного Собрания депутатов  Чувашской Республики от 27 ноября 2008 г. № 286 «О размерах платы за жилое помещение и коммунальные услуги на 2009 год»

 

    В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Законом Чувашской Республики от 5 октября 2006 года № 48 «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами и поселениями»

 Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Внести изменения в Решение Урмарского районного Собрания депутатов  Чувашской Республики от 27 ноября 2008 г. №286 «О размерах платы за жилое помещение и коммунальные услуги на 2009 год» дополнив п. 1 абзацем следующего содержания:

«Абзацы 4 и 5 данного пункта не распространяются на население Урмарского района.».  

2. Признать утратившими силу пункты 2 – 4 данного Решения Урмарского районного Собрания депутатов.

3.  Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникающие с 1 апреля 2009 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Урмарского районного Собрания  депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, транспорту  и связи.

 

Глава Урмарского района                                                                                 В.Н. Кириллов

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 305

 

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета Урмарского района за 2008 год

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Урмарского района за 2008 год по доходам в сумме 315389305,42 рублей, по расходам – 315274183,49 рублей и профицитом бюджета 115121,93 рублей (отчет прилагается).

 

Глава Урмарского района                                                                                       В.Н.Кириллов

 

Итоги исполнения районного бюджета  за  2008 год

 

Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на 100,9 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств,  полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики, в районный бюджет поступило 315389,3 тыс. рублей, при  годовом плане  312673,3 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет района в сумме 39256,1  тыс. рублей или 107,2 процента к годовым назначениям в объеме 36607,2  тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 12700,0 тыс. рублей  или 104,0 процента к  годовым назначениям в объеме 12211,1 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 260027,7 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 260449,4 тыс. рублей или 99,8 процента, (в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 73088,3 тыс. рублей поступило 73088,3 тыс. рублей или 100,0 процентов). Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями поступили в сумме 3405,9 тыс. рублей при плане 3405,5 тыс. рублей или 100,0 процентов. 

Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета  занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 73,3 процента, налоги на совокупный доход – 12,5 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4,5 процента,  штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,1 процента, государственная пошлина – 2,5 процента.

Удельный вес финансовой  помощи району (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета за 2008 год  составил в размере 82,4 процента.

Расходная часть районного бюджета за 2008 год  исполнена на 98,7 процента. При уточненном  годовом  плане  в размере 319290,2 тыс. рублей исполнение составило 315274,2 тыс. рублей.

 В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за 2008 год  в целом характеризуется следующими данными:

ассигнования, выделенные на финансирование:

по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 18841,0 тыс. рублей  освоены на 18495,9 тыс. рублей или 98,2 процента;

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 563,5 тыс. рублей  освоены на  563,5 тыс. рублей или 100,0 процентов;

по разделу «Национальная экономика» при годовом плане 31257,3 тыс. рублей  освоены на 30283,2 тыс. рублей или 96,9 процента, из них:

по подразделу «Транспорт» при годовом плане 27267,7 тыс. рублей  освоены на 27182,8 тыс. рублей или 99,7 процента;

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 1796,9 тыс. рублей  освоены на 1545,9 тыс. рублей или 86,0 процентов;

 по разделу «Образование» при годовом плане 161423,3 тыс. рублей  освоены на 160261,3 тыс. рублей или 99,3 процента;

по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» при годовом плане 5489,9 тыс. рублей освоены на 5441,6 тыс. рублей или 99,1 процента;

по разделу «Здравоохранение и спорт» при годовом плане 41573,1 тыс. рублей  освоены на 40547,5 тыс. рублей или 97,5 процента;

по разделу «Социальная политика» при годовом плане 1565,2 тыс. рублей  освоены на 1508,0 тыс. рублей или  96,3 процента;

по разделу «Межбюджетные трансферты» при годовом плане 56779,9 тыс. рублей  освоены на 56627,4 тыс. рублей или  99,7 процента;

в том числе:

по подразделу «Финансовая помощь бюджетам других уровней» при годовом плане 21857,4 тыс. рублей  освоены на  21857,4 тыс. рублей или 100,0 процентов.

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2008 год

Кассовые расходы по средствам резервного фонда за 2008 год составили в сумме  100,0 тыс. руб., в том числе: на восстановление обрушившегося участка кровли здания детского сада МОУ «Шигалинская основная общеобразовательная школа» в сумме 50,0 тыс. руб. (средства направлены согласно постановлению главы Урмарского района                   от 24.03.2008 года № 198); на оказание материальной помощи двум семьям, проживающим в Челкасинском сельском поселении, в  хозяйстве которых произошел пожар, в результате которого уничтожены дома, надворные постройки и имущество в сумме 50,0 тыс. руб. (средства направлены согласно постановлению главы Урмарского района от 30.12.2008 г. № 872).

 

 

Начальник финансового отдела

администрации Урмарского района                                                                         А.В.Енькова

 

 


2008 год; 96014 - Урмарский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Код формы: 42801g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Название формы: Доходы бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено бюджеты муниципальных районов

Процент исполнения

Доходы бюджета - ИТОГО

10

000  8  50  00000  00  0000  000

312 673 267,30

315 389 305,42

100,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  00  00000  00  0000  000

36 607 200,00

39 256 077,69

107,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000  1  01  00000  00  0000  000

26 660 600,00

28 775 773,21

107,9

Налог на доходы физических лиц

10

000  1  01  02000  01  0000  110

26 660 600,00

28 775 773,21

107,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

10

000  1  01  02010  01  0000  110

 

3 630,00

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  01  02020  01  0000  110

26 660 600,00

28 767 531,06

107,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02021  01  0000  110

26 660 600,00

28 500 593,13

106,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02022  01  0000  110

 

266 937,93

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

10

000  1  01  02030  01  0000  110

 

3 479,72

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

10

000  1  01  02040  01  0000  110

 

1 132,43

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10

000  1  05  00000  00  0000  000

4 856 600,00

4 898 752,46

100,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10

000  1  05  02000  02  0000  110

4 668 100,00

4 704 244,68

100,8

Единый сельскохозяйственный налог

10

000  1  05  03000  01  0000  110

188 500,00

194 507,78

103,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000  1  06  00000  00  0000  000

 

-3 591,00

 

Налог на имущество физических лиц

10

000  1  06  01000  00  0000  110

 

 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  01030  10  0000  110

 

 

 

Земельный налог

10

000  1  06  06000  00  0000  110

 

-3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06010  00  0000  110

 

-3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10

000  1  06  06013  05  0000  110

 

-3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  06013  10  0000  110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06020  00  0000  110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  06023  10  0000  110

 

 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  07  00000  00  0000  000

12 800,00

13 141,87

102,7

Налог на добычу полезных ископаемых

10

000  1  07  01000  01  0000  110

12 800,00

13 141,87

102,7

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

10

000  1  07  01020  01  0000  110

12 800,00

13 141,87

102,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10

000  1  08  00000  00  0000  000

979 600,00

983 145,73

100,4

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

10

000  1  08  03000  01  0000  110

462 500,00

465 786,73

100,7

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10

000  1  08  03010  01  0000  110

462 500,00

465 786,73

100,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

10

000  1  08  04000  01  0000  110

 

 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10

000  1  08  04020  01  0000  110

 

 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

10

000  1  08  07000  01  0000  110

517 100,00

517 359,00

100,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

10

000  1  08  07140  01  0000  110

517 100,00

514 359,00

99,5

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

10

000  1  08  07150  01  0000  110

 

3 000,00

 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10

000  1  09  00000  00  0000  000

100 000,00

151 974,58

152,0

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

10

000  1  09  01000  00  0000  110

 

2 115,38

 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  01030  05  0000  110

 

2 115,38

 

Платежи за пользование природными ресурсами

10

000  1  09  03000  00  0000  110

 

-2 697,77

 

Платежи за добычу полезных ископаемых

10

000  1  09  03020  00  0000  110

 

-1 737,58

 

Платежи за добычу подземных вод

10

000  1  09  03023  01  0000  110

 

-1 737,58

 

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

10

000  1  09  03030  00  0000  110

 

-960,19

 

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  03030  05  0000  110

 

-960,19

 

Налоги на имущество

10

000  1  09  04000  00  0000  110

100 000,00

124 418,38

124,4

Налог на имущество предприятий

10

000  1  09  04010  02  0000  110

60 000,00

78 837,30

131,4

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

10

000  1  09  04050  00  0000  110

40 000,00

45 581,08

114,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

10

000  1  09  04050  10  0000  110

40 000,00

45 581,08

114,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

10

000  1  09  06000  02  0000  110

 

24 220,00

 

Налог с продаж

10

000  1  09  06010  02  0000  110

 

22 370,33

 

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

10

000  1  09  06020  02  0000  110

 

1 849,67

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

10

000  1  09  07000  00  0000  110

 

3 918,59

 

Налог на рекламу

10

000  1  09  07010  00  0000  110

 

116,65

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  07010  05  0000  110

 

116,65

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

10

000  1  09  07030  00  0000  110

 

3 801,94

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  07030  05  0000  110

 

3 801,94

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

000  1  11  00000  00  0000  000

1 641 100,00

1 751 512,84

106,7

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

10

000  1  11  03000  00  0000  120

22 000,00

22 105,00

100,5

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

10

000  1  11  03050  05  0000  120

22 000,00

22 105,00

100,5

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений

10

000  1  11  03050  10  0000  120

 

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000  1  11  05000  00  0000  120

1 603 600,00

1 713 907,84

106,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  00  0000  120

1 250 900,00

1 287 741,66

102,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  05  0000  120

270 900,00

298 449,75

110,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  10  0000  120

980 000,00

989 291,91

100,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  11  05020  00  0000  120

 

 

#ДЕЛ/0!

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05025  10  0000  120

 

 

#ДЕЛ/0!

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

10

000  1  11  05030  00  0000  120

352 700,00

426 166,18

120,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05035  05  0000  120

352 700,00

426 166,18

120,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05035  10  0000  120

 

 

 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

10

000  1  11  07000  00  0000  120

15 500,00

15 500,00

100,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

10

000  1  11  07010  00  0000  120

15 500,00

15 500,00

100,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

10

000  1  11  07015  05  0000  120

15 500,00

15 500,00

100,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  12  00000  00  0000  000

185 200,00

185 561,35

100,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

10

000  1  12  01000  01  0000  120

185 200,00

185 561,35

100,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10

000  1  13  00000  00  0000  000

307 500,00

307 661,00

100,1

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

10

000  1  13  03000  00  0000  130

307 500,00

307 661,00

100,1

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

10

000  1  13  03050  05  0000  130

307 500,00

307 661,00

100,1

 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

10

000  1  13  03050  10  0000  130

 

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10

000  1  14  00000  00  0000  000

528 500,00

590 089,62

111,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000  1  14  02000  00  0000  000

300 500,00

315 390,89

105,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  05  0000  410

300 500,00

301 065,89

100,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  05  0000  440

 

14 325,00

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  10  0000  410

 

 

 

 Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  14  06000  00  0000  430

228 000,00

274 698,73

120,5

 Доходы     от    продажи    земельных    участков,   государственная  собственность  на   которые   не       разграничена

10

000  1  14  06010  00  0000  430

228 000,00

274 698,73

120,5

 Доходы    от    продажи    земельных    участков,  государственная  собственность  на   которые   не   разграничена и  которые  расположены  в  границах поселений

10

000  1  14  06014  10  0000  430

228 000,00

274 698,73

120,5

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10

000  1  15  00000  00  0000  000

600,00

800,00

133,3

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02000  00  0000  140

600,00

800,00

133,3

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  05  0000  140

600,00

800,00

133,3

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  10  0000  140

 

 

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

000  1  16  00000  00  0000  000

1 334 700,00

1 602 394,21

120,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

10

000  1  16  03000  00  0000  140

 

-4 600,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  16  03010  01  0000  140

 

400,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

10

000  1  16  03030  01  0000  140

 

-5 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

10

000  1  16  06000  01  0000  140

 

-31 317,85

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

10

000  1  16  18000  00  0000  140

 

2 365,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

10

000  1  16  18050  05  0000  140

 

2 365,00

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

10

000  1  16  21000  00  0000  140

 

54 400,00

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  21050  05  0000  140

 

54 400,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

10

000  1  16  27000  01  0000  140

 

36 255,01

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10

000  1  16  28000  01  0000  140

65 000,00

68 815,60

105,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

10

000  1  16  30000  01  0000  140

274 000,00

467 584,00

170,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10

000  1  16  90000  00  0000  140

995 700,00

1 008 892,45

101,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  90050  05  0000  140

995 700,00

1 008 892,45

101,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  17  00000  00  0000  000

 

-1 138,18

 

Невыясненные поступления

10

000  1  17  01000  00  0000  180

 

-1 138,18

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  17  01050  05  0000  180

 

-1 138,18

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000  2  00  00000  00  0000  000

263 854 941,47

263 433 181,48

99,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

000  2  02  00000  00  0000  000

263 854 941,47

263 433 181,48

99,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  01000  00  0000  151

81 340 300,00

81 340 300,00

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  00  0000  151

73 088 300,00

73 088 300,00

100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  05  0000  151

73 088 300,00

73 088 300,00

100,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  10  0000  151

 

 

 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  00  0000  151

8 252 000,00

8 252 000,00

100,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  05  0000  151

8 252 000,00

8 252 000,00

100,0

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

10

000  2  02  02000  00  0000  151

87 649 476,00

87 254 461,72

99,5

Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  02004  00  0000  151

900 000,00

900 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

10

000  2  02  02004  05  0000  151

900 000,00

900 000,00

100,0

Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

10

000  2  02  02004  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  00  0000  151

11 915 537,00

11 860 830,00

99,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  05  0000  151

11 915 537,00

11 860 830,00

99,5

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  10  0000  151

 

 

 

Субсидии    бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства

10

000  2  02  02009  00  0000  151

160 000,00

160 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая     крестьянские (фермерские) хозяйства

10

000  2  02  02009  05  0000  151

160 000,00

160 000,00

100,0

Субсидии         бюджетам         на       внедрение инновационных    образовательных программ

10

000  2  02  02022  00  0000  151

200 000,00

200 000,00

100,0

 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на внедрение инновационных образовательных программ

10

000  2  02  02022  05  0000  151

200 000,00

200 000,00

100,0

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

000  2  02  02024  00  0000  151

2 027 100,00

1 686 792,72

83,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

000  2  02  02024  05  0000  151

2 027 100,00

1 686 792,72

83,2

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  00  0000  151

1 925 230,00

1 925 230,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  05  0000  151

1 925 230,00

1 925 230,00

100,0

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

10

000  2  02  02041  00  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

10

000  2  02  02041  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ

10

000  2  02  02051  00  0000  151

8 260 000,00

8 260 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

10

000  2  02  02051  05  0000  151

8 260 000,00

8 260 000,00

100,0

 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

10

000  2  02  02068  00  0000  151

58 700,00

58 700,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10

000  2  02  02068  05  0000  151

58 700,00

58 700,00

100,0

Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10

000  2  02  02068  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

10

000  2  02  02077  00  0000  151

32 500 000,00

32 500 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

10

000  2  02  02077  05  0000  151

32 500 000,00

32 500 000,00

100,0

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  00  0000  151

2 602 890,00

2 602 890,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  05  0000  151

2 602 890,00

2 602 890,00

100,0

Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  00  0000  151

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  05  0000  151

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  05  0002  151

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  10  0000  151

 

 

 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  10  0001  151

 

 

 

Прочие субсидии

10

000  2  02  02999  00  0000  151

21 100 019,00

21 100 019,00

100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  02999  05  0000  151

21 100 019,00

21 100 019,00

100,0

Прочие субсидии бюджетам поселений

10

000  2  02  02999  10  0000  151

 

 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  03000  00  0000  151

91 424 671,47

91 397 925,76

100,0

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000  2  02  03003  00  0000  151

2 168 700,00

2 168 700,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000  2  02  03003  05  0000  151

2 168 700,00

2 168 700,00

100,0

Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  03007  00  0000  151

12 315,00

4 440,00

36,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  03007  05  0000  151

12 315,00

4 440,00

36,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на поощрение лучших учителей

10

000  2  02  03014  00  0000  151

200 000,00

200 000,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

10

000  2  02  03014  05  0000  151

200 000,00

200 000,00

100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  00  0000  151

875 600,00

875 600,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  05  0000  151

875 600,00

875 600,00

100,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  10  0000  151

 

 

 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

000  2  02  03020  00  0000  151

192 700,00

180 041,74

93,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

000  2  02  03020  05  0000  151

192 700,00

180 041,74

93,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  03021  00  0000  151

2 134 956,00

2 134 956,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  03021  05  0000  151

2 134 956,00

2 134 956,00

100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  00  0000  151

83 812 200,00

83 812 200,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  05  0000  151

83 812 200,00

83 812 200,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  00  0000  151

859 000,00

859 000,00

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  05  0000  151

859 000,00

859 000,00

100,0

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  10  0000  151

 

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

000  2  02  03029  00  0000  151

1 030 200,47

1 023 988,02

99,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

000  2  02  03029  05  0000  151

1 030 200,47

1 023 988,02

99,4

Прочие субвенции

10

000  2  02  03999  00  0000  151

139 000,00

139 000,00

100,0

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  03999  05  0000  151

139 000,00

139 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

10

000  2  02  04000  00  0000  151

3 440 494,00

3 440 494,00

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10

000  2  02  04012  00  0000  151

35 000,00

35 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10

000  2  02  04012  05  0000  151

35 000,00

35 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000  2  02  04014  00  0000  151

3 405 494,00

3 405 494,00

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000  2  02  04014  05  0000  151

3 405 494,00

3 405 494,00

100,0

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

10

000  2  02  09000  00  0000  151

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов

10

000  2  02  09050  00  0000  151

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

10

000  2  02  09054  10  0000  151

 

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  00  00000  00  0000  000

12 211 125,83

12 700 046,25

104,0

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

10

000  3  02  00000  00  0000  000

10 749 704,88

11 225 525,30

104,4

Доходы от продажи услуг

10

000  3  02  01000  00  0000  130

10 749 704,88

11 215 370,30

104,3

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  02  01050  05  0000  130

10 749 704,88

11 215 370,30

104,3

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  02  01050  10  0000  130

 

 

 

Доходы от продажи товаров

10

000  3  02  02000  00  0000  440

 

10 155,00

 

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  02  02050  05  0000  440

 

10 155,00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  03  00000  00  0000  000

1 461 420,95

1 474 520,95

100,9

Прочие безвозмездные поступления

10

000  3  03  02000  00  0000  180

1 461 420,95

1 474 520,95

100,9

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  03  02050  05  0000  180

1 461 420,95

1 461 420,95

100,0

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  03  02050  10  0000  180

 

13 100,00

 

Итого внутренних оборотов

20

000  8  70  00000  00  0000  000

263 854 941,47

263 433 181,48

99,8

поступления от других бюджетов бюджетной системы

22

000  8  72  00000  00  0000  000

263 854 941,47

263 433 181,48

99,8


 


2008 год; 96014 - Урмарский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Код формы: 42812g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Название формы: Расходы бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ФКР,ЭКР

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено бюджеты муниципальных районов

Процент исполнения

Расходы бюджета - ИТОГО

200

000  9600  0000000  000  000

319 290 217,30

315 274 183,49

98,7

Общегосударственные вопросы

200

000  0100  0000000  000  000

18 840 984,00

18 495 860,02

98,2

Расходы

200

000  0100  0000000  000  200

17 607 913,75

17 273 212,10

98,1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0100  0000000  000  210

13 162 989,99

13 162 789,99

100,0

Заработная плата

200

000  0100  0000000  000  211

10 553 235,20

10 553 235,20

100,0

Прочие выплаты

200

000  0100  0000000  000  212

16 300,00

16 100,00

98,8

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0100  0000000  000  213

2 593 454,79

2 593 454,79

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0100  0000000  000  220

4 016 685,78

3 883 184,13

96,7

Услуги связи

200

000  0100  0000000  000  221

528 675,11

527 651,41

99,8

Транспортные услуги

200

000  0100  0000000  000  222

9 745,00

9 619,30

98,7

Коммунальные услуги

200

000  0100  0000000  000  223

344 740,07

336 374,78

97,6

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0100  0000000  000  224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0100  0000000  000  225

2 474 803,59

2 367 429,31

95,7

Прочие работы, услуги

200

000  0100  0000000  000  226

658 722,01

642 109,33

97,5

Прочие расходы

200

000  0100  0000000  000  290

428 237,98

227 237,98

53,1

Поступление нефинансовых активов

200

000  0100  0000000  000  300

1 233 070,25

1 222 647,92

99,2

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0100  0000000  000  310

408 110,77

407 990,37

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0100  0000000  000  340

824 959,48

814 657,55

98,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000  0104  0000000  000  000

12 188 532,02

12 058 207,31

98,9

Расходы

200

000  0104  0000000  000  200

11 439 161,02

11 319 038,64

98,9

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0104  0000000  000  210

9 442 100,00

9 441 900,00

100,0

Заработная плата

200

000  0104  0000000  000  211

7 596 980,75

7 596 980,75

100,0

Прочие выплаты

200

000  0104  0000000  000  212

13 900,00

13 700,00

98,6

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0104  0000000  000  213

1 831 219,25

1 831 219,25

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0104  0000000  000  220

1 817 801,02

1 698 878,64

93,5

Услуги связи

200

000  0104  0000000  000  221

482 650,00

481 626,30

99,8

Транспортные услуги

200

000  0104  0000000  000  222

9 600,00

9 474,30

98,7

Коммунальные услуги

200

000  0104  0000000  000  223

273 312,00

264 946,71

96,9

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0104  0000000  000  224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0104  0000000  000  225

901 321,02

793 946,74

88,1

Прочие работы, услуги

200

000  0104  0000000  000  226

150 918,00

148 884,59

98,7

Прочие расходы

200

000  0104  0000000  000  290

179 260,00

178 260,00

99,4

Поступление нефинансовых активов

200

000  0104  0000000  000  300

749 371,00

739 168,67

98,6

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0104  0000000  000  310

162 837,00

162 836,60

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0104  0000000  000  340

586 534,00

576 332,07

98,3

Судебная система

200

000  0105  0000000  000  000

12 315,00

4 440,00

36,1

Расходы

200

000  0105  0000000  000  200

10 915,00

3 140,00

28,8

Оплата работ, услуг

200

000  0105  0000000  000  220

10 915,00

3 140,00

28,8

Прочие работы, услуги

200

000  0105  0000000  000  226

10 915,00

3 140,00

28,8

Поступление нефинансовых активов

200

000  0105  0000000  000  300

1 400,00

1 300,00

92,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0105  0000000  000  340

1 400,00

1 300,00

92,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200

000  0106  0000000  000  000

2 877 540,00

2 877 540,00

100,0

Расходы

200

000  0106  0000000  000  200

2 722 481,18

2 722 481,18

100,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0106  0000000  000  210

2 446 700,00

2 446 700,00

100,0

Заработная плата

200

000  0106  0000000  000  211

1 947 977,00

1 947 977,00

100,0

Прочие выплаты

200

000  0106  0000000  000  212

2 000,00

2 000,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0106  0000000  000  213

496 723,00

496 723,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0106  0000000  000  220

271 500,18

271 500,18

100,0

Услуги связи

200

000  0106  0000000  000  221

26 265,30

26 265,30

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0106  0000000  000  223

37 382,22

37 382,22

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0106  0000000  000  225

9 090,00

9 090,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0106  0000000  000  226

198 762,66

198 762,66

100,0

Прочие расходы

200

000  0106  0000000  000  290

4 281,00

4 281,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0106  0000000  000  300

155 058,82

155 058,82

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0106  0000000  000  310

27 759,40

27 759,40

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0106  0000000  000  340

127 299,42

127 299,42

100,0

Резервные фонды

200

000  0112  0000000  000  000

200 000,00

 

0,0

Расходы

200

000  0112  0000000  000  200

200 000,00

 

0,0

Прочие расходы

200

000  0112  0000000  000  290

200 000,00

 

0,0

Другие общегосударственные вопросы

200

000  0114  0000000  000  000

3 562 596,98

3 555 672,71

99,8

Расходы

200

000  0114  0000000  000  200

3 235 356,55

3 228 552,28

99,8

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0114  0000000  000  210

1 274 189,99

1 274 189,99

100,0

Заработная плата

200

000  0114  0000000  000  211

1 008 277,45

1 008 277,45

100,0

Прочие выплаты

200

000  0114  0000000  000  212

400,00

400,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0114  0000000  000  213

265 512,54

265 512,54

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0114  0000000  000  220

1 916 469,58

1 909 665,31

99,6

Услуги связи

200

000  0114  0000000  000  221

19 759,81

19 759,81

100,0

Транспортные услуги

200

000  0114  0000000  000  222

145,00

145,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0114  0000000  000  223

34 045,85

34 045,85

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0114  0000000  000  225

1 564 392,57

1 564 392,57

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0114  0000000  000  226

298 126,35

291 322,08

97,7

Прочие расходы

200

000  0114  0000000  000  290

44 696,98

44 696,98

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0114  0000000  000  300

327 240,43

327 120,43

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0114  0000000  000  310

217 514,37

217 394,37

99,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0114  0000000  000  340

109 726,06

109 726,06

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000  0300  0000000  000  000

563 500,00

563 499,00

100,0

Расходы

200

000  0300  0000000  000  200

335 000,00

334 999,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0300  0000000  000  220

335 000,00

334 999,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0300  0000000  000  225

245 000,00

244 999,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0300  0000000  000  226

90 000,00

90 000,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0300  0000000  000  300

228 500,00

228 500,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0300  0000000  000  310

140 000,00

140 000,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0300  0000000  000  340

88 500,00

88 500,00

100,0

Органы внутренних дел

200

000  0302  0000000  000  000

555 000,00

554 999,00

100,0

Расходы

200

000  0302  0000000  000  200

335 000,00

334 999,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0302  0000000  000  220

335 000,00

334 999,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0302  0000000  000  225

245 000,00

244 999,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0302  0000000  000  226

90 000,00

90 000,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0302  0000000  000  300

220 000,00

220 000,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0302  0000000  000  310

140 000,00

140 000,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0302  0000000  000  340

80 000,00

80 000,00

100,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000  0309  0000000  000  000

8 500,00

8 500,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0309  0000000  000  300

8 500,00

8 500,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0309  0000000  000  340

8 500,00

8 500,00

100,0

Национальная экономика

200

000  0400  0000000  000  000

31 257 267,00

30 283 162,41

96,9

Расходы

200

000  0400  0000000  000  200

23 044 113,00

22 170 408,41

96,2

Оплата работ, услуг

200

000  0400  0000000  000  220

19 584 994,00

19 439 354,28

99,3

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0400  0000000  000  225

19 143 674,00

19 058 736,95

99,6

Прочие работы, услуги

200

000  0400  0000000  000  226

441 320,00

380 617,33

86,2

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0400  0000000  000  240

3 459 119,00

2 731 054,13

79,0

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0400  0000000  000  241

27 000,00

 

0,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0400  0000000  000  242

3 432 119,00

2 731 054,13

79,6

Поступление нефинансовых активов

200

000  0400  0000000  000  300

8 213 154,00

8 112 754,00

98,8

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0400  0000000  000  310

8 208 154,00

8 107 754,00

98,8

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0400  0000000  000  340

5 000,00

5 000,00

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000  0405  0000000  000  000

3 119 119,00

2 441 164,00

78,3

Расходы

200

000  0405  0000000  000  200

3 119 119,00

2 441 164,00

78,3

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0405  0000000  000  240

3 119 119,00

2 441 164,00

78,3

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0405  0000000  000  241

27 000,00

 

0,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0405  0000000  000  242

3 092 119,00

2 441 164,00

78,9

Дорожное хозяйство

200

000  0409  0000000  000  000

27 267 748,00

27 182 810,95

99,7

Расходы

200

000  0409  0000000  000  200

19 154 994,00

19 070 056,95

99,6

Оплата работ, услуг

200

000  0409  0000000  000  220

19 154 994,00

19 070 056,95

99,6

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0409  0000000  000  225

19 143 674,00

19 058 736,95

99,6

Прочие работы, услуги

200

000  0409  0000000  000  226

11 320,00

11 320,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0409  0000000  000  300

8 112 754,00

8 112 754,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0409  0000000  000  310

8 107 754,00

8 107 754,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0409  0000000  000  340

5 000,00

5 000,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000  0412  0000000  000  000

870 400,00

659 187,46

75,7

Расходы

200

000  0412  0000000  000  200

770 000,00

659 187,46

85,6

Оплата работ, услуг

200

000  0412  0000000  000  220

430 000,00

369 297,33

85,9

Прочие работы, услуги

200

000  0412  0000000  000  226

430 000,00

369 297,33

85,9

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0412  0000000  000  240

340 000,00

289 890,13

85,3

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0412  0000000  000  242

340 000,00

289 890,13

85,3

Поступление нефинансовых активов

200

000  0412  0000000  000  300

100 400,00

 

0,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0412  0000000  000  310

100 400,00

 

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000  0500  0000000  000  000

1 796 894,00

1 545 863,16

86,0

Расходы

200

000  0500  0000000  000  200

86 644,00

85 120,16

98,2

Оплата работ, услуг

200

000  0500  0000000  000  220

86 644,00

85 120,16

98,2

Прочие работы, услуги

200

000  0500  0000000  000  226

86 644,00

85 120,16

98,2

Поступление нефинансовых активов

200

000  0500  0000000  000  300

1 710 250,00

1 460 743,00

85,4

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0500  0000000  000  310

1 710 250,00

1 460 743,00

85,4

Коммунальное хозяйство

200

000  0502  0000000  000  000

1 791 894,00

1 542 387,00

86,1

Расходы

200

000  0502  0000000  000  200

81 644,00

81 644,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0502  0000000  000  220

81 644,00

81 644,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0502  0000000  000  225

 

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0502  0000000  000  226

81 644,00

81 644,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0502  0000000  000  300

1 710 250,00

1 460 743,00

85,4

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0502  0000000  000  310

1 710 250,00

1 460 743,00

85,4

Благоустройство

200

000  0503  0000000  000  000

5 000,00

3 476,16

69,5

Расходы

200

000  0503  0000000  000  200

5 000,00

3 476,16

69,5

Оплата работ, услуг

200

000  0503  0000000  000  220

5 000,00

3 476,16

69,5

Прочие работы, услуги

200

000  0503  0000000  000  226

5 000,00

3 476,16

69,5

Образование

200

000  0700  0000000  000  000

161 423 340,44

160 261 340,17

99,3

Расходы

200

000  0700  0000000  000  200

109 262 502,73

108 355 183,95

99,2

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0700  0000000  000  210

89 438 484,43

89 145 498,84

99,7

Заработная плата

200

000  0700  0000000  000  211

70 336 862,95

70 146 838,75

99,7

Прочие выплаты

200

000  0700  0000000  000  212

695 599,00

690 895,00

99,3

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0700  0000000  000  213

18 406 022,48

18 307 765,09

99,5

Оплата работ, услуг

200

000  0700  0000000  000  220

15 811 781,06

15 241 128,38

96,4

Услуги связи

200

000  0700  0000000  000  221

342 885,71

335 357,71

97,8

Транспортные услуги

200

000  0700  0000000  000  222

46 720,00

27 338,00

58,5

Коммунальные услуги

200

000  0700  0000000  000  223

11 830 651,73

11 362 621,59

96,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0700  0000000  000  225

2 152 413,28

2 113 132,69

98,2

Прочие работы, услуги

200

000  0700  0000000  000  226

1 439 110,34

1 402 678,39

97,5

Прочие расходы

200

000  0700  0000000  000  290

4 012 237,24

3 968 556,73

98,9

Поступление нефинансовых активов

200

000  0700  0000000  000  300

52 160 837,71

51 906 156,22

99,5

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0700  0000000  000  310

42 334 524,47

42 284 028,70

99,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0700  0000000  000  340

9 826 313,24

9 622 127,52

97,9

Дошкольное образование

200

000  0701  0000000  000  000

17 449 844,18

17 010 629,73

97,5

Расходы

200

000  0701  0000000  000  200

14 111 565,71

13 771 197,42

97,6

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0701  0000000  000  210

11 466 565,45

11 215 174,55

97,8

Заработная плата

200

000  0701  0000000  000  211

9 000 299,71

8 837 537,01

98,2

Прочие выплаты

200

000  0701  0000000  000  212

96 245,00

94 245,00

97,9

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0701  0000000  000  213

2 370 020,74

2 283 392,54

96,3

Оплата работ, услуг

200

000  0701  0000000  000  220

2 259 654,30

2 178 220,99

96,4

Услуги связи

200

000  0701  0000000  000  221

22 920,00

22 920,00

100,0

Транспортные услуги

200

000  0701  0000000  000  222

4 366,00

366,00

8,4

Коммунальные услуги

200

000  0701  0000000  000  223

1 857 995,10

1 810 560,61

97,4

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0701  0000000  000  225

240 943,38

226 067,42

93,8

Прочие работы, услуги

200

000  0701  0000000  000  226

133 429,82

118 306,96

88,7

Прочие расходы

200

000  0701  0000000  000  290

385 345,96

377 801,88

98,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0701  0000000  000  300

3 338 278,47

3 239 432,31

97,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0701  0000000  000  310

271 407,00

252 892,23

93,2

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0701  0000000  000  340

3 066 871,47

2 986 540,08

97,4

Общее образование

200

000  0702  0000000  000  000

140 030 808,52

139 308 323,93

99,5

Расходы

200

000  0702  0000000  000  200

91 711 530,04

91 144 880,78

99,4

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0702  0000000  000  210

75 125 648,98

75 084 054,29

99,9

Заработная плата

200

000  0702  0000000  000  211

59 081 515,24

59 054 253,74

100,0

Прочие выплаты

200

000  0702  0000000  000  212

598 954,00

596 250,00

99,5

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0702  0000000  000  213

15 445 179,74

15 433 550,55

99,9

Оплата работ, услуг

200

000  0702  0000000  000  220

13 124 977,78

12 636 059,64

96,3

Услуги связи

200

000  0702  0000000  000  221

229 343,22

221 815,22

96,7

Транспортные услуги

200

000  0702  0000000  000  222

40 324,00

24 942,00

61,9

Коммунальные услуги

200

000  0702  0000000  000  223

9 863 433,14

9 442 837,49

95,7

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0702  0000000  000  225

1 753 493,90

1 729 390,50

98,6

Прочие работы, услуги

200

000  0702  0000000  000  226

1 238 383,52

1 217 074,43

98,3

Прочие расходы

200

000  0702  0000000  000  290

3 460 903,28

3 424 766,85

99,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0702  0000000  000  300

48 319 278,48

48 163 443,15

99,7

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0702  0000000  000  310

41 795 777,47

41 763 796,47

99,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0702  0000000  000  340

6 523 501,01

6 399 646,68

98,1

Молодежная политика и оздоровление детей

200

000  0707  0000000  000  000

56 000,00

56 000,00

100,0

Расходы

200

000  0707  0000000  000  200

33 150,00

33 150,00

100,0

Прочие расходы

200

000  0707  0000000  000  290

33 150,00

33 150,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0707  0000000  000  300

22 850,00

22 850,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0707  0000000  000  310

350,00

350,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0707  0000000  000  340

22 500,00

22 500,00

100,0

Другие вопросы в области образования

200

000  0709  0000000  000  000

3 886 687,74

3 886 386,51

100,0

Расходы

200

000  0709  0000000  000  200

3 406 256,98

3 405 955,75

100,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0709  0000000  000  210

2 846 270,00

2 846 270,00

100,0

Заработная плата

200

000  0709  0000000  000  211

2 255 048,00

2 255 048,00

100,0

Прочие выплаты

200

000  0709  0000000  000  212

400,00

400,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0709  0000000  000  213

590 822,00

590 822,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0709  0000000  000  220

427 148,98

426 847,75

99,9

Услуги связи

200

000  0709  0000000  000  221

90 622,49

90 622,49

100,0

Транспортные услуги

200

000  0709  0000000  000  222

2 030,00

2 030,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0709  0000000  000  223

109 223,49

109 223,49

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0709  0000000  000  225

157 976,00

157 674,77

99,8

Прочие работы, услуги

200

000  0709  0000000  000  226

67 297,00

67 297,00

100,0

Прочие расходы

200

000  0709  0000000  000  290

132 838,00

132 838,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0709  0000000  000  300

480 430,76

480 430,76

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0709  0000000  000  310

266 990,00

266 990,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0709  0000000  000  340

213 440,76

213 440,76

100,0

Культура, кинематография, средства массовой информации

200

000  0800  0000000  000  000

5 489 907,95

5 441 565,36

99,1

Расходы

200

000  0800  0000000  000  200

4 427 457,95

4 382 959,36

99,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0800  0000000  000  210

3 439 832,95

3 426 423,56

99,6

Заработная плата

200

000  0800  0000000  000  211

2 750 408,00

2 736 998,61

99,5

Прочие выплаты

200

000  0800  0000000  000  212

900,00

900,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0800  0000000  000  213

688 524,95

688 524,95

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0800  0000000  000  220

722 883,00

722 206,80

99,9

Услуги связи

200

000  0800  0000000  000  221

19 115,00

19 115,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0800  0000000  000  223

316 535,02

316 291,02

99,9

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0800  0000000  000  225

268 270,01

268 270,01

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0800  0000000  000  226

118 962,97

118 530,77

99,6

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0800  0000000  000  240

25 000,00

 

0,0

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0800  0000000  000  241

25 000,00

 

0,0

Прочие расходы

200

000  0800  0000000  000  290

239 742,00

234 329,00

97,7

Поступление нефинансовых активов

200

000  0800  0000000  000  300

1 062 450,00

1 058 606,00

99,6

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0800  0000000  000  310

991 850,00

990 736,00

99,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0800  0000000  000  340

70 600,00

67 870,00

96,1

Культура

200

000  0801  0000000  000  000

4 234 907,95

4 211 565,36

99,4

Расходы

200

000  0801  0000000  000  200

4 072 457,95

4 052 959,36

99,5

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0801  0000000  000  210

3 439 832,95

3 426 423,56

99,6

Заработная плата

200

000  0801  0000000  000  211

2 750 408,00

2 736 998,61

99,5

Прочие выплаты

200

000  0801  0000000  000  212

900,00

900,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0801  0000000  000  213

688 524,95

688 524,95

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0801  0000000  000  220

392 883,00

392 206,80

99,8

Услуги связи

200

000  0801  0000000  000  221

19 115,00

19 115,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0801  0000000  000  223

316 535,02

316 291,02

99,9

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0801  0000000  000  225

18 270,01

18 270,01

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0801  0000000  000  226

38 962,97

38 530,77

98,9

Прочие расходы

200

000  0801  0000000  000  290

239 742,00

234 329,00

97,7

Поступление нефинансовых активов

200

000  0801  0000000  000  300

162 450,00

158 606,00

97,6

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0801  0000000  000  310

91 850,00

90 736,00

98,8

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0801  0000000  000  340

70 600,00

67 870,00

96,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

200

000  0806  0000000  000  000

1 255 000,00

1 230 000,00

98,0

Расходы

200

000  0806  0000000  000  200

355 000,00

330 000,00

93,0

Оплата работ, услуг

200

000  0806  0000000  000  220

330 000,00

330 000,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0806  0000000  000  225

250 000,00

250 000,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0806  0000000  000  226

80 000,00

80 000,00

100,0

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0806  0000000  000  240

25 000,00

 

0,0

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0806  0000000  000  241

25 000,00

 

0,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0806  0000000  000  300

900 000,00

900 000,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0806  0000000  000  310

900 000,00

900 000,00

100,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт

200

000  0900  0000000  000  000

31 909 927,00

30 884 300,27

96,8

Расходы

200

000  0900  0000000  000  200

27 340 001,08

26 626 245,25

97,4

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0900  0000000  000  210

18 077 370,00

17 544 641,53

97,1

Заработная плата

200

000  0900  0000000  000  211

14 206 954,00

13 780 547,06

97,0

Прочие выплаты

200

000  0900  0000000  000  212

279 200,00

278 900,00

99,9

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0900  0000000  000  213

3 591 216,00

3 485 194,47

97,0

Оплата работ, услуг

200

000  0900  0000000  000  220

7 592 786,00

7 496 109,08

98,7

Услуги связи

200

000  0900  0000000  000  221

304 500,00

275 053,25

90,3

Транспортные услуги

200

000  0900  0000000  000  222

26 720,00

26 719,40

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0900  0000000  000  223

2 973 230,00

2 911 666,80

97,9

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0900  0000000  000  224

107 000,00

107 000,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0900  0000000  000  225

898 500,00

895 575,13

99,7

Прочие работы, услуги

200

000  0900  0000000  000  226

3 282 836,00

3 280 094,50

99,9

Социальное обеспечение

200

000  0900  0000000  000  260

710 000,00

710 000,00

100,0

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0900  0000000  000  262

710 000,00

710 000,00

100,0

Прочие расходы

200

000  0900  0000000  000  290

959 845,08

875 494,64

91,2

Поступление нефинансовых активов

200

000  0900  0000000  000  300

4 569 925,92

4 258 055,02

93,2

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0900  0000000  000  310

1 266 390,00

1 081 189,64

85,4

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0900  0000000  000  340

3 303 535,92

3 176 865,38

96,2

Стационарная медицинская помощь

200

000  0901  0000000  000  000

9 978 858,00

9 864 686,29

98,9

Расходы

200

000  0901  0000000  000  200

8 312 318,00

8 297 348,86

99,8

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0901  0000000  000  210

4 042 042,00

4 027 072,86

99,6

Заработная плата

200

000  0901  0000000  000  211

3 146 309,00

3 138 462,18

99,8

Прочие выплаты

200

000  0901  0000000  000  212

150 000,00

150 000,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0901  0000000  000  213

745 733,00

738 610,68

99,0

Оплата работ, услуг

200

000  0901  0000000  000  220

3 756 481,00

3 756 481,00

100,0

Услуги связи

200

000  0901  0000000  000  221

105 000,00

105 000,00

100,0

Транспортные услуги

200

000  0901  0000000  000  222

2 500,00

2 500,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0901  0000000  000  223

1 289 958,00

1 289 958,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0901  0000000  000  225

448 500,00

448 500,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0901  0000000  000  226

1 910 523,00

1 910 523,00

100,0

Прочие расходы

200

000  0901  0000000  000  290

513 795,00

513 795,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0901  0000000  000  300

1 666 540,00

1 567 337,43

94,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0901  0000000  000  310

809 140,00

731 220,84

90,4

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0901  0000000  000  340

857 400,00

836 116,59

97,5

Амбулаторная помощь

200

000  0902  0000000  000  000

16 432 256,00

15 526 042,48

94,5

Расходы

200

000  0902  0000000  000  200

14 278 520,00

13 582 474,81

95,1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0902  0000000  000  210

10 603 268,00

10 085 508,67

95,1

Заработная плата

200

000  0902  0000000  000  211

8 341 081,00

7 922 520,88

95,0

Прочие выплаты

200

000  0902  0000000  000  212

129 200,00

128 900,00

99,8

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0902  0000000  000  213

2 132 987,00

2 034 087,79

95,4

Оплата работ, услуг

200

000  0902  0000000  000  220

2 676 152,00

2 582 216,58

96,5

Услуги связи

200

000  0902  0000000  000  221

199 500,00

170 053,25

85,2

Транспортные услуги

200

000  0902  0000000  000  222

24 220,00

24 219,40

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0902  0000000  000  223

1 275 932,00

1 214 368,80

95,2

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0902  0000000  000  224

107 000,00

107 000,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0902  0000000  000  225

398 500,00

395 575,13

99,3

Прочие работы, услуги

200

000  0902  0000000  000  226

671 000,00

671 000,00

100,0

Социальное обеспечение

200

000  0902  0000000  000  260

710 000,00

710 000,00

100,0

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0902  0000000  000  262

710 000,00

710 000,00

100,0

Прочие расходы

200

000  0902  0000000  000  290

289 100,00

204 749,56

70,8

Поступление нефинансовых активов

200

000  0902  0000000  000  300

2 153 736,00

1 943 567,67

90,2

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0902  0000000  000  310

400 000,00

292 718,80

73,2

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0902  0000000  000  340

1 753 736,00

1 650 848,87

94,1

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

200

000  0903  0000000  000  000

140 000,00

140 000,00

100,0

Расходы

200

000  0903  0000000  000  200

120 000,00

120 000,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0903  0000000  000  220

120 000,00

120 000,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0903  0000000  000  223

100 000,00

100 000,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0903  0000000  000  225

10 000,00

10 000,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0903  0000000  000  226

10 000,00

10 000,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0903  0000000  000  300

20 000,00

20 000,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0903  0000000  000  340

20 000,00

20 000,00

100,0

Скорая медицинская помощь

200

000  0904  0000000  000  000

4 156 400,00

4 156 400,00

100,0

Расходы

200

000  0904  0000000  000  200

3 739 400,00

3 739 400,00

100,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0904  0000000  000  210

3 432 060,00

3 432 060,00

100,0

Заработная плата

200

000  0904  0000000  000  211

2 719 564,00

2 719 564,00

100,0

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0904  0000000  000  213

712 496,00

712 496,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0904  0000000  000  220

307 340,00

307 340,00

100,0

Коммунальные услуги

200

000  0904  0000000  000  223

307 340,00

307 340,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0904  0000000  000  300

417 000,00

417 000,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0904  0000000  000  340

417 000,00

417 000,00

100,0

Физическая культура и спорт

200

000  0908  0000000  000  000

869 913,00

864 671,50

99,4

Расходы

200

000  0908  0000000  000  200

800 263,08

797 521,58

99,7

Оплата работ, услуг

200

000  0908  0000000  000  220

643 313,00

640 571,50

99,6

Прочие работы, услуги

200

000  0908  0000000  000  226

643 313,00

640 571,50

99,6

Прочие расходы

200

000  0908  0000000  000  290

156 950,08

156 950,08

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0908  0000000  000  300

69 649,92

67 149,92

96,4

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0908  0000000  000  310

17 250,00

17 250,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0908  0000000  000  340

52 399,92

49 899,92

95,2

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

200

000  0910  0000000  000  000

332 500,00

332 500,00

100,0

Расходы

200

000  0910  0000000  000  200

89 500,00

89 500,00

100,0

Оплата работ, услуг

200

000  0910  0000000  000  220

89 500,00

89 500,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0910  0000000  000  225

41 500,00

41 500,00

100,0

Прочие работы, услуги

200

000  0910  0000000  000  226

48 000,00

48 000,00

100,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0910  0000000  000  300

243 000,00

243 000,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0910  0000000  000  310

40 000,00

40 000,00

100,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0910  0000000  000  340

203 000,00

203 000,00

100,0

Социальная политика

200

000  1000  0000000  000  000

1 565 239,91

1 507 991,50

96,3

Расходы

200

000  1000  0000000  000  200

1 565 239,91

1 507 991,50

96,3

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  1000  0000000  000  240

6 000,00

3 480,00

58,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1000  0000000  000  242

6 000,00

3 480,00

58,0

Социальное обеспечение

200

000  1000  0000000  000  260

1 559 239,91

1 504 511,50

96,5

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1000  0000000  000  262

1 317 519,91

1 262 792,21

95,8

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1000  0000000  000  263

241 720,00

241 719,29

100,0

Пенсионное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  000

241 720,00

241 719,29

100,0

Расходы

200

000  1001  0000000  000  200

241 720,00

241 719,29

100,0

Социальное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  260

241 720,00

241 719,29

100,0

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1001  0000000  000  263

241 720,00

241 719,29

100,0

Социальное обеспечение населения

200

000  1003  0000000  000  000

85 000,00

51 500,00

60,6

Расходы

200

000  1003  0000000  000  200

85 000,00

51 500,00

60,6

Социальное обеспечение

200

000  1003  0000000  000  260

85 000,00

51 500,00

60,6

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1003  0000000  000  262

85 000,00

51 500,00

60,6

Охрана семьи и детства

200

000  1004  0000000  000  000

1 232 519,91

1 211 292,21

98,3

Расходы

200

000  1004  0000000  000  200

1 232 519,91

1 211 292,21

98,3

Социальное обеспечение

200

000  1004  0000000  000  260

1 232 519,91

1 211 292,21

98,3

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1004  0000000  000  262

1 232 519,91

1 211 292,21

98,3

Другие вопросы в области социальной политики

200

000  1006  0000000  000  000

6 000,00

3 480,00

58,0

Расходы

200

000  1006  0000000  000  200

6 000,00

3 480,00

58,0

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  1006  0000000  000  240

6 000,00

3 480,00

58,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1006  0000000  000  242

6 000,00

3 480,00

58,0

Межбюджетные трансферты

200

000  1100  0000000  000  000

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Расходы

200

000  1100  0000000  000  200

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1100  0000000  000  250

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1100  0000000  000  251

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000  1101  0000000  000  000

21 857 400,00

21 857 400,00

100,0

Расходы

200

000  1101  0000000  000  200

21 857 400,00

21 857 400,00

100,0

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1101  0000000  000  250

21 857 400,00

21 857 400,00

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1101  0000000  000  251

21 857 400,00

21 857 400,00

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

200

000  1102  0000000  000  000

32 322 957,00

32 212 401,60

99,7

Расходы

200

000  1102  0000000  000  200

32 322 957,00

32 212 401,60

99,7

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1102  0000000  000  250

32 322 957,00

32 212 401,60

99,7

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1102  0000000  000  251

32 322 957,00

32 212 401,60

99,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000  1103  0000000  000  000

1 734 600,00

1 694 600,00

97,7

Расходы

200

000  1103  0000000  000  200

1 734 600,00

1 694 600,00

97,7

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1103  0000000  000  250

1 734 600,00

1 694 600,00

97,7

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1103  0000000  000  251

1 734 600,00

1 694 600,00

97,7

Иные межбюджетные трансферты

200

000  1104  0000000  000  000

865 000,00

863 000,00

99,8

Расходы

200

000  1104  0000000  000  200

865 000,00

863 000,00

99,8

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1104  0000000  000  250

865 000,00

863 000,00

99,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1104  0000000  000  251

865 000,00

863 000,00

99,8

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

200

000  1105  0000000  000  000

9 663 200,00

9 663 200,00

100,0

Расходы

200

000  1105  0000000  000  200

9 663 200,00

9 663 200,00

100,0

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1105  0000000  000  250

9 663 200,00

9 663 200,00

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1105  0000000  000  251

9 663 200,00

9 663 200,00

100,0

Итого внутренних оборотов

210

000  9700  0000000  000  000

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251)

211

000  9700  0000000  000  251

66 443 157,00

66 290 601,60

99,8

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

000  7900  0000000  000  000

-6 616 950,00

115 121,93

 


 


 

 

 

 

 

 

2008 год; 96014 - Урмарский район                                                                                                                                                                            

Код формы: 42803g                                                                                                                                                                                                       

Название формы: Источники финансирования дефицита бюджета                                                                                                                               

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено бюджеты муниципальных районов

Процент исполнения

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

000 90  00  00  00  00  0000  000

6 616 950,00

-115 121,93

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ

520

000 01  00  00  00  00  0000  000

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов

520

000 01  06  00  00  00  0000  000

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  000

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  600

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  01  00  0000  640

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из в бюджетов муниципальных  районов валюте РФ

520

000 01  06  05  01  05  0000  640

1 305 000,00

1 466 494,52

112,4

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

700

000 01  05  00  00  00  0000  000

5 311 950,00

-1 581 616,45

 

Увеличение остатков средств бюджетов

700

000 01  05  00  00  00  0000  500

-313 978 267,30

-316 855 799,94

100,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01  05  02  00  00  0000  500

-313 978 267,30

-316 855 799,94

100,9

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

710

000 01  05  02  01  00  0000  510

-313 978 267,30

-316 855 799,94

100,9

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

710

000 01  05  02  01  05  0000  510

-313 978 267,30

-316 855 799,94

100,9

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

710

000 01  05  02  01  10  0000  510

 

 

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

700

000 01  05  00  00  00  0000  600

319 290 217,30

315 274 183,49

98,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01  05  02  00  00  0000  600

319 290 217,30

315 274 183,49

98,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

720

000 01  05  02  01  00  0000  610

319 290 217,30

315 274 183,49

98,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

720

000 01  05  02  01  05  0000  610

319 290 217,30

315 274 183,49

98,7

Итого внутренних оборотов

750

000 57  00  00  00  00  0000  000

 

-197 142 579,88

 

увеличение остатков средств

755

000 57  00  00  00  00  0000  510

 

-263 433 181,48

 

уменьшение остатков средств

756

000 57  00  00  00  00  0000  610

 

66 290 601,60

 


 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 306

 

О внесении изменений  и дополнений в решение Урмарского районного Собрания  депутатов от  27.11.2008 г. № 285 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

 

В соответствии со ст. 24 Устава Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:1. Внести в решение Урмарского  районного Собрания депутатов от  27.11.2008 г. № 285 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» изменения, изложив в приложении к решению таблицы в следующей редакции:

Таблица корректирующих коэффициентов базовой доходности оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств

Оказание услуг по  ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств

Корректирующий коэффициент базовой доходности

Урмарский район

0,4

 

Таблица корректирующих коэффициентов базовой доходности автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

Корректирующий коэффициент

Пассажирские перевозки

0,75

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

 

Глава  Урмарского района                                                                                     В.Н. Кириллов

 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 307

 

О внесении изменений в Положение о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе

 

В связи с изменениями, внесенными в бюджетное законодательство Российской Федерации Федеральным законом от 26.04.2007 года №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2008 года №310-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Внести в Положение о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе, утвержденное решением Собрания депутатов Урмарского района от 29.11.2007 г. №208 (в редакции от 28.08.2008 г. №274) следующие изменения:

1. В статье 10 слова «ст. 93.2» заменить словами «ст.ст. 93.2, 93.3»;

2. В ст. 11 подразделы «Право муниципальных заимствований», «Формы муниципальных заимствований Урмарского района» изложить в следующей редакции:

- Под муниципальными заимствованиями Урмарского района Чувашской Республики понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования Урмарский район Чувашской Республики, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса РФ в местный бюджет Урмарского района Чувашской Республики от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования Урмарский район Чувашской Республики в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и уставом муниципального образования Урмарский район принадлежит администрации Урмарского района.

3.  п.3 ст.17 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается  финансовым отделом администрации Урмарского района.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется начальником финансового отдела администрации Урмарского района.

 3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета Урмарского района должны соответствовать решению о местном бюджете Урмарского района.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о местном бюджете Урмарского района начальник финансового отдела администрации Урмарского района утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями начальника финансового отдела администрации Урмарского района без внесения изменений в решение о местном бюджете Урмарского района:

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете Урмарского района на их исполнение в текущем финансовом году;

в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления Урмарского района за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета Урмарского района, использования средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о местном бюджете Урмарского района, - в пределах объема бюджетных ассигнований;

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

в случае получения субсидий и субвенций сверх объемов, утвержденных решением о местном  бюджете Урмарского района;

в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ;

в случае размещения бюджетных средств на банковских депозитах в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о  местном бюджете Урмарского района не допускается.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам расходов классификации операций сектора государственного управления, в том числе дифференцированно для разных видов расходов бюджета и (или) главных распорядителей бюджетных средств.

Указанные показатели могут быть изменены в ходе исполнения бюджета при изменении показателей сводной бюджетной росписи, утвержденных в соответствии с ведомственной структурой расходов, а также по представлению главного распорядителя бюджетных средств в случае образования экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг в пределах, установленных порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного Кодекса РФ.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.»

4. Ст. 13 изложить в следующей редакции:

Статья 13. Исключительные полномочия руководителя финансового отдела администрации Урмарского района

1. Руководитель финансового отдела администрации Урмарского района Чувашской Республики (далее – начальник финансового отдела) имеет исключительное право:

утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики;

вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики;

утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики;

вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств;

2. Начальник финансового отдела имеет право своим распоряжением сокращать лимиты бюджетных обязательств по сравнению с бюджетными ассигнованиями, если бюджетные ассигнования в соответствии с Решением о местном бюджете Урмарского района Чувашской Республики выделялись при условии выполнения главным распорядителем средств местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики (органом местного самоуправления или другим получателем бюджетных средств) определенных требований, а к моменту составления лимитов бюджетных обязательств эти требования оказались невыполненными.

3. Начальник финансового отдела имеет право запретить главным распорядителям средств местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики изменять целевое назначение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств в случаях поступления к нему информации Счетной палаты Российской Федерации, Контрольно-счетной палаты Государственного Совета Чувашской Республики или актов проверок федеральных органов исполнительной власти в области финансово-бюджетного надзора, Министерства финансов Чувашской Республики, муниципальных контрольных органов, свидетельствующих о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации главным распорядителем средств местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики.

4. Начальник финансового отдела имеет право запретить получателю средств местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики осуществление отдельных расходов в случаях поступления информации Счетной палаты Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти в области финансово-бюджетного надзора или актов проверок Контрольно-счетной палаты Государственного Совета Чувашской Республики и Министерства финансов Чувашской Республики, муниципальных контрольных органов, свидетельствующих о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации.

5. Начальник финансового отдела имеет право выносить главным распорядителям средств местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики обязательные для исполнения предписания о ненадлежащем исполнении бюджета (организации бюджетного процесса).

6. Начальник финансового отдела в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, имеет право:

списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, используемых не по целевому назначению, и в других случаях, предусмотренных частью IV Бюджетного кодекса Российской Федерации;

списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, подлежащих возврату в бюджет, срок которых истек;

списывать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возвратной основе, срок уплаты которых наступил;

взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возвратной основе, в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки;

выносить предупреждение руководителям органов местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики и получателей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;

составлять протоколы, являющиеся основанием для наложения штрафов;

взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных организаций за несвоевременное исполнение платежных документов на зачисление или перечисление бюджетных средств в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки.

Указанные в настоящем пункте права могут быть осуществлены заместителем начальника финансового отдела в соответствии с его полномочиями.

 

Глава Урмарского района                                                                                 В.Н. Кириллов

 

 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 308

 

Об утверждении районной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы» в новой редакции

                           

Во исполнение протокола расширенного заседания совета глав районов и городов при Президенте Чувашской Республики №4 от 25.11.2008г., в связи с уточнением программных мероприятий по увеличению производства молока в районе

Урмарского районное Собрание депутатов   решило: 

1.  Утвердить районную целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы» в новой редакции (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района.

 

Глава  Урмарского района                                                                                     В.Н. Кириллов

 

 
Утверждена решением Урмарского районного Собрания депутатов от 26.03.2009 г. № 308

 

Районная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы»
ПАСПОРТ

программы  поддержания молочного скотоводства

Наименование программы

Районная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы»

Основание для разработки программы

Протокол расширенного заседания Совета глав районов и городов при Президенте Чувашской Республики №4 от 25.11.2008 года и приказ МСХ России от 06 ноября 2008 года №495 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы».

Заказчик программы

Администрация Урмарского района Чувашской Республики

Основные разработчики программы

Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрация Урмарского района

Цель программы

Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока  с 15818  тонн в 2008 г. до 19485  тонн в 2012 году.

Основные задачи

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- укрепление племенной базы молочного скотоводства;

- увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства

Участники программы

Сельхозпредприятия различных организационно-правовых форм собственности*, КФХ*, ЛПХ*, сельские поселения района*, государственное учреждение «Урмарская районная станция по борьбе с болезнями животных» государственной ветеринарной службы Чувашской Республики*.

Основные мероприятия программы

Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного  молока:

- племенного скотоводства;

- повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота путем покупки высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту;

- повышение качества молочного скота в личных, подсобных хозяйств населения (ЛПХ) и фермеров. Создание пунктов искусственного осеменения (сервисного центра);

- повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока;

-укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.

Сроки и этапы реализации программы

2009 – 2012 годы

Исполнители программы

Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрация Урмарского района, сельхозтоваропроизводители*, сельские поселения района*, государственное учреждение «Урмарская районная станция по борьбе с болезнями животных» государственной ветеринарной службы Чувашской Республики*.

Объёмы и источники финансирования

Объем финансирования на реализацию программы на период 2009-2012г.г. составляет в ценах соответствующих лет 143832,69 тыс. рублей, в том числе:

 - за счет бюджета –38277,69 тыс. рублей, из них по годам:

2009–8831,19 тыс. руб.,

2010 – 10171,4 тыс. руб.,

2011- 9593,5 тыс. руб.,

2012 –9681,6 тыс.руб.;

 - за счет привлеченных средств – 45555 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 – 10258 тыс. руб.,

2010 –11783 тыс. руб.,

2011г-11673 тыс.руб.,

2012 – 11841тыс. руб.

Целевые индикаторы и показатели программы

Показатели программы:

- удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота 2012 г. – 15 %;

- приобретение племенного молодняка не менее 100 голов ежегодно.

- производство молока:

2009г. – 16,570тыс. тонн;

2010г. – 17,480тыс. тонн;

2011г. – 18,470тыс. тонн;

2012г. – 19,485тыс. тонн;

- создание центра по оказанию сервисных услуг – 1 шт. в 2010 году;

- выход телят на 100 маток довести с 78 до 82 голов в 2012 году;

-                             удой на корову в 2012 г. – 4500 кг;

производство молока на душу населения в 2012 г. -676 кг;

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Увеличение удоев коров к 2012 г. до 4500 кг, валового производства молока до 19485 тонн, стабилизация  поголовья коров на уровне 4330 гол.

2. Доведение производства молока на душу населения до 676 кг в год.

3. Повышение  производительности труда на 12 %.

Система управления и контроля

Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрация Урмарского района

* Мероприятия Программы осуществляются по согласованию с участниками и исполнителями.

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Районная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы» (далее – Программа) направлена на модернизацию молочного скотоводства.

Программа разработана в развитие Муниципальной целевой  программы «Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», утвержденной решением Урмарского районного Собрания депутатов от 07.04.2008г. №246.

     

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства.

Молочное скотоводство в районе за последние годы претерпело серьезные  изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

По сравнению с 1990 годом поголовье коров сократилось в 1,9 раза, объемы производства молока снизились на 6500 тонн, в расчете на душу населения на 248 кг, потребление на 237 кг.

Предпринятые в 2006 - 2007 гг. меры в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» по ускоренному развитию животноводства позволили несколько приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметилась тенденция его оживления.

Удой молока на корову в 2008 г. в районе во всех категориях хозяйств достиг в среднем - 3836 кг, что на 958 кг молока больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом. Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота. Активизирован процесс создания  молочных хозяйств (модернизировано 2 фермы), в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению. (ООО «Агрофирма «Арабоси», ООО «Средний Аниш»).

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счёт собственных ресурсов.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства в перспективе район располагает всеми необходимыми предпосылками:

• Достаточные площади земельных угодий для производства высококачественных кормов.

• Апробированная в ООО «Агрофирма «Арабоси» технология интенсивного молочного животноводства.

• Высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинизированная).

 

Анализ состояния молочного скотоводства в Урмарском районе

Показатели

Ед. изм.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2008 г. к 2006 г., %

1.Поголовье молочных коров, всего

голов

4236

4223

4001

94,4

2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств

кг

 

3324

3726

3836

115,4

3. Валовое производство молока

тонн

14012

15759

15815

112,9

4. Производство на душу населения

кг

486

546

548

112,8

5. Покупка племенного  молодняка крупного рогатого скота молочных пород

гол.

144

 

 

 

6. Выход телят на 100 маток

гол.

76

77

78

102,6

7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород

%

9,4

9,7

9,8

104,2

8. Закупка сухого молока

тонн

 

 

 

 

9. Рентабельность производства молока-с господдержкой

%

-1,2

15,46

21

+19,8

                          - без господдержки

%

-3,39

10,71

15

+11,61

 

1.2. Характеристика проблемы

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

недостаточная развитость племенной базы низкий охват контролем продуктивности (37% в районе вместо оптимальных 50-60%);

низкий выход телят в расчёте на 100 коров (78 голов);

малая численность племенного скота (9,8% вместо 15%);

низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10-15%);

недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

а) неурегулированность экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный производитель -молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля», в результате чего на долю молочных ферм приходится 30-35% от розничной цены на молоко вместо оптимальных 50-55% ;

б) недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в районе составляет в пределах 5 % от производственных издержек.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев;

- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена отраслевая целевая программа  «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы».

 

1.3. Основные цели и задачи

Цель Программы.

Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 15818тонн в 2008 г. до 19485 тонны в 2012 году.

Задачи Программы.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- укрепление племенной базы молочного скотоводства;

- увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.

 

Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства

        Целевые показатели:

Показатели

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье молочного крупного рогатого скота

%

10,1

11,0

13,0

15,0

Приобретение племенного  молодняка

гол.

100

100

100

100

 

Механизм реализации:

- повышение ставок субсидий на закупку племенного молодняка;

- предоставление субсидии на закупку  семени быков-производителей молочных пород;

- покупка племенного молодняка способствует увеличению удельного веса племенного скота в общем поголовье до 15%.

 

Задача 2.Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.

                 Целевые показатели:

Показатели

Единица

измерения

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Производство молока

%

4,8

10,5

16,7

23,1

Средний надой молока от 1 коровы в сельхозпредприятиях

кг

3690

3850

4070

4285

Выход телят на 100 коров

голов

79

80

81

82

 

Механизм реализации:

-  создание центра по оказанию сервисных услуг в п. Урмары в 2010 году.

 

1.4.   Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансирование использование имеющихся в районе ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности.  При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам за счёт бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 1.

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств субъектов федерации через региональные программы (мероприятия)  обеспечит достижение поставленной цели и решение задач отраслевой программы по всем индикаторам.

Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем  2008 года:

- объемы производства молока в  2012 году на 23,1%;

-  удой на корову в год в 2012 г. на 117,3%;

- производство молока на душу населения до 676 кг в год.

Объём производства  молока  в 2012 году составит 19485 тонн.

Таблица 1

                                Основные целевые индикаторы Программы и их значения  по годам

 

Целевой

Индикатор

Един. измер.

 

 

2008 г.

Значение индикатора

 

2009 г.

 

2010 г.

 

2011 г.

 

2012 г.

% к 2008 г.

1. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств

кг

 

3836

4060

4200

4350

4500

117,3

2. Валовое производство молока

тонн

15818

16570

17480

18470

19485

123,2

3. Производство молока на душу населения

кг

548

575

607

641

676

123,3

4. Покупка племенного  молодняка крупного рогатого скота молочных пород

тыс. гол.

 

100

100

100

100

 

5. Выход телят на 100 коров

гол.

77

79

80

81

82

106,5

6. Удельный вес племенного  поголовья в общей численности крупного рогатого скота

%

9,8

10,1

11

13

15

+5,2

7. Создание центров по оказанию сервисных услуг

ед.

 

 

 

1

 

 

8. Реализация племенного  молодняка

тыс. гол.

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Перечень и описание программных мероприятий

Субсидии на возмещение части затрат на повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту 

Размеры субсидий рассчитываются по ставке на 1 кг живой массы молодняка, установленной исходя из возмещения из средств федерального бюджета не более 30% затрат на эти цели.

 В 2007 и  2008 годах ставка субсидий была 13 руб. за 1 кг живой массы. Ставка субсидий  на 2009-2012 гг. определена в размере 30 рублей за 1 кг живой массы из федерального бюджета и из средств республиканского бюджета 50 руб. за 1 кг.

Потребность в субсидиях на покупку высокоценных нетелей и телок   составит на период 2009-2012 гг. из федерального бюджета составит 4800 тыс. руб., из них по годам:

Годы

Требуется телок и нетелей,

Живая масса, 

Ставка субсидий на 1 кг живой массы, руб.

Всего субсидии на покупку телок и нетелей, тыс. руб.

Гол.

тонн

РФ

ЧР

РФ

ЧР

Итого

2009

100

40

30

50

1200

2000

3200

2010

100

40

30

50

1200

2000

3200

2011

100

40

30

50

1200

2000

3200

2012

100

40

30

50

1200 (дополн. потреб.)

2000

3200

 Всего за 2009-2012г.г.

 

 

 

 

4800

8000

12800

Приобретение семени племенных быков-производителей. Ставка субсидий из федерального бюджета РФ определяется из расчета 30 руб. за одну дозу семени. Ежегодно будет приобретаться по 4500  доз семени.

Объем субсидий всего за 4 года составит  1532 тыс.руб.  

 

 

Годы

 

 

Приобретение семени племенных быков-производителей, доз

Ставка субсидий,

руб.

 

 

 

Субсидии,

всего,

тыс. рублей

 

 

 

 

Федеральный бюджет

Республикан-ский бюджет

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Итого

2009

4500

30

55

135

248

383

2010

4500

30

55

135

248

383

2011

4500

30

55

135

248

383

2012

 

4500

30

55

135(дополн. потреб.)

248

383

Итого

 

 

 

540

992

1532

             

В таблице  ставка  субсидий  из республиканского  бюджета определена  из расчета 70% от производственных  затрат.

Субсидии на создание сервисного центра по искусственному осеменению крупного рогатого скота и компенсацию затрат по искусственному осеменению.

Ставка субсидий определяется в расчете на одну стельность, в размере 100% издержек связанных с искусственным осеменением.  Искусственное осеменение коров в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и фермерских хозяйствах за оплату из субсидий выполняют:

а) техники по искусственному осеменению крупного рогатого скота и ветеринарные работники сервисного центра по искусственному осеменению;

б) техники по искусственному осеменению и ветеринарные работники сельскохозяйственных предприятий;

в) специалисты ветеринарных участков и районных ветеринарных станций.

Охват искусственным осеменением ЛПХ и фермерских хозяйств составит 50%. Затраты на одно плодотворное осеменение коров составляют 140 рублей. Для оснащения сервисного центра предусматривается выделение 500 тыс. руб.  (100% субсидирование). Общая сумма на компенсацию затрат на искусственное осеменение на период 2009-2010 годов составит 600 тыс. руб, в том числе по годам:

Годы

Предусмотрено увеличить поголовье коров и телок, осеменяемых искусственно,  гол.

Требуется субсидий из расчета 140 руб. за голову, тыс.руб.

Затраты на создание сервисного центра по воспроизводству с/х животных, тыс. руб.

Всего субсидий, тыс. руб.

2009

 

 

 

 

2010

2500

350

250

600

2011

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

Всего за 2009-2012 гг  

350

250

600

 

Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур

Ставка субсидии определяется из расчета средней стоимости семян на посев 1 га высокобелковых культур (спектр стоимости 1 кг семян бобовых – клевера, люцерны, козлятника, эспарцета находится в значениях от 110 до 150 руб., а норма высева семян колеблется от 6 до 80 кг/га).

В 2008 году средняя стоимость семян на 1 га посева составила 900 руб. Субсидии  рассчитаны в размере 8-10 %   на 1 га. Потребность в площадях под бобовыми культурами и размер субсидий на приобретение семян представлены в таблице.

Годы

Площадь бобовых, га

Затраты, тыс. руб.

Субсидии, тыс. руб.

2009

700

630

56,7

 

2010

800

720

64,8

 

2011

900

810

72,9

 

2012

1000

900

81

 

2009-2012

3400

3060

275,4

 

Возмещение части затрат на приобретение комбикормов

Предусмотрено с 2009 года скармливание 100% концентратной части рациона осуществлять в виде полноценных комбикормов-концентратов в высокопродуктивных стадах. Объем их производства за весь период составит 5502 тонн, что в денежном выражении – 44,016 млн. рублей.

Ставка субсидий определяется из расчета стоимости 1 кг комбикорма при его затратах к 2012 году на производство 1 кг молока – 0,3 кг, на производство 1 кг прироста – 2,2 кг.

Стоимость комбикорма-концентрата в 2008 г. составляет 8 руб./кг.

Объем комбикормов, концентратов их стоимость и размер субсидий представлены в таблице.

Годы

Потребность в комбикормах,  тонн

Затраты, млн. руб.

Ставка субсидий в %

Субсидии млн. руб.

2009

1302

10,416

26,8

2,791

2010

1350

10,800

31,7

3,423

2011

1400

     11,200

29,8

3,337

2012

1450

11,600

28,6

33,176 (дополн.потреб)

2009-2012

5502

44,016

 

12,870

 

1.6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической  цели, оценка рисков её реализации

Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация отраслевой целевой программы будет способствовать достижению  конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и стабилизации    поголовья молочного скота.

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли  до 2012 года в объеме 19485 тонн или на душу населения до 676 кг  в год. Это позволит обеспечить население  молоком и молочными продуктами.

 

Социальные и экономические последствия реализации Программы.

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы обеспечит повышение производительности труда  на фермах в среднем на 12% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 22 человека, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме  56,856 млн. рублей (таблица 2)

 

Таблица 2

Расчет индикаторов экономической эффективности Программы

 

Показатели

Годы

 

2009-2012

2009

2010

2011

2012

Основные индикаторы

1. Поголовье молочных коров, гол

4081

4162

4246

4330

105,3

2. Удой на корову в год, кг

4060

4200

4350

4500

110,8

3. Валовое производство молока, тонн

16,570

17,480

18,470

19,485

117,6

Вспомогательные индикаторы

1. Валовой продукт отрасли, млн. руб.

139,188

146,832

155,148

163,674

 

2. Валовой доход отрасли, млн. руб.

173,985

183,540

193,935

204,593

 

3. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.

34,797

36,708

38,787

40,919

 

4. Начисление налогов, тыс. руб.

34,797

36,708

38,787

40,919

 

5. Рабочие места, чел.

189

185

177

167

 

 

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

·         недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного  партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

·    вступление России в ВТО;

·         неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

б) Внутренние риски:

·         организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

·         производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год,  и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли   уровень предыдущего года по производству молока на корову  и  выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.

 

Таблица 3

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства молока,

тыс. рублей в ценах соответствующего года

Виды рисков

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)

 

162

 

168

 

174

 

180

От невыхода на плановое производство молока, тонн

661

699

739

779

Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовый надой молока  в год, тыс. руб. (в ценах 2008 г.-1050 руб/тонна)

694                     

734

776

818

 

Расчеты показали (табл. 3), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.(таблица 4)                 

 

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

по Программе

 

Показатели

 

Ед.

изм.

Годы

Всего за 4 года

2009

2010

2011

2012

(допол.пот-ребность)

Ежегодный прирост валового производства молока

 

 

тонн

752

910

990

1015

3667

То же в стоимостном выражении (ВП)

 

млн. руб.

2,856

7,644

8,316

8,526

27,342

Ежегодный прирост налогов от отрасли к уровню 2008

Года

 

тыс. руб.

269

987

1769

2572

5597                  

 

Финансирование на продукцию

 

всего (Ф)

млн. руб.

 

19,039

21,954

21,266

21,523

83,833

в т.ч. из

федерального бюджета (З)

 

 

млн. руб.

4,683

5,923

5,246

5,234

21,086

Показатели

эффективности

 

 

Эобщ.

 

%

15

34,8

39,1

39,6

32,6

 

Эб

 

%

61

129

158,5

162,9

129,7

Эффективность расходования средств финансирования определяли по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производства продукции.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 129,7 %, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 3 – 4 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в табл.1 Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из федерального бюджета.

                 1.7. Методика оценки эффективности Программы

Количественный метод: Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:

Форма 8 – АПК «Отчет о затратах  на основное производство».

Форма 10 – АПК «Отчет о средствах целевого финансирования»

Форма 13- АПК «Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства».

Форма 15-АПК «Отчет о наличии животных».

Форма 16-АПК  «Баланс продукции» по годам.

Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: «сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств» (таблица 4), «Сведения об эффективности бюджетных расходов» (ф. 0503165), «Сведения об использовании целевых программ» (ф. 0503166).

Форма П-1-СХ «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» (ежемесячная).

Приложение к форме П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» (квартальная, годовая).

Федеральная программа статистических работ Росстата России «Поголовье, продуктивность молочного скота в Российской Федерации» (форма 24-СХ, месячная, квартальная, годовая).

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по программе используются показатели (за каждый год и в целом  за четыре года), приведенные в табл. 2.

Эффективность расходования бюджетных средств по программе также рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой прибыли, полученной по программе, и расходов из средств федерального бюджета (формула приведена в пункте 1.6.).

1.8.Обоснование потребности в ресурсах.

Ресурсное обеспечение программы за счет федерального, республиканского, а также за счет средств внебюджетных источников.

 К внебюджетным источникам отнесены доходы от уставной деятельности сельхозтоваропроизводителей, банковские кредиты и собственные средства субъектов сельского хозяйства.

Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий программы приведены в таблице 5.

                                                                                                                        Таблица  5

Общая потребность в финансировании мероприятий программы и его источники, тыс. руб.

п/п

 

Мероприятия

 

Источник

2009

2010

 

2011

2012

Всего за 2009-2012 гг.

1

Субсидии на возмещение части затрат на повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту 

Федеральный,

 

Региональный

1200

 

2000

 

 

1200

 

2000

1200

 

2000

1200

 

2000

4800

 

8000

 

 

Внебюджетные средства

2000

2000

2000

2000

8000

2

Приобретение семени племенных быков-производителей

Федеральный, региональный бюджет

135

248

135

248

135

248

135

248

540

992

 

 

Внебюджетные средства

63

63

63

63

252

3

Субсидии на создание сервисного центра по искусственному осеменению крупного рогатого скота и компенсацию затрат по искусственному осеменению.

Федеральный, региональный бюджет

 

600

 

 

600

 

 

Внебюджетные средства

 

50

 

 

50

4

Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур

Федеральный, региональный бюджет

56,7

64,8

 

72,9

81

275,4

 

 

Внебюджетные средства

60

65

75

83

283

5

Возмещение части затрат на приобретение комбикормов   

Федеральный, региональный бюджет

2791,49

3423,6

3337,6

3317,6

12870,29

 

 

Внебюджетные средства

5585

6850

6675

6635

25745

4.

 Субсидирование части затрат на содержание высокопродуктивных коров

Федеральный, региональный бюджет

1900

2000

2100

2200

8200

 

 

Внебюджетные средства

2000

2200

2300

2500

9000

5.

Мероприятия по ветеринарной защите поголовья крупного рогатого скота

Федеральный, региональный бюджет

500

500

500

500

2000

 

 

Внебюджетные средства

500

500

500

500

2000

6.

Строительство молочно-товарной фермы (МТФ) приобретение и монтаж оборудования  в СПССЖК  «Слава»

Внебюджетные средства

 

 

10000

 

10000

7.

Строительство и модернизация МТФ ООО «Агро-Владина»

Внебюджетные средства

 

 

25000

 

25000

8.

Строительство молочно-товарной фермы (МТФ) КФХ «Крылов В.Н.»

Внебюджетные средства

 

 

25000

 

25000

9.

Подготовка высококвалифицированных кадров

Внебюджетные средства

50

55

60

60

225

 

Итого по программе

Федеральный региональный бюджет

4683,19

 

4148

5923,4

 

4248

5245,5

 

4348

5233,6

 

4448

21085,69

 

17192

 

 

Внебюджетные средства

10258

11783

11673

11841

45555

 

Всего финансирование

 

19089,19

21954,4

21266,5

21522,6

83832,69

 

Включая капстрительство МТФ

 

19089,19

21954,4

141206,5

21522,6

143832,69

 

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований на указанные цели.

1.8. Система управления реализацией Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Урмарского района. 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных результатов.( таблица 6)

                                                                                                      Таблица 6

Расчет экономической и социальной эффективности   реализации Программы

Наименование эффекта и

единицы измерения

Результат по годам

За 4 года

2009

2010

2011

2012

Основные индикаторы

1. Эффект от повышения производительности труда (рост продуктивности коров и сокращение числа рабочих мест) .человек.

2

2

8

10

22

1.1 Прирост производства молока, тонн.

338

910

990

1015

3253

1.2 Прямые затраты труда на производство молока, среднегодовых работников, тыс. часов

552

534

517

488

2091

1.3. Генерация в среднем 4,5 рабочих места на 1 прямого работника в скотоводстве в других сферах (переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства), тыс. рабочих

850

820

800

760

 

3. Дополнительные налоговые поступления в бюджет всех уровней за год, тыс. руб.

323

 

323

323

323

1292

 

 Исполнителями Программы является заинтересованные предприятий, управления и отделы администрации Урмарского района,  сельхозтоваропроизводители.

Отдел сельского хозяйства, экологии , земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района осуществляет контрольные функции, позволяющие установить зависимость между затратами на реализацию Программы и конечными результатами, обеспечивает тем самым эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на осуществление Программы.

 

 

 

 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 309

 

О муниципальной целевой Программе «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы»

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. №446 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы»

2. Установить, что:

- при подготовке проектов решений Урмарского районного Собрания депутатов о бюджете Урмарского района на очередной финансовый год Программа ежегодно включается в перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета Урмарского района;

- объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета Урмарского района.

3. Исполнение данного решения возложить на отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района.

 

 

Глава Урмарского   района                                                                               В.Н. Кириллов

 

Утверждена решением Собрания депутатов Урмарского района от 26 марта 2009 г. № 309

                                                                                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы»

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы»

 

Основание для разработки Программы

 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

Протокол расширенного заседания Совета глав районов и городов при Президенте Чувашской Республики  от 25 ноября 2008 года №4

Муниципальный заказчик  программы

Администрация  Урмарского  района

 

Основные исполнители Программы

 

Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района;

администрации сельских поселений (по согласованию);

сельскохозяйственные организации (по согласованию)

Основные разработчики Программы

Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района

Цели Программы      

- увеличение производства зерна, картофеля  за счет расширения посевных площадей в результате ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение эффективности зернового производства  и картофеля за счет улучшения качества продукции, полученной на вновь вводимых в оборот землях;

-повышение занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивое развитие сельских территорий.

Задачи Программы    

- организация эффективной, результативной работы по поиску инвесторов по привлечению инвестиций и современных инновационных технологий в сельскохозяйственное производство, так и в несельскохозяйственную деятельность в сельской  местности;

- исполнение мероприятий  государственной поддержки сельского хозяйства федерального и республиканского бюджетов, освоение кредитных ресурсов на льготных условиях  сельскохозяйственными товаропроизводителями;

-обеспечение ввода в севооборот неиспользуемых земель  сельскохозяйственного  назначения;

-сохранение и поддержание почвенного плодородия;

- внедрение энерго-  и ресурсосберегающих технологий;

- развитие малых форм хозяйствования.

Сроки реализации Программы

2009-2015 годы

 

Целевые индикаторы и показатели программы

Показатели программы:

- увеличение производства зерна в 2015 году на 30 процентов к уровню 2008 года;

-увеличение производства  картофеля в 2015 на 39 процентов к уровню 2008 года;

-удельный вес посева с элитными семенами довести до 15 процентов;

-применение минеральных удобрений довести  до 55 кг д.в.на 1 га;

-применение средств защиты растений довести до 95 % посевных площадей  зерна и картофеля;

- производство зерна:

                             2009г. –  35.0 тыс. тонн;

                             2010г. –  37,1 тыс. тонн;

                             2011г. –  39,2 тыс. тонн;

                             2012г. –  41,3 тыс. тонн;

                             2013г.-    43,4 тыс.тонн;

                             2014г.— 45,5 тыс.тонн;

                             2015г.— 47,5 тыс.тонн;

 

-                          Производство картофеля:

-                          в 2009 г. – 54,3 тыс.тонн;

-                          в 2010 г.--  60,7 тыс.тонн;

-                          в 2011 г.--  67,0 тыс.тонн;

-    в 2012 г.--  67,1 тыс.тонн;

-    в  2013 г.—67,2 тыс.тонн;

-    в  2014 г.—67,3 тыс.тонн;

-    в  2015 г.—67,4 тыс.тонн.

Объемы и источники финансирования Программы

Всего объем    расходов   на   реализацию    Программы      составит

601,75 млн. руб, в том числе   из:

-   федерального бюджета -  34,8 млн. руб.;

- республиканского бюджета Чувашской Республики – 59,9 млн. руб.;

- средства районного бюджета – 2,95 млн.руб.

-   внебюджетных источников – 504,1 млн.руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Увеличение урожайности зерна к 2015 г.   до 27 ц с 1 га и урожайности картофеля до 190 ц с 1 га .

2. Доведение посевных площадей зерновых культур до 19 тыс. га  и посевных площадей картофеля  до 3,8 тыс. га.

 3.Введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 5227 га  к 2010 году

Управление реализацией

Программы и контроль за ходом ее выполнения         

- реализация Программы координируется отделом сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района;

- отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района ежегодно готовит информацию о ходе и результатах  реализации Программы.

               

I. Краткий анализ динамики развития агропромышленного комплекса

Урмарского района  и основные направления Программы

В Урмарском районе сельскохозяйственные угодья занимают 48 711 га, в том числе площадь пашни – 41 824 га. В районе функционируют 11 сельскохозяйственных предприятий и 53 крестьянско-фермерских хозяйств.

На сельскохозяйственных  предприятиях  всех форм собственности Урмарского района площадь пашни составляет 30 444 га, из которых 5227 га в 2008 году не использовались в сельскохозяйственном обороте. Ввод в оборот всех неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения является первоочередной задачей земледельцев, важнейшим резервом  увеличения производства зерна и картофеля.

В 2008 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах района под посевными площадями зерновых культур задействовано 13,1 тыс. га,  что на 34 процента выше прошлогоднего показателя. Валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств  (в весе после доработки) в 2008 году составил  35,75 тыс. тонн, что на 40% выше уровня 2007 года. Средняя урожайность с 1 гектара за 2008 год составила 27 цн , что составляет 113 % по сравнению с 2007 годом.

Во всех категориях хозяйств Урмарского района площадь под картофелем занимает 2800 га и при этом валовой сбор ежегодно растет за счет применения новых сортов, улучшения агротехники. Если в 2000 году во всех категориях хозяйств  собрали 17,2 тыс. тонн, то в прошлом году – 48,3 тыс.тонн. Удельный вес производства картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  составляет 29% к объему производства картофеля во всех категориях хозяйств. Доля объема производства картофеля в личных подсобных хозяйствах велика и составляет 71%. В 2008 году личными подсобными хозяйствами   произведено картофеля 34,312 тыс. тонн. Таким образом, малым формам хозяйствования, то есть ЛПХ, принадлежит важная роль в обеспечении производства картофеля  в районе.

         Количество личных подсобных хозяйств  сегодня насчитывается 10 222 дворов.

         Однако производственный и социальный потенциал  малых форм хозяйствования на селе используется недостаточно эффективно. Владельцы хозяйств, сельские предприниматели испытывают ряд существенных проблем со сбытом  сельскохозяйственной продукции, низкими закупочными ценами.

        Нестабильность объемов производства сельскохозяйственной продукции тесно связана с падением технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей района. В 2007 году хозяйства приобрели 28 единиц техники на сумму 19 млн. рублей – это 2 единицы зерноуборочных комбайна, 11 единиц тракторов марки МТЗ различных модификаций, полный комплекс машин для возделывания картофеля производства Германии (ПК Шоркистринский), картофелесортировальный пункт производства Италии и другие, а в 2008 году- 51 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 88 млн. рублей- это 7 единиц зерноуборочных комбайнов, 5 единиц энергонасыщенных импортных тракторов. Хотя парк техники постоянно обновляется, особенно в последние годы, но этого недостаточно. Парк тракторов, зерноуборочных комбайнов в районе постоянно сокращается.   

Положение усугубляется тем, что более 70 процентов машинно-тракторного парка выработало свой срок службы и требует повышенных затрат на поддержание его в работоспособном состоянии.

Основными целями развития агропромышленного комплекса на предстоящий период является недопущение спада производства и создание условий для последующего роста, реализация произведенной продукции  на  выгодных условиях.

 

II. Цели, задачи  и сроки реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе» (далее – Программа) разработана в соответствии с поручением Президента Чувашской Республики  и протоколом  расширенного заседания Совета глав районов и городов при Президенте Чувашской Республики  от 25 ноября 2008 года №4 по обеспечению производства картофеля и зерна в Чувашской Республике в объеме  до 1 млн. тонн.

Перед Урмарским районом поставлена задача: обеспечить производство зерновых и зернобобовых культур к 2015 году до 47,5 тыс. тонн, картофеля к 2015 году – 67,4 тыс.тонн, а также ввести в сельскохозяйственный оборот к 2010 году  неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения площадью 5 227га. (Приложение №1 и  №2).

Целями Программы являются:

- увеличение производства зерна, картофеля за счет расширения посевных площадей в результате ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение эффективности зернового производства  и картофеля за счет улучшения качества продукции, полученной на вновь вводимых в оборот землях;

- повышение занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивое развитие сельских территорий.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:

- организация эффективной, результативной работы по поиску инвесторов по привлечению инвестиций и современных инновационных технологий как в сельскохозяйственное производство, так и в несельскохозяйственную деятельность в сельской  местности;

- обеспечение ввода в севооборот неиспользуемых земель  сельскохозяйственного назначения;

- сохранение и поддержание почвенного плодородия;

- внедрение энерго-  и ресурсосберегающих технологий;

- развитие малых форм хозяйствования.

 На первом этапе (2009 год) предусматривается:

- ввести в оборот 2875 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и обеспечить на них сев яровых и озимых культур;

- выделение из бюджета Урмарского района субсидий в сумме 1217 тыс.руб., используемых на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель.

На втором этапе (2010 год) предусматривается:

- ввести в оборот 2352 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и обеспечить на них сев яровых и озимых зерновых и зернобобовых культур;

- дополнительно получить 2,1 тыс. тонн зерна, картофеля – 6,4 тыс.тонн;

- выделение из бюджета Урмарского района субсидий в сумме 996 тыс.руб., используемых на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель.

Условия достижения прогнозных показателей развития производства картофеля и зерна характеризуются следующими тенденциями.

Для обеспечения запланированного в Программе производства основных продуктов растениеводства предусмотрены мероприятия по повышению плодородия почв. Главная цель проводимых мероприятий – недопущение дальнейшего снижения плодородия земель.

Главным  направлением Программы на период до 2015 года остается производство продовольственного и фуражного зерна,  возделыванием которого в районе занимаются практически все сельскохозяйственные предприятия.

Основной задачей в области развития растениеводства является достижение валового сбора к 2015 году в объеме не менее 47,5 тыс. тонн зерна. Достижение данного объема планируется за счет интенсификации производства, предполагающего применение технологических и экономических мер, позволяющих получать заданные урожаи при складывающихся погодных условиях и ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Целью развития картофелеводства в районе является увеличение валового сбора картофеля за счет расширения посевных площадей в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, повышения урожайности и освоения прогрессивных технологий возделывания. Основными направлениями дальнейшего развития отрасли картофелеводства в районе являются:

- достижение объемов производства картофеля во всех категориях хозяйств до 67,4 тыс. тонн к 2015 г. на основе  интенсификации отрасли;

- испытание и внедрение в производство новых высокоурожайных сортов;

- внедрение высокоэффективных технологий производства картофеля.

В целях придания данному процессу динамичного характера в Программе предусматривается субсидирование из федерального бюджета  и республиканского бюджета Чувашской Республики части затрат, произведенных сельхозтоваропроизводителями на приобретение элитных семян,  минеральных удобрений и средств защиты растений, а также на агрохимическую мелиорацию почв (известкование, фосфоритование, каливание). (Приложение № 3).

 

III. Обеспечение интенсивного развития основных отраслей

аграрной специализации

Cельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности.

Для изменения тенденции снижения темпов роста сельскохозяйственного производства требуется активное привлечение капитала в отрасль. С целью повышения инвестиционной привлекательности предпринимаются меры по улучшению состояния почв, а также повышению их плодородия,  наращивания  ресурсного потенциала  в растениеводстве.

 

3.1. Земледелие и растениеводство Поддержание почвенного плодородия

  Важнейшими задачами в условиях нашего района являются обеспечение прироста гумуса в почве, защита почв от эрозии, повышение уровня питательных веществ, улучшение мелиоративного состояния земель, а на этой основе – повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий.

В Программе намечены мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв как основного ресурса сельскохозяйственного производства путем:

- использования минеральных удобрений и средств защиты растений на основе порога вредоносности сорных растений, болезней и вредителей;

-  освоение и введение  в севообороты  заброшенных и неиспользуемых земель. Проведение этих работ намечается на площади 5 227 га (приложение 2);

-          агрохимическая мелиорация почв. По состоянию на 01 января 2009 года в Урмарском районе  площади сильно- и среднекислых почв составили 12600 га, площадь обедненных фосфором почв - 6300 га, с низким  содержанием обменного калия – 4620 га. Объемы известкования почв в Урмарском районе должны составлять 1800 га, фосфоритования – 900 га, каливания – 660  га ежегодно.

 

Поддержка элитного семеноводства

Целью осуществляемых мероприятий по поддержке элитного семеноводства является повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до 15 процентов общей площади посевов;

обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства качественного репродуктивного семенного материала.

 

Развитие производства зерна

Основным направлением  развития растениеводства  на период действия Программы  остается увеличение производства  продовольственного и фуражного зерна.

        Внедрение в растениеводство энерго- и ресурсосберегающих технологий определяется экономической целесообразностью. Применение новых  высокоэффективных средств защиты растений и видов минеральных удобрений, высокоурожайных сортов высеваемых культур, ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения   позволит увеличить посевные площади, урожайность, качество зерновых культур, довести  валовые сборы к 2015 году до 47,5 тыс.тонн.

 

Производство картофеля.

Производство картофеля является одним из важнейших направлений сельскохозяйственного производства района. В целях организации интенсивного производства картофеля, снижения затрат на 1 га посевов, повышения урожайности и, в конечном счете, роста доходов сельхозтоваропроизводителей в Программе предусматривается проведение следующих мероприятий:

- применение высококачественного семенного материала;

- комплексная механизация технологических процессов при возделывании картофеля, его уборке и хранении;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- расширение посевных площадей в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

 

3.2. Техническое оснащение и перевооружение

сельскохозяйственных товаропроизводителей

В условиях постоянного роста цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы и при высоких темпах выбытия из эксплуатации сельскохозяйственных машин ключевым вопросом развития сельскохозяйственного производства, повышения его устойчивости, экономической эффективности является переход на современные ресурсосберегающие технологии. Актуальность этой проблемы заключается в том, что технический потенциал АПК активно продолжает снижаться, отрицательно влияя на своевременное выполнение комплекса сельскохозяйственных работ.

В передовых хозяйствах района ведется постоянная работа по внедрению передовых достижений науки и техники. Только в 2008 году они приобрели:

-7 единиц  зерноуборочных комбайнов, в том числе АКРОС (ППФ «Урмарская»),  3 единицы марки    КЕЙС (ООО «Агрофирма «Арабоси»), 2 единицы марки ВЕКТОР (ООО АПК «Передовик», КФХ  Сапаркин А.Г.), 1 ед. марки СК-5 «Нива-эффект» (КФХ Ямуков Г.Н.)

-5 единиц энергонасыщенных импортных тракторов марки КЕЙС (ООО «Агрофирма «Арабоси»), ДЖОН ДИР (КФХ «Арманова Е.В.»), КЛААС (КФХ «Палов В.Ф.»), ВАЛТРА (ООО «Средний Аниш»)

-21 единиц тракторов марки МТЗ разных модификаций;

-2 ед.широкозахватных дискаторов ЛЕМКЕН РУБИН, 4 ед. дискаторов БДМ 4*4

-3 единиц высокопроизводительных сеялок «Амазоне» и т.д.

 Вся новая техника, приобретенная в этих хозяйствах, позволяет эффективнее работать на земле.

   При севе зерновых культур на площади  19 тыс.га и при нагрузке в среднем 300-350 га  на 1 комбайн необходимо иметь в наличии 60 единиц зерноуборочных комбайнов, для чего планируется ежегодное приобретение  этой техники в количестве 5 единиц.  

Общее количество закупаемой техники для внедрения ресурсосберегающей технологии ежегодно планируется в количестве 3 единиц с доведением к 2015 году до 15 единиц.

На приобретение инновационной техники и оборудования для внедрения ресурсосберегающей технологии к 2015 году предусматривается освоить средства по всем источникам финансирования в сумме 324 млн. рублей, в том числе на энергонасыщенные тракторы и комплексы – 131 млн. рублей, комбайны – 193 млн. рублей.

В условиях недостатка финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей обновление машинно-тракторного парка будет производиться за счет республиканского лизингового фонда.

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы и основные индикаторы ее реализации

        На освоение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв, приобретение элитных семян, техническое переоснащение и перевооружение сельскохозяйственных организаций требуются значительные капитальные вложения, что при складывающейся ситуации в сельском хозяйстве и наличии дефицита собственных средств сельскохозяйственных и иных предприятий требует принятия комплекса мер, направленных на совершенствование финансового и экономического механизмов хозяйствования.

В этой связи финансирование программных мероприятий требует комплексного подхода использования собственных ресурсных возможностей, заемных средствах, а также финансовую помощь бюджетов всех уровней. (Приложение 3).

Источниками финансирования Программы служат следующие предполагаемые средства:

           - федерального бюджета                  – 34,8  млн. руб.;

           - республиканского бюджета          – 59,9   млн. руб.;

           - районного бюджета                        – 2,95 млн. руб.;

           - внебюджетных источников              504,1   млн. рублей.

Конкретные объемы финансирования Программы за счет бюджетных средств могут уточняться и изменяться с учетом принимаемых нормативных актов о бюджете на очередной финансовый год.

Размер и формы направления средств на развитие производства картофеля и зерна в рамках настоящей Программы за счет  собственных средств хозяйств, кредитов банков, частных инвестиций носят рекомендательный характер и определяются ежегодно исходя из самостоятельно принятых решений органов управлений предприятий – участников Программы, кредитных учреждений, частных инвесторов.

 

V. Механизм реализации Программы

            Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются администрация района, администрации сельских поселений, сельскохозяйственные  организации Урмарского района.

Администрация района:

     координирует действия заинтересованных органов по выполнению мероприятий Программы, обеспечивает их взаимодействие;

     разрабатывает и реализует мероприятия по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов, направляемых на обеспечение предусмотренных Программой направлений государственной поддержки;

     подготавливает и представляет ежегодно в установленном порядке в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики информацию о ходе реализации Программы.

 

VI. Оценка эффективности и социально-экономических  последствий реализации Программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение высоких технологий, достижение объемов производства во всех категориях хозяйств к окончанию срока действия Программы: зерна – до 47,5 тыс. тонн, картофеля – до 67,4 тыс. тонн.

Приложение №1 к Муниципальной целевой программе  «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики   на 2009-2015 годы»

 

Прогнозируемые объемы производства зерна и картофеля в Урмарском районе

Мероприятия

Ед.

изм

2009

год

2010

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1.Развитие земледелия и растениеводства

  Поддержание почвенного плодородия

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство зерна

тыс.тн

35,0

37,1

39,2

41,3

43,4

45,5

47,5

Производство картофеля

тыс.тн

54,3

60,7

67,0

67,1

67,2

67,3

67,4

Вовлечение в  сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

тыс.га

2875

2352

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Муниципальной целевой программе  «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики   на 2009-2015 годы»

 

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах введения в севооборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного

назначения в_Урмарском  районе в 2009 году

 

№ пп

Наименование

сельского поселения

(перечислить все

сельские поселения района)

Вся площадь земель сельскохозяйственного назначения (по данным Управления Роснедвижимости в Чувашской Республике), га

из них неиспользуемые земли, га

План ввода в оборот в 2009 г., га

План ввода в оборот в 2010 г., га

Арабосинское

2382

 

 

 

 2

Бишевское

4008

 

 

 

3

Большечакинское

2606

 

 

 

4

Большеяниковское

4479

1087

804

 

283

5

Ковалинское

5738

1483

414

1069

6

Кудеснерское

3894

377

377

 

7

Кульгешское

2966

180

180

 

8

Мусирминское

2113

 

 

 

9

Староурмарское

2514

 

 

 

10

Тегешевское

3079

 

 

 

11

Челкасинское

2521

 

 

 

12

Чубаевское

2540

 

 

 

13

Шигалинское

2557

 

 

 

14

Шихабыловское

3900

1603

800

803

15

Шоркистринское

3224

497

300

 

197

16

Городская

190

 

 

 

 

Итого по району

48711

5227

2875

2352

 

    

Приложение №2 к Муниципальной целевой программе  «Развитие производства зерна и картофеля в Урмарском районе Чувашской Республики   на 2009-2015 годы»

 

Мероприятия

Источники финансирования

В том числе по годам (млн.руб)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.Обеспечение интенсивного развития основных отраслей аграрной специализации

1.Поддержание почвенного плодородия- всего

Федеральный бюджет

3,4

3,7

3,8

4

4,5

5

5,5

республиканский бюджет

5,2

6,0

5,5

5,9

6,3

6,6

7,0

местный бюджет

1,35

1,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

внебюджетные источники

18,2

18,9

18,2

19,3

21,7

24

26,3

Итого:

28,00

29,60

27,65

29,35

32,65

35,75

38,95

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 использование минеральных удобрений

Федеральный бюджет

3,4

3,7

3,8

4

4,5

5

5,5

республиканский бюджет

1

1,1

1,1

1,2

1,4

1,5

1,7

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

13,6

14,2

15,1

15,8

18

20

22

Итого:

18,0

19,0

20,0

21,0

23,9

26,5

29,2

1.2.использование средств защиты растений

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

местный бюджет

 

 

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

внебюджетные источники

1,7

2,0

2,3

2,6

2,8

3,0

3,3

Итого:

2,50

2,9

3,45

3,85

4,15

4,45

4,85

1.3.освоение и введение в севооборот неиспользуемых земель

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

1,2

1,0

 

 

 

 

 

местный бюджет

1,2

1,0

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

2,4

2,0

 

 

 

 

 

Итого:

4,8

4,0

 

 

 

 

 

1.4.повышение плодородия почв

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

2,2

3,0

3,4

3,6

3,7

3,8

3,9

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

0,5

0,7

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

Итого:

2,7

3,7

4,2

4,5

4,6

4,8

4,9

Мероприятия

Источники финансирования

В том числе по годам (млн.руб)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2. Поддержка элитного семеноводства

Федеральный бюджет

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

республиканский бюджет

1,4

1,8

2,1

2,5

2,9

3,2

3,5

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

2,7

3,5

4,0

4,8

5,6

6,2

6,7

Итого:

4,5

5,8

6,7

8,0

9,3

10,3

11,2

3.Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

42

43

44

46

48

50

51

Итого:

42

43

44

46

48

50

51

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. оснащение машинно-тракторного парка высокотехнологичными комплексами сельскохозяйственных машин и агрегатов

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные источники

42

43

44

46

48

50

51

Итого:

42

43

44

46

48

50

51

Итого по Программе

Федеральный бюджет

3,8

4,2

4,4

4,7

5,3

5,9

6,5

республиканский бюджет

6,6

7,8

7,6

8,4

9,2

9,8

10,5

местный бюджет

1,2

1,0

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

внебюджетные источники

62,9

65,4

66,2

70,1

75,3

80,2

84,0

Итого:

74,50

78,40

78,35

83,35

89,95

96,05

101,15


 

 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 310

 

О включении муниципального имущества в «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Урмарского района на 2009 год»

 

В соответствии со ст.ст. 4, 10, 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Закона Чувашской Республики № 19 от 18.10.2004 г. "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", ст. 50 Устава Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Дополнить раздел II. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2009 году» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Урмарского района на 2009 год, утвержденного решением районного Собрания депутатов от 27 ноября 2008 года № 293 следующим содержанием:

 

Объекты муниципальной собственности,

подлежащие приватизации в 2009 году

 

№ п/п

Наименование объекта, его местонахождение

Рыночная стоимость по состоянию на 07.02.2009 г. (руб.) с учетом суммы НДС

2.

Административное здание, 1982 года постройки, общей площадью 82,45 кв.м. и земельный участок, общей площадью 166 кв.м. с кадастровым номером 21:19:170102:682, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содержания административного здания, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Ленина, д.43а.

104481

3.

Гараж, 1968 года постройки, общей площадью 45,39 кв.м. и земельный участок, общей площадью 167 кв.м. с кадастровым номером 21:19:170102:681, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содержания здания гаража, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Ленина, д.43б.

97850

Первоначальная стоимость приватизируемого муниципального имущества Урмарского района в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" установлена на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Предполагаемая сумма дохода от приватизации вышеназванного имущества составляет 417669,50 рублей. Срок приватизации II-ой квартал 2009 года.

Способом приватизации вышеназванного имущества избрать продажу на аукционе (открытой формы подачи предложений о цене).

 

Глава Урмарского района                                                                                 В.Н. Кириллов

 

 

 

 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 311

 

О муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность в Урмарском районе на 2009 - 2013 годы»

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2005 года №47 "О пожарной безопасности в Чувашской Республики" и в целях обеспечения необходимых условий укрепления пожарной безопасности объектов экономики, защиты жизни и здоровья населения, безопасной жизнедеятельности Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Пожарная безопасность в Урмарском районе на 2009 - 2013 годы" (далее - Программа).

2. Установить, что:

- при подготовке проектов решений Урмарского районного Собрания депутатов о бюджете Урмарского района на очередной финансовый год Программа ежегодно включается в перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета Урмарского района;

- объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета Урмарского района.

3. Исполнение данного решения возложить  на сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Урмарского района.

 

 

Глава Урмарского района                                                                                      В.Н. Кириллов

 

Утверждена решением Урмарского районного

 Собрания депутатов от 26.03.2009 г. № 311

 

Муниципальная целевая программа

«Пожарная безопасность в Урмарском районе на 2009 - 2013 годы»

 

2.        Сущность проблемы и необходимость ее решения программными  методами

            Ежегодно в Урмарском районе происходит более 30 пожаров. В 2007 году их  было 41, в 2008 году 27. Потери от пожаров соответственно составили 934,9 тыс. рублей и 977,6 тыс. рублей, погибло 6 и 6 человека.

В настоящее время положение дел с обеспечением пожарной безопасности в районе вызывает серьезные опасения и требует принятия безотлагательных мер по поддержанию противопожарной службы в боеспособном состоянии. Недостаточное бюджетное финансирована  на осуществление  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. привело к снижению технической оснащенности пожарных подразделений.  В ПЧ-39 из 5 пожарных машин 4 выработали установленные сроки эксплуатации, также отсутствует автомобиль газодымозащитной службы, требует замены дыхательные аппараты и радиостанции. В соответствии со ст.10 Федерального Закона "О пожарной безопасности" необходимо довести минимальную штатную численность ПЧ-39 до нормативной - 40 единиц. Требует ремонта здание пожарной части.

В крайне тяжелом финансовом положении оказались сельские противо­пожарные формирования. Действующее законодательство предусматривает обязательную организацию пожарной охраны на сельскохозяйственных предприятиях. Однако стремление некоторых руководителей предприятий, ор­ганизаций, добиться экономии за счет снижения затрат на противопожарные мероприятия ведет к дальнейшему снижению уровня их пожарозащищенности. Предприятия и организации из-за отсутствия или недостаточности финан­совых средств не должным образом финансируют содержание противопожар­ной техники. Пожарные автомобили неисп­равны, не организовано круглосуточное дежурство водителей, все пожарные автомобили сельхозпредприятий выработали установленные сроки эксплуа­тации и требуют ремонта. Не организована муниципальная пожарная охрана с круглосу­точным дежурством водителей.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия орга­нов законодательной и исполнительной власти, местного самоуправле­ния, предприятий и организаций района.

При жестком ограничении бюджетного финансирования успешное комп­лексное решение подобных масштабных и разнородных задач возможно лишь с использованием программно-целевых методов.

 

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является обеспечение необходи­мых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здо­ровья населения Урмарского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих ос­новных задач:

·               предупреждение и тушение пожаров;

·               кадровое и материально-техническое укрепление противопожарных служб;

·               организация обучения населения мерам пожарной безопасности.

Решение комплекса проблем правового, материально-технического и социального характера по обеспечению пожарной безопасности, изложенных в Программе, сократит потери и уменьшит гибель и травмирование людей на пожаре, обеспечит на оптимальном уровне материально-техническую ба­зу, позволит использовать внебюджетные источники финансирования, развить пожарную охрану и повысить пожарную безопасность в Урмарском районе.

Финансирование сельских пожарных формирований за счет средств ор­ганов местного самоуправления поселений позволит сохранить и создать в населенных пунктах добровольную пожарную охрану и обеспечить их про­тивопожарную защиту.

Программу предполагается осуществить до 2013 года.

На первом этапе (2009 г.) предстоит принять основополагающие документы в области обеспечения пожарной безопасности, укрепить кадры, уси­лить противопожарную пропаганду.

На втором этапе (2010 - 2011г.) предполагается осуществить мероприятия по укреплению материально-технической базы противопожарных служб и сельских поселений.

На третьем этапе (2012 - 2013г.) запланированы мероприятия по совершенс­твованию профилактики и организации тушения по­жаров.

 

3.Система программных мероприятий

Основными мероприятиями Программы являются:

- разработка и реализация мер пожарной безопасности,

- меры по профилактике и предупреждению пожаров,

- укрепление и организация пожарной охраны,

- развитие материально-технической базы подразделений противопожар­ной службы,

- подготовка кадров, первоначальное обучение, курсовая подготов­ка, повышение квалификации, обеспечение правовой и социальной защищен­ности личного состава противопожарных служб;

- организация и финансирование ведомственных и других противопожар­ных формирований, поощрение внештатных пожарных инспекторов, членов ве­домственной, добровольной пожарной охраны, дружин юных пожарных, об­щественности;

- совершенствование противопожарной пропаганды, информационного обеспечения, обучения населения в области пожарной безопасности;

- меры по совершенствованию, популяризации пожарно-прикладного спор­та, материально- техническому обеспечению спортивной базы.

 

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 56874 тыс.руб­лей (см. приложение) в том числе:

по годам:

2009 год  - 10269 тыс.рублей,

2010 - 2011 год - 22955 тыс.  рублей,

2012 - 2013 год  - 23650 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

местные бюджеты  56874 тыс. рублей,

вне­бюджетные средства  - тыс. рублей,

Все расчеты произведены на основе минимальных потребностей проти­вопожарной службы на 2009 - 2013 годы для поддержания ее в боеспособном состоянии и развития материально-технической базы.

Внебюджетные средства будут формироваться за счет средств Федерации  пожарно-прикладного спорта, Чувашской респуб­ликанской организации общественной организации "Всероссийская добро­вольное пожарное общество", резервов предупредительных мероприятий страховых организаций, добровольных пожертвований и спонсорской помощи физических и юридических лиц.

В процессе выполнения Программы объемы финансирования ее меропри­ятий могут уточняться.

 

5.Механизм реализации Программы

После утверждения Программы и открытия финансирования из местных бюджетов для реализации ее мероп­риятий разработчики-исполнители организуют предконтрольную (преддого­ворную) проработку размещения заказов для муниципальных нужд на конкурсной основе и последующее размещение заказов с заключением дого­воров на выполнение конкретных пунктов Программы. Муниципальный за­казчик через разработчиков-исполнителей контролируют ход выполнения договорных обязательств непосредственными исполнителями.

С учетом реализации программных мероприятий муниципальный заказчик Программы уточняет объемы необходимых средств, для их финанси­рования в очередном году и представляет проект соответствующей бюджет­ной заявки с ее обоснованием в финансовый отдел администрации Урмарского района для включения в перечень программ, принимаемых к финансированию из бюд­жета Урмарского района на очередной финансовый год.

 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом реализации

Управление Программой и контроль за ее исполнением осуществляет муниципальный заказчик Программы,

Предприятия, организации, учреждения, указанные в графе "Исполнители" первыми, являются ответственными за выполнение ме­роприятий. Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться меж­ведомственные группы. Ответственные за выполнения мероприятий представ­ляют отчеты о ходе работы муниципальному заказчику Программы к 15 января ежегодно до 2013 года.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реали­зацию Программы финансовых средств ежегодно уточня­ет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизма реализации Программы, состав исполнителей.

 

7. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременных инвестиций предполагает уменьшение числа погибших и травмированных при пожарах людей, относительное сокращение числа пожа­ров и материальных потерь от них, создание эффективной координирован­ной системы пожарной безопасности и укрепление материально-технической базы пожарной охраны.

 

Утверждена решением Урмарского районного  Собрания депутатов от 26.03.2009 г. № 311

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность в Урмарском районе Чувашской Республики

на  2009-2013 годы»

Паспорт программы

Наименование

программы

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность в Урмарском  районе на 2009-2013 годы

Основание для разработки

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года №69-ФЗ

Муниципальный заказчик

 

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Урмарского района

Основные разработчики

Сектор по делам ГО и ЧС администрации Урмарского района,  пожарная часть № 39 ГУ «ОФПС – 3 по ЧР», Отделение ГПН Урмарского района ГУ МЧС Р России по ЧР.

Цель

Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Урмарского района Чувашской Республики.

Задачи

Предупреждение и тушение пожаров.

Кадровое и материально-техническое укрепление Государственной противопожарной службы, муниципальной и ведомственной пожарной охраны.

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности.

Сроки и этапы: реализации программы

Программа реализуется в 3 этапа

 

1 этап: 2009 год. Подготовка и реализация первоочередных     мероприятий.

 

2 этап. 2010 - 2011 г.г. Реализация мероприятий по  укреплению материально-технической базы противопожарной службы.

3 этап. 2012 - 2013 г.г. реализация мероприятий по совершенствованию организации профилактики и тушения пожаров.

Перечень основных мероприятий

Разработка и реализация мер по пожарной безопасности.

Меры по профилактике пожаров.

Организационные меры по совершенствованию  государственного пожарного надзора.

Организация и укрепление пожарной охраны.

Развитие материально-технической базы пожарных подразделений.

Подготовка кадров, первоначальное обучение, курсовая подготовка, повышение квалификации, обеспечение правовой и социальной защищенности личного состава противопожарной службы.

Организация и финансирование муниципальной, ведомственной и других противопожарных формирований, поощрение внештатных пожарных инспекторов, членов ведомственной, добровольной пожарной охраны, дружин юных пожарных, общественности.

Совершенствование противопожарной пропаганды, информационного обеспечения, обучения населения в области пожарной безопасности.

Меры по совершенствованию пожарно-прикладного спорта, материально-техническому обеспечению спортивной базы.

Основные исполнители

Администрация Урмарского района, ПЧ-39 ГУ «ОФПС – 3 по ЧР» (по согласованию)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Сокращаемые количества пожаров и  материальных потерь от них, снижение гибели и травматизма людей при пожарах.

Система организации контроля за исполнением программы.

Экспертный и финансовый контроль за ходом выполнения программы осуществляется сектором по делам ГО  и ЧС администрации Урмарского района с ежегодным  к 1 марта,  информированием главы Урмарского района.

 

 


Приложение к муниципальной целевой программе "Пожарная безопасность  в Урмарском районе ЧР" на 2009-2013 годы.

 

ОБЪЕМЫ

финансирования мероприятий целевой программы «Пожарная безопасность в Урмарском районе ЧР на 2009-2013 годы»

Наименование

мероприятий

Срок

исполнения

Источник финансирования

Объемы финансирования

по годам (тыс. руб.)

Исполнители

2009

2010-2011

2012-2013

1. Принятие муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность в Урмарском районе ЧР» на 2009-2013 гг.

1 квартал 2009 года

Местные бюджеты

 

 

 

Администрация Урмарского района

2. Предупреждение пожаров, установка пожарной автоматики, устройство защитного отключения для предупреждения пожаров от неисправного электрооборудования в жилых домах, на объектах образования и культуры

2009-2010 гг

Местные бюджеты

223

514

550

Администрация Урмарского района, собственники жилого фонда, администрации поселений Урмарского района, отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района

3. Организация и финансирование муниципальной и других противопожарных формирований, поощрение нештатных пожарных инспекторов, членов ведомственной добровольной пожарной охраны, дружин юных пожарных, общественности

2009-2013 гг

Местные бюджеты

Внебюджетные средства Чувашской Республиканской  общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрации поселений Урмарского района, ПЧ-39, ВДПО,

4. Усиление противопожарной пропаганды, информационного обеспечения, повышение качества обучения населения в области пожарной безопасности выделение средств для проведения смотров-конкурсов «Огонь и люди», «Кинопропаганда», «На лучшее противопожарное состояние жилых домов»

«На лучший стенд, витрину противопожарной тематики»

2009-2013 гг

Местные бюджеты

 

 

Внебюджетные средства Чувашской Республиканской  общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

50

 

 

 

 

 

100

 

100

 

администрации поселений Урмарского района, ПЧ-39, ВДПО, отдел, социального развития и архивного дела администрации Урмарского района

5. Меры по совершенствованию и популяризации пожарно-прикладного вида спорта, материально-техническому обеспечению спортивной базы.

2009-2013 гг

Внебюджетные средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЧ-39, ГУ МЧС России по Чувашской Республике, администрация района, ВДПО, Региональное отделение общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта РФ»

6. Очистка от снежных заносов и ремонт дорог в населенных пунктах

2009-2013 гг

Местные бюджеты

9496

21841

22500

Администрация Урмарского района, администрации поселений Урмарского района

7. Строительство, эксплуатация и ремонт источников противопожарного водоснабжения (водонапорные башни, пруды, водоемы, гидранты

2009-2013 гг

Местные бюджеты

500

500

500

администрации поселений Урмарского района

8. Приобретение пожарной техники

 

2009-2013 гг

 

Местные бюджеты

 

 

 

Администрации поселений Урмарского района

Итого по источникам финансирования:

-за счет местного бюджета

-за счет внебюджетных источников

 

 

 

 

 

10269

     -

 

      22955

-

    

23650

-

ИТОГО: 56874

 

 

 

 

                                                                                                                               Всего:               10269           22955           23650                  56874                                                                        

 

Примечание:

3.                   Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета уточняются при  утверждении бюджетов на соответствующий год.

4.                   Организации, указанные в графе «Исполнители» привлекаются к участию по согласованию.


 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 312

 

О внесении изменений и дополнений в План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Урмарского района на 2007–2010 годы

 

В целях создания эффективных условий для недопущения коррупции в Урмарском районе, ее влияния на деятельность органов местного самоуправления Урмарского района, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций, во исполнение постановления расширенного координационного совещания правоохранительных органов Урмарского района от 03 февраля 2009 года «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией», а также в связи с поправками, внесенными в Республиканскую целевую программу по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007-2012 годы постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 сентября 2008 г. №281

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Урмарского района на 2007 – 2012 годы в новой редакции (приложение №1).

2. Утвердить Методику оценки эффективности реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Урмарского района на 2007 - 2012 годы (приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на юридический отдел администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                                                              В.Н.Кириллов

 

Приложение №1 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 26 марта 2009 года № 312

 

 

ПЛАН мероприятиЙ

по противодействию коррупции в органах местного самоуправления    Урмарского района на 2007–2012 годы

 

п/п

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок

исполнения

 

I. Организационные меры по созданию механизма реализации

антикоррупционной политики в Урмарском районе

1.1.           

Разработка планов мероприятий по противодействию коррупции с указанием ответственных за их реализацию и графиком выполнения

Юридический отдел администрации  Урмарского района

2007 – 2012 г.г.

1.2.           

Разработка и внедрение комплекса мер по исключению административных барьеров при оформлении регистрационных документов и документов, связанных с разрешительными процедурами

органы местного самоуправления Урмарского района

2007–2012 гг.

1.3.           

Проведение проверок осуществления органами местного самоуправления Урмарского района работы с обращениями граждан, содержащими информацию о фактах коррупции

ОВД по Урмарскому району*, Прокуратура Урмарского района*

2007–2012 гг.

1.4.           

Разработка и внедрение комплекса оперативно-розыскных и профилак­тических мероприятий по выявлению фактов нецелевого использования и хищения бюджетных средств

ОВД по Урмарскому району*, Прокуратура Урмарского района*

 

2008 г.

1.5.           

Представление Президенту Чувашской Республики, в Кабинет Министров Чувашской Республики информации о реализации мер по противодействию коррупции в Урмарском районе Чувашской Республики

Организационный отдел администрации Урмарского района, ОВД по Урмарскому району*, Прокуратура Урмарского района*

ежегодно

 

II. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности

 

2.1.             

Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления Урмарского района в целях реализации Ниционального плана противодействия коррупции

 

юридический отдел администрации Урмарского района

2009 – 2012 г.г.

2.2.             

Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления Урмарского района по вопросам совершен­ство­ва­ния систе­мы мотивации и стиму­ли­рования труда муниципальных служащих Урмарского района Урмарского района

Финансовый отдел администрации Урмарского района, юридический отдел администрации Урмарского района

2009–2012 гг.

 

III. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

 

3.1.             

Экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления Урмарского района и их проектов на коррупциогенность

 

Юридический отдел администрации Урмарского района, Прокуратура Урмарского района*

2007–2012 гг.

 

IV. Организация мониторинга коррупциогенных факторов

и мер антикоррупционной политики

 

4.1.             

Проведение оценки коррупционных рисков в органах местного самоуправления и ранжирование их по степени распространенности

органы местного самоуправления Урмарского района

 

ежегодно

4.2.             

Проведение социологических иссле­до­ваний среди руководителей коммерческих организаций и населения на предмет оценки уровня восприятия коррупции

 

органы местного самоуправления Урмарского района

ежегодно

4.3.             

Проведение комплексных целевых проверок на предмет выявления допущенных нарушений в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски: при начислении пособий, оформлении опекунства, при выдаче лицензий, предоставлении земельных участков, установлении различных льгот и преимуществ, освобождении от уплат налогов и сборов, предоставлении муниципальных гарантий и бюджетных кредитов, приватизации муниципального имущества, распоряжении муниципальным имуществом и др. Принятие мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством

 

ОВД по Урмарскому району*, Прокуратура Урмарского района*, финансовый отдел администрации Урмарского района

 

ежегодно

 

 

4.4.             

Проведение проверок муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях Урмарского района, а также акционерных обществах с пакетом акций (долей) Урмарского района выше
25 процентов от уставного капитала, с целью недопущения передачи в частные структуры муниципального имущества (денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей и т.п.)

ОВД по Урмарскому району*, Прокуратура Урмарского района*, финансовый отдел администрации Урмарского района

 

ежегодно

 

 

4.5.             

Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Урмарского района Урмарского района. Принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов

ОВД по Урмарскому району, Прокуратура Урмарского района, организационный отдел администрации Урмарского района

ежегодно

 

V. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках организации деятельности по размещению муниципальных заказов

органами местного самоуправления Урмарского района

5.1.             

Обязательная экспертиза конкурсной документации в сфере закупок для муниципальных нужд на коррупциогенность

органы местного самоуправления Урмарского района

2007–2012 гг.

5.2.             

Внедрение процедуры мониторинга цен закупаемой продукции

Отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

5.3.             

Отслеживание эффективности бюд­жет­ных расходов при проведении закупок для и муниципальных нужд

Отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

5.4.             

Проведение мероприятий по устранению случаев участия на стороне поставщиков продукции для муниципальных нужд близких родственников, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс формирования, размещения и контроля за проведением закупок для муниципальных нужд

органы местного самоуправления Урмарского района

2007–2012 гг.

 

VI. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики

в органах местного самоуправления Урмарского района

 

6.1.             

Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих Урмарского района, обеспечение повышения их квалификации. Проведение аттестации в соответствии с законодательством. Регулярное освещение вопросов кадровой политики в средствах массовой информации и сети Интернет

организационный отдел администрации Урмарского района, информационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

6.2.             

Развитие исключающей коррупцию системы подбора и расстановки кадров, в том числе мониторинг конкурсного замещения вакантных должностей, ротации кадров

организационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

6.3.             

Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы, организация работы по их эффективному использованию

организационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

6.4.             

Обеспечение периодической ротации  муниципальных служащих Урмарского района Урмарского района

организационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

6.5.             

Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда муниципальных служащих Урмарского района Урмарского района

Финансовый отдел администрации Урмарского района, юридический отдел администрации Урмарского района

2007-2012

г.г.

6.6.             

Включение мероприятий по антикоррупционной деятельности в перечень индикаторов результативности органов местного самоуправления Урмарского района

 

Отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

6.7.             

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по формированию среди муниципальных служащих Урмарского района обстановки нетерпимости к коррупционным действиям

организационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

 

VII. Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления

Урмарского района

 

7.1.      

Определение ответственных лиц за пре­ду­преждение коррупционных пра­во­нарушений.

 

организационный отдел администрации Урмарского района

IV квартал

2007 г.

7.2.      

Обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными слу­жащими Урмарского района ограничений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе

Прокуратура Урмарского района*, организационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

7.3.      

Разработка и реализация комплекса мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных служащих Урмарского района, осуществляющих разрешительные, инспектирующие, контролирующие функции

органы местного самоуправления Урмарского района

2009 г.

7.4.      

Разработка и внедрение административных регламентов осуществления мониторинга имущественного состояния должностных лиц органов местного самоуправления Урмарского района

 

организационный отдел администрации Урмарского района, юридический отдел администрации Урмарского района

2009 г.

7.5.      

Мониторинг имущественного состояния должностных лиц органов местного самоуправления Урмарского района

организационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

7.6.      

Проведение проверки на причастность муниципальных служащих Урмарского района к осуществлению предпринимательской деятельности

ОВД по Урмарскому району*, Прокуратура Урмарского района*, организационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

7.7.      

Проверка персональных данных, предоставляемых кандидатами при поступлении на муниципальную службу 

организационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

 

VIII. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения

 

8.1.             

Организация циклов статей и репортажей в средствах массовой информации и сети Интернет по вопросам предупреждения и искоренения корруп­ции

организационный отдел администрации Урмарского района, информационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

8.2.             

Проведение пресс-конференций, бри­фингов, «круглых столов» по антикоррупционной проблематике

ОВД по Урмарскому району, Прокуратура Урмарского района*, организационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

 

IX. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Урмарского района

9.1.

Введение в практику отчетов органов местного самоуправления Урмарского района перед населением о проводимой работе в целом и по предупреждению коррупционных правонарушений через средства массовой информации и сеть Интернет

организационный отдел администрации Урмарского района, информационный отдел администрации Урмарского района

ежегодно

9.2.

Обеспечение соблюдения правил приема граждан, в том числе выездных в рамках проведения единых информационных дней

органы местного самоуправления Урмарского района

2007–2012 гг.

9.3.

Обеспечение работы «горячих линий» на сайтах органов местного самоуправления Урмарского района,  «телефонов доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления Урмарского района

органы местного самоуправления Урмарского района

 

2007–2012 гг.

9.4.

Размещение в средствах массовой информации результатов проводимых в Чувашской Республике социологических исследований по вопросам коррупции

организационный отдел администрации Урмарского района

2007–2012 гг.

9.5.

Размещение в средствах массовой информации сведений о фактах привлечения к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления Урмарского района за правонарушения, связанные с использованием своего служебного положения. Размещение указанной информации на информационных стендах органов местного самоуправления Урмарского района

организационный отдел администрации Урмарского района, информационный отдел администрации Урмарского района

 

2007–2012 гг.

 

* Мероприятия Программы осуществляются по согласованию с исполнителями.

 

Приложение №2 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 26 марта 2009 года № 312

 

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Урмарского района

на 2007 - 2012 годы

Реализация предусмотренных Планом мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Урмарского района на 2007 - 2012 годы (далее - План) будет оцениваться по следующим показателям.

Доля органов местного самоуправления, внедривших внутренний контроль и антикоррупционные механизмы в кадровую политику (в процентах), - источником информации являются данные органов местного самоуправления Урмарского района.

Доля нормативных правовых актов Урмарского района, принятых без проведения экспертизы на коррупциогенность (в процентах), - источником информации являются данные отдела организационной работы администрации Урмарского района. Показатель рассчитывается как отношение количества нормативных правовых актов Урмарского района, принятых за истекший год без проведения экспертизы на коррупциогенность, к общему количеству принятых нормативных правовых актов Урмарского района.

Доля проектов нормативных правовых актов Урмарского района, представленных для проведения экспертизы на коррупциогенность, содержащих нормы, способствующие коррупции (в процентах), - источником информации являются данные юридического отдела администрации Урмарского района. Показатель рассчитывается как отношение количества нормативных правовых актов Урмарского района, принятых за истекший год и содержащих нормы, способствующие коррупции, к общему количеству принятых нормативных правовых актов Урмарского района.

Оценка предпринимателями и руководителями коммерческих организаций снижения уровня коррупции в Урмарском районе, полученная посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (в процентах по сравнению с уровнем 2007 года), - источником информации являются данные социологических опросов предпринимателей и руководителей коммерческих организаций. 

Оценка гражданами снижения уровня коррупции в Урмарском районе, полученная посредством проведения социологических исследований различных групп населения по вопросам коррупции (в процентах по сравнению с уровнем 2007 года), - источником информации являются данные социологических опросов населения.

Бюджетная эффективность за счет размещения муниципальных заказов по итогам торгов (в процентах) - источником информации являются данные отдела экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района.

Доля контрактов по закупкам для муниципальных нужд, по которым ведется мониторинг соотношения закупочных цен и их среднерыночного уровня (в процентах), - источником информации являются данные отдела экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района.

Оценка гражданами уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Урмарского района (по сравнению с уровнем 2007 года) - источником информации являются данные социологических опросов населения.

Снижение доли граждан и организаций, столкнувшихся с проявлением коррупции (в процентах по сравнению с уровнем 2007 года), - источником информации являются данные социологических опросов населения.

Эффективность Программы определяется по результатам выполнения предусмотренных задач и реализации в полном объеме предусмотренных мероприятий.

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 313

 

О ходатайстве о присвоении почетного  звания «Заслуженный учитель Чувашской Республики» Табаковой Т.Р.

                                   

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

Ходатайствовать перед Президентом Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный учитель Чувашской Республики» Табаковой Татьяне Рудольфовне – учителю биологии муниципального образовательного учреждения «Большеяниковская средняя общеобразовательная школа» за многолетнюю плодотворную работу в системе образования  района.

 

Глава Урмарского района                                                                                 В.Н. Кириллов                                                                                          

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 314

 

О награждении Медалью ордена

«За заслуги перед Чувашской Республики»

Иванова Ю.А.

                                   

За многолетний добросовестный труд и высокие достижения в социально-культурной, общественной деятельности

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

Ходатайствовать перед Президентом Чувашской Республики о награждении Медалью ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой" Иванова Юрия Аполлоновича - главу Арабосинского сельского поселения Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                             В.Н. Кириллов          

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 315

 

О внесении изменений и дополнений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урмарского района

 

В целях организации работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,

Урмарское районное собрание депутатов             решило:

Включить в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урмарского района, утвержденный решением Урмарского районного Собрания депутатов от 27 апреля 2007 года №177 (с изменениями от 29.11.2007 г. №210, от 12.02.2008 г. №236):

- Степанова Леонида Владимировича – начальника юридического отдела администрации Урмарского района – заместитель председателя Комиссии.

 

Глава Урмарского района                                                                                              В.Н.Кириллов

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 316

 

О внесении изменений в состав административной комиссии                                  

Урмарского района Чувашской Республики

 

В соответствии c Уставом Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Вывести  из состава административной комиссии Урмарского района Чувашской Республики Петрова Юрия Алексеевича – заместителя начальника Урмарского РОВД, начальника милиции общественной безопасности в связи с уходом на пенсию.

2. Ввести в состав административной комиссии Урмарского района Чувашской Республики Яранова Анатолия Петровича – начальника милиции общественной безопасности ОВД по Урмарскому району Чувашской Республики.

 

Глава Урмарского района                                                                                       В.Н. Кириллов

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 317

 

О ходатайстве о присвоении почетного  звания «Заслуженный строитель Чувашской Республики» Зайцеву Н.В.

 

                                   

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Ходатайствовать перед Президентом Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный строитель Чувашской Республики» Зайцеву Николаю Владимировичу – генеральному директору Закрытого акционерного общества «Коллективная строительная организация «Урмарская» за многолетнюю плодотворную работу в развитии строительной отрасли района.

 

Глава Урмарского района                                                                                 В.Н. Кириллов                                                                                          

 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 318

 

О ходатайстве о присвоения почетного звания «Заслуженный

работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Якимову Н.В.

 

 

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

Ходатайствовать перед Президентом Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Якимову  Николаю Витальевичу – водителю Государственного унитарного предприятия «Племенная птицефабрика «Урмарская» министерства сельского хозяйства Чувашской Республики за многолетнюю, плодотворную работу в развитии сельскохозяйственного производства.

 

Глава Урмарского района                                                                            В.Н. Кириллов.

 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 319

О ходатайстве о присвоении почетного  звания «Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Николаеву Г.Я.

                                   

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Ходатайствовать перед Президентом Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный  механизатор  Чувашской Республики» Николаеву Геннадию Яковлевичу – трактористу сельскохозяйственного производственного кооператива «Шигали»  за многолетнюю  плодотворную работу  в развитии сельскохозяйственного производства района.

 

 

Глава Урмарского района                                                                             В.Н. Кириллов                                                                                          

 

 

 

Урмарское  районное  Собрания депутатов Чувашской Республики

Решение

от 26.03.2009 г. № 320

 

 

Периодическое печатное издание

«Урмарский вестник»

Адрес редакционного совета  и издателя:

429400, пос. Урмары, ул. Мира, 5

Email: urmary@cap.ru

 

 

Учредитель:

администрация Урмарского района

Чувашской Республики

 

Председатель редакционного совета

Павлов Н.А.

Тираж 100 экз.

Объем 1 п.л. формат  А-4

Распространяется бесплатно

О безвозмездной передаче муниципального недвижимого имущества из собственности муниципального образования - Урмарский район Чувашской Республики в собственность муниципального образования – Урмарское городское поселение Урмарского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Приложение к решению Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 21 сентября 2006 г. № 112 «Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Урмарского района в собственность Урмарского городского поселения»

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

1. Передать безвозмездно из собственности муниципального образования - Урмарский район Чувашской Республики в собственность муниципального образования - Урмарское городское поселение Урмарского района Чувашской Республики следующее муниципальное имущество:

- квартира № 2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Е. Степановой, д. 22;

- квартиры № 1,2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Е. Степановой, д. 24;

- квартира № 5 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Заводская, д. 2;

- квартиры № 5,6,7,9,10,11,12 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Заводская, д. 12;

- квартиры № 1,2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Заводская, д. 26;

- квартиры № 1,2,4 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Заводская, д. 29;

- квартира № 1 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Кирова, д. 1;

- квартиры № 1,4 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Кирова, д. 18;

- квартиры № 1,2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Колхозная, д. 4;

- квартиры № 1,2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Колхозная, д. 6;

- квартиры № 1,2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Колхозная, д. 8;

- квартиры № 1,2,3,4,5 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Колхозная, д. 14;

- квартира № 1 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Колхозная, д. 16;

- квартира № 1 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Комарова, д. 5;

- квартиры № 1,2,3,4,5,6,7,8 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Крупской, д. 42;

- квартира № 3 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Ленина, д. 33;

- квартиры № 1,2,3 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Ленина, д. 38а;

- квартиры № 1,2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Ленина, д. 38б;

- квартиры № 1,3,4,5,6,7,8,9а,9б,9в,14 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Механизаторов, д. 3;

- квартиры № 2,3,5,6 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Механизаторов, д. 8;

- квартиры № 1,2,3,4 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Механизаторов, д. 12;

- квартиры № 1,2,3 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Промышленная, д. 17б;

- квартира № 2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Промышленная, д. 18;

- квартиры № 1,2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Свердлова, д. 8;

- квартира № 1 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Свердлова, д. 25;

- квартиры № 1,2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Сеспеля, д. 4;

- квартира № 3 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Сеспеля, д. 16а;

- квартиры № 1,2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Советская, д. 11;

- квартиры № 1,2,3 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Энергетиков, д. 1;

- квартиры № 1,2 в жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Энергетиков, д. 1б;

- жилой дом, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п.г.т. Урмары, ул. Чкалова, д. 1.

               

                2. Внести следующие изменения в Приложение к решению Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 21 сентября 2006 г. №112 «Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности Урмарского района в собственность Урмарского городского поселения»:

-          в п. 13 слова «ул. Некрасова» заменить словами «пер. Некрасова»;

-          в п. 28 слова «квартира №2» заменить словами «квартиры №1,2»;

-          в п. 31 слова «квартира №4» заменить словами «квартиры №4,5»;

-          в п. 28 слова «квартира №2» заменить словами «квартиры №1,2»;

-          в п. 31 слова «квартира №4» заменить словами «квартиры №4,5»;

-          в п. 48 слова «квартиры №1,2,3,5» заменить словами «квартиры №1,3,4,5»;

-          в п. 56 слова «квартиры № 6,8,17,18» заменить словами «квартиры № 4,6,8,17,18»;

-          в п. 63 слова «квартиры № 3,4,5,7,25,31,45» заменить словами «квартиры № 3,4,5,7,9,12,25,31,45,56»;

-          в п. 80 слова «квартиры № 5,8,10,16» заменить словами «квартиры № 5,8,9,10,16»;

-          в п. 85 слова «квартиры № 12,15,17» заменить словами «квартиры № 12,14,15,17»;

-          в п. 88 слова «жилые комнаты 2,11,13,18, 19,20,21,27,28,29,30,39» заменить словами «жилые комнаты 2,11,13,18, 19,20,21,27,28,29,30,39,43,47,53»;

-          в п. 100 слова «квартиры № 9,10,12А» заменить словами «квартиры № 1,2,3,4»;

-          в п. 102 слова «квартиры № 4,9,10,12А» заменить словами «квартиры № 4,9,10,12»;

-          в п. 109 слова «1-кв. жилой дом» заменить словами «Квартиры № 1,2,3 в жилом доме», после слов «ул. Сеспеля, д. 16» добавить слова «, квартиры № 1,2,3»

-          в п. 110 слова «ул. Чкалова, д. 3» заменить словами «ул. Чкалова, д. 5».

 

               

3. Отделу сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района внести соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики.

 

 

Глава Урмарского района                                                                             В.Н. Кириллов